Постоплата от покупателя по договору в У.Е.

Поступление оплаты от покупателя оформляется документом Поступление на расчетный счет – вид операции Оплата от покупателя.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА «ПОСТУПЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ» И ЗАПОЛНЕНИЕ ШАПКИ

 

Создание документа – на основании документа Реализация товаров и услуг:

  • Установка курсора на документ-основание (например «Реализация товаров и услуг» от 09.03.2013г. №3);
  • Кнопка Ввести на основании 03 Ввести на основании – выбор документа  Поступление на расчетный счет.

 

  •  

ШАГ 2

ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА «РАСШИФРОВКА ПЛАТЕЖА»

 

Заполнение раздела Расшифровка платежа (Рис. 420):

  • Строка Курс расчетов указывается курс, в соответствии с которым производится оплата;
  • Строка Сумма USD указывается сумма в у.е.;

C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLd5f1d74.PNG

Рис. 420

ШАГ 3

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТА – КНОПКА 02 Проводки

 

  • Кнопка «Провести» 01 Провести;
  • Кнопка «Результат проведения документа» 02 Проводки (Рис. 421).

Рис. 421

В результате проведения документа сформированы курсовые разницы (по БУ) из-за различия в курсах на день оплаты и на день отгрузки, в результате взаиморасчеты с покупателем будут закрыты.

 

ШАГ 4

ПРОВЕРКА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЕМ

 

Формирование ОСВ по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (Рис. 422):

  • Меню Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету;
  • Строка Счет – 62 счет;
  • Строка Период – период формирования отчета;
  • Раздел Настройка – раздел Отбор – Контрагент Домашний текстиль;
  • Кнопка «Сформировать отчет».

Рис. 422


Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос: