[Профклуб 1С ЗУП 3.0] — Мы открылись :), пишите ваши вопросы здесь

 

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:ЗУП 8 задавайте здесь →

 


Дорогой Коллега !

Данным письмом мы открываем работу нашего Профклуба по 1С 8.3 ЗУП 3.0! 

Основная задача нашего клуба заключается в практической помощи решения ваших вопросов — проблем — задач по 1С Зарплата и управление персоналом 3.0

В последнюю неделю каждого месяца мы будем проводить прямые эфиры с разбором всех изменений и новшеств в ЗУП 3.0 + будем разбирать ваши вопросы-ситуации-кейсы + рассматривать дополнительные темы по вашему заказу, которые не были разобраны в курсе, но актуальны и необходимы для проработки всем пользователям ЗУП 3.0

Коллеги, все ваши вопросы по ЗУП 3.0 пишите в комментариях к данной записи. Старайтесь подробнее описывать вашу ситуацию. Вопросы по ЗУП 2.5 также принимаются :)

Профклуб ЗУП 3.0 — ОТКРЫТ!

Пишите ваши вопросы ниже

Как обычно, приветствуется продуктивное общение между всеми участниками клуба!


Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:ЗУП 8 задавайте здесь →

 

Все комментарии (0)
  • Avatar

    Наталья Стариш

    Добрый день!
    Заключен договор ГПХ. Начисляем в ЗУПе по договору ГПХ . Все программа делает как надо, все считает. Но при выгрузке в бухгалтерию делает проводку по Кт 70, а надо бы по кредиту 76 счета. Как настроить?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      На данный момент позиция 1С по этому вопросу такая.

      Если к начислениям по договорам ГПХ относятся как к «зарплате», то их регистрируют в ЗУП с помощью соответствующего функционала (вводят договор, акты, если требуется и рассчитывают вместе со всеми в докмуенте «Начисление зарплаты…»). В результате синхронизации расчеты по ним отражаются на 70 счете.

      Если к начислениям по договорам ГПХ относятся как к «незарплатным» доходам, то в ЗУП такие начисления можно зарегистрировать «регистрацией прочих доходов», как и все другие виды таких доходов, с ограниченной целью, адекватной для зарплатной программы — с целью учета НДФЛ и взносов. Тогда эти суммы будут отражаться в бухгалтерской программе на 76 счете, и взаиморасчеты на этом счете нужно вести именно в бухгалтерской программе.

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

    Здравствуйте!
    Остатки отпусков можно поправить документом «Начальные остатки отпусков». Подробно эта тема рассматривается в Модуле 9 Основного блока курса ЗУП 3.0 — Глава 3. Можете посмотреть эти материалы, там всё довольно подробно рассмотрено.

    • Avatar

      Галина Федорова

      Добрый день!
      К сожалению «Начальные остатки» не сильно выручили. В момент выгрузки остатки были правильными, но после обновлений произошли какие-то изменения в программе и как результат- изменение остатков на начало года. Новые документы » Отпуск без сохранения оплаты» никаких результатов не дают. Все документы, проведенные уже в этом году в программе, не корректируют расчет дней отпуска. В результате за месяц отсутствия сотрудника, программа делает расчет дней, как за полностью отработанный месяц. И как повлиять на программу я не знаю. У меня релиз 3.0.25.74 может в нем есть ошибка?

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

        Давайте для начала разберемся с ЗУП 2.5.
        Как известно отпуск за свой счет должен продлевать рабочий год. Отпуска за свой счет в ЗУП 2.5 продляют рабочий год, только если зарегистрированы в КАДРОВОЙ подсистеме. Документы «Отпуска организаций» для таких отпусков оформлялись? Возможно в ЗУП 2.5 Вы только оформляли документ зарплатной подсистемы «невыходы организаций», а кадровый документ не оформляли. Возможно именно поэтому остатки перенеслись неверно.

        • Avatar

          Галина Федорова

          Весь учет до 31.12.2015г велся в ЗИК 7,7, там кадровые приказы на отпуска без сохранения оплаты оформлялись и в 2,5 выгрузились нормально( была сделана полная выгрузка с 2013 года), отчет в 2,5 об остатках отпусков и сейчас формируется правильно с продлением рабочего года. затем база была выгружена в 3.0 (полная выгрузка) и в момент выгрузки остатки тоже совпадали с исходными данными, но через 2 месяца у всех сотрудников, у кого были отпуска без сохранения оплаты, остатки отпусков рассчитались как за полностью отработанное время с момента приема на работу. На сейчас я ввела начальные остатки отпусков на 31.12.2015г. Это отрезало всю историю, и начался отсчет по-новой. Пришлось пере провести не только приказы за этот год, но и начисления зарплаты за два предыдущих месяца, и новые приказы нормально легли в программе, а вот увольняющийся работник не рассчитался правильно, скорее всего из-за того, что у него длительный отпуск без оплаты, переходящий с ноября прошлого года до февраля этого. попал как раз на период выгрузки. Пришлось принудительно уменьшить начальный остаток отпуска на эти два месяца и после этого компенсация при увольнении посчиталась правильно. Дмитрий, Спасибо за помощь!

  • Avatar

    Владимир Голоденер

    Добрый день Елена !
    У нас возникла проблема при подготовке отчета 2-НДФЛ за 2015г. Дело в том что 9 месяцев 2015г наша фирма была зарегистрирована в Московской ИФНС, а в 4 квартале 2015г., перешли в ИФНС по Московской области.
    При подготовки сведений 2-НДФЛ в ЗУП 2.5 отчет «Анализ НДФЛ — НДФЛ к перечислению в бюджет» формируется, по двум КПП и ОКТМО, а сами сведения отражаются в одной пачке с новыми значениями КПП и ОКТМО.
    В связи с этим вопросы:
    1. В какую ИФНС сдавать отчет: в ИФНС по МО, или сразу в две налоговые по Москве и МО?
    2. Если, только в новую налоговую, то надо перепровести все документы начисления ЗП за 2015г?
    С уважением Владимир
    wig_70@mail.ru

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Владимир, добрый день! Вам нужно уточнить в ИФНС как Вам сдавать сведения, всё зависит от того, что подразумевается под словом «перешли» в другую налоговую.
      Если сдать нужно всё в новую ИФНС, то в ЗУП 2.5 после изменения кодов ОКТМО / КПП в справочнике «Организации» придется перепроводить документы, регистрирующие удержание и перечисление НДФЛ.

  • Avatar

    Елена Николаева

    Добрый вечер!
    Зарплатным проектом перечисляется ЗП по всем обособленным подразделениям сразу.
    Печатная форма делит НДФЛ на много маленьких реестриков.
    Нужно ли заполнять номер п/поручения на перечисление НДФЛ?
    Нужен ли этот реквизит в дальнейшем для отчетности?
    И если нужен, то куда его вносить?

    :) Вопросы-вопросы-вопросы….

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Номер платежного поручения вносится в документе «Ведомость..», так как именно этим документом отражается факт удержания НДФЛ. Об этом рассказывается в Модуле 16 Основного блока курса по ЗУП 3.0. Уточните пожалуйста Вы его изучали?
      Номера платежных поручений и их дата затем используются при формировании регламентированного отчета «Регистр налогового учета по НДФЛ».

      • Avatar

        Елена Николаева

        Дмитрий, доброе утро!
        Я слушала лекции в самом первом потоке. Но до практической реализации дошло только сейчас. И вопрос связан именно с тем, что ведомость в банк получается одна, а обособленных подразделений в ней аж 14 штук.
        Соответственно 14 номеров платежек на перечисление НДФЛ. И как их прицепить к этой одной ведомости?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Здравствуйте!
          Вы можете собрать все эти отдельные документы «Ведомость…» в один документ «Платежное поручение» и из него распечатать единый «Реестр перечисленных сумм НДФЛ».
          Документ «Платежное поручение» не является обязательным, а используется когда надо объединить несколько «Ведомостей…» для выгрузки в одном реестре. Или как в Вашем случае, для формирования единой печатной формы.

  • Avatar

    elena.vinogradova

    Добрый день, коллеги!
    (ЗУП 2.5)
    Проконсультируйте, пожалуйста, как правильно вводить адрес по прописке сотрудника, у которого «военная часть №…» ? КЛАДР не содержит такой детализации.
    Ошибку выдает программа «Контур» в момент проверки и отправки данных в ФНС.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      Добрый день, Елена!
      У нас тоже была когда-то такая проблема. Обычно, делают следующим образом:
      1. так как воинская часть как правило находится в каком-нибудь населенном пункте, то для выхода из ситуации выбрают просто нужный поселок, улицу, дом. В ПФР такие отчеты принимали раньше.
      2. (лучшее на мой взгляд) Поскольку Воинских частей нет в Кладре, то вносить «военная часть №…» Вы можете хоть в поле населенный пункт, хоть в поле улица.
      По КЛАДР все равно будет предупреждение.
      Нести такие справки надо только самим в ИФНС ( не через каналы связи, там они не пройдут). В ИФНС при приеме данных инспектор по этим адресам уже сам в программе ТЕСТИФНС определит то, что нужно ( в программе приема есть такой режим). Вы в данной ситуации ничего сделать не можете с этими предупреждениями.

      • Avatar

        elena.vinogradova

        Большое спасибо, Ирина, за срочный ответ!!!
        тоже припоминаю такую пургу (году в 2010). Думала, может что изменилось…

  • Avatar

    Елена Николаева

    Добрый день!
    И ещё вопрос.
    Кадровик заносит приказ на отпуск за две недели до начала отпуска. Возникают дата и номер документа. Через некоторое время я рассчитываю документ и в записке-расчете номер не возникает вовсе, а с датой вопрос — если оставить прежнюю, то моя печатная форма некорректна, если сменить на дату расчета, то полетит нумерация в кадрах.
    Какой порядок действий предполагали разработчики программы, организуя единое рабочее место?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста, какие печатные формы окажутся некорректны (записка-расчет?) и по какой причине (ссылку на нормативный документ), если Вы оставите дату, которую внес кадровик при создании документа?

      • Avatar

        Елена Николаева

        Например, 21 января кадровик создал приказ на отпуск №5-о, который начнется по факту 8 февраля. Я не трогаю этот документ до 5 февраля — пока закроется месяц, выяснится сумма бонусов и тп, что относится к зарплате за январь. 5 февраля я сделаю расчет отпускных, в котором уже учтены все январские выплаты. Но в печатном виде на выходе получу расчетный документ датированный 21 января, когда окончательные суммы ещё известны не были. И предъявляя его инспектору лет через 5 буду мучительно вспоминать — надо ли было пересчитывать или не надо и что там по факту было… Если я считаю отпускные, то я в данный момент совершаю определенную хозяйственную операцию, поэтому у неё должен быть свой уникальный номер и текущая дата.
        Вот Вам первичный документ:
        Статья 9. Первичные учетные документы.

        1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
        (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ)
        2. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
        1) наименование документа;
        2) дата составления документа;
        3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
        4) содержание факта хозяйственной жизни;
        5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
        6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
        (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ)
        7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
        3. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным — непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.
        (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ)
        4. Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Формы первичных учетных документов для организаций государственного сектора устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
        (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ)

        ст. 9, Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете» {КонсультантПлюс}

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Спасибо за пояснение!
          Опишите пожалуйста, как Вы хотите, чтобы был организован учет в программе для этого случай, чтобы я передал Ваше пожелание разработчикам.

          • Avatar

            Елена Николаева

            Дмитрий, доброе утро!
            Хотелось бы, чтобы у расчетной части документа были свои № и дата расчета. А также № и дата перерасчета, если таковой потребуется.

            Спасибо за оперативные ответы.

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

              Здравствуйте!
              На основании Ваших сообщений я сформулировал пожелание для разработчиков и отправил им. Будем ждать, что ответят. Может быть у них другое видение этого вопроса

              • Avatar

                Елена Николаева

                Спасибо, Дмитрий!
                Возможно, я зануда и тоже чего-то недопонимаю. Но мне кажется, что работа должна быть сделана корректно и мы вместе можем способствовать оптимальной организации процесса.

                • Avatar

                  Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

                  Пожалуйста!)
                  Всё нормально, Вы правильно всё делаете!) Просто я тоже вынужден уточнять нормативные документы, поскольку без ссылки них вопрос к разработчикам лучше не задавать!
                  Кстати Вы и сами можете отправлять им вопросы, на эту почту v8@1c.ru. Если отправлять сразу с нескольких сторон, то вопрос может решиться быстрее!)

  • Avatar

    Елена Николаева

    Добрый день!
    У меня вопрос по Регистру перечисления НДФЛ.
    В подразделении зарплата выдается тремя способами: на карточку, на р/счет, из кассы.
    Образуется три вида документов выплаты.
    В каждом документе выплаты ставлю галочку — НДФЛ перечислен вместе с ЗП.
    А как распечатать единый реестр перечисления НДФЛ на всех сотрудников подразделения?
    Платежка же в бюджет идет одна вне зависимости от способа выплаты зп.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Факт перечисления НДФЛ в бюджет не обязательно отражать в Ведомостях (конечно это наиболее удобный способ, но не единственный). В Ведомостях можно снять галочку «Налог перечислен вместе с зарплатой» и отразить факт перечисления в бюджет документом «Перечисление НДФЛ в бюджет». Этим документом должно отразиться перечисление всех остатков по удержанному, но не перечисленному НДФЛ на дату проведения документа (независимо от способа выплаты зарплаты). Здесь же можно будет распечатать единую форму «Реестр перечисленных сумм».

  • Avatar

    vodaishim

    Добрый день, работаю в ЗУП, редакция 3.0 (3.0.25.82) ,подскажите пожалуйста , на нашем предприятии с договоров ГПХ начисляются все налоги и в ФСС , где можно изменить налогооблагаемую базу по ФСС.Спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.0 с доходов договорников не исчисляются взносы в ФСС. Специальной настройки, чтобы изменить это поведение в программе не предусмотрено.
      В данном случае можно сделать внешнюю обработку табличной части документа «Начисление зарплаты», которая будет высчитывать ФСС по договорникам, чтобы не делать этого вручную.

  • Avatar

    sag

    Добрый день!
    У меня вопрос по остаткам отпусков, при переносе данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 не всех сотрудников правильно перенеслись остатки отпусков. Как можно откорректировать остаток отпуска?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Остатки отпусков можно поправить в документе «Начальная штатная расстановка», в который и вносились при переносе начальные кадровые сведения по сотрудникам. Также в программе имеется документ «Ввод начальных остатков отпусков», с помощью этого документа также можно внести или поправить остатки.

      • Avatar

        sag

        А где найти эти документы? В прежних релизах они у нас были, а сейчас нет.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          «Начальная штатная расстановка»: раздел меню Главное — см Также — журнал «Данные на начала эксплуатации»
          «Ввод начальных остатков отпусков»: в меню по-умолчанию не выведено. Можно либо вывести через настройку навигации в разделе меню Главное, либо найти документ через Все функции (из главного меню).

  • Avatar

    shalburova_dn

    Добрый день,если в организации в сентябре 2015 г. сменились ОКТМО/КПП, мы должны заполнить по две справки на физическое лицо, доходы и налоги надо поделить с января по август и с сентября по декабрь в справках?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Да, в программе необходимо зарегистрировать факт изменения ОКТМО/КПП. Это делается в сведениях об организации — «изменить данные регистрации». После ввода сведений, необходимо перепровести все документы начисления с сентября, чтобы сведения по НДФЛ отразились в разрезе новых ОКТМО/КПП

  • Avatar

    Slava Красин

    Компенсация за задержку заработной платы. документ сделан. не отражается в отчете по налогам и сборам, и получается что он не облагается страх взносами

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Да, всё верно. компенсация не облагается налогами и взносами, поэтому и не отражается в отчете по налогам и сборам.

      • Avatar

        Slava Красин

        должно согласно: Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 17-3/В-398 от 03.08.2015г ссылка на статью 9 Федерального закона №212-ФЗ

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          1С придерживается точки зрения, что компенсация не должна облагаться страховыми взносами. Поэтому так в ЗУП 3.0 и реализовано. Как говорят разработчики у них уже записано пожелание дать возможность выбора в этом документе облагать или не облагать взносами. Но конкретных сроков реализации нет.
          Пока можно выйти из ситуации так. Создать отдельный вид начисления «Компенсация…», задать, что он облагается взносами и начислить компенсацию документом «Разовое начисление». Только после этого надо обязательно перерассчитать документ «Начисление зарплаты и взносов», чтобы взносы с компенсации рассчитались.

  • Avatar

    Андрей Марсуверский

    Добрый день.
    имеем документ РАЗОВОЕ НАЧИСЛЕНИЕ, в нем соотвественно НДФЛ начисленный. При формирование РЕГИСТРА налогового учета выдает уведомление, что сумма налога не удержана налоговым агентом. Хотя выплаты прошли.
    Если формируем документ НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ и делаем выплату, то сумма налого удержанного = сумме налога перечисленного
    Вопрос: почему документ РАЗОВОЕ НАЧИСЛЕНИЕ, после выплаты, в карточке РЕгистра налогового учета не заполняется сумма налогового учета

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста какая у Вас программа 1С ЗУП 2.5 или 1С ЗУП 3.0?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      В ЗУП 3.0 факт исчисления НДФЛ отражается документами начисления зарплаты (в Вашем вопросе это документы «Разовое начисление», документ «Начисление зарплаты и взносов»). Факт удержания и перечисления НДФЛ в бюджет отражается документами «Ведомость…». Отсюда следует, что Вам необходимо проверить Ведомость, которой Вы выплачивали это разовое начисление. Попал ли в эту ведомость НДФЛ исчисленный с разового начисления. Если попал, то физически проверить по регистру «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» произошло ли отражение факта удержания этого НДФЛ (движение со знаком минус)
      Более подробно все особенности расчета и учета НДФЛ разбираются в МОдуле 16 Основного блока курса по ЗУП 3.0.
      Также особенности учета НДФЛ детально разбираются в рамках семинаров по 6-НДФЛ: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
      Советую также ознакомиться.

  • Avatar

    Alekssf

    Добрый день.
    Есть еще один вопрос. Сотруднику оформили отпуск документ № 3 от 20.01.2016 (соответственно и приказ № 3).
    Потом пришлось этот документ исправить (начисления), документ исправление № 24 от 04.03.2016. И в регистре РеестрОтпусков основание заносится по документу-исправлению .
    Теперь при печать получается Приказ № 24 от 04.03.2016.
    И в карточке Т-2 в разделе VIII. Отпуск тоже Пр. №24 от 04.03.2016.
    Это неправильно, ведь 2-й документ это исправление, а приказ уже зарегистрирован.
    И появляются пустые номера приказов (это номера документов-исправлений).
    Ну для печати приказа я сделал внешнюю форму и в ней № приказа берется из первичного документа.
    А что делать с карточной Т-2.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Посмотрел эту ситуацию в последнем релизе и действительно в Т-2 попадает номер и дата документа исправления.
      Можно попробовать доработать поведение заполнения карточки т-2, но это не совсем хороший вариант, если у Вас конфигурация типовая. Придется снимать с поддержки. Ещё вариант — сделать внешнюю печатную форму Т-2: макет печатной формы и алгоритм заполнения можно вытащить из типовой конфигурации, но алгоритм надо будет немного изменить, чтобы в Т-2 попадала дата и номер исходного отпуска. Ещё вариант — написать разработчикам и попросить, чтобы они доработали Т-2. Но этот вариант не самый быстрый((

      • Avatar

        Alekssf

        Добрый день.
        Я посмотрел конфигурацию. Там вообще в карточке Т-2 ничего делать не нужно. В Модуле менеджера документа Отпуск есть функция — Данные для проведения есть такой кусочек (строка 349):
        // Данные для Реестра отпусков
        ДанныеРеестраОтпусков = КадровыйУчетРасширенный.ТаблицаРеестраОтпусков();

        Основание = КадровыйУчетРасширенный.ОснованиеДляРеестра(?(ЗначениеЗаполнено(РеквизитыДляПроведения.ДокументЗаполнения), РеквизитыДляПроведения.ДатаДокументаЗаполнения, РеквизитыДляПроведения.Дата),
        ?(ЗначениеЗаполнено(РеквизитыДляПроведения.ДокументЗаполнения), РеквизитыДляПроведения.НомерДокументаЗаполнения, РеквизитыДляПроведения.Номер));

        После него нужно добавить:
        /////////////////////////////////////////
        ДокОснование = РеквизитыДляПроведения.ИсправленныйДокумент;
        Пока ДокОснование Документы.Отпуск.ПустаяСсылка() Цикл
        Основание = КадровыйУчетРасширенный.ОснованиеДляРеестра (РеквизитыДляПроведения.ИсправленныйДокумент.Дата, РеквизитыДляПроведения.ИсправленныйДокумент.Номер);
        ДокОснование = ДокОснование.ИсправленныйДокумент;
        КонецЦикла;
        ////////////////////////////////////////

        Тогда в регистр будут заносится правильные сведения, а карточка Т-2 берет данные именно из этого регистра.
        Я думаю, что разработчики быстрее услышат Елену, чем меня.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Чтобы написать разработчикам о неправильности заполнения Т-2 в данном случае, необходимо сослаться на нормативный акт или документ согласно, которому они неверно реализовали учет в программе. Я не против написать разработчикам по этому вопросу. Уточните пожалуйста на какой нормативный акт мне ссылаться?
          Также для закрепления эффекта будет лучше, сели и Вы сами им напишите. Там работают адекватные люди, они прислушиваются к конструктивной критике. Писать лучше на эту почту: v8@1c.ru

          • Avatar

            Alekssf

            Добрый день.
            Письмо я написал. И хотел бы отослать копию Вам, но не знаю на какой адрес.
            Какие могут быть нормативные документы. Сотруднику предоставили отпуск по первоначальному документу и он занесен в книгу приказов. Все последующие документы-исправления имеют силу только для ИБ, но для кадрового документооборота их как бы не существует.
            в ЗУП 2.5 был отдельно кадровый документ отпуск и расчетный. Расчетные можно было исправлять, но кадровые при этом не менялись. Теперь документ единый и исправление расчетной части ведет к изменению кадрового документа, а это не правильно.

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

              Здравствуйте!
              Можете отправить копию письма мне на это почту: zup2@profbuh8.ru

  • Avatar

    Наталья Игнатьева

    Добрый день. Конфигурация КА .2.0, релиз (2.0.3.83) Платформа 8.3.7.1860. рег №801820046 (ИП Игнатьев В.В.)
    Вопрос по ЗУП 3.0
    После обновления релиза возникла проблема с НДФЛ ( в отражении в платежной ведомости на зарплату отражается сумма НДФЛ не верно)
    Сотрудник получает зарплату и еще по нему регистрируются Прочие доходы. Вычет на ребенка 1400 руб. применяется. Расчет за январь 2016г.
    1)15.01.2016г. регистрируем прочий доход «Аренда» сумма 4000 руб. здесь автоматом применяется вычет 1400. Рассчет НДФЛ (4000 руб.-1400руб.)*13%=338 руб.
    2) Начисляем зарплату за январь 2016г.
    Доход 16065, здесь детский вычет уже не применяется программой
    НДФЛ 16065*13%=2088 руб.

    Когда выплачиваем зарплату НДФЛ в платежной ведомости встает автоматом 2426 руб. (2088 нач с зарплаты+338 (нач с прочих доходов))
    Но это не верно, т.к. Выплата прочих доходов не производится в ЗУП, здесь только идет начисление НДФЛ с таких доходов , для правильного формирования справок 2-НДФЛ (чтобы все доходы физ лица были учтены) Выплата проводится в БП.
    В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» видно что сумма НДФЛ 338 руб. (с прочих доходов) регистрируется 2 раза В столбце «Удержано» и «Уплачено» она попадает дважды. Видимо в первый раз документом «Прочие доходы» и второй раз документом «Выплата зарплаты»
    При выплате зарплаты ведомостью должен вставать НДФЛ рассчитанный только с заработной платы т.е. 2088. Так и было в прошлых релизах.
    скрин во вложении
    Очень прошу помочь, так как раньше так же были подобные операции, но таких проблем не было.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Смоделировал Вашу ситуацию в ЗУП 3.0.25.85. В Ведомость на выплату не попал НДФЛ, рассчитанный в Регистрации прочих доходов. То есть программа отработала, как следует.
      Посмотрите движения, которые документ Регистрации прочих доходов делает по регистру «Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». По этому регистру как раз и учитывается факт удержания и перечисления НДФЛ. Документ Регистрации прочих доходов по этому регистру должен сразу делать и «+», и «-«, то есть и удержание, и перечисление.

      • Avatar

        Наталья Игнатьева

        Спасибо большое. в Документе Регистрации прочих доходов по этому регистру стоит и «+», и «-«, скрин прилагаю. Единственное, увидела, что дата получения дохода стоит разная, хотя внутри документа я не нашла где было бы указано 01.01.2016г. Скрин так же прилагаю

        • Avatar

          Наталья Игнатьева

          и вот скрин из регистра

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Думаю именно из=за этих дат и ошибка. По регистру получается, что налог был исчислен 15.01, а удержан 01.01.
          В документе нажмите на ссылку «Подробнее о расчете НДФЛ». Откроется окошко. Пришлите скрин этого окошка.

          • Avatar

            Наталья Игнатьева

            Доброе утро. Вот скрин

            • Avatar

              Наталья Игнатьева

              Сейчас обновлюсь до 3.0.25.85. Может это поможет. Подскажите, мне нужно распровести все документы и за январь и за февраль, март. А потом провести последовательно по месяцам? или можно перепровести только эти документы за январь?

              • Avatar

                Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

                Честно говоря затрудняюсь ответить почему и откуда в регистр попадает дата 01.01.2016. Попробуйте обновиться до 85 релиза, перепровести этот документ и посмотреть, что будет с регистром.

                • Avatar

                  Наталья Игнатьева

                  Обновилась. Помогло:))) Видимо ошибка была в старом релизе. Спасибо большое за помощь. Можно уточнить еще один вопрос. Документ «Регистрация прочих доход» создала, а как здесь нужно вводить дату и номер платежки по перечислению этого НДФЛ?

                  • Avatar

                    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

                    Пока, к сожалению, никак. Разработчики обещают в скором времени добавить необходимые для этого поля. Пока можете оставить номер и дату в комментариях, а когда появятся соответствующие поля, то просто скопируете эти значения в них.

  • Avatar

    entrovir

    Добрый день! У сотрудника оказалось 2 СНИЛСа, ПФР сказал по одному № СНИЛСа сделать отменяющую РСВ, в текущей отчетности добавляем отменяющую пачку, вносим суммы доначислено с минусом, но они не отражаются в разделе 6.6. Как правильно сделать отменяющую РСВ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста по какой программе у Вас вопрос: 1С ЗУП 2.5 или 1С ЗУП 3.0?
      И ещё опишите подробнее каким образом Вы «в текущей отчетности добавляем отменяющую пачку»? Также уточните, что конкретно требует подать ПФР: Отменяющий РСВ или отменяющую пачку индивидуальных сведений на 1 одного сотрудника или может быть не отменяющую, а корректирующую пачку индивидуальных сведений с этим сотрудником по правильному СНИЛС?

  • Avatar

    Alekssf

    Добрый день.
    У сотрудника основное место работы и подработка.
    При начислении зарплаты все нормально, но в удержаниях профвзносов происходит ошибка. В частности:
    Сотрудник работает постоянно с 01.09.2009 г. — 01.02.2016 г. ему оформлена подработка за отсутствующего сотрудника. При начислении зарплаты все нормально, но при начислении профвзносов расчетная база берется только с 02.02.2016 по 29.02.1016, т.е. расчетная база берется неправильно. В результате и профвзносы рассчитаны неправильно. Для проверки попробовал этому сотруднику завести исполнительный лист. Удержания по исполнительному производятся правильно.
    Если подработку оформить например с 03.02.2016 по 05.02.2016, то в удержания профвзносов попадает только период с 06.02.2016 по 29.02.2016.
    Прилагаю скрины. База для профвзносов должна быть 22 747,96 (— материалка).
    Видимо это ошибка конфигурации.

    • Avatar

      Alekssf

      Продолжение

    • Avatar

      Alekssf

      Еще продолжение

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Я правильно понимаю, что речь идет о назначении подработки одноименным документом — «Назначение подработки»?
      Смоделировал Вашу ситуацию в релизе 3.0.25.85. Программа рассчитала Профвзносы корректно. Прилагаю скрин расчетного листка (у меня тоже 1 %)!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      А вот скрин вкладки «Удержания».
      Подработку я также назначил на один день. Программа разбивает расчет профвзносов по периодам, когда была подработка и когда её не было. Я пробовал ввести подработку на середину месяца и расчет профвзносов разбился сразу на три строчки, рассчиталось всё верно

      • Avatar

        Alekssf

        А вот у меня Удержания одной строчкой. Не могу понять почему.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          А какой релиз программы?

          • Avatar

            Alekssf

            Добрый день
            Релиз 3.0.25.85
            На пустой базе 3.0 завел сотрудников. Сделал подработку. Все считает правильно как и у Вас.
            Специально взял пустую базу 2.5. Завел 6 сотрудников, посчитал зарплату за 2015 год. Без всяких наворотов. Посчитал налоги, взносы.
            Сделал перенос в 3.0.
            После этого оформил подработку и посчитал зарплату. Опять Профвзносы считает неправильно как и в моей основной базе. Видимо при переносе что-то не так настраивается. Только не могу понять что именно. Скорее всего какой-то регистр. Найти бы какой.

          • Avatar

            Alekssf

            Добрый день.
            А ларчик просто открывался.
            В настойках удержания есть галочка — Удерживается при расчете первой половины месяца. Так вот если она стоит, то профвзносы при подработках считаются правильно. Но кто мог догадаться, что эта настройка влияет. Ведь по смыслу она для другого. У нас аванс фиксированной суммой, поэтому я и не придавал значения этой настройке.

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

              Да, действительно странно. Помнится пару месяцев назад тоже была ошибка в расчете удержаний, также связанная с этой галочкой (сейчас Вы написали и я припомнил этот случай). Да, это не совсем логично((

  • Avatar

    Елена Николаева

    Добрый день!
    Не очень разобралась в каком разделе задавать вопросы — повторяю здесь.

    Переходим с ЗУП 2,5 на 3.0. У нас 3 сотрудницы находятся в отпуске по Беременности и родам. По этим сотрудникам ввели документ «Периоды, оплаченные до начала эксплуатации». В списке сотрудников в графе «Состояние» появилась надпись находится в отпуске по БиР до такого-то числа, в табеле заветная буковка Р. А когда начали считать ЗП за январь, сотрудницам начислилась зарплата.
    Вопрос: как убить это плановое начисление, но так, чтобы после окончания отпуска по БиР зарплата снова начала начисляться?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      На Ваш вопрос я уже ответил, на странице, где Вы его написали в первый раз: http://www.profbuh8.ru/besplatno/ Вопросы лучше задавать тематически, на странице того модуля, по которому у Вас возник вопрос.

      • Avatar

        Елена Николаева

        Дмитрий, добрый день!

        Простите, но Вы невнимательно прочитали мой вопрос. Речь идет об отпуске по Беременности и родам, т.е. как раз о больничном листе, а не об отпуске по уходу. Так что продолжаю ждать ответ. :)

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          ЗДравствуйте!
          Да, Вы правы. я подумал про отпуск по уходу. Тогда да, Вы всё верно сделали, именно документом «Периоды, оплаченные до начала эксплуатации» надо отражать подобные ситуации. Смоделировал Ваш ситуацию на своеё базе 3.0.25.85 и всё нормально отработало. При Начислении зарплаты сотруднику, по которому я ввел документ оклад не начислился.
          Пришлите пожалуйста скрин документа «Периоды, оплаченные до начала эксплуатации», а также скрин движений, которые делает этот документ по регистру «Данные состояний сотрудников» и регистру расчета «Начисления».

          • Avatar

            Елена Николаева

            Дмитрий, добрый день!
            Скрин документа — это легко, а как настроить движения документа — не сообразила. :( Но через все функции попала в регистры и сделала отбор по фамилиям. Некотрые не уместились на экране, поэтому двумя частями — по названиям файлов понятно.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Так давайте выберите одного человека, по которому Вы хотите выяснить этот вопрос и будем его ситуацию разбирать (чтобы с таким количеством скринов не разбираться).
          Откройте документ «Периоды, оплаченные до начала эксплуатации», потом перейдите в Главное меню -> ВИд -> Настройка панели навигации формы. В открывшемся окне перетащите из левой колонки в правую обе строчки «данные состояния» и «Начисления». Это те регистры, по которым докмуент умеет делать движения. Нажмите ОК. И в документе появится возможность просматривать, какие движения по этим регистрам делает программа. Пришлите скрины движений, которые сделал документ по этим регистрам и скрин самого документа. Только одного документа, а не всех, которые у Вас имеются!))

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Да в документах всё верно сделано. Смоделировал Вашу ситуацию и у меня в документах Начисление зарплаты этот сотрудник не появляется.
      А в документе «Периоды, оплаченные до начала эксплуатации» точно выбран тот же самый сотрудник, который заполняется в Начислении зарплаты. Может быть там какой-то другой появляется? Может быть задвоение произошло. Других вариантов у меня нет((
      Ещё попробуйте обновиться до 3.0.25.85

      • Avatar

        Елена Николаева

        Дмитрий, добрый день!
        Вышла из ситуации так — сформировала табель не как отчет, а как документ на всех проблемных сотрудников и провела его. После этого расчет зп прошел корректно — декретникам зп не начислялась, а по обычному отпускнику документ сразу не проводился — выскакивала табличка, что у сотрудника два вида начислений за один период. Пришлось руками корректировать дату начала периода с 01.01.2016 менять на 19.01.2016, когда сотрудник вышел из отпуска. Если после этого комментария в Вас появится ещё вариант решения — буду благодарна. :)

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Другого решения по тем, кому введен документ «Периоды, оплаченные до начала эксплуатации», у меня нет. По всем скринам, которые Вы прислали получается, что и без Табеля у них не должна считаться зарплата на период отпуска по БиР. Почему она считается не совсем понятно. Чтобы выяснить это надо иметьбазу перед глазами и покопаться в ней. Без базы я затрудняюсь что-то ещё предположить((

  • Avatar

    Эльвира Ледовских

    И еще вопросик — при переезде работодатель ИП с ЗиК 7.7 в ЗУП 3.0 автоматически данные заполнились так (скрин). Нужно ли рядом с полем «Индивидуальный предприниматель» заполнить еще пустующее (там как я поняла ФИО ИПшника должно быть)? Просто в базе ООО такое поле отсутствует в принципе… Спасибо )))

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Да в этом поле необходимо из справочника Физические лица выбрать человека, который и является Индивидуальным предпринимателем. Поле не обязательное, но скорее всего используется в печатных форма и отчетах, поэтому лучше заполнить.

      • Avatar

        Эльвира Ледовских

        Добрый день, Дмитрий! Спасибо за ответы! ))), будем обновляться и изучать курс )))

  • Avatar

    Эльвира Ледовских

    Добрый день! у меня 3 вопроса:
    1. в декабре покупала курс по ЗУП 3.0 — начала потихоньку изучать, но недавно пришла рассылка на обновленную версию курса. Что нужно сделать? Снести весь предыдущий курс, скачать обновленный курс и установить заново?
    2. Я уже как то задавала вопрос — проблема с формированием табеля в 3.0 — т.е. если сотрудников в табель не подобрать — программа пишет «отчет сформирован», но формирует просто пустой экран, а когда подбираю по сотрудникам, тогда вылезает «преобразование значения к типу Число не может быть выполнено». Елена Грянина посоветовала заполнить ответственных лиц организаций — и это сработало, НО только в одной базе, где работодатель — ООО, а в двух других, где работодатели ИП — так ничего и не помогает. Релиз у меня 3.0.25.69, переезд именно этих ИПшных баз на 3.0 был из ЗиК 7.7. Скрин прилагаю.
    3. и общий вопрос по табелю — нужно ли заполнять подбор всех сотрудников в него? просто раньше обычно об этом не задумывались — кто отработал в расчетном месяце, все те в табель и попадали, по всем ним табель и формировался…А тут что — каждый раз всех подбирать? А когда народу много и текучка кадров?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      1. Да, необходимо скачать курс ещё раз. Папку с прошлым курсом можно удалить. В новом курсе в каждом модуле появились разделы «Обновления модуля» там и располагается новая информация. Практические задания не изменились, можно продолжить выполнять задания с того места, где Вы остановились (если конечно Вы выполняете задания).
      2. Несколько раз я сталкивался с подобной ошибкой. Помогал либо тот способ, который Вам советовала Елена, либо обновление платформы (дважды у моих клиентов такая ошибка вылезала именно из-за версии платформы 1С)
      3. Этот отчет должен формироваться только по работающим сотрудникам. Поэтому можно не подбирать сотрудников, а просто сформировать отчет (сняв галочку напротив поля «Сотрудники». Он должен сформировать табель на всех работавших в этом месяце сотрудников.

  • Avatar

    ninakogodeeva

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как вывести в документах переход в регистры по НДФЛ.

    • Avatar

      ami_lena

      Когда вы находитесь в документе, необходимо перейти в меню Вид — Настройка панели навигации формы. Из левой табличной части добавить необходимые регистры в правую.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      ami_lena верно подсказала. Так и надо сделать!)

  • Avatar

    f_2

    Добрый день! ЗУП 2.5 (рел.99.2).Ведем расчет зарплаты по Управленческому учету — Расчет от обратного. Формула не корректно переносит в РУ. Погрешность 6%. В чем может быть проблема?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      К сожалению, довольно мало информации, чтобы ответить! Опишите пожалуйста более подробно на примере Ваш принцип расчет «от обратного». Опишите как Вы это автоматизировали в ЗУП 2.5 — виды начисления, формулы. Также поясните пожалуйста что такое РУ и что туда переносит формула? этого я не понял((

      • Avatar

        f_2

        1. «От Обратного» -Курс-ЗУП 2,5 — Продвинутый блок. Модуль 9 и 10.
        РУ — регламентный учет, УУ — управленческий учет.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Здравствуйте!
          Пришлите пожалуйста расчетный листок сотрудника по УУ и расчетный листок по РУ.

  • Avatar

    auditkmv

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в справках 2-НДФЛ для передачи в ИФНС настроить подпись уполномоченного представителя, и соответственно документ, подтверждающий его полномочия?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Пока только вручную при выводе отчета на печать (если Вы отправляете не в электронном виде), либо вручную в XML файле или в программе с помощью которой отправляете отчеты в ФНС.
      В поле Налоговый агент поменять значение с 1 на 2. и вписать информацию о «Наименовании документа». Я посмотрел в конфигураторе — автоматическое заполнение этих полей в ЗУП 3.0 не предусмотрено((

  • Avatar

    Елена Бокатая

    Добрый день!
    Работа в выходной день предусматривает оплату ночных часов. Документ Работа в выходные и праздничные не предусматривает выделение ночных часов. Какими документами следует отразить работу в выходной день 01.01.16 предусматривающую оплату за 6 часов ночных и 4 дневных?
    Спасибо!

    • Avatar

      ami_lena

      Тоже интересует мнение эксперта на этот счет.
      Мы отражаем в документе «Работа в выходные и праздники» 10 часов (если я правильно поняла, то всего Сотрудник отработал 10 часов = 6+4). Дополнительно в табеле учета рабочего времени ставим ночные часы. Получаем оплату в двойном размере 10 часов и доплату за ночные в размере 6 часов

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

        Вы верно делаете, что используете Табель.
        «Получаем оплату в двойном размере 10 часов и доплату за ночные в размере 6 часов» — Вы считаете, что такой расчет неверный? или просто расписали ситуацию. Я не понял(

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Да действительно в документе «Работа в выходные дни» нельзя выделить ночные часы. Для ввода информации о ночных часах, можно использовать документ Табель

  • Avatar

    Slava Красин

    почему то не заполняется с января месяца 6 НДФЛ

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Я так понимаю Вы имеете ввиду строку 130, которая равняется 0.
      Сегодня вышел релиз 3.0.25.85, в котором разработчики внесли изменения в порядок заполнения 6-НДФЛ согласно Письму ФНС от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@. Попробуйте обновиться и повторить формирование отчета.

      • Avatar

        Slava Красин

        Во первых= это уже обновление последнее
        Во вторых = нет не про 130 строку, а про то что начинаются даты с февраля месяца (100-120 строки) , почему то за январь пропущены 100-120 строки

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Понятно!
          Смоделировал ситуацию в своей базе последнего релиза 3.0.25.85.
          Начислил зарплату за Январь + исчислился НДФЛ. попробовал заполнить 6-НДФЛ — он не заполнился. Отразил выплату зарплаты 10.02. После этого Январь в отчет 6-НДФЛ попал. прилагаю скрин

          То есть программа Январь видит, отчет заполняется. Попробуйте просмотреть ещё раз документы начисления и выплаты за январь. Может быть что-то не так отражено.

          Более детально отчет 6-НДФЛ будет разбираться совсем скоро на специальном семинаре: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/

  • Avatar

    asterlana

    После перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0 (по новому) возникла следующая ситуация:
    Подскажите как правильно оформить и выплатить бывшим сотрудникам средний заработок на время трудоустройства. Сотрудники были уволены 28 декабря 2015 года по сокращению. Сейчас мы должны им выплатить средний заработок за февраль 2016 года. В новую программу 1С 3.0 они внесены у нас только как физлица.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Для отражения подобных выплат в ЗУП 3.0 лучше использовать документ «Выплаты бывшим сотрудникам.
      Вопрос использования этого документа разбирается в VIP блоке курса Елены Гряниной по ЗУП 3.0 — модуль 14.
      Также в Основном блоке курса подробно рассматривается вопрос выплат уволенным сотрудникам (в том числе и среднего заработка на время трудоустройства) — Модуль 6 Глава 5. Только надо иметь ввиду, что в этом модуле рассматривается ситуация, при которой расчет суммы происходит в ЗУП 3.0. В вашей ситуации расчет происходить не будет, так как сотрудники были уволены ещё в 2.5. Поэтому сумму придется рассчитать самостоятельно и внести готовый результат в программу.

  • Avatar

    asterlana

    Добрый день! В свое время я писала вам вопрос, который остался актуален по сегодняшний день:
    Прошу помочь с ситуацией. После переноса данных (по новому) из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 почему то все сотрудники, кто был оправлен в «Отпуск по уходу за ребенком» встают в текущем периоде как работающие. Ввод документа «Отпуск по уходу за ребенком» текущим периодом на 01.01.2016 (пробовали и на 02.01.2016) ситуацию не решил, так и оставляет их в числе работающих.»

    У вас был дан ответ, но не понятно где найти данный модуль. У нас установлен полный обучающий курс и к нему Vip блок. Но ответа по этому вопросу там не нашла.

    »
    Ответ на Ваш комментарий от Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru
    Здравствуйте! Да, в этой ситуации Вам необходимо внести всем сотрудникам, которые в 2.5 находились в этом отпуске, документы «Отпуск по уходу…» с даты начала эксплуатации. Чтобы детально понять, как правильно вносить эти документы посмотрите бонусный модуль «Переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0″, который доступен в рамках Основного блока курса: Глава 3 Видео 4. Там как раз рассматривается этот вопрос.»

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Добрый день! Поясните, что значит «все сотрудники, кто был оправлен в «Отпуск по уходу за ребенком» встают в текущем периоде как работающие» — где конкретно Вы видите этих сотрудников как работающих? Дмитрий ответил Вам всё верно — достаточно внести документы «Отпуск по уходу за ребенком». Посмотрите еще в этом курсе http://www.openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/zup-feb2016/online2/start.html видеоурок 7. Проверка данных после переноса: Отсутствующие сотрудники

  • Avatar

    svetlana.luchaninova

    Добрый день! Подскажите,пожалуйста, по какой причине происходит неверный расчет аванса фиксированной суммой в документе «Ведомость на выплату».Всем сотрудникам задан только этот вариант расчета аванса, проверила в РС «Плановые авансы».Но на деле рассчитываются совершенно непонятные суммы. Спасибо.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Добрый день! Возможно имеется задолженность за работниками на начало месяца, задолженность отнимается от суммы аванса. Либо для каких-то разовых начислений (Больничные, Премии и т.п.) установлен порядок выплаты «с авансом», тогда эти суммы прибавляются к сумме аванса (хотя на самом деле в текущем релизе они наоборот — не прибавляются из-за ошибки релиза).

  • Avatar

    ninakogodeeva

    Добрый день.
    С зарплаты умершего работника, начисленной после его смерти и расчета при увольнении не нужно удерживать НДФЛ и начислять на нее взносы. Как это сделать в ЗуП 3.0 ?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Добрый день! Я бы не регистрировала эти суммы в зарплатном блоке ЗУП совсем, так как выплачивать Вы их будете родственникам сотрудника. Расчет можно сделать, посмотреть суммы, которые программа посчитает, но документы эти не проводить, а выплату родственникам оформить уже в 1С:БУхгалтерии. При желании можно ввести эти суммы и в ЗУП с помощью документа «Регистрация прочих доходов».

  • Avatar

    Максим Милованов

    Добрый день! У нас сотрудник увольняется по соглашению сторон с выплатой компенсации в размере 2х окладов. Каким документов в ЗУП 3.0 можно начислить эту компенсацию? В Документе «Увольнение» можно поставить только выходное пособие в днях и то это пособие считается по среднему заработку.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      См.Основной блок — Модуль №6, Глава №5
      4. Выплаты при увольнении: теория
      5. Количество дней выходного пособия
      6. Сохраняемый заработок на период трудоустройства

  • Avatar

    Slava Красин

    Электрогазосварщик находится в простое по вине работодателя с начислением в соответствии со ст. 157 ТК исходя из двух третей средней заработной платы работника. Данное начисление в программе облагается взносами 6% ПФР (тяжел.без с/о). Это неправильно.

  • Avatar

    ninakogodeeva

    Добрый день. Начали работу в ЗуП 3.0 с 1 января 2016 года. При переносе данных у сотрудника на начало года перенеслось НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. И теперь отнимает при выплате эту сумму из заработной платы. Не могу найти, как удалить. Прилагаю расчетный лист за январь.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Быстро удалить эту строчку из расчета можно следующим образом: открываете документ «Начисление зарплаты» вкладку НДФЛ и нажимаете кнопку ЕЩЁ — Изменить форму — там ставите галочку напротив поля «Налог к зачету, возврату». В результате в документе откроется ещё одно поле, в котором должна быть эта сумма 1822. Удаляете её.
      Ну а чтобы она не появлялась при расчете, необходимо разбираться с перенесенными данными по НДФЛ. Я так понимаю Вы использовали полный перенос из 2.5, при котором переносится НДФЛ и за прошлые годы. Может быть есть смысл перенести в кратком (рекомендуемом) варианте. Более подробно обо всех вариантах переноса, можете посмотреть в Бонус модуле «Переход с 2.5 на 3.0″ Основного блока курса по ЗУП 3.0.

      • Avatar

        ninakogodeeva

        Добрый день. Я переносила в кратком варианте. В том то все и дело. И не могу найти, где это запряталось.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          А Вы посмотрели документ «Начисление зарплаты» за Январь: вкладку НДФЛ -> кнопка ЕЩЁ — Изменить форму — галочка напротив поля «Налог к зачету, возврату»??

          • Avatar

            ninakogodeeva

            Да, я убрала в январе. Но вылезло опять в феврале. Опять убрала. И так будет бесконечно А я все таки хочу разобраться как это пришло.

            • Avatar

              Елена Грянина Profbuh8.ru

              Добрый день! Посмотрите универсальным отчетом обороты по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» — вероятно там будет отрицательный остаток, что и говорит о наличии излишне удержанного налога. Попробуйте еще воспользоваться новым инструментом «Зарплата — Сервис — Анализ НДФЛ к возврату».

  • Avatar

    olgatosno

    Здравствуйте! Перешли из ЗУП 2.5 в 3.0 новым вариантом.Сотрудница была уволена 31.12.2015 г. и раcсчитана.Из-за отсутствия финансирования мы смогли сделать выплату зарплаты только в феврале.Программа после переноса ее не ввела, как уволенную на 01.01.2016. Чтобы увидеть ее в сотрудниках и выплатить задолженность, мы ввели документ Прием на работу, потом ввели начальную задолженность на 01.01.2016 г и сделали в феврале Выплату зарплаты.В форме 6-НДФЛ -получилось, что начислений по доходам в феврале нет, а удержание НДФЛ есть.Как быть?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Вы всё верно сделали, по другому подобрать сотрудника в ведомость не получится, поскольку он не переносился из 2.5, так как был уволен на дату переноса.
      Что касается 6-НДФЛ. Согласно письма от 12.02.2016 № БС-3-11/553@ ФНС России, если налоговый агент начинает операцию в одном отчетном периоде, а завершает в другом, то такая операция отражается в том периоде, в котором она завершено. Получается, что в Вашем случае действительно данные по НДФЛ этого сотрудника должны попасть в 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 года, так как именно в этом квартале совершается выплата зарплаты и соответственно удержание и перечисление НДФЛ. Но поскольку начисление зарплаты остались в 2.5, то строка 100 не заполнится. Её придется заполнить вручную.
      Кстати, совсем скоро по учету 6-НДФЛ в 1С Елена Грянина будет проводить отдельный блок семинаров. Следите за новостями на нашем сайте.

  • Avatar

    marisabel-zh

    Здравствуйте, почему при расчете больничного или отпуска не рассчитывается НДФЛ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Посмотрите материалы курса, посвященные вопросу учета НДФЛ — модуль 16. А также вопросам учета отпусков и больничных — модули 9,10. Судя по информации из Вашего профиля Вы не изучали эти модули. Возможно вопрос отпадет.

  • Avatar

    Slava Красин

    не заполняется строка 130 в отчете 6-НДФЛ, вроде видел что ошибка, но давно.

    • Avatar

      Николай Тюрин

      Доброе утро!
      На данный момент, ошибка 10156538: «В форме 6-НДФЛ не заполняется строка 130″, зарегистрирована 18.01.2016 и имеет статус — «Не указан».
      Эта ошибка еще не исправлена.
      https://bugboard.v8.1c.ru/error/000012817.html

      • Avatar

        Slava Красин

        да очень странно зарегистрирована 18 января, а сейчас уже март месяц на дворе!!

  • Avatar

    Slava Красин

    На сумму зарплаты начисленной в простое не должен начисляться дополнительный тариф (6%) за занятых на работах с тяжелыми условиями труда. а он начисляется. есть решение?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Добрый день! Ответила Вам вчера в другой ветке. Просьба не дублировать вопросы, спасибо!

  • Avatar

    Григорий

    Добрый день.
    Не рассчитывается оплата за работу в выходные и праздники.
    В документе Начисление ЗП и взносов строчка появляется, отработано дней — проставляется, а показатель (Час. или дн. стоим.) не заполняется.
    Переходили с ЗУП 2.5 по «Старому способу». Релиз 3.0.25.74.
    В настройках состава начислений и удержаний галка «работа в праздничные или вых. дни» проставлена.
    Начисление «Оплата работы а праздничные и вых дни» сверил с типовой базой.
    Формула: ВремяВДняхЧасах * СтоимостьДняЧаса * 2.
    Почему может не рассчитываться показатель СтоимостьДняЧаса ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Этот показатель может рассчитывать тремя различными способами. Конкретный способ выбирается в настройках расчета зарплаты (раздел меню Настройка — Расчет зарплаты — в самом низу группа переключателей «При пересчете тарифной ставки сотрудника в стоимость часа (дня) использовать»). Какой вариант пересчета выбран и будет использоваться у Вас?

      • Avatar

        Григорий

        Уже пробовал разные варианты. Сейчас выбрано «Норма времени по графику сотрудника»

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Тогда СтоимостьДняЧаса считается следующим образом. Берется величина совокупной тарифной ставки и делится на норму по графику сотрудника. Надо посмотреть значение совокупной тарифной ставки в регистре «Значение совокупных тарифных ставок», значения записываются в этот регистр кадровыми документами, такими как Прием на работу, кадровый перевод и подобные. Может быть там по какой-то причине 0. И проследить заполнен ли график сотрудника за этот месяц, т.е. считается ли норма.

          • Avatar

            Григорий

            Спасибо большое! Действительно, по какой-то причине кадровые документы, перенесенные из 2.5 не заполняют суммы в этом регистре. Помогло на закладке «оплата труда» нажать «Обновить» ФОТ и перепровести документ.
            И так по каждому сотруднику.
            Видать, такой косяк переноса данных.

  • Avatar

    OLGA-LIGHT

    В ЗУП 3,0 были приняты сотрудники. При синхронизации из ЗУП в БУХ попали только физические лица. Касса при экспресс-проверке говорит, что подотчетное лицо не сотрудник. В чем причина?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Да при синхронизации из ЗУП 3.0 в Бухгалтерию переносятся именно физические лица, а не сотрудники. Во всех бухгалтерских документах, где предполагается выбор сотрудника/физического лица открывается именно справочник физические лица со списком этих перенесенных и прочих физических лиц. Если подотчетное лицо не сотрудник и его не было в ЗУП, то значит такое физическое лицо надо создать в БУХгалтерии.
      Чтобы лучше понять механизм синхронизации и прочие механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/

  • Avatar

    marisabel-zh

    Подскажите, пожалуйста, как обнулить регистры Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ и Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ? Помогите, пожалуйста, помочь мне никто не может!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Опишите более подробно, для какой цели Вам необходимо обнулить эти регистры? И что Вы имеете ввиду под обнулить? Вы хотите сделать нулевой остаток на определенную дату?
      Также уточните по какой программе вопрос? ЗУП 2.5 или 3.0?

      • Avatar

        marisabel-zh

        ЗУП 3.0. Да, я хочу сделать нулевой остаток на определенную дату, причина в том, что прежний бух. сделала некорректный перенос из ЗУП 2.5 старой организации, которая уже закрылась. В ноябре 15 г. создали новую организацию на ЗУП 3.0, она, дабы не забивать сотрудников ручками, сделала перенос данных. Вся зарплата тоже переехала. Я уж не знаю, как она сдала отчетность в ПФ, говорят, что она все переделывала вручную. Мне сейчас нужно сдавать 2 НДФЛ, при формировании справок за 15 г. попадала вся з/п с 01.01.15 (а мы существуем только с 10.11.15), я в переносе данных удалила все, что смогло удалиться, но все-равно тянуться какие-то хвосты по НДФЛ у сотрудников с 14 и 15 гг. Возможно это?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Чтобы удалить данные из этих регистров необходимо распровести или удалить документы, которые сделали движения по этим регистрам. Если был перенос в ЗУП 3.0 из 2.5, то эти движения сделали документы «Перенос данных» (Администрирование -> Перенос данных) с типом НДФЛ. Значит необходимо удалить эти документы.
          Более подробно о структуре переносимых данных Елена Грянина рассказывала в бонус модуле Основного блоку курса ЗУП 3.0 (Переход с ЗУП 2.5 на 3.0″. Посмотрите этот материал, там всё подробно изложено.

  • Avatar

    marisabel-zh

    Здравствуйте, ЗУП 3.0
    Подскажите, в чем может быть причина: сотруднику занесено заявление о предоставлении стандартных налоговых вычетов на 2 детей с момента ее приема на работу, при начислении з/п за ноябрь, декабрь 15 г. вычет не предоставлен, а в январе, феврале 16 г. предоставлен. При формировании 2 НДФЛ такая же картина: в справке за 15 г. вычетов нет, а за янв., фев. 16 г. вычеты есть.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Может доход этой сотруднице за 2015 год к ноябрю превысил предел, после которого вычет не принимается?
      Более подробно об учете НДФЛ и налоговых вычетов можете посмотреть в Модуле 16 Основного блока курса ЗУП 3.0

      • Avatar

        marisabel-zh

        Сотрудница была только принята в ноябре 15 г., по справке 2 НДФЛ с пред.места работы до предела ей далеко.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          В модуле 16 Основного блоку курса ЗУП 3.0 довольно подробно рассматривается вопрос настройки и учета вычетов в программе. Посмотрите этот материал. Возможно Вы что-то неверно отразили в программе. Если после просмотра этих материалов, вопрос не решится, то пришлите скрин Заявления на вычет, которой вносилось в программе (фамилии замажьте, если это вопрос не по заданиям курса)

  • Avatar

    Elena

    Здравствуйте!
    (ЗУП 2.5)
    До 2016 г Договора ГПХ выплачивали любым числом месяца.
    Проконсультируйте, пожалуйста, какую дату выплаты правильнее использовать с 2016г ?(с «договорниками» договоримся).
    «Дата получения дохода» программно встаёт = последним числом месяца при проведении «Начисления зарплаты».
    Делать выплату ДП в межрасчет, значит получить «дату удержания налога» < "даты получения дохода".
    ??? Может, выплачивать последним числом месяца и быстренько этим же числом перечислить НДФЛ в бюджет ???

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Действительно. В ЗУП 2.5 договорникам вознаграждение начисляется не отдельным межрасчетным документом, а документом «Начисление зарплаты». Соответственно и дата выплаты дохода ставится последним днем месяца, т.е. это строка 100 6-НДФЛ (например, 31.01.2016). Соответственно, если выплачивать эти суммы договорникам вместе с зарплатой остальных сотрудников (например, 10.02.2016), то строка 110 будет 10.02.2016, а строка 120 — 11.02.2016.
      Для основных доходов (код дохода 2000) это нормальная ситуация, а вот нормально ли это для выплат договорникам (код дохода 2010) вопрос хороший. Лично я пока не находил разъяснений ФНС по этому поводу. Можете запросить эту информацию непосредственно в ФНС, сейчас только они могут это пояснить.
      Ну а чтобы обезопасить себя можно поступить так как Вы предложили — «…выплачивать последним числом месяца и быстренько этим же числом перечислить НДФЛ в бюджет…»
      Также по вопросу учета НДФЛ в 1С ЗУП советую изучить вот эти материалы:
      http://www.profbuh8.ru/otchet-2015/#bs2
      http://www.profbuh8.ru/otchet-2015/#s10

  • Avatar

    marisabel-zh

    Здравствуйте, скажите, плиз, где-нибудь забивается справка на инвалида, чтобы в расчете 4 ФСС по несчастным случаям с его зарплаты программа считала пониженный процент? ЗУП 8.3

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Откройте карточку сотрудника (Справочник «Сотрудники») и там в разделе Страхование можете внести информацию об инвалидности.
      Более подробнее о подготовке отчета 4-ФСС можете посмотреть в семинаре Елены Гряниной — http://www.profbuh8.ru/2015/12/semotchet-03/

  • Avatar

    Анжелика Кахян

    Здравствуйте! при выполнении задания ЗУП №3-8 в анализе ФОТ по начислениям сторнирована 100% надбавка за руководство бригадой см. приложение

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Не совсем понял, что значит сторнировано, прикрепите пожалуйста скрин!

  • Avatar

    marisabel-zh

    Здравствуйте, из материалов 7 модуля я поняла, что 1 сотруднику можно назначить только 1 плановое начисление по 1 виду начисления. У меня сотрудник совмещает 2 должности. По 1 должности я сделала документ совмещение должностей, как мне быть со второй должностью? Каким документом сделать ему доплату?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.0 можно вносить любое количество документов «Совмещение должностей» на одного сотрудника. Так что можно внести ещё один документ и отразить в нем условия по второму совмещению.

  • Avatar

    ninakogodeeva

    Добрый день.
    Каким-то образом реализовано в ЗуП 3.0 начисление дополнительно вознаграждения работникам по ст. 112 ТК за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе?
    Чтобы вручную не выбирать кому и за сколько дней должны доплатить.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Специализированного документа и вида начисления для подобной выплаты нет, но программу можно настроить под эту задачу. Опишите пожалуйста каким образом Вы хотите рассчитывать подобное начисление (на примере) и уточните для каких сотрудников (не окладников) Вы хотите отражать это начисление. Я так понимаю речь идет о сдельщиках?

  • Avatar

    ninakogodeeva

    Добрый день.
    У меня проблема при настройке дополнительно отпуска за работу во вредных условиях. Руководствуемся Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиумом ВЦСПС от 21 ноября 1975 года № 273/П-20.
    Табелируем отдельно каждый день часы работы во вредных условиях. Каждый день может быть разное количество часов, от 1 до полного рабочего дня. Затем подсчитываем стаж работы, дающий право на дополнительный отпуск или выплату компенсации за него пропорционально проработанному времени, количество полных месяцев работы в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда определяется делением суммарного количества дней работы в течение года на среднемесячное количество рабочих дней. При этом остаток дней, составляющий менее половины среднемесячного количества рабочих дней, из подсчета исключается, а остаток дней, составляющий половину и более среднемесячного количества рабочих дней, округляется до полного месяца.
    Например: доп. отпуск 12 календарных дней в год.
    За 1-ый месяц во вредных условиях — 60 часов.
    Считаем — 60/8/20,6=0,36 -нет отпуска (20,6 — среднемес. кол-во раб.дн. по проиводств.календарю)
    За 2-ой месяц во вредных условиях -120 часов
    Считаем — (60+120)/8/20,6=1,09 — 1 день отпуска
    И т.д.
    Как это можно реализовать в ЗуП 3.0 ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Да, Вы можете настроить программу, чтобы учитывать изменения условий труда в течение 1 дня. Для этого в справочнике «Условия» необходимо создать все условия, которые есть в Вашей организации и затем в документе Табель выбирать для конкретного дня те условия, которые в этот день были у сотрудника. Подробно об этой возможности рассказывала Елена Грянина в VIP Блоке курса по ЗУП 3.0 — МОдуль 8 Глава 2 Видео 2.
      А вот остаток дополнительных отпусков, даже если это отпуск за вредные условия, рассчитывается в программе точно также, как и для основного отпуска (об этом было в Основном блоке курса — модуль 9). Поэтому, чтобы научить программу автоматически считать дополнительный отпуск по Вашей схеме, придется дорабатывать программу, без программиста тут не обойтись((

      • Avatar

        ami_lena

        Добрый день. А можно уточнить?
        Отпуск за вредность в программе предопределен. Возможность учитывать периоды работы во вредных и тяжелых условиях в программе есть.
        Может быть Вы знаете, планируется ли реализация расчета дополнительного отпуска за вредность в ЗУП 3.0?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Здравствуйте!
          Дополнительный отпуск в ЗУП 3.0 рассчитывается.
          Если Вы имеете ввиду расчет по той схеме, которую описала ninakogodeeva, то по этому поводу разработчики никаких планов пока не анонсировали. Сомневаюсь, что в ближайшее время появится такой расчет остатков в типовой программе((

  • Avatar

    Алексей

    [quote]Программа на самом деле сильно изменилась за 8 мес, обновление очень актуально![/quote]
    Судя по последним новостям 3.0.26 не будет)) а будет 3.1.1. Поэтому видимо будет еще обновления курса.
    Вот в следующем выпуске профклуба, и хотелось бы услышать о планируемых изменениях в под редакции 3.1.1 :)

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте, Алексей!
      Уточните пожалуйста, а откуда информация про 3.1.1? Не поделитесь ссылочкой, если есть?) Буду признателен.

  • Avatar

    itPersona

    Очень удобно сделали обновление модулей для стареньких… Пыталась пересмотреть отдельные модули, не хватило терпения… Потом заметила, что новое вынесено в отдельный список. Спасибо, с удовольствием послушаем…. Программа на самом деле сильно изменилась за 8 мес, обновление очень актуально!

  • Avatar

    entrovir

    Добрый день!
    Еще вопрос связанный с ведением учета после переноса данных их Зик 7.7 в ЗУП 3.0. Данные перенесли на начало января 2016 г. Сотрудник в январе 2016 г. принес больничный за декабрь 2015. В ЗУП 3.0 заносим новый больничный — месяц Январь, освобождение от работы с 28.12.2015 по 31.12.2015 г.г., выплата с зарплатой 10.02.2016 — формирует НДФЛ за период февраль. Как правильно занести больничный в таком случае? Как мы сделали — неправильно формируется НДФЛ и выплата — ставить 2 рабочих места, хотя у сотрудника одно рабочее место.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      1. Программа правильно делает, что относит НДФЛ с больничного в месяц налогового периода Февраль. Месяц налогового периода для таких начислений как больничные, отпуска определяются по дате выплаты. Если Вы указали дату выплаты февральскую, то и НДФЛ будет отражен налоговым периодом февраль.
      По этому вопросу советую посмотреть семинары Елены Гряниной, посвященные вопросу учета НДФЛ:
      этот — http://www.profbuh8.ru/otchet-2015/#s10
      и этот — http://www.profbuh8.ru/otchet-2015/#bs2
      2. По поводу двух рабочих мест. Можно в ведомости расшифровать эту строчку, где написано «2 рабочих места» и посмотреть, что там за сотрудники. Скорее всего по какой-то причине у Вас в базе два сотрудника с одинаковыми фамилиями и на момент заполнения ведомости была задолженность перед обоими сотрудниками.

  • Avatar

    Иван Малов

    Добрый день !
    Спец оценку условий труда не проводили, в программе установили флажок в учетной политике — есть сотрудники с правом досрочного выхода на пенсию, почему то при расчете взносов в базу попадает только сумма районного коэффициента а основной зароботок не попадает. Где поправить ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Для расчета взносов по дополнительным тарифам необходимо не просто проставить флажок в учетной политике, но и указать соответствующие настройки в должности сотрудника и в штатной единице, если ведется штатное расписание. Подробно об Учете работ в особых условиях рассказывается в модуле 8 VIP блока курса Елены Гряниной

  • Avatar

    Оксана Наумова

    Здравствуйте.

    Подскажите пожалуйста почему при начислении больничного по уходу за ребенком , при среднем заработке меньше МРОТ больничный в ЗУП 3 рассчитывается без учета районного коэф.( коэф. указан и в остальных случаях когда код заболевания 01 районный коэф. учитывается.)

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста Вы имеете ввиду «Больничный» по «Уходу за больным ребенком» или «Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет»?

  • Avatar

    enot2003

    Добрый день!

    Почему в отчете Табель дни отпуска, приходящиеся на праздники, отражают в отчете буквами «ОТ»?

    При этом количество дней отпуска в документе отпуск считается правильно (без учета праздничных дней), но при формировании табеля этот день учитывается и в итоговой сумме дней отпуска подсчитывает больше на количество праздничных дней.

    Это нормальное поведение программы? И как сделать так, что бы количество дней отпуска совпадало и в табеле и в документе Отпуск?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Да, я смоделировал ситуацию на своей базе и программа в табеле отразила ситуацию также, как Вы и описали. Это нормальное поведение программы. Если Вы хотите, чтобы в отчете Табель этот день отразился как-то иначе (другим обозначением), то можете внести документ Табель на этого сотрудника и исправить вид времени для этого дня.

      • Avatar

        enot2003

        Ввела документ Табель, но отчёт Табель все равно формирует праздничный день с обозначением ОТ.
        К тому же вводить документы Табель на сотрудников, которым «посчастливилось» отдохнуть в праздники по-моему, не совсем правильно…

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Пришлите пожалуйста скрин документа Табель, который Вы ввели и скрин отчета Табель, который Вы сформировали

  • Avatar

    Елена Пронина

    Добрый день! Перешли с 2016гю На ЗУП.3.0 по 1 варианту.
    По какой причине автоматически не заполняется ведомость на аванс, и на зарплату?
    По кнопке заполнить поля остаются пустыми.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Какой вариант выплаты аванса Вы используете? Фиксированной суммой, процентом или за первую половину месяц?
      Чтобы заполнилась ведомость на зарплату необходимо начислить зарплату. Вы начислили сотрудникам зарплату?
      Подробно по всем этим вопросам Елена Грянина рассказывала в Модуле 3 Основного блока курса. Вы смотрели этот модуль?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Судя по скрину у Вас вопрос не по заданиям курса. В таких скринах пожалуйста заштировывайте ФИО сотрудников и названия организации, чтобы не нарушать закон о разглашении персональных данных (Ваше сообщение со скрином мне придется удалить)

      Что касается заполнения аванса и ведомости. Уточните пожалуйста Вы просмотрели Модуль № 3, где подробно рассматривался этот вопрос? Выполнили практические задания? Если нет, посмотрите, я думаю Вы найдете ответ на свой вопрос. Если не найдете напишите, я постараюсь помочь.

      Что касается предупреждения, которое выдает программа при индексации заработка. Уточните Вы выполнили индексацию самого Штатного расписания?

  • Avatar

    itPersona

    Добрый день! Спасибо за предоставленный доступ к профклубу… Несмотря на большой опыт работы с семейством программ 1С и просмотр курсов (пока только основных, может не слишком дотошно, каюсь, дом. задания пока не все выполнила), чувствую, что без вашей помощи переход будет сложным.. Переходим с ЗУП 2.5 на ЗУП3.0. Ранее тестировала перенос (полный) в релизе 3.0.24. При переносе штатное расписание заполнилось по тек. штатной расстановке. Перед реальным переносом обновила чистую базу на релиз 3.0.25.74 и выполнила полный перенос. Проверила-настроила начисления, сальдо расчетов. Установила возможность использования штатного расписания по-полной (с проверкой, историей) . И тут только увидела что отчет «штатнная расстановка» пустой, должностей у сотрудников нет, штатное расписание пустое. Не пойму почему.. Вот, в тестовом переносе вроде все было, вот документ штатного до 16года, скорее всего я его просто утвердила, да потом откорректировала новый с 16года… А в новой базе документа нет, при создании документа «Утверждение ШР» и заполнении по кнопке «Заполнить по тек. штатной расстановке» создается по 1 строке на каждый отдел без должностей… Что за наваждение такое…

    • Avatar

      itPersona

      Подняла копию базы, сделанную сразу после переноса (до всех моих «настроек). В ней уже нет должностей сотрудников в кадровых приказах… Как так, где их теперь взять? Подскажите рабочий релиз, в котором перенос работает без косяков? Первые проблемы при переносе в 3.0.25 были у меня после январских праздников. Кое-что слава богу исправили… Чувствую себя застрявшим в «дне сурка»… А время идет…

      • Avatar

        itPersona

        хотя нет, это не самая первая копия… Зарплату уже рассчитала, значит формулу оклада уже «аккуратно» поменяла… Чего-то возможно слетело. Самой первой копии нет, видать придется «опять тренироваться»…. Есть предположения?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      При полном (старом варианте) переносе Штатное расписание действительно не переносится. Об этом Елена Грянина рассказывала в бонусном модуле по переходу с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0. (Кстати, Вы смотрели этот модуль?)
      Возможно Вы выполняли тестовый перенос по новому способу (рекомендованному) поэтому штатка перенеслась.
      Что касается документа «Утверждение ШТ». Он по идеи должен заполняться, поскольку при полном переносе перезжают в ЗУП 3.0 все кадровые документы по сотрудникам. Проверьте правильно ли в документе указаны?
      Возможно есть смысл попробовать вариант нового переноса (рекомендованного)? Честно говоря мне он больше нравится. Со своими клиентами я использую именно этот вариант.

      • Avatar

        itPersona

        Старый (тут я стою на стороне бухгалтера и кадровика..) Хотя тестировала и новый, в нем из нашей базы не переносится работающий сотрудник, а вместо него уволенный, работающий на этой должности до него, переносится как работающий. Я базу передала 1С, прошло 2 недели, пока молчат. А так как доступа к ошибкам релиза не имею, предприняла попытку переноса в новые релизы и смотрю… Что касается курсов — смотрела все модули основного курса. Документ «Утверждение ШТ» должен заполняться по тек. штатной расстановке автоматом, потом корректироваться. В моем случае он не заполняется, так как не заполнены должности в кадровых приказах. Сейчас еще раз перенесу с нуля, если это ошибка релиза — напишу разработчикам…

        • Avatar

          itPersona

          я же упрямая… Снова сделала загрузку (полную, старую) в чистую базу, теперь уже релиз 3.0.25.82. И теперь уже сразу в справочник сотров… Ну и что: должностей нет… И в кадровых приказах их нет… А я то дура, столько времени в прошлый раз потратила базу настраивая… Все проверила (штатку вот пропустила, так как не первый раз делаю, с этой стороны не было подвоха…), настроила, пользователей завела, ЗП посчитала… Это не штатка, которую руками можно внести… Это вся кадровая история за 10 лет…
          Буду писать 1С. Глядишь, к НГ исправят…

          • Avatar

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

            При полном переносе переносятся кадровые документы «Прием на работу» и «Кадровые перемещения». Соответственно должности в список сотрудников должны попадать из этих документов. В документах «Прием на работу» и «кадровое перемещение», которые перенеслись, также нет Должностей??

            • Avatar

              Наталья

              Я так и пишу (Мар 3 2016 — 16:16): » .. нет должностей сотрудников в кадровых приказах… «

              • Avatar

                Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

                Понял, вижу! Странно, должны переносится. Когда пробовал перенос, должности всегда переносились. Надо разбирать Вашу ситуацию персонально. По скринам затрудняюсь ответить, в чем причина, надо видеть базу.

                • Avatar

                  itPersona

                  Из этой базы в 24 релиз 3.0 то же все переносилось… Проблемы с переносом должностей в кадровых приказах возникли в последних релизах 25 версии

                  • Avatar

                    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

                    Тогда скорее всего это ошибка релиза, хотя такой зарегистрированной ошибки я не обнаружил.

  • Avatar

    Светлана Половинкина

    Здравствуйте!
    У меня два вопроса, касающиеся настройки отчетов по зарплате.
    1. Вопрос по отчету «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)»
    Клиент запрашивает отчет, в котором данные собираются по сотрудникам в разрезе подразделений по фактической дате кадрового перемещения из одного подразделения в другое.
    Сейчас при станд настройке данные собираются по сотрудникам на последний день расчетного периода (например 31ян16), т.е. в каком подразделении числится сотрудник на последний день расчетного периода, туда и попадают все начисления за весь месяц (даже если присутствуют начисления при работе в другом подразделении)
    Подскажите пожалуйста, как настроить отчет по описанию для клиента
    2. Вопрос по настройке отчета Полный свод начислений удержаний и выплат
    Клиент попросил , что бы в этом отчете были отражено именно «бухгалтерское сальдо» на начало и конец периода, чтобы была возможность сравнить сальдо по сч 70 с данными в 1С Бухгалтерия 8.3.

    Заранее благодарю за ответ.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      1. Зайдите в настройки отчета, переключитесь в расширенный вид, перейдите на вкладку Структура. Найдите там строчку «Подразделение на конец периода (Иерархия)». кликните на неё и откроется окно. В этом окне на вкладке «Состав группировки» выберите вместо «Подразделение на конец периода» просто «Подразделение» и на вкладке «Поля и сортировки» также необходимо перевыбрать «Подразделение». После этих настроек в моей базе получилось смоделировать отчет в том виде, который Вы описали. Попробуйте у себя в базе.
      2. К сожалению, типовыми средствами это не настроишь. Либо дорабатывать отчет, либо писать внешний отчет.
      2.

  • Avatar

    Светлана Темирджанова

    Добрый день!
    Подскажите как в ЗУП 3.0 отразить досрочный выход из отпуска?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Для этого необходимо исправить исходный документ. Если месяц начисления ещё доступен, то можно зайти в исходный документ и исправить период отпуска. Если месяц начисления закрыт, то надо создать документ Исправления (нажать кнопку «Исправить» в исходном документе слева внизу). Будет создан новый документ следующим месяцем начисления и в этом документе внесите новый период отпуска у сотрудника.

  • Avatar

    Slava Красин

    при увольнении работка которому положен доп отпуск, компенсация доп отпуска не расчитывается, при попытке забыть вручную выдает ошибку, начисление создано, скрины ниже

    • Avatar

      Slava Красин

      скрин

      • Avatar

        Александр

        Надо завести дополнительный вид компенсации отпуска (см. скриншот)

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

        Вам верно подсказал Александр.
        Просто получается, что в документе Увольнение Вы вибираете вид отпуска «Дополнительный отпуск…» и программа ожидает, что есть вид начисления, где используется этот вид отпуска, но не находит такого начисления, поскольку в начислении у Вас указан вид отпуска «Отпуск за вредность».

  • Avatar

    Любовь Губина

    Здравствуйте! Как в ЗУП 2.5 сделать начисление, удержание НДФЛ и выплату сотруднику, с которым договор аренды а/м без экипажа.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Необходимо сделать отдельный вид начисления, в настройках которого определить облагается или нет НДФЛ и страховыми взносами. В качестве формулы поставить Фиксированной суммой. Затем начислить по этому виду расчета суммы. Например, документом «Разовые начисления». Выплатить документом «Зарплата к выплате».

  • Avatar

    elena.vinogradova

    Здравствуйте!
    (ЗУП 2.5)
    Проконсультируйте, пожалуйста, по заполнению отчета «Регистр налогового учета по НДФЛ».
    В отчете, сформированном за 2015 по сотруднику отражается сторно дохода декабря 2015 года (больничный за декабрь рассчитан в январе).
    Правильно ли отражается этот доход (сторно, код дохода 2000) с датой начисления = 29.01.2016 и датой получения дохода = 31.12.2015 ? (см.скрин)
    Заранее благодарю за ответ!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Да это верно. Программа ведь сторнирует доход, который относится к месяцу налогового периода Декабрь. Вот и сторнирует она доход и НДФЛ с него также месяцем налогового периода Декабрь.
      Подробно об учете НДФЛ для подготовки отчета 2 НДФЛ за 2015 год Елена Грянина рассказывала совсем недавно в семинаре. ВОт ссылка — http://www.profbuh8.ru/otchet-2015/#s10

      • Avatar

        Elena

        Здравствуйте!
        Абсолютно с Вами согласна!
        Меня смутила просьба расчетчика — скорректировать регистры НДФЛ — перенести записи сторно декабря в январь.

  • Avatar

    vid

    Добрый день!
    Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.43.123)
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.74)

    Мы платим за иностранных сотрудников аренду жилого помещения. Сейчас настроен способ отражения при синхронизации как «Дт 91.02 — Кт 70 Аренда квартиры, не принимаемые к налогообложению» целиком.
    В К+ нашли ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 декабря 2015 г. N 03-03-06/1/71238 где сказано что мы можем взять в расходы 20% от расходов на аренду.
    Как лучше отразить такую ситуацию в ЗУП? Как разбить проводки исходя из базы зарплаты сотрудника?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста, Вы хотите отражать эти 20% какой-то другой проводкой?

      • Avatar

        Владимир

        Да, другой, с признаком «принимаемые для целей налогообложения».
        Т.е.
        1. Дт 91.02 Кт 70 «80%» Не принимаемые
        2. Дт 91.02 Кт 70 «20%» Принимаемые

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Тогда лучше сделать два отдельных начисления. Одним начислять 20%, другим начислять оставшиеся 80%. И привязать к этим видам начисления два разных способа отражения. А на стороне Бухгалтерии задать, что в рамках одного способа отражения Принимается расход, а по другому нет.

  • Avatar

    Анжелика Кахян

    добрый день! практическое задание 1-9 штатное расписание на менеджера 50% премия ежемесячная Не считает ФОТ 50% как настроить

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста, где конкретно не считается? В документе «Утверждение штатного расписания»? Посмотрите стоит ли в настройках этого начисления галочка «Включать в ФОТ»?

  • Avatar

    svetlana-s07

    Добрый день. Перешла с 2,5 на 3,0 с 1 Января 2016г. За январь, февраль 2016г. была рассчитана заработная плата, в которой отработанные часы проставлены. Делаю в марте начисление отпуска и в расчете среднего заработка за эти месяцы нет отработанных дней.(также их нет и в расчетном листке) Что не доделала?

  • Avatar

    et

    Здравствуйте. Я перешла ко 2-му блоку и провожу синхронизацию. Вопрос: Почему при синхронизации передались данные частично, а именно реквизиты «Шторкин Дом», не передались даныые по КПП и постанвке на учет в налоговую инспекцию, а передались данные по фондам. Также у меня не перенеслись подразделения из ЗУП. Все данные заносила , согласно заданию 1.3

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      1. Зайдите в «Предупреждения» и посмотрите нет ли в на закладке конфликты строчки относящийся к справочнику организации. Возможно программа при синхронизации указала не тот приоритет. А именно приоритет в пользу конфигурации, в которой нет данных по КПП и постанвке на учет в налоговую инспекцию. Нужно пересмотреть приоритет, если это так, и повторить синхронизацию.
      2. Подразделения перенесутся, когда перенесутся документы «отражения..» или «Ведомость…», где эти подразделения присутствуют. Пока этих документов нет Подразделения не переносятся.

  • Avatar

    entrovir

    Добрый день!
    Был перенос данных из Зик 7.7 в ЗУП 3.0.25.74 базовую. Есть сотрудница в отпуске по уходу за ребенком. Заполнили данные начальной штатной расстановки, внесли этой сотруднице документ Отпуск по уходу за ребенком. Стали делать в ЗУП 3.0 начисление з/п — по этой сотруднице считается и пособие и оклад, хотя галочка Не начислять зп и плановый аванс на закладке Начисления есть. Оклад не должен начисляться. Как можно исправить эту ситуацию? Как правильно после упрощенного переноса данных завести данные по сотруднице в отпуске по уходу за ребенком?

    • Avatar

      Николай Тюрин

      Добрый день!
      В документе «Отпуск по уходу за ребенком», реквизит «Дата начала» — какая дата установлена?
      Попробуйте установить в этом реквизите — дату начала ведения базы в ЗУП 3.0, например, если Вы делали перенос с января 2016, то «Дата начала»: 01.01.2016. :)

      • Avatar

        Николай Тюрин

        При условии, что этот документ был создан до переноса в ЗУП 3.0

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Этот вопрос подробно рассмотрен в Бонус модуле Основного блока «переход на ЗУП 3.0″. Глава 3 Видео 4 — про отпуск по уходу с 3 минуты. Посмотрите этот материал, если ответ не найдете, то напишите. Постараемся помочь.

  • Avatar

    Диана Шалбурова

    Добрый день.
    Вопрос, где в ЗУП 3.0 указать, что организация использует начисления в валюте?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.0 нет такой настройки((

  • Avatar

    Григорий

    Добрый день!
    Переходили ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0 по «Старому способу» с переносом начислений с января 2016.
    Организация использует оценочные обязательства и резервы для отпусков (Бух и НУ)
    Вручную был введен документ «Начисление оценочных обязательств» датой 31.12.15 за период Декабрь 2015. Вид операции: Корректировка остатков. В документе отражены накопленные резервы для Бух и НУ.
    В январе сотрудник идет в отпуск.
    При формировании документа Отражение зарплаты в бухучете на закладке «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» отражаются суммы начисленного отпуска и налогов. Но после синхронизации с бухгалтерией в проводках начисление отпуска и налогов по бухучету идет на затратный счет, а по налоговому учету — на 96.
    Позже выяснил, что для того, что бы в бухучете тоже был 96 счет в документе Отражение зарплаты в бухучете на закладке «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» должен быть вид операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов», а при автоматическом заполнении там выводится «Ежегодный отпуск за счет резервов».
    Сотруднику, идущему в отпуск в феврале, программа при автоматическом заполнении документа Отражение зарплаты в бухучете на закладке «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» делит сумму отпуска по видам операции «»Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов» и «Ежегодный отпуск за счет резервов».
    Хотя, пропорция — тоже не ясна.
    Такое ощущение, что программа не видит начального остатка резервов по БУ.
    Подскажите, что посмотреть? От чего в документе «Отражение зарплаты в бухучете» на закладке «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» зависит заполнение вида операции?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Думаю дело в том, что остаток внесен не по сотрудникам, а по подразделением. На момент отражения январского отпуска этот остаток не распределен между сотрудниками (он распределяется при первом заполнении документа «Оценочные обязательства», т.е. январского) и программа не видит, что у сотрудника накоплены обязательства и думает, что их нет. Вот и не делает проводки по 96 счету. Думаю причина в этом.
      Попробуйте внести остатки способом, который Елена Грянина рассказывал в модуле 13 VIP блока — Глава 1 Видео 5

  • Avatar

    prog-eg

    Добрый день!
    ЗУП релиз 2.5.99.2
    Тема: Заполнение строки 130 раздела 2 формы 6-НДФЛ
    По инструкции в строке 130 отражается обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату

    На текущий момент поведение программы такое:
    Настройка у нас ОТКЛЮЧЕНА, т.е. не ведем упрощенный учет НДФЛ. Но ведем упрощенный учет взаиморасчетов.
    Документ Зарплата к выплате организации одновременно с НДФЛ удержанным
    регистрирует для отражения в строке 130.
    формируется из суммы, выплаченной сотруднику через кассу либо банк с помощью документа Зарплата к выплате организаций, плюс НДФЛ, который к этому документу прицепился для удержания. НДФЛ к удержанию берется в размере исчисленного НДФЛ (весь целиком независимо от размера выплаты)
    = +
    Хотим убедится верно ли данное поведение программы.

    Прокомментируйте пожалуйста:
    1) В каком размере отражается доход в строке 130 у тех кто платит алименты. По выше описанной формуле или в особом порядке?
    2) В каком размере отражается доход в строке 130 у тех у кого есть доход в натуральной форме.
    По выше описанной формуле или в особом порядке?
    3) Если сумма к выплате 0,01 верно ли что к ней прицепляется НДФЛ для удержания, например 130,00 руб и считается по формуле:
    = 0,01 + 130,00 = 130,01

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Хотим убедится верно ли данное поведение программы.
      На текущий момент считается, что верное. Но пока нет точных разъяснений ФНС по этому вопросу, и возможно, что всё еще изменится.
      Показатель строки 130 является справочным и не включен в контрольные соотношения, опубликованные ФНС. Я так понимаю, пока идея такая, чтобы 130 строка как-то сходилась с фактически выплаченными работникам по ведомости суммами: условно, вот выплатили такой доход и поэтому с него удержали такой НДФЛ.
      Подробно учет по НДФЛ в 2016 году и заполнение 6-НДФЛ будем разбирать на семинарах http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/

  • Avatar

    Ирина Болкова

    Добрый день! Вопрос по отражению ЗП . В ЗУП 2.5 в бригадном наряде была возможность указать способ отражения ЗП. Сейчас этой возможности нет. А нам очень нужно привязывать сдельщиков к объектам строительства. Территориями очень неудобно. Можно ли настроить шаблон бригадного наряда с указанием способа отражения ЗП штатными средствами.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Нет, пока такой типовой возможности в ЗУП 3.0 не предусмотрена. Есть небольшая надежда, что в 3.0.26 появится. Но не факт((

  • Avatar

    Ирина Болкова

    Добрый день ! С донорскими все получилось , спасибо! Что касается НДФЛ , главный бухгалтер хочет видеть отдельно суммы НДФЛ по договорникам , так как она учитывает договоры ГПХ на счете 76.05 . По 70 договорники не должны отражаться . В отражении хочет видеть суммы НДФЛ и страховых взносов отдельно в корреспонденции со счетом 76.5. Как возможно это реализовать?Вопрос по отражению удержаний: В базе несколько организаций , выгружаем сводно по сотрудникам. В бухгалтерии счета 76.41, 73.01 ведутся в разрезе работников организаций . Удержания выгружаются в бухгалтерию без указания работников и нет возможности в бухгалтерии исправить субконто в отражении, т.к. включена синхронизация. Получаются ушастые проводки, как быть?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      1. Типовыми средствами не получится. Можно сделать внешнюю обработку, которая на стороне БУХ будет обрабатывать документ «Отражение…» и по сотрудникам договорникам делать проводки не по 70 счету (как это заложено в типовое поведение программы), а по 76.5.
      2. Уточните пожалуйста где конкретно настроено, что «СВОДНО»? В настройках синхронизации или в Параметрах учета в Бухгалтерии?? Или и там, и там. Попробуйте настроить синхронизацию «с детализацией», а в параметрах учета на стороне Бухгалтерии оставить «сводно». И сделать синхронизацию ещё раз. В результате по 70 счету Сотрудники заполняться не должны, а по 76 и 73 скорее всего будут. Попробуйте так сделать.

      • Avatar

        Ирина Болкова

        Попробовала , но ничего не изменилось

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Тогда, не видя базы затрудняюсь ответить. Надо удаленно подключаться и смотреть. В слепую ответить затрудняюсь.

  • Avatar

    Артур Хамидуллин

    Может уже было. ЗУП 3.0
    1. Работник ушла в декрет в Октябре. В ноябре и декабре и программа при начислении ЗП дает льготы на детей и начисляет НДФЛ с минусом. Что с этой суммой делать? В НДФЛ-2 стоит, что Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом . После проведения документа Возврат НДФЛ в НДФЛ-2 Сумма налога, не удержанная налоговым агентом.

    2. Работник получил аванс, при начислении ЗП и удержаний, к выплате нет суммы на руки. Нет ведомости и соответственно НДФЛ не удержан и не перечислен. Как быть?!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      1. Смоделировал Вашу ситуацию в 3.0.25.74. Сотрудник имел оклад и вычеты в Январе, отправил его в отпуск по уходу за ребенком с 1.02.2016. В документе Начисление зарплаты по этому сотруднику начисляется только пособие, ндфл НЕ рассчитывается, вычеты НЕ учитываются. Программа отрабатывает корректно. Возможно в Вашей базе у сотрудника был какой-то ещё доход кроме Пособия.
      2. Уточните пожалуйста по какой причине у сотрудника нет сумм к выплате? Распишите ситуацию в цифрах.

      • Avatar

        Артур Хамидуллин

        Спасибо. База не моя. Посмотрю как они провели Отпуск за ребенком. Но вообще по закону, если женщина ушла в отпуск, то льготы на детей то ей ни кто не отменял? А по скольку, НДФЛ считает с нарастанием, то будет излишне удержанным?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          «Пособие по уходу за ребенком» не облагается НДФЛ, поэтому никакого вычета (льготы) не применяется.

  • Avatar

    kudsvetik

    День добрый,

    У меня 2 вопроса:
    1. ЗУП 3.0.25.74. Документ Отпуск, выбираю дату начала отпуска 29 февраля 2016г. и дату окончания 13 марта 2016г., программа ставит 13 дней, хотя календарных 14. В чем может быть проблема?
    2. Отражение зарплаты в ЗУП показывает данные по начисленным взносам на ОПС. При синхронизации с Бухгалтерией 3.0 (3.0.43.124), приходит документ отражение зарплаты, все взносы есть, а данные по ОПС отсутствуют. Общая система налогообложения.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      1. 8 марта — праздник. Программа исключает этот день. Если Вам необходимо отправить сотрудника на 14 дней, то надо ставить дату окончания 14 марта
      2. А в исходно документе «Отражение зарплаты..» на стороне ЗУП взносы в документе присутствуют? проверьте.

      • Avatar

        kudsvetik

        Добрый вечер,

        Спасибо, с первым вопросом понятно.
        Да, в ЗУПе, взносы на ОПС начислены.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Смоделировал Вашу ситуацию на своих базах такого же релиза. Данные по взносам перенеслись полностью и сформировались проводки.

          Попробуйте сделать документы с нуля. Удалите старые и создайте физически новый документ «Отражение…» в ЗУП и сделайте ещё раз обмен. А лучше и саму синхронизацию настройте с нуля.

          • Avatar

            kudsvetik

            Дмитрий, большое спасибо. Буду пробовать. На демо базе, тоже всё сформировалось и перенеслось.

  • Avatar

    glas67

    Добрый день, после семинара 08.02.2016 «Учет по НДФЛ в программах 1С в 2016 году» пытаюсь заполнить форму 6-НДФЛ по обособленному подразделению. В разделе 1 сумма начисленного дохода автоматически заполнилась, а в разделе 2 Сумма фактически полученного дохода не заполняется , только сумма удержанного налога. Что я делаю неправильно, что сумма дохода не заполняется? версия ЗУП 3.0.25.74 (8.3.7.1917).

    • Avatar

      Николай Тюрин

      Добрый день!
      На данный момент Сумма фактически полученного дохода не заполняется. Это зарегистрированная ошибка.
      После того, как разработчики поработают — будет заполняться. :)
      Елена Грянина уже рассказывала про эту ошибку на семинаре «Учет по НДФЛ в программах 1С в 2016 году(08-02-16)»

  • Avatar

    Ирина Болкова

    Добрый день! Подскажите пожалуйста как в отражении зарплаты разделить НДФЛ по основным сотрудникам и договорникам?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      В документе «Отражение зарплаты…» НДФЛ заполняется в разрезе Физических лиц, а не сотрудников. Поэтому вытащить какое-то дополнительную колонку, чтобы было видно по какому месту работает человек, типовыми средствами не получится.
      Уточните пожалуйста для какой цели Вам это необходимо? Может быть я подскажу какое-то решение.

  • Avatar

    Ирина Болкова

    Добрый день!
    В релизе ЗУП 3.0 (3.0.25.74) отсутствует документ Отсутствия с сохранением заработной платы. Почему? И как отражать отсутствия теперь : например донорские?

    • Avatar

      Николай Тюрин

      Добрый день, Ирина!
      Скажите пожалуйста, в журнале «Все кадровые документы» можете создать документ «Отсутствия с сохранением оплаты»? Если да, то его можно вытащить на панель навигации (раздел Кадры или Зарплата — Настройки — Настройки навигации).

      P.S. У меня в релизе ЗУП 3.0 (3.0.25.74) присутствует документ «Отсутствия с сохрарененим оплаты»

    • Avatar

      Николай Тюрин

      Если не возможно создать документ, то Вы при Начальной настройки программы не поставили галочку «Используется оплата за дни сдачи крови и ее компонентов (дни доноров)».
      Выход: создайте данное Начисление, где на закладке «Основное» Назначение начисления: «Оплата времени сохраняемого среднего заработка»; закладка «Учет времени» — Вид времени: «Выполнение государственных обязанностей».

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Документ в этом релизе присутствует, он никуда не делся. Зайдите в раздел Зарплата -> Все начисления -> Создать -> Отсутствие с сохранением оплаты.Он у Вас там есть или всё-таки отсутствует?
      Также надо иметь ввиду следующее. Чтобы можно было этим документом сделать начисление, необходимо присутствие в списке Начислений Вида расчета, у которого указано «Назначение начисления»: «Оплата времени сохраняемого среднего заработка»

  • Avatar

    Alekssf

    Добрый день.
    Еще вопрос. Не заметил в какой момент, но перестала правильно работать синхронизация с БП. Точнее документ Отражение зарплаты в бухучете из ЗУП в БП переноситься. Но после отметки — Отражено в учете. Информация в ЗУП не возвращается и документ не блокируется. Может это ошибка релиза.
    Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1873)
    Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.74) (http://v8.1c.ru/hrm/)
    Copyright © ООО «1C», 2007-2014. Все права защищены
    (http://www.1c.ru)
    Расширение конфигурации: Расчет стажа (1.0.0.1)
    Режим: Серверный (сжатие: усиленное)
    Приложение: Тонкий клиент
    Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия)
    Вариант интерфейса: Такси
    Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1873)
    Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.123) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
    Copyright (С) ООО «1C», 2009 — 2015. Все права защищены
    (http://www.1c.ru)
    Режим: Серверный (сжатие: усиленное)
    Приложение: Тонкий клиент
    Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия)
    Вариант интерфейса: Такси

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Протестировал синхронизацию на последних релизах (3.0.25.74 и 3.0.43.124). Данную ситуацию программы отрабатываю корректно. Документ блокируется.
      Попробуйте обновиться до 124 релиза, может быть в этом проблема. Хотя я не нашел подобной зарегистрированной ошибки.

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста несколько моментов:
    1. Вы этот отпуск относите к месяцу начисления Январь?
    2. «…В документе Отпуск зарплату за январь рассчитать полностью невозможно…» — в документе Отпуск Вы всё-таки рассчитываете зарплату за Январь или нет?
    3. «…но потом перерасчет не попадает в начисления зарплаты за февраль…» — тут я не совсем понял, что не попадает в зарплату за Февраль. Ведь отпуск считается сам по себе в отдельном документе. Он и не должен попадать в документ «Начисление зарплаты…». Распишите более детально. Я не совсем понял этот момент.

    • Avatar

      Alekssf

      Добрый день.
      1. Отпуска отнесены к январю, т.к. выплата производилась в январе.
      2. В документе отпуск зарплата за январь не рассчитывалась, т.к. она полностью не известна.
      3. После расчета зарплаты за Январь, в документах Отпуск появляется надпись — Требуется перезаполнить сведения о среднем заработке. Если перезаполнить сведения о среднем заработке с учетом Января, то средний меняется и соответственно меняется сумма отпускных.
      Поэтому вопрос как правильно оформить, чтобы разница в отпускных, после перерасчета с Январем, попала в февральские выплаты.

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

        Получается следующим образом. Вы рассчитали отпускные без учета январской зарплаты. Например, получилось к выплате 20 000. Выплатили.

        Потом пришло время считать зарплату за Январь. Рассчитали.

        Затем зашли в отпуск и перерассчитали его. В результате сумма к выплате по отпуску увеличилась. Например, до 21 000, но выплатили Вы 20 000.

        Эта 1 000, которая доначислилась, будет программой учтена при заполнении ведомости на выплату зарплаты за Январь. И именно при выплате зарплаты за Январь это задолженность в 1000 будет закрыта.

        Так обычно и делают, когда неизвестна зарплата за последний месяц, но отпускные рассчитать требуется.

        • Avatar

          Alekssf

          Добрый день.
          Спасибо попробуем. Но беда в том, что зарплату за январь уже выплатили, а отпуска не пересчитывали.

          • Avatar

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

            Ну значит у Вас просто будет висеть невыплаченная задолженность, которая при следующих выплатах подгрузится в ведомости и довыплатиться. Часто бывают подобные ситуации. Программа их отслеживает.

        • Avatar

          Alekssf

          Добрый день.
          Может быть в нашей ситуации не пересчитывать документ Отпуск, а исправить его. Так как зарплата уже выплачена и работнику будет не совсем понятно изменение начисления Отпуск. Там есть как + так и -.
          А так все таки останутся и оригинал расчета Отпуска и исправления.

          • Avatar

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

            Можно и исправить. Только тогда документ исправления будет уже следующим месяцем начисления. Тут всё зависет от того, можно ли влезть в месяц исходного документа и пересчитать его. Если нельзя (уже рассчитаны взносы, сформированы и отправлены в Бухгалтерию проводки), то тогда надо вводить документ исправление, следующим месяцем. Думаю, вариант исправления будет более наглядным!

  • Avatar

    asterlana

    Проверили много раз:
    Начисление «оклад по часам» считается не корректно, даже не понятно, учитывается ли при этом график работы(так как сумму не только не считает исходя из отработанных часов, но удваивает сумму оклада)
    Соответсвенно: У сотрудников, которые работают как «оклад по часам», удвоиваются часы и соответственно оклад в документе «Начисление з/п»

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Пришлите скрин вида начисления «Оклад по часам», чтобы была видна вкладка «Основное» И «Учет времени», пришлите скрин документа «Начисление зарплата», где виден расчет по этому виду начисления (в расшифрованном виде) и график, по которому трудится сотрудник. Также уточните какой текущий релиз программы?

  • Avatar

    enot2003

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, расчет среднего заработок для выходного пособия при увольнении и расчет среднего заработка на период трудоустройства (2 месяца) должны совпадать или нет?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      да, они совпадают. Очень подробно про расчет выходного пособия и про выплаты на период трудоустройства можете посмотреть в Модуле №6 Основного блока курса — Глава 5 Видео 4,5,6

  • Avatar

    Николай Тюрин

    Добрый вечер!
    После перехода из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0, в первом месяце сотруднице завели больничный, где выплату производим вместе с январской зарплатой. Сотрудник имеет детские вычеты. В документе «Больничный лист» НДФЛ (сумма детских вычетов удваивается, т.е. вместо 1400 стоит 2800). Но если в документе «Больничный лист» указать январскую дату выплаты, то НДФЛ рассчитывается правильно (с детским вычетом 1400).

    • Avatar

      Николай Тюрин

      Документ «Начисление зарплаты и взносов»

    • Avatar

      Николай Тюрин

      Расчетный листок за январь

    • Avatar

      Николай Тюрин

      Расчетный листок за январь, если в больничном листе указать январскую дату выплаты, то НДФЛ рассчитывается правильно и детские вычеты 1400.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Если пособие выплачивается уже в феврале, то, согласно НК РФ, этот доход, не относящийся к оплате труда, учитывается в месяце налогового периода выплаты дохода, т.е. в Феврале. Значит, мы имеем право предоставить стандартные вычеты за два месяца налогового периода: январь и февраль сразу.

      • Avatar

        Николай Тюрин

        Добрый день, Елена!
        Спасибо!
        Значит при выплате февральской з/п у данного сотрудника стандартных вычетов не будет?

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru

          Да, так как мы их уже предоставили при исчислении НДФЛ с выплачиваемого в феврале пособия.

          • Avatar

            Николай Тюрин

            Добрый день, Елена!
            Большое спасибо! :)

  • Avatar

    natali_m08

    Здравствуйте! В организации есть сотрудники с оплатой по окладу, по часовой тарифной ставке и по договорам ГПХ. При синхронизации в Бухгалтерию в документ «Отражение з/платы» выгружаются суммы НДФЛ по всем сотрудникам, а при проведении документа на сч. 68.01 попадают только суммы НДФЛ по договорам ГПХ. Почему не попадают в проводки суммы НДФЛ по остальным сотрудникам?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Можете выслать скрин-шот документа «Отражение зарплаты » из 1С:Бухгалтерии и скрин проводок?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      То есть получается, что на стороне ЗУП НДФЛ исчислен и с ГПХ и с обычных начислений? В документ «Отражение зарплаты…» на стороне ЗУП попадает НДФЛ и с ГПХ и с прочих начислений? я правильно понимаю?
      А в документе «Отражение…» на стороне БУХ на вкладке НДФЛ содержится только НДФЛ с ГПХ?
      Или содержится НДФЛ и с ГПХ и с остальных начислений, но при проведении делаются проводки только по ГПХ?
      Уточните пожалуйста этот момент.

      • Avatar

        Наталья

        Да, в документе «Отражение..» на стороне БУХ есть НДФЛ и с ГПХ и с остальных начислений, а при проведении делаются только проводки по ГПХ. Проверила всё и на стороне ЗУП и на стороне БУХ — вроде всё правильно. Где искать — не знаю…?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          А в способах отражения на стороне БУХ заданы счета учета затрат (хотя они не относятся к формированию проводок по НДФЛ, но всё же)?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          В общем ситуация довольно странная, не должно быть такого. Я затрудняюсь ответить, в чем причина. Надо смотреть базу, чтобы понять!
          Попробуйте обновиться до максимальных релизов и сделать всё с нуля: настроить синхронизацию с нуля и сделать с нуля документы «Отражения…», удалив старые, и снова запустите синхронизацию.
          В непонятных ситуациях я обычно так делаю и частенько помогает.

          P/S/ В следующий раз в скринах убирайте или замазывайте фамилии и названия организации!!!

  • Avatar

    enot2003

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, где в программе 1С:ЗУП 3.0 можно посмотреть отработанные человеко-часы? Отработанные часы формируются в своде, а где можно посмотреть человеко-часы?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      К сожалению, в типовых отчетах программы эта информация не выводится. но есть регламентированная форма П-4, в которой предусмотрен такой показатель. Вы можете сформировать эту форму в программе и заполнить её. В результате получите нужную информацию.

  • Avatar

    emili-mai

    Добрый день.
    Вопрос по дивидендам сотруднику организации. как правильно вводить «Перечисление НДФЛ в бюджет» по перечисленному НДФЛ с дивидендам, чтобы правильно отражалось в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Вопрос учета дивидендов и НДФЛ с дивидендов очень подробно рассматривается в VIP блоке курса по ЗУП 3.0 — модуль № 12 Видео 5 и 6. Вопрос учета 6-НДФЛ в программах 1С подробно рассматривался на семинаре от 08.02.2016 «Учет по НДФЛ в программах 1С в 2016 году» — http://www.profbuh8.ru/2016/02/semotchet-07-rec/
      Вы смотрели эти материалы?

      • Avatar

        emili-mai

        Спасибо. Может быть я что-то не поняла, но в указанных материалах, которые еще раз просмотрела, очень хорошо рассмотрен вопрос по акциям и как включаются данные выплаты в «Расчет налога на прибыль», но меня так и остался вопрос по лицам, сотрудникам организации, которым выплачиваются дивиденды, выплаты по которым не включаются в «Расчет налога на прибыль».
        Нужно ли в ЗУПе НДФЛ перечисленный в бюджет по дивидендам, которые НЕ включаются в декларацию по налогу на прибыль отражать операцией «Перечисления НДФЛ в бюджет», указывая дату, сумму и номер платежного поручения? И этот же вопрос для корректного заполнения формы 6-НДФЛ?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

          Здравствуйте!
          При проведении документа «Дивиденды», НДФЛ сразу отражается как Исчисленный, Удержанный и Перечисленный, поэтому отдельно документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» вводить не требуется.

  • Avatar

    zolotareva_ta

    Добрый день!
    ЗУП 3.0 (3.0.25.69). При формировании ведомости в банк на аванс не заполняются данные по уволенному сотруднику. В документе «Увольнение» установлена выплата «авансом». В вот если у ведомости установить выплату №Зарплата за месяц», то данные по уволенному сотруднику заполняются корректно. Словно где-то установлена настройка, что увольнения выплачивать только с зарплатой. По отпускам такая же история.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста скрин документа «Увольнение» и документа «Ведомость» на аванс, в котором Вы пытаетесь заполнить к выплате аванс вместе с увольнением. и то же самое для ситуации с отпуском.
      Кстати, вопросы отражения выплат в программе рассматриваются в модуле 3 и 15 основного блока курса по ЗУП 3.0. Вы изучали эти материалы?

  • Avatar

    auditkmv

    Здравствуйте! Вести учет в программе ЗУП 3.0 стали с февраля. Январь рассчитали в 2.5. Перенесли данные «по старому варианту». Есть две проблемы:
    1) при расчете заработной платы за февраль, на вкладке НДФЛ, программа на каждого сотрудника прописывает по три строчки: первая — НДФЛ за январь с «-«, вторая — НДФЛ за январь с «+», третья — НДФЛ за февраль (как нужно). Документ «Переносы данных» с номером «НДФЛ» заполнен корректно.
    2) есть сотрудница в отпуске по уходу за ребенком. В журнале появился документ «Отпуск по уходу за ребенком» и заполнился корректно. На вкладке «Начисления» стоит галочка «Не начислять зарплату …», начисление по окладу отменено.
    При расчете зп за февраль программа выводит эту сотрудницу на вкладке «Начисления», не заполняет сумму, но ставит отработанные дни и заполняет по ней табель как Я8. Регистр сведений «Применение плановых начислений» пуст.
    Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      1) Чем отличаются строчка с минусом и с плюсом по НДФЛ (с помощью настройки формы сделайте видимыми ВСЕ колонки)?
      2) Попробуйте перепровести документ «Отпуск по уходу за ребенком», запись в «Применении плановых начислений» должна быть о том, что начисления не применяются.

      • Avatar

        auditkmv

        Добрый день! Ура!)))) С отпуском по уходу за ребенком все получилось. Спасибо!)))
        А вот с НДФЛ пока нет. Настройку формы сделали. Разница в строчках только по колонке «Дата получения дохода». В строчке с «-» дата получения дохода 01.01.2016, в строчке с «+» — дата получения дохода 31.01.2016.

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru

          Посмотрите информацию об этом тут: http://www.profbuh8.ru/2016/02/2016-02/ (см.ошибка №1). Только так как у Вас перенос был, то соответственно корректировать Вам нужно не документы, а регистры по НДФЛ.

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста какой у Вас текущий релиз конфигурации и релиз Платформы?

    • Avatar

      auditkmv

      Здравствуйте!
      1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1873)
      Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.0 (3.0.25.65)

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

        Почитайте переписку между Николаем и Еленой чуть выше. Попробуйте сделать то, что они обсуждали!

    • Avatar

      auditkmv

      Николай, Елена, Дмитрий, спасибо большое! Получилось. Пришлось очистить список ответственных лиц, перезаполнить сведения в физ. лице, после этого выбрать его в качестве ответственного. Табель стал формироваться!))))

  • Avatar

    Галина Федорова

    Добрый день! Синхронизация между ЗУП3.0 и бухгалтерией 3.0 проходит без ошибок, но ведомости на выплату з\п не выгружаются в бухгалтерию. Выгружается только отражение зарплаты в бухучете. Релиз ЗУП 3.0.25.69 Релиз бух. 3.0.43.100

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      А режим выгрузки детальный или сводный? Если сводный (без детализации по сотрудникам), то ведомости не выгружаются, но и не должны!

      • Avatar

        Галина Федорова

        Был настроен сводный режим. Сейчас поменяла на режим с детализацией по сотрудникам, но синхронизация не выгрузила ведомости. Как это исправить

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru

          Перезаписать ведомости в ЗУП и повторить выгрузку.

  • Avatar

    Николай Тюрин

    Добрый день!
    1) Графики работы заполнены на 2016 г.?
    2) Посмотрите «Ответственные лица» по данной организации. У меня такая ошибка была. В ответственных лицах был указан сотрудник, который уволился в прошлом году. После переноса (по новому методу) в справочниках Физ. лица — его не было, а в ответственных лицах он был указан. :)
    После настройки ответственных лиц — ошибка пропала и отчет Т-13 стала нормально формироваться. :)

    • Avatar

      Николай Тюрин

      извиняюсь — Отчет стал формироваться :))))

      • Avatar

        auditkmv

        Спасибо за помощь, но график еще раз проверили, и с ответственными лицами все в порядке, а Табель так и не формируется.((

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru

          В моей базе такая же «петрушка». Пока не нашла, в чём дело (

          • Avatar

            Николай Тюрин

            Добрый вечер, Елена!
            У себя нашел ошибку, создав внешний отчет Т-13 на основе «УнифицированнаяФормаТ13″ — в конфигураторе. Запустил отладку, в модуле объекта внешнего отчета (остановка по ошибке). Сформировал отчет и в конфигураторе остановилась на проблемной ситуации.
            Ошибка была в Ответственных лицах «Руководитель кадровой службы». Хоть и был этот элемент справочнике Физ. лица, а открыв его, увидел незаполненный реквизит ФИО. После того, как заполнил этот реквизит физ. лица. Отчет стал формироваться.
            Могу сбросить внешний отчет Т-13 для поиска ошибки. :)

            • Avatar

              Елена Грянина Profbuh8.ru

              Да, действительно. Проблема из-за незаполненности ФИО в справочнике «Физические лица» (вернее в связанном регистре сведений) после переноса данных по тем «физикам», которые не числятся работниками организации, но фигурируют в качестве ответственных лиц!

              • Avatar

                Николай Тюрин

                Значит у Вас была такая же ошибка. :)
                Ответ мой по 2-му пункту был неправильно сформулирован. Давненько было, подзабыл :)
                А сегодня восстановил базу, запустил отладку и вспомнил. )))

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru

          В моей базе была та же ошибка, что у Николая. Попробуйте совсем очистить список ответственных лиц для организации, и сформировать отчет. Если ошибка пропадет, то дело именно в ответственных лицах, в справочнике «Физические лица» для них обязательно должно быть указано ФИО.

          • Avatar

            Николай Тюрин

            Спасибо Вам, Елена!!! За такой замечательный курс! :)

  • Avatar

    leshij69

    ЗуП 3 При наличии больничного листа налог НДФЛ в Регистре и Расчетном листке удваивается а также предоставляет вычеты за бушующий месяц при этом в документе БЛ и начисление зарплаты налог правильный или возможно его в док нач зарплаты быть не должно . БЛ лист начинаться и кончается в январе. Регистр НДФЛ высылаю.
    Случай повторился у всех у кого стоит ЗуП 3 и есть БЛ.

  • Avatar

    leshij69

    Зуп 3 релиз 3.25.69 Доплата введенная в ручную не облагается налогом в ПФР для работ с тяжелыми условиям труда если применяется аттестация рабочих мест.
    Подробней в карточке .

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru

      Добрый день! Сформулируйте, пожалуйста, вопрос. Вы хотите настроить такую доплату, которая не должна облагаться взносами, или наоборот, сетуете, что доплата должна облагаться, а она не облагается? :)

      • Avatar

        leshij69

        Существует доплата суммой и в орган тяжелые и вредные условия труда соответственно некоторые люди попадают под дополнительное налогообложение в ПФР в размере 9 и 6 % и здесь все нормально считается. Но есть но если проведена аттестация рабочих мест процент снижается (в примере) до 2% вот тут начинается самое интересное вся оплата облагается по ставке 2 % а доплата суммой 6% пример в цифрах в ранее присланной карточке.

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru

          Вопрос-то в чём? Знаком вопроса обозначьте, пожалуйста! Карточка до нас не дошла — нужно прикрепить в формате jpg
          На всякий случай рекомендую к просмотру: VIP-блок, модуль №8 Учет работы в особых условиях — ГЛАВА 3: ДОП.ВЗНОСЫ В ПФР ЗА РАБОТАЮЩИХ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ

          • Avatar

            leshij69

            как добавить доплату суммой в базу начисления налога для тяжёлых условий труда с аттестацией рабочих мест.
            Курс качается.

            • Avatar

              Елена Грянина Profbuh8.ru

              База для «вредных взносов» отдельно не настраивается, если начисление входит в базу обычных взносов в ПФР, то в базу вредных тоже входит. Здесь во-первых важна дата, начиная с которой зарегистрированы сведения о классе условий труда для позиции штатного расписания / должности и дата перевода сотрудника на эту должность. Во-вторых важна дата начисления этой доплаты — проверьте, чтобы дата начисления доплаты была позже даты ввода условий труда, и перепроведите документ регистрации доплаты.

              • Avatar

                leshij69

                В начисление пфр а также тяжёлых условий без аттестации она попадает а при аттестации она облагается отдельной строчкой в 6% а не 2 как положено посмотрите карточку

                • Avatar

                  leshij69

                  Забыл написать про должность там нет истории или покрасней мере ее нет на виду

                  • Avatar

                    Елена Грянина Profbuh8.ru

                    Тогда так — сначала качаете курс, смотрите, что должно быть введено в программу, чтобы взносы начислялись. Если Вы всё это ввели, а взносы не начисляются — тогда пишите нам со скрин-шотами.

                  • Avatar

                    leshij69

                    Проверил дату начисления док сделан был 1 явар переделал на 31 и перезаполнил начисление зарплаты ничего не изменилось

                  • Avatar

                    leshij69

                    Какую дату правильно поставить если больничный выплачивается в месте с зарплатой 05-02-2016

                  • Avatar

                    Елена Грянина Profbuh8.ru

                    05.02.2016

                • Avatar

                  Елена Грянина Profbuh8.ru

                  Карточка не прикрепилась — еще раз пришлите в формате JPG.
                  Вы прочитали рекомендации выше?
                  Пришлите скрин-шоты:
                  1) Сведений о классе условий труда, указанных для позиции штатного расписания / должности сотрудника
                  2) Документа начисления этой доплаты.

                  • Avatar

                    Алексей

                    Пожелание добавить тип прикрепления файлов PDF так как он подерживается 1с а jpg нет.
                    Сведения о классе видны в карточке , док начисления разовые начисления

                  • Avatar

                    Елена Грянина Profbuh8.ru

                    ОК! Нужны еще скрин-шоты позиции штатного расписания и документа «Разовое начисление».

                  • Avatar

                    Алексей

                    почему то крепится по одному файлу

                  • Avatar

                    leshij69

                    После тестирования базы все встало на место. У меня скоро появится привычка поиск любых проблем ЗуП 3 начинать с тестирования базы. Такое повторялось только в феврале у разных клиентов несколько раз.

                  • Avatar

                    Елена Грянина Profbuh8.ru

                    Тестирование в конкретном данном случае не могло оказать такой эффект — это 100%!, так как записи по регистру учета базы тестрование не создает. Вероятнее всего — Вы просто не сразу заметили эффект после исправления даты документа и его перепроведения! :)

                  • Avatar

                    leshij69

                    Ну это уже нонсес пере провести два документа а затем посмотреть во втором результат у меня иногда получается.

                  • Avatar

                    Елена Грянина Profbuh8.ru

                    Перепровести нужно было ОДИН документ, а во втором ПЕРЕСЧИТАТЬ взносы, после чего переформировать карточку учета по страховым взносам. А Вы что сделали? :)

                  • Avatar

                    leshij69

                    Вопрос по ндфл с больничный не исправился после тестирования

                  • Avatar

                    Елена Грянина Profbuh8.ru

                    Напомните, пожалуйста, Ваш ВОПРОС про больничный!

                  • Avatar

                    leshij69

                    «А я за что ее хватал»

                    Гляньте лучше второй вопрос

                  • Avatar

                    leshij69

                    ЗуП 3 При наличии больничного листа налог НДФЛ в Регистре и Расчетном листке удваивается а также предоставляет вычеты за бушующий месяц при этом в документе БЛ и начисление зарплаты налог правильный или возможно его в док нач зарплаты быть не должно . БЛ лист начинаться и кончается в январе. Регистр НДФЛ высылаю.
                    Случай повторился у всех у кого стоит ЗуП 3 и есть БЛ.

                  • Avatar

                    Елена Грянина Profbuh8.ru

                    а также предоставляет вычеты за бушующий месяц
                    Это верно! Больничный выплачивать будете в Феврале, значит согласно НК РФ, доход относится к Февралю, следовательно, применяются вычеты Февраля. Так и должно быть.
                    НДФЛ в Регистре и Расчетном листке удваивается
                    Проверяйте даты в больничном — см. тут http://www.profbuh8.ru/2016/02/2016-02/ Ошибка №1.

              • Avatar

                leshij69

                К сожалению я не вижу ответ наверно из за длинны переписки

                • Avatar

                  leshij69

                  Поставил в больничном выплата с зарплатой 31-01-2016 и ндфл тоже посмотрел стоит тоже самое больничный рассчитал и начисление зарплаты пере заполнил и провел. Регистр НДФЛ все ровно содержит записи за февраль от 05-02-2016 и налог соответственно двойной один за январь налог исчисленый и февраль в связи с оплатой подтягивает налог удержаный (больничный не выплачен) тойсть дата в больничном может означать толь планируемую выплату и влиять на налог не должна тем более на исчисленный.

                  • Avatar

                    Елена Грянина Profbuh8.ru

                    Вы ожидаете какой-то ответ на этот «поток сознания»? Тогда сформулируйте вопрос хотя бы :)
                    Не торопитесь писать на форуме, сначала для себя поймите, в чём разница между исчисленным и удержанным налогом, как регистрируются исчисленный и удержанный налог в программе. Вы себя дискредитируете такими вопросами. Я не могу объяснять высшую математику первокласснику! Без обид — перечитайте Ваш «вопрос», сами понимаете, что написали? Дайте прочитать коллеге, и спросите, что он понял из этого «вопроса». Кстати, при дистанционном общении очень помогают знаки препинания, расставляйте, пожалуйста, запятые, иначе очень сложно Вас понять

                  • Avatar

                    leshij69

                    Спасибо больше отвечать не надо это пустая трата моего времени

                  • Avatar

                    Елена Грянина Profbuh8.ru

                    Действительно! :) Договорились, больше мы Вам не отвечаем!

                • Avatar

                  leshij69

                  Я имел ввиду Вас

                  • Avatar

                    Елена Грянина Profbuh8.ru

                    По ЗУПу для Вас консультации закрыты до тех пор, пока не будете нормально формулировать вопросы. Есть этика дистанционного общения, Вам либо придётся ее соблюдать, либо мы с Вами расстаемся!

                • Avatar

                  Максим Башкиров Profbuh8.ru

                  Добрый день.
                  Совершено верно из-за длительной переписки у вас сжалось поле ответа. Скопируйте переписку к себе на ПК (на пример в Word) и смотрите спокойно без ограничений…
                  C уважением, Максим

  • Avatar

    Галина Федорова

    И в анализ зарплаты по сотрудникам их-же включает, по одному непонятное сальдо на начало месяца, а по второму нет никаких показателей.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

      Здравствуйте!
      Скорее всего эти сотрудники по какой-то причине значатся как работающие, а по одному из них висит остаток. Надо отразить увольнение сотрудников и поправить начальные остатки взаиморасчетов. Таких проблем, как правило не возникает, если использовать новый вариант переноса из ЗУП 2.5. Советую посмотреть бонусный модуль Основного блока курса по переходу с ЗУП 2.5 на 3.0.

  • Avatar

    Галина Федорова

    Добрый день!Перешла в ЗУП 3,0 с полной выгрузкой из ЗУП2,5 , после начисления зарплаты за месяц программа в отчет Т-51 вставляет уволенных сотрудников с пустой строкой расчетов. Подскажите пожалуйста как убрать их из отчета.