Опрос №1. – Посреднические договора

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

1 минутный опрос по Посредническим Договорам


Коллеги, если вы работаете с посредническими договорами, будет Вам благодарны за принятие в опросе по данной теме. Это у Вас займет 1 минуту. Ниже даны 7 вопросов, поставьте галочки согласно Вашей текущей ситуации и у каждого опроса кликните на кнопку ОТПРАВИТЬ. 

Все ваши дополнительные вопросы, проблемы, пожелания по работе с посредническими договорами в 1С:Бухгалтерия 8.2 пишите ниже в комментариях.

 

Опрос №1. Ведется ли в вашей организации учет посреднических договоров, если да, то какие:

Результаты опроса

Loading ... Loading ...

Опрос №2. Вашим посредническим договором предусмотрено:

Результаты опроса

Loading ... Loading ...

Опрос №3. Что приобретаете или закупаете:

Результаты опроса

Loading ... Loading ...
 

Опрос №4. Какой стороной вы выступаете по посредническому договору:

Результаты опроса

Loading ... Loading ...
 

Опрос №5. Насколько вам нравится схема автоматизации посреднических операций в программе 1С:Бухгалтерия 8 ред.2

Результаты опроса

Loading ... Loading ...
 

Опрос №6. Понятна ли Вам схема выставления (регистрации) Счетов-фактур в 1С:Бухгалтерия 8 ред.2 при посреднических операциях в соответствии с Постановлением №1137

Результаты опроса

Loading ... Loading ...
 

Опрос №7. Хотели бы вы иметь под рукой Мастер-класс (видеоуроки), связанные с отражением посреднических операций в 1С

Результаты опроса

Loading ... Loading ...
 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Ниже в комментариях пишите все Ваши дополнительные вопросы, проблемы с учетом посреднических договоров.

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (385)
  • Avatar

    Ольга Пчелина Апр 17 2014 - 16:31

    Спасибо!!! ВЫ ЛУЧШИЕ!!!

  • Avatar

    Дмитрий Апр 17 2014 - 15:43

    Мне трудно, как спец-ту 1С не знать такие моменты, но вопросы Вы затронули самые актуальные.

  • Avatar

    вера Апр 17 2014 - 15:36

    Хотелось бы знать все об этом!
    Пока не сталкивалась.
    Вера Петровна

  • Avatar

    Елена Апр 17 2014 - 13:41

    Спасибо Вам за вашу работу.

  • Avatar

    Наталья Апр 17 2014 - 13:11

    Спасибо. С посредническими договорами не работаем

  • Avatar

    Наталья Апр 17 2014 - 13:06

    Посреднические операции ведем в доработанной УТ. в БП 2.0 данные приходят выгрузкой (уже с учетом особенностей схемы реализации посреднических операций в БП). Если есть возможность получить материалы по организации посреднических расчетов на базе конфигурации 1С УПП было бы очень полезно.

  • Avatar

    Надежда Апр 17 2014 - 10:59

    Спасибо за тему, не могу отразить правильно реализацию от комитента услуги перевозки,провожу как товар и соответственно получаю на выходе накладную ТОРГ12,а нужно АКТ услуг,кроме того в счет-фактуре отражается грузополучатель на услуги ,второе не могу перевыствить приобретенную услугу от поставщика для комитента-т.е. не формируется счет-фактура,договор один с комитентом. Нужен срочный ответ,где посмотреть?

  • Avatar

    Алла Апр 17 2014 - 10:07

    Очень интересуют ньюансы работы с посредническими договорами в УПП 8.2

  • Avatar

    Александра Апр 16 2014 - 15:30

    Добрый день!Видеокурс не открывается Нет 12 -значного шифра в коробочке полученного по почте.

  • Avatar

    Ольга Апр 16 2014 - 14:13

    Загруженный видеокурс не открывается. Как его открыть

    • Avatar

      Максим_Саппорт Апр 18 2014 - 07:49

      Добрый день.
      Давайте согласуем время, когда я смогу подключиться к вашему компьютеру, и мы совместно все настроим. Для этого нужно скачать и установить программу удаленного доступа. Ее можно взять тут: http://www.ammyy.com/AA_v3.exe
      Затем вышлите мне ваш ID support@profbuh8.ru .
      С уважением, Максим.

  • Avatar

    Ольга Апр 16 2014 - 14:08

    Загруженный видеокурс не открывается

  • Avatar

    Марина Апр 15 2014 - 17:10

    Ольга, подскажите при открытии ИП, какой налог выбрать УСН или патентная система при торговли врозницу, где меньше всех платить

  • Avatar

    svetoch Мар 21 2014 - 07:22

    Дополнительно прошу выслатьсчет на вебинар по НКО

  • Avatar

    татьяна Фев 20 2014 - 14:12

    Добрый день ! Вопрос мы являемся поверенными для иностранного клиента он оплачивает в долларах (Наши услуги гонорар + оплата пошлин.Пошлины мы оплачиваем в рублях.Как ввести это в программе 1.С есть такая возможность.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Куратор Profbuh8.ru) Июн 2 2014 - 11:29

      Татьяна, добрый день!
      В программе вы сможете вносить валюту только в рублевом эквиваленте, указывая курс доллара, принимаемый в ваших расчетах.
      Поэтому указываете в договоре с поручителем, что расчеты в валюте. Учет будет в рублях, взаимозачет произойдет тоже в рублевом эквиваленте.

  • Avatar

    Mariya Фев 11 2014 - 22:41

    В 8ых версиях 1С прекрасный автоматический учет по посредническим договорам. Есть пара замечаний даже не от нас, а собственно от комитентов.
    В печатной форме документа “Отчет комитенту о продажах” не хватает данных о проданных товарах в ценах поступления (в самом документе есть, а в печатную форму он не выводится). Также хотелось бы в отчете комитента видеть данные по остатку товара комитента, находящегося у нас. В данный момент, подтверждаемся ОСВ по счету 004.

  • Avatar

    Елена Янв 30 2014 - 13:34

    Здравствуйте. Наша компания Агент – сайт купонатор по продаже купонов. УСНО (15%)
    Не могу понять как провести отчеты агента в 1 С8.2 , чтобы была проводка 62-76. И что нужно сделать, чтобы в КУДиР попадало только аг.вознаграждение?

  • Avatar

    Галина Дек 12 2013 - 09:37

    Наша компания – АГЕНТ, при получении от продавца – перевозчика счет -фактуры на автоуслуги по доставке товара до нашего покупателя оформляем эти документы в 1С 8.2 через операцию: ” Поступление товаров и услуг”= Покупка, комиссия= Агентские услуги=Комитент (принципал) на закупку (наш покупатель) = Счет расчетов 76,09 наш покупатель/ возмещаемые транспортные расходы покупателем (далее ВТР) на закупку на сумму с НДС.( Дт 76,09 Кт 60,01= 15 000,00 с ндс).
    Дт 60,01 Кт 51 наш р/счет = 15 000,00 с ндс.-перевозчику перечислены деньги за оказанные услуги.
    Этот документ наша компания- АГЕНТ перевыставляет принципалу (нашему покупателю) в 1С 8.2 через операцию ” Реализация товаров и услуг” (для возмещения транспортных расходов по доставке товара на основании договора поставки) = Агентские услуги=Контрагент – наш покупатель, вид договора (с принципалом) на продажу= счет расчетов 76,09 наш покупатель/ ВТР на продажу; Счета расчетов= 76,06 наш покупатель/ ВТР покупателем, одновременно в 1С 8.2 через операцию “Операции, введенные в ручную”= Дт 76,09 наш покупатель /ВТР на продажу Кт 76,09 наш покупатель/ВТР на закупку = 15 000,00 с НДС.
    Дт 51 наш р/счет Кт 76,06 наш покупатель/ВТР = 15 000,00 с НДС.- наш покупатель перечислил возмещаемые транспортные расходы по доставке товара до покупателя на основании договора поставки.
    При этом , наша компания, как посредник, в счет – фактуре должна отразить в строках 1, 2а и 2б наименование, адрес и ИНН изначального продавца- перевозчика товара до покупателя. Но в 1С 8.2, это не возможно, т.к. в 1С предусмотрено отражение продавца только нашей компании.
    Вопрос – как сделать, чтобы в счетах фактурах при их перевыставлении принципалу, в строках 1, 2а, 2б была возможность, хотя-бы в печатной форме забивать данные перевозчика (Эти требования отражены в постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137) ?
    Спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (куратор Мастер-группы) Дек 14 2013 - 20:57

      Добрый вечер, Галина!
      В ред. 8.2 есть возможность автоматического перевыставления с/ф Принципалу. Он формируется при проведении документа “Отчет комитенту (принципалу), где вид операции Отчет о закупках. В графе “Получен с/ф” должен быть установлен флажок и указана дата с/ф, полученного от продавца-перевозчика.
      У Ольги Шерст есть Мастер-класс по посредническим сделкам, где очень подробно рассматривается в том числе и этот вопрос.
      Считаю, что очень ценная информация по работе в программе тем, кто использует такие схемы.

  • Avatar

    Лидия Дек 4 2013 - 21:14

    Большое спасибо авторам за обучение и помощь!
    Комиссионеры присылают отчет на (почти) ста страницах. Ввести можно двумя способами, но оба не очень простые… Нет ли возможности как-то закачать его (отчет) в базу? И еще – морока, когда “продажа” со знаком “-“. Еле-еле выкручиваемся… (как они продают -9 штук – не знаю…)

  • Avatar

    НИКИ88 Июн 5 2013 - 18:03

    Не понятно как работать в восьмерке на УСНО с турагентскими договорами, когда закрываются взаимозачетом денежные средства покупателей туристов в рублях на валютные контракты иностранных туроператоров в валюте.Почему-то не попадает вознаграждение в валюте в Книгу доходов и расходов. Пыталась разобраться, варьировала контракты посреднические, пыталась закрывать уже вручную, проблема, ведь туруслуги- не товар, а программа заставляет их учитывать от туроператора на сч. 004 как комиссионный товар.

  • Avatar

    Наталья Хваталина Апр 29 2013 - 09:50

    Как в 1с грамотно оформить авансовую счет-фактуру, где одновременно отражены услуги принципала и собственные услуги. И вообще возможно ли это в 1с. Можно ли это сделать как при реализации услуг одним документом

    • Avatar

      Ольга Шерст Май 30 2013 - 10:26

      Наталья, сделать все можно в 1С. Но я считаю надо делать две разные счета-фактуры.
      Иначе схема потом по комиссии может не закрыться

      • Avatar

        Мария Июн 10 2013 - 23:20

        Только счет-фактура – ОН, за такие ошибки я своих бухгалтеров увольняю после двух предупреждений, а вы консультируете… Это особенность структуры по имени 1С (куда смотрит антимонопольный комитет? займусь этим вопросом на досуге): косяк на косяке, а потом за огромные суммы рассказывают, что они имели ввиду. Элементарный пример (вроде мелочь, а жизнь портит): НДС автоматизирован до копейки стандартным способом, ТАК ПОЧЕМУ в документ “Распределение косвенных расходов” не “тянутся” номера ГТД, а только “ГТД по импорту №1 от..”, ЗАБЫЛИ дописать? спасибо, ДОРОГИЕ.

        • Avatar

          Ольга Шерст Июн 11 2013 - 16:17

          Мария, по всем вопросам работы программы 1С вы пишите разработчикам, а не нам. Мы также как и вы работаем с тем, что есть и выкручиваемся как есть.
          За орфографию прошу прощения и на старуху бывает проруха.
          Успехов вам! и не забывайте, что у каждого человека есть выбор – ну не нравится 1С, так зачем на ней работать – есть другие программы!!!

        • Avatar

          Галина Дек 16 2013 - 05:06

          Мария, здравствуйте!
          Я прочитала ваше сообщение-обращение, и Вы мне стали интересны как бухгалтер, так как у меня дефицит общения с бухгалтерами, уделяю внимания, именно с бухгалтерами. Начиная с восьмидесятых годов и по сегодняшний день, кто только не работает в бухгалтерии, начиная с первичного учета и заканчивая главным бухгалтером, т.е. люди далекие от бухгалтерии.Душа болит от того, что на сегодняшний день эта печальная действительность.
          Если Вы не против мне ответить, то мой эл. адрес: g-gennadevna@mail.ru
          Если Вам не понравится мое предложение, прошу простить меня и забыть.
          С уважением, Галина.

  • Avatar

    Марина Мар 31 2013 - 14:12

    Организация на ОСНО,осуществляем уборку территории, вывоз мусора, арендуем спецтехнику, хотелось бы иметь пошаговую инструкцию для обработки данных в 1С версия 8,2 непосредственно для услуг .Наша организация является агентом. Очень хотелось бы.

    • Avatar

      Ольга Шерст Апр 7 2013 - 09:40

      Марина, не совсем понятен ваш договор, вроде вы сами оказываете услуги и пишите что вы агент.
      ДЛя агентов по продаже услуг такой пример с пошаговой инструкцией есть в МК “Посреднические договоры”

  • Avatar

    Людмила Мар 11 2013 - 15:21

    Заключаем договора транспортной экспедиции, учет вели в 1С:7.7. Имею опыт работы в 1С:8.1. Сейчас купили 1С:8.2. Пока не очень разобралась, ясно одно, очень усложнен пользовательский интерфейс и не удобен для бухгалтера даже не начинающего. Подписалась на Ваш курс по 10-ти Ошибкам. Большое спасибо, очень помогает разобраться в освоении 1С:8.2 .

  • Avatar

    Татьяна Мар 6 2013 - 09:08

    Куплена Бухгалтерия 8.2 . Работаем по УСНО в турагентстве. Нужна помощь в освоении.

  • Avatar

    Ирина Фев 5 2013 - 02:52

    поступивший по импорту товар у агента приходуется на забалансовый счет 002 документом поступление товаров и услуг. А каким документом списать принципалу товар со счета 002? документом реализация товаров и услуг не списывается.

    • Avatar

      Ольга Шерст Фев 12 2013 - 00:14

      Ирина, в 13го февраля бесплатный вебинар по Посредническим операциями – подключайтесь. Все вопросы по отражению таких операций в 1С будут подробно разобраны в Мастер-классе “Посреднические операции”, презентация которого будет после вебинара, в этом Мастер-классе будут все ответы на ваши вопросы.

  • Avatar

    Лида Янв 30 2013 - 10:00

    Не разберусь как оприходовать услуги ж/дороги от постащика(мы сами оплачиваем услуги ж\д),а потом перевыстовить их заказчикам. Очень прошу помочь.

    • Avatar

      Ольга Шерст Фев 12 2013 - 00:18

      Лида, именно такой пример по перевыставлению расходов РЖД рассматриваю в Мастер-классе , подключайтесь к бесплатному вебинару 13го февраля, а про 1С все будет в МК – презентация его тоже назначена на 13е февраля.

  • Avatar

    Юлия Янв 23 2013 - 20:44

    Доброй ночи, очень срочно нужен вебинар, сижу уже несколько ночей не могу разобраться

  • Avatar

    TATY Янв 23 2013 - 11:04

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста нельзя ли получить вебинар по агентским договорам уже сейчас. (очень нужно срочно)

  • Avatar

    Ирина Янв 19 2013 - 06:25

    Меня интересует какими документами можно отразить в программе операции по приобретению товара для принципала по агентскому договору, а так же выписка счетов-фактур у принципала на реализацию в соответствии с пост.1137, чтоб отражался еще реальный покупатель, помимо комиссионера. Реализовано ли это в 1С.Бухгалтерии 8.2? и будут рассматриваются ли эти вопросы в МК по посредникам?

  • Avatar

    Николай Янв 18 2013 - 13:37

    Не очень понятно, как выписывать счета-фактуры по возмещаемым расходам. Особенно учтитывая тот факт, что Минфин и ФНС требуют выписывать счета-фактуры не от комиссионера, а от того контрагента, услуги которого перевыставляются.

    • Avatar

      Ольга Шерст Янв 19 2013 - 18:13

      Да, Николай все верно. В каждом примере Мастер-класса есть возмещаемые расходы. Подробно на таком “перевыставлении” СФ останавливаюсь.

  • Avatar

    Светлана Янв 4 2013 - 05:47

    Убедительная просьба сообщить когда будет проходить вебинар по посредническим операциям! Особенно не понятно каким образом правильно отражать операции при экспорте продукции через посредника. Не можем прийти к обоюдному согласию ведения учета курсовых разниц с комиссионером.

    • Avatar

      Ольга Шерст Янв 7 2013 - 18:10

      Здравствуйте, Светлана!
      Мастер-класс Посреднические операции выйдет 20го января. Но в нем не рассматриваются операции при импорте / экспорте, т.к. на данные разделы будут сделаны отдельные мастер-классы в 2013г.

    • Avatar

      Ольга Шерст Янв 7 2013 - 18:10

      Но схема отражения посреднических операций будет дана в МК “Посреднические операции”

  • Avatar

    TATY Дек 19 2012 - 11:20

    Здравствуйте. Наверное я уже опоздала со своим вопросом, но на всякий случай спрошу. У нас своя база в 4,5га. Занимаемся мы тем, что сдаем в аренду помещения и площадки. Так же у нас есть ж/д ветка и мы предоставляем услуги связанные с ж/д транспортом (приемка/отправка вагонов, загрузка/выгрузка, оформление документов и т.п.). Т.к. мы являемся собственниками, следовательно и все договора с ж/д организациями заключаем мы, документы по услугам полученным от них мы перевыставляем. Т.е. мы являемся агентами и по ж/д услугам и по коммунальным услугам. Подскажите, как все эти операции отражать в 1С-ке. дело в том, что в ней учитывать можно только получаемые и перевыставляемые товары и документы выписываются в ней тогда не акты, а накладные. А что делать с услугами непонятно. Заранее очень благодарна. Татьяна

  • Avatar

    Татьяна Дек 17 2012 - 22:41

    Организация является комиссионером (торгуем от своего имени) на УСН. Мы предоставляем кредит-ноту покупателю путем уменьшения дебиторской задолженности. Скажите пожалуйста каким документом и как правильно отразить данную операцию? Как учесть эту сумму при расчетах с комитентом?

    С нетерпением жду ответа. Это один из многих сайтов, где можно найти ответы на вопросы. Спасибо Вам Ольга!

    • Avatar

      Ольга Шерст Янв 7 2013 - 18:18

      Татьяна, до 01 января такой документ как кредит-нота у нас не применялся. Да думаю и сейчас, т.к. отрицательные документы у нас не применяются, поэтому для правильности отражения этой операции необходимо понимать в связи с чем происходит уменьшение дебиторской задолженности. Напишите мне пример подробно, возможно я постараюсь разобраться с вашим вопросом.

  • Avatar

    Людмила Дек 13 2012 - 22:15

    Уважаемая Ольга! Когда мы увидим мастер-класс посреднические операции в 1с 8.2?

  • Avatar

    Мария Дек 13 2012 - 17:33

    мы агенты по закупке импортного товара для принципала. Программисты переделали программу. Как-то работаем, но очень неудобно. Особенно перевыставление счетов – фактур по возмещаемым расходам. Жуть!

  • Avatar

    Галина Ноя 23 2012 - 14:37

    Самое проблематичное для меня была продажа товара от комитента нескольким покупателям. Вручную делала счета-фактуры для комитента. А отчет комиссионера старалась делать по каждой полученной накладной. Вообще мороки очень много. Совершенно не наглядны акты сверки с комитентом, особенно при частичных оплатах покупателями товаров. Приходилось вести отдельный талмуд, куда подшивались приходные накладные от комитента и к ним расходные накладные покупателям, оплату вообще рисовала авторучкой на этих самых накладных, чтобы понять сколько денег мы должны комитенту именно по этой накладной. В этом году “взбунтовалась” и отказалась вести комиссионные договора, хотя для фирмы это выгодно.

  • Avatar

    Галина Ноя 23 2012 - 14:19

    Здравствуйте. Безусловно вы начали очень хорошее дело- бесплатный видеокурс по 8.2. Спасибо вам скажут многие бухгалтеры. Позволю себе лишь одно замечание – например, по вопросу счетов с поставщиками. Ну уж очень простой пример. Почему не взять комиссионную торговлю- счета комитента и комиссионера, как они должны закрываться? А 60.1 и 60.2- это азбука бухгалтера. Хочу предложить тему еще одного видеокурса- выплата дивидендов учредителям или расчет материальной выгоды на экономии % по займам. И по банку- как правильно сформировать платежные поручения, например, по взносам во внебюджетные фонды. Надеюсь, вы продолжите ваши курсы с учетом наших пожеланий. Успехов!

  • Avatar

    Валентина Ноя 23 2012 - 13:12

    Спасибо за внимание, спасибо за Вашу работу!
    У нас турагентство, бухгалтера мы не можем себе позволить содержать. Хотелось бы разбирать бухучет в 1с относительно деятельности турагенств, т.к. там сложности с агентскими вознаграждениями от туроператоров.
    Спасибо!

  • Avatar

    nurkhayan Ноя 23 2012 - 11:03

    Здравствуйте, Ольга! Я работаю в 1 С версии 7.7 в ред 1.3 с 2007 методом подбора.
    Мы оказываем информационные услуги по сопровождению СПСКонсультантПлюс как эти услуги приходывать, сразу списывать на 20 счет или на 10 счет. По реализации услуги проводим 62.1 90.1

    • Avatar

      Ольга Шерст Ноя 23 2012 - 22:56

      На самом деле, чтобы корректно ответить на ваш вопрос, необходимо смотреть договор. Попытаюсь ответить по вашему объяснению, но это не может быть верно на 100%, на счете 10 отражаем материальные ценности, т.к. к вам приходят от вашего поставщика услуги и вы как бы их перепродаете, то 20 счет. Если конечно у вас не агентский договор с К+, все сводится к тому, что надо сначала изучить договорные отношения

  • Avatar

    Ольга Ноя 20 2012 - 08:08

    Не всегда полнятно в какие именно документы должны прилогаться в подтверждение выполненных для нас услуг транспортников

    • Avatar

      Ольга Шерст Ноя 28 2012 - 00:35

      Ольга, вы имеете в виду при посреднических договорах?

      • Avatar

        Ольга Ноя 28 2012 - 06:27

        Мы заключаем договор транспортно-эксредиционного обслуживания, транспортная организация когда своим транспортом оказывает услуги, а когда не справляется ,то привлекает другие транспортные организации

        • Avatar

          Ольга Шерст Ноя 29 2012 - 15:10

          Ольга, по транспортникам – пример будет в МК и там же постараюсь отразить информацию про комплект документов. вкраце, если ваш посредник приобретает для вас услуги у сторонних организаций, т.е. транспортные, то он должен предоставить вам отчет и желательно приложить копии документов, что перевозчик дает вашему транспортнику.

  • Avatar

    Надежда Гонтаренко Ноя 12 2012 - 13:18

    Работу в 1 С верс.8 планируем начать с 01.01.2013г. Наш программист дописывал нам возможность создания документов для посреднического договора в 1с верс.7
    Было бы очень интересно посмотреть реализацию посреднических договоров в 1с 8. На курсах в фирме 1С о посреднических договорах и их реализации в программе. У нас все договора предполагают транзитное движение денежных средств с удержанием агентского вознаграждения при перечислении. Причем часть договоров требует учета поступления денежных средств по физ.лицам. Транзитное движение мы учитываем на на усл. субконто по сч.76,5. И вообще для учета поступления и выбытия таких денежных средств мы используем исключительно счет 76.5. Учитываем мы агентское на том же счету, минуя 62 счет

  • Avatar

    Татьяна Ноя 6 2012 - 12:09

    Здравствуйте, Ольга! Помогите пожалуйста разобраться с комиссионной торговлей. Ситуация такая: Есть организация А- это мы, и Б- комиссионер. Мы отгружаем им товары, они продают их, и нам присылают ежемесячно отчеты и акты по доставке и реализации. сумма ком. вознаграждения =1.5% с НДС=18% Как заполнить правильно отчет комиссионера? я ставлю в закладке вознаграждение галку- удержать, счет 26-комиссионное вознаграждение. а какие счета расчетов должны быть?(76 ?- и надо ли их разделять по субсчетам:-“расчеты с посредником за товары”, и “расчеты по вознаграждению”- они с нами рассчитываются за минусом своих вот этих расходов) И еще они представляют акт по доставке продукции покупателям- тоже со счет -фактурой. Так вот у меня не проводится счет-фактура, т.е. на 19 счет она попадает, а вот с 19 на 68-не списывается почему?.

  • Avatar

    Надежда Окт 31 2012 - 15:17

    Складывается впечатление что со стороны комитента учет в 8.2. вообще не предусмотрен – особенно в разрезе пере выставляемых услуг оказанных комиссионеру и пере выставленных Комитенту.

  • Avatar

    Любовь Окт 30 2012 - 08:32

    Я только начинаю работать с 1с 8.2 Поэтому вопросы еще впереди.

  • Avatar

    Татьяна Окт 26 2012 - 12:41

    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста, срочно!
    “Перелопатила” интернет, не могу найти: Как осуществить в 1С 8 такую операцию посреднику (агенту: от своего имени и за счет принципала-заказчика) по агентскому договору по возмещаемым расходам: перевыставить счёт-фактуру продавцов товаров (работ, услуг). Нашла: Здесь посредник действует также, как и при покупке товаров для принципала (заказчика). Но как это в 1С сделать? 1-ую часть сделала: приобрели товар у Поставшика (Контрагента): использую документ Поступление товаров и услуг с видом операции: Покупка, комиссия. Получаю проводки Дт 004.01 (количество, сумма с НДС), Дт 76.09 Принципал (Заказчик) Кт 60.01 Контрагент (Поставщик) (Сумма с НДС). (Счёт фактура полученная зарегистрировалась в журнале полученных счф, но нет в книге покупок). А вот как 2-ю часть сделать: Передать купленный товар Принципалу: Выписать ему счф от имени Поставщика? и получить проводки Кт 004.01 и зачёт Дт 60.01 Кт 76.09 ????. Использую документ Реализация товаров и услуг. Вид операции Продажа, комиссия. Закладка: реализация товаров, получу Кт 004.01, но вылазит сопутствующая проводка. Как зачесть (отчет посредника, но каким образом, не получается). От имени поставщика (как?): только от “меня” в “моей” программе. Выручайте, помогите, срочно!!!!!!!!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!! (Конкретно: по транспортным услугам через посредника компенсируются расходы на заправку автотранспорта).

    • Avatar

      Татьяна Окт 26 2012 - 22:47

      Да, чтобы никого не путать: “Зачёт Дт60.01 Кт76.09″ как такового нет, а есть оплата агентом Поставщику через банк: Дт60.01 Кт51, а вот 76.09, вставая по Дт, с Кт 60.01 при поступлении товара, просто уменьшает сумму по взаиморасчётам с Принципалом или тоже надо какие-то операции совершать, связанные с разными “субконто” по 76.09? Ещё у меня ерунда получается, связанная с одним и тем же Агентским договором, но в программе идёт запрос по разновидности видов договора и программа этот догов не видит и надо как бы заводить тот же самый договор для каждоготвида договора (но так же не должно быть? я что-то не так понимаю?: вот такие виды одного и того же договора запрашиваются по разным операциям: 1) с комитентом (принципалом) на закупку, 2) с комитентом (принципалом) на продажу, 3) договор с покупателем (возмещаемые расходы): По Агентскому договору через нас поступает выручка за транспортные услуги (расчёты с Покупателями), через нас идёт заправка автотранспорта (возмещаемые расходы по дизельному топливу-расчёты с Поставщиком) и непосредственно расчёты с Принципалом (заказчиком). Буду очень благодарна, если поделитесь своим опытом. Здесь где-то увидела афоризм: “Плохому бухгалтеру программа мешает”. Мне, порой тоже кажется, что насколько всё замудрено в этой 1С: в ней пытаются объять необъятное, и так простое замудрят, столько времени на эту аналитику по многочисленным субконто уходит. Вот у нас всё “на пальцах” можно посчитать и баланс и все налоги за 5 минут будут готовы, а тут я “голову сломала” как мне всё провести в 1С, чтобы в книгу покупок-продаж не попало, но в журнале учёта счетов-фактур было и т.п.

    • Avatar

      Татьяна Окт 28 2012 - 08:56

      Сегодня уже 28-ое. Захожу периодически посмотреть: А вдруг кто написал мне, но, видимо, мало таких, кто сталкивался с этой операцией. Жаль. Всем удачи и легкой работы в 1С!

  • Avatar

    Ильина Сания Файзрахмановна Окт 26 2012 - 08:56

    Такой же курс по производству (ОБЩЕПИТ) Очень буду благодарна!!!

  • Avatar

    Лидия Окт 24 2012 - 18:54

    В опросе уже участвовала.
    Возник еще один вопрос: в 1с меню вкладка операции далее документы покупателей можно посмотреть доки покупателей(контрагентов), какие документы должны отражатся при посреднеческих операциях с комисинером кроме как счет фактура выданный по контрагенту. В мастер классе тоже осветите этот вопрос. Спасибо.

  • Avatar

    rgi Окт 24 2012 - 16:00

    Я послала Ольге Шерст вопрос по почте. С приложением на 2-х листах! Спасибо. Про УСН+ЕНВД+ЛЬГОТА страх+Эквайринг. Ну, вообщем, тема модулей на 5. )))))! Спасибо.

  • Avatar

    Валентина Окт 24 2012 - 13:17

    Здравствуйте Ольга! Спасибо за вашу работу. С посредническими договорами не работаем. С уважением Валентина

  • Avatar

    Наталья Окт 24 2012 - 10:55

    Ваши “Мастер – Классы” очень доступны и понятны. Интересно,,,, а вот “Мастер – класс” по формированию себестоимости , в производстве , услугах ,,,, не планируется или может быть есть в Продаже.
    Хочется отметить , что предыдущие мастер – классы ” 3 Мастер-Класса” мы покупали.

  • Avatar

    Ирина Окт 23 2012 - 21:57

    Ольга, добрый день.
    Меня больше интересует ведение учета в 1с8,2 по договорам простого товарищества, если моя компания является товарищем, ведущим дела, кроме того не одного товарищества, а например 10, да еще все расчеты через мой счет.
    Еще один вопрос- при ведении раздельного учета, часть материалов по деятельности освобожденной от ндс остается на складе, как увеличить стоимость этих материалов на ндс на сч.10.
    С уважением, Ирина.

  • Avatar

    Людмила. Окт 23 2012 - 20:53

    ЗдравствуйтеОльга! Спасибо за вашу работу. С посредническими договорами не работаем.

  • Avatar

    Елена Окт 22 2012 - 23:09

    Здравствуйте Ольга. Большое спасибо за Ваши видео-уроки.Для меня все необходимо и интересно,что Вы делаете.С уважением Елена.

  • Avatar

    Татьяна С Окт 22 2012 - 18:21

    Пока с Посредничческими договорами не работает, но какие наши годы – фирма только начала деятельность, кто знает, что нас ждет впереди. Мастер-класс будет интересен!
    А на будущее хотелось бы, как и Наталье (ответ от 18.10.12) разобраться с лизинговыми платежами и зачетом НДС у Лизингополучателя при учете имущества на балансе Лизингополучателя. Пока приходится почти всё делать вручную, а то что удается провести через документы ложится как-то криво – по ОСВ 19 сч НДС попадает в разные строчки. Пока не могу разобраться в чем тут дело! Если будет такой мастер-класс в будущем буду очень благодарна!

  • Avatar

    Людмила Окт 22 2012 - 15:47

    Если мы перевыставляем счета за транспортные услуги (доставка товара) в ТОРГ 12 (с услугами)- правильно или нет ?

    • Avatar

      Ольга Шерст Окт 24 2012 - 00:35

      Думаю не совсем правильно, но для того, чтобы ответить на вопрос надо читать ваш договор. Изложите пожалуйста ситуации более подробно и я постараюсь помочь

  • Avatar

    helen Окт 22 2012 - 14:38

    В данный момент у нас 1 договор поручения ,в 1 с отображение этого типа договора очень простое..А вот с другими типами договоров ,думаю,пришлось бы долго разбираться.

  • Avatar

    Велихан Окт 22 2012 - 10:40

    Возврат с ответственного хранения?

  • Avatar

    Ольга Щенникова Окт 22 2012 - 09:47

    Добрый день! Ваша помощь неоценима. Большое спасибо за ваши видео уроки.

  • Avatar

    татьяна Окт 21 2012 - 11:52

    Если в организации работает сотрудник иногородний,можно ли ему оплачивать гостиницу для проживания.и можно ли влючить их в затраты. СПАСИБО.

    • Avatar

      Ольга Шерст Окт 23 2012 - 00:29

      Уважаемая Татья, если вы являетесь участником нашей Мастер-группы. то задайте пожалуйста там ваш вопрос и наши преподаватели обязательно на него ответят. В данной ветке форума мы не отвечаем на вопросы не по теме.
      Успехов!

  • Avatar

    Светлана Окт 21 2012 - 10:19

    Ольга, добрый день! Я не стала отвечать на Ваши вопросы, потому-что мы не работаем с посредническими договорами. Для меня они темный лес.

  • Avatar

    Ангелина Окт 20 2012 - 12:43

    Как ведется бухучет у ЮЛ при осуществлении деятельности, связанной с выполнением агентского договора. Агент в целях исполнения поручения дилера, перечисляет дилеру денежные средства в виде “обеспечительного взноса”. Размер “обеспечительного взноса” соответствует номинальной стоимости стартовых комплектов операторов “Мегафон” и др. За выполнение поручения агенту от дилера причитается вознаграждение. ЮЛ применяет режим УСН.

  • Avatar

    Валентина Окт 20 2012 - 08:11

    Оля здравствуйте.Работаем с возмездными договорами,хотелось бы узнать поподробнее о нем

  • Avatar

    Любовь Окт 20 2012 - 03:20

    Здраствуйте Ольга. Я работаю на ЕНВД никаких договоров у нас нет,как
    и нет программы !-С Нас всего 4 человека – молодых пенсионеров, поэтому
    ни чем не могу помочь.
    C уважением Л.

  • Avatar

    Тагдырбек Окт 20 2012 - 02:25

    Добрый ночи Ольга! Я хотел несколько вопросы задавадь. Сотавить журнал хозяйственных операций. Оборотную ведомость по счетам синтетического учета; 3.баланс ф.1; Ведомость начальных остатков по синтетическим счетам: Незавершенного производсва 260000 руб Материалы 60000 руб касса 2000 расчетный счет 138000 уставный капитал 522000 нераспределенная прибыль 98000 основные средства 160000. мне поможите да, спосиба!

  • Avatar

    Пономарев Владимир Окт 19 2012 - 18:37

    Как такие договора оформлять в УПП? Нас интересует перепредъявление транспортных услуг по доставке поупателю.

  • Avatar

    Евгений Окт 19 2012 - 14:43

    Вести учет посреднических операция с иностранными заказчиками в валюте очень затруднительно в Бухгалтерии 1С8.

  • Avatar

    Елена Окт 19 2012 - 14:34

    Здравствуйте, Ольга!
    Наша организация продажей посреднической деятельностью в сфере страхования на УСН (Доходы) продажей полисов (ОСАГО,КАСКО) физическим лицам.
    Имеются агентские договоры со страховыми компаниями.
    В какой момент надо отразить доходы (поступления от клиентов- страхователей) в момент получения денег в кассу от клиентов, либо когда перечисляем выручку принципалам- страховым компаниям за минусом комисcионного вознаграждения?
    Заранее спасибо.

  • Avatar

    Александра Окт 19 2012 - 09:49

    Здравствуйте, Ольга!
    Наша фирма ООО на УСН оказывает услуги по охране,хотелось бы побольше узнать о ведении бухгалтерского учета и отчетности в данной сфере. С нового года надо будет вести бухучет полностью,что-то не знала, что-то подзабыла надеюсь на Вашу помощь. Заранее Вам благодарна если чем-либо и не занимаемся для меня лично это интересно. Огромное спасибо за ту работу, которую вы ведете, за ваш огромный и нужный труд!

  • Avatar

    Анна Окт 19 2012 - 04:27

    Здравствуйте, Ольга!
    Огромное спасибо за ту работу, которую вы ведете, за ваш огромный и нужный труд!
    Наша компания работает по агентскому договору (выступаем в роли агента), производим расчеты с поставщиками за принципала по счет-фактурам. В 1 С не знаю, как правильно провести оплаченные таким образом счет-фактуры. Ставлю как-будто это наши поставщики. Отражаю в примечании, что это оплата по агентскому договору. Потом ручками все выверяю. Очень нужны разъяснения, как правильно все оформить в программе!

  • Avatar

    Татьяна Окт 18 2012 - 23:41

    В отчете комиссионера в БП 8 можно зачитывать авансы,и на основании можно выставлять авансовую сф. А как отражать сумму аванса перечисленного покупателями, ведь проводка 76.ХХ/62.02 не формируется?

  • Avatar

    Chudnovsky Окт 18 2012 - 21:51

    А каким образом я могу задать вопрос по учету расходов УСН в бухгалтерии 8.2 Подпису имею. Чудновский Ю.Ю.

  • Avatar

    ирин Окт 18 2012 - 19:24

    У меня нет посреднических договоров и я сними не знакома

  • Avatar

    Айгуль Окт 18 2012 - 19:16

    Добрый вечер! Наша организация оказалась посредником между населением и поставщиками коммунальных услуг. тут столько нюансов, что приходится очень тяжело в работе. Если будет мастер-класс по данной теме, я первой подпишусь на эти видеоуроки. Спасибо за мастер- классы по учету в 1С 8, было очень интересно и доступно.

  • Avatar

    Венера Окт 18 2012 - 18:27

    Добрый вечер! Наша организация не работает по посредническими договорам, но все равно было бы интересно узнать об этом побольше. Большое спасибо за ваш труд!

  • Avatar

    Наталья Окт 18 2012 - 18:02

    Ольга,добрый день! Большое спасибо за вашу работу!Это для работы большая помощь.С нетерпением буду ждать мастер класс по посредническим договорам.

  • Avatar

    Тамара Окт 18 2012 - 16:31

    Здравствуйте, Ольга!. За Ваши уроки я Вам очень благодарна. Мы не работаем по посредническим договорам, поэтому это все для меня темный лес. Я в простых вопросах еще не настолько осведомлена. Руководство организации конечно же будет оплачивать моё обучение, поэтому буду следить за любой Вашей информацией, она очень доступна для понимания. Спасибо Вам за то, что Вы есть!

  • Avatar

    Любовь Окт 18 2012 - 16:31

    Добрый день Ольга! внимательно изучала ваш сайт , вот вопросик, смотрю у вас была продажа учебной литературы и дисков. (низнаю как правильно выразится). Неподскажите будут ли еще они у вас в продаже?

  • Avatar

    Юлия Окт 18 2012 - 15:37

    Добрый день, Ольга!
    Мы работаем по договорам комиссии (комитенты) и посредническим договорам (покупаем сырье через посредника). Схема отражения Отчетов комиссионера в 1С совершенно понятна, проста и не вызывает вопросов, все проводки документ отражает правильно и не занимает много времени. А вот по посредническому договору нет уверенности, что все правильно, особенно с счетами-фактурами. Мы приходуем по документу “Поступление тов. и услуг” от посредника сырье, а его вознаграждение отражаем документов”Поступление доп. расходов”,т.к. сумма его вознаграждение включается в себестоимость будущей продукции. Пробовали другими документами (на закладке “Услуги”, “Отчет комиссионера”-ничего не подошло. Было бы удобно отдельный документ на закладке “Покупка” по посредническим операция иметь.

  • Avatar

    Татьяна Окт 18 2012 - 15:19

    Ольга, добрый день!
    Я не стала отвечать на ваши вопросы, поскольку
    я неработающий пенсионер. Бухгалтерский учёт
    как таковой интересует меня потому, что я работ-
    ала главным бухгалтером много лет и надеюсь ещё
    поработать.
    Раева Татьяна.

  • Avatar

    Елена Окт 18 2012 - 15:10

    Добрый день,Ольга. С посредническими договорами пока не работаем, но может быть интересно узнать.

  • Avatar

    Владимир Окт 18 2012 - 14:54

    Ольга, я так рад за Вас и то что Вы делаете – СПАСИБО!!!. Здоровья Вам, остальное приклеится…

  • Avatar

    Светлана Окт 18 2012 - 14:47

    Ольга! Спасибо за уроки, двигаюсь медленно, но осваиваю – понятно. С посредниками не работаем.

  • Avatar

    Н.И. Окт 18 2012 - 14:46

    Здравствуйте, Ольга! Мы сейчас начинаем переход в 1С:Бухгалтерия 8.2. Учет ведем в другой бух.программе, в т.ч. посреднических операций. Свою программу дописывали сами.Отдаем на реализацию полиграфическую продуцию собственного производства.
    Изучаем Ваш курс, большое спасибо. Очень нравится, но не успеваем в отведенное время для мастер-класса. Возможно ли продление этого времени?
    С уважением Н.И.

  • Avatar

    tatiana_ntn Окт 18 2012 - 14:27

    Cпасибо за Ваши занятия. Молодцы. Очень устраивает форма обучения. Несмотря на имеющиеся знания, узнала очень много нового для себя. С уважением, Татьяна.

  • Avatar

    наталья Окт 18 2012 - 13:21

    Здравстуйте Ольга! С работой по посредниским договорам не сталкивались. но очень бы хотелось изучить работу с такими договорами.

  • Avatar

    Наталья Окт 18 2012 - 13:10

    Добрый день. Мы работаем по агентскому договору, выступаем в качестве агента (комиссионера). Покупаем товар для Принципала, а так же продаем товары Принципалов. Программу дописывали самостоятельно. В связи с принятием Постановления 1137 стало все гораздо сложнее. Проблема заключается в том, что входящие документы приходят позже, как тогда мы может перевыставить день в день входящие сч.ф. Принципалу с указанием реквизитов продавца реального? Получается нужно оставлять пустые сч.ф.? А как перевыставлять услуги?

    • Avatar

      Ольга Шерст Окт 24 2012 - 00:08

      Да, Наталья, реально это проблема – время выставления СФ. Необходимо добиться, чтобы информация вам приходила не с отчетом а ранее, многие сейчас шлют копии СФ

  • Avatar

    Елена Окт 18 2012 - 13:04

    Добрый день Ольга!
    Наша организация работает по договору комиссии с ИП. Мы- комиссионер (посредник), участвующий в расчетах. В оплату услуг комитента клиент перечисляет нам 100% ден.средств на наш расчетный счет. По правилу, мы должны оставить себе вознаграждение, а остаток перечислить (или выдать) ИП, т.е. – комитенту.
    Но, на практике мы проводим с этим комитентом (ИП) взаимозачет. Подписываем соглашение о зачете взаимных требований . Это возможно на том основании, что с этим же предпринимателем (он – Заказчик) у нас заключен еще один договор- возмездного оказания услуг. Т.о., по договору комиссии мы должны ИП, а по договору возм.оказания услуг этот ИП должен нам. В 1С мы эти проводки вносим через “операции вручную”. Как-то приспособились, но есть сомнения, что делаем не совсем правильно. Буду Вам благодарна за помощь. Спасибо за Ваш труд!

    • Avatar

      Ольга Шерст Окт 24 2012 - 00:06

      Елена, спасибо, за проявленный вами интерес к теме и за подробное описание вашей ситуации. Постараюсь чуть позже ответить на ваш вопрос

  • Avatar

    Людмила Георгиевна Окт 18 2012 - 12:57

    Здравствуйте! По посредническим договорам не работаем

  • Avatar

    SNT Окт 18 2012 - 12:39

    Здравствуйте! По посредническим договорам не работаем, но планируем.

  • Avatar

    TATY Окт 18 2012 - 12:35

    Добрый день. По агентским договорам, если реализуются товары, то еще можно разобраться, а вот по услугам, просто невозможно. Причем пробовали разобраться с людьми работающими именно в обучающем центре по 1С. Если Вы сможете помочь в этом вопросе, буду Вам очень признательна.

  • Avatar

    Ирина Окт 18 2012 - 12:12

    Мы в основном работаем по договорам купли-продажи, очень редко пользуемся посредническими операциями, но что будет в будущем… тема очень интересна и знать больше не помешает. Спасибо Вам за помощь!

Добавить комментарий или вопрос: