А если не принимать к вычету ранее уплаченный НДС с авансов от покупателей?

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Nochka 18.06.2014
Появился вопросик.
При получении авансов от покупателей, мы выставляем Ав.Сч.ф (книга продаж). При реализации услуг (имеем право – не обязанность) возместить Вх.НДС (книга покупок). Можно ли воспользоваться этим правом (если цена вопроса не велика) для урегулирования НДС за квартал? Иными словами – если не возместить 1 Ав.Сч.ф., то и НДС не получится к возмещению. Руководство очень не любит Деклараций НДС к возмещению.
Спасибо.

Елена Бобкова 18.06.2014
Добрый день!
Очень странный вариант))) Проще не принимать к вычету НДС по полученным товарам и услугам.
Устанете объяснять налоговой разницу между доходами в налоге на прибыль и базе для НДС.
Тем более, что цена вопроса не велика:)

Добавить комментарий или вопрос: