Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:
- Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
- Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
- Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.
NATALIA 23.12.2013
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто знаком с такой ситуацией.
Организация на УСН(Доходы-Расходы) закупает импортный товар. При ввозе уплачивает НДС.
Вопрос: должна ли организация как-то отчитаться перед налоговой по НДС или просто берет НДС в стоимость товара и налоговой ничего не надо сообщать?
Буду ждать ответ.
Спасибо.
Елена Бобкова 23.12.2013
Наталия, добрый день!
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», сумму НДС, уплаченную при ввозе товаров, который в силу пп. 3 п. 1 ст. 70 Таможенного кодекса Таможенного союза относится к таможенным платежам, в налоговом учете учитывают в составе расходов (пп. 11 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Дополнительно отчитываться никуда не нужно.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.