Поступление оплаты от покупателя оформляется документом Поступление на расчетный счет – вид операции Оплата от покупателя.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ШАГ 1 |
СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА «ПОСТУПЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ» И ЗАПОЛНЕНИЕ ШАПКИ |
Создание документа – на основании документа Реализация товаров и услуг:
- Установка курсора на документ-основание (например «Реализация товаров и услуг» от 09.03.2013г. №3);
- Кнопка Ввести на основании — выбор документа Поступление на расчетный счет.
ШАГ 2 |
ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА «РАСШИФРОВКА ПЛАТЕЖА» |
Заполнение раздела Расшифровка платежа (Рис. 420):
- Строка Курс расчетов указывается курс, в соответствии с которым производится оплата;
- Строка Сумма USD указывается сумма в у.е.;
ШАГ 3 |
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТА – КНОПКА |
- Кнопка «Провести» ;
- Кнопка «Результат проведения документа» (Рис. 421).
В результате проведения документа сформированы курсовые разницы (по БУ) из-за различия в курсах на день оплаты и на день отгрузки, в результате взаиморасчеты с покупателем будут закрыты.
ШАГ 4 |
ПРОВЕРКА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЕМ |
Формирование ОСВ по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (Рис. 422):
- Меню Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету;
- Строка Счет – 62 счет;
- Строка Период – период формирования отчета;
- Раздел Настройка – раздел Отбор – Контрагент Домашний текстиль;
- Кнопка «Сформировать отчет».
Поставьте вашу оценку этой статье:
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.