Оформление заявки на участие в специализированных онлайн-семинарах:

«5 Онлайн-семинаров + 1 Мастер-класс»

bannerspecsemoctnov_sept2016_600x-2

Самые актуальные темы. Лучшие лекторы-практики!

График прямых эфиров онлайн-семинаров, Сентябрь-Октябрь 2016:


12 сентября, семинар №0 (бесплатно – в подарок):
“Бухгалтер после отпуска: Обзор изменений Лета 2016″.
Лектор: М.А. Климова

21 сентября, семинар №1:
«Все об учете дебиторской и кредиторской задолженности. Сложности бухгалтерского и налогового учета»
Лектор: А.М. Рабинович

24 сентября, Мастер-класс:
«Учёт в обособленных подразделениях. Теория и Практика в 1С:8»
Лектор: Ускова В.Д., Е.А. Грянина

30 сентября, семинар №2:
«Реформа применения ККТ. Переход на онлайн-кассы. Организация кассовой работы в новой реальности»
Лектор: М.А. Климова

30 сентября, бонус-семинар:
«Опознай свои основные средства. Новый ОКОФ и обновлённая классификация ОС по амортизационным группам»
Лектор: М.А. Климова

13 октября, семинар №3:
«50 Оттенков налогового контроля и выездные/камеральные проверки»
Лектор: М.А. Климова

19 октября, семинар №4:
«Расчеты по договорам в у.е. и в иностранной валюте»
Лектор: А.М. Рабинович

 

Записи всех семинаров будут доступны на следующий день для повторного просмотра без каких-либо ограничений на сайте ОНЛАЙН либо вы сможете CКАЧАТЬ на свой компьютер.
В прямом эфире Вам быть необязательно!

До конца осенней Акции осталось:

Оформите заявку и зафиксируйте стоимость участия прямо сейчас.
Оплата в течение 5 рабочих дней.

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ

.1 семинара+ бонус-семинар

на ваш выбор

2 семинара + бонус-семинар

на ваш выбор

5 семинаров + Мастер-класс

полный комплект
Cеминар №1 – «Все об учете дебиторской и кредиторской задолженности. Сложности бухгалтерского и налогового учета» на выбор на выбор
Cеминар №2 – «Реформа применения ККТ. Переход на онлайн-кассы. Организация кассовой работы в новой реальности» на выбор на выбор
Cеминар №3 – «50 Оттенков налогового контроля и выездные/камеральные проверки» на выбор на выбор
Cеминар №4 – «Расчеты по договорам в у.е. и в иностранной валюте» на выбор на выбор
Мастер-класс – «Учёт в обособленных подразделениях. Теория и Практика в 1С:8»
Бонус-семинар – «Опознай свои основные средства. Новый ОКОФ и обновлённая классификация ОС по амортизационным группам»
Прямой эфир + запись без каких-либо ограничений повторного просмотра
Ответы на все вопросы до и во время прямого эфира
Закрывающие документы для юридических лиц
100% Гарантия от Profbuh8.ru
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ
по АКЦИИ прямого эфира

4 900
3 500 р.*


9 800
5 900 р.*

18 900
8 900 р.*

*Дорогой Коллега , сегодня до 23:00 Мск. для вас действуют специальные условия на участие в осенних семинарах. Зафиксируйте стоимость участия прямо сейчас, оплата в течение 5 рабочих дней.

Скачать Памятку – Создание Обособленных подразделений

Уважаемые Коллеги!

Ниже вы можете скачать памятку с пошаговой инструкцией по Созданию Обособленных подразделений.
Данную памятку подготовила специально для Вас Ускова В.Д.

 button-seeonline

 

Скачать в архиве
 


Скачать Памятку – Онлайн-кассы. Реформа ККТ

Уважаемые Коллеги!

Ниже вы можете скачать памятку по всем нововведениям связанным с Онлайн-кассами и Реформой ККТ.
Данную памятку подготовила специально для Вас Климова М.А.

 button-seeonline

 

Скачать в архиве
 


Скачать запись семинара от 12 сентября 2016 – Климова М.А.

Уважаемые Коллеги!

Ниже вы можете скачать или посмотреть запись онлайн-семинара “Бухгалтер после отпуска: Обзор изменений Лета 2016″ от 12.09.2016 г.

Лектор: Климова М.А., общая продолжительность 3 часа 17 минут.

 button-seeonline

 

Скачать запись в архиве Rar, 264 Мб
 

До 16 сентября 23:00 Мск., вы можете оформить заявку на участие в следующих онлайн-семинарах осени 2016.
Зафиксируйте выгодные условия участия прямо сейчас, смотрите в форме выше.

Как оформить заявку 

  • 1. Для оплаты от имени Физ. лица кликайте на кнопку КУПИТЬ у соответствующего комплекта в таблице (см. выше) и следуйте инструкциям. 
  • 2. Для оплаты от имени Юр. лица кликайте также на кнопку КУПИТЬ у соответствующего комплекта в таблице (см. выше) и следуйте инструкциям. Система Вам сформирует счёт на оплату от имени ИП Мартыненко Роман Владимирович. Если Вам надо перевыставить счёт от ООО “ПРОФБУХ”, напишите об этом на mail@profbuh8.ru 

Если у Вас возникнут любые вопросы пишите в комментариях ниже, онлайн-консультантам на mail@profbuh8.ru или звоните +7 495 988 92 58.

 


ЛЕКТОРЫ: 

Rabinovich Рабинович А.М.
Подробнее о Лекторе >>


Семинар №1. «Все об учете дебиторской и кредиторской задолженности. Сложности бухгалтерского и налогового учета»

Прямой эфир: 21 Сентября, доступен в записи. Лектор: Рабинович А.М.


На семинаре будут рассмотрены основные вопросы правового регулирования, бухгалтерского учета и налогообложения различных операций с дебиторской и кредиторской задолженностью на всех стадиях их жизненного цикла – от возникновения до погашения или иного выбытия. После прохождения семинара вы найдете ответы на мучающие вас вопросы, а так же получите практические рекомендации по решению сложных ситуаций в этой сфере с использованием разъяснений Минфина РФ, ФНС РФ и арбитражной практики 2016 года.

Программа семинара:

1. Обсуждаем общие вопросы учета дебиторской и кредиторской задолженности:

  • Что такое дебиторская и кредиторская задолженность в гражданском законодательстве, бухгалтерском и налоговом учете?
  • Как организовать внутренний контроль за дебиторской задолженностью? Организационные аспекты, оценка и предупреждение налоговых рисков, раскрываем правильно информацию.

2. Разбираемся с порядком ведения бухгалтерского учета задолженности:

  • Какими ПБУ регулируется учет задолженности? Принцип начисления и равномерность в отражении задолженности – соотношение экономики и права;
  • Изучаем учет задолженности по “особенным” договорам: со скидками, с отсрочкой и рассрочкой платежа;
  • Как правильно отразить в балансе НДС, входящий в состав задолженности: отдельно или в составе задолженности?
  • Проблемы отражения долгосрочной задолженности в отчетности. В каком разделе баланса их отражать? Долгосрочная задолженность и внеоборотные активы – соотношение и критерии. Долгосрочные облигации с возможностью досрочного погашения;
  • А вы формируете резерв под обесценение финансовых вложений?
  • Особенности формирования оценочных обязательств – передовая форма кредиторской задолженности.
  • Сложные вопросы учета задолженности. Средства дольщиков – кредиторская задолженность или целевые поступления?
  • Как правильно проводить инвентаризацию задолженности? Периодичность ее проведения, документальное оформление результатов, цели и последствия инвентаризации. Практика и перспективы внедрения норм МСФО по учету задолженности.

3. Изучаем особенности налогового учета задолженности (налог на прибыль):

  • Может ли при авансах возникать задолженность по процентам? Громкая, но недолгая жизнь законных процентов;
  • Каким образом можно уточнить данные учета о сумме и дате возникновения задолженности? Способы и практические ситуации;
  • Кто, когда и как должен формировать резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете? Нюансы исчисления, подтверждение сроков исковой давности, создание, пересчет и использование резерва;
  • Когда имеем право списать задолженность в бухгалтерском и налоговом учете? Основания списания, проблемные ситуации при списании «истекшей» задолженности. Применима ли к расходам по списанию задолженности статья 54 НК РФ? Разбираемся с учетом НДС при списании задолженности.

4. Особенности учета НДС:

  • Что делать с НДС при разных вариантах возврата аванса? Аванс как задолженность – налогообложение при получении обеспечительного и т.п. платежа;
  • «Внесение» задолженности в уставный капитал;
  • Порядок формирования счетов-фактур при уточнении суммы задолженности.

5. Учет и налоги при неденежном погашении задолженности. Проблемы учета и сложности отражения операций:

  • новации
  • отступного
  • уступки права требования
  • перевода долга
  • возложение исполнения обязательства на третье лицо
  • взаимозачет.

6. Особенности учета задолженности по отдельным видам договоров:

  • договоры в условных единицах и в иностранной валюте;
  • контролируемая задолженность;
  • учет дебиторской и кредиторской задолженности при посреднических договорах

7. Ответы на вопросы



Дорогой Коллега , вы можете оформить заявку и
посмотреть данный онлайн-семинар в записи


Мастер-класс. «Учёт в обособленных подразделениях. Теория и Практика в 1С:8»

Прямой эфир: 24 Сентября, запись на следующий день. Лектор: Ускова В.Д., Грянина Е.А.


Программа мастер-класса:

Часть 1, Теория: Обособленные подразделения: как не упустить главное.
Трудности налогового учета: налог на прибыль, налог на имущество, транспортный налог.

Почему эта тема должна волновать практикующих бухгалтеров?

У организации, динамично развивающейся и территориально продвигающей свой бизнес, возникает большая вероятность создания обособленных подразделений. Причем создание таковых не зависит от того, отражено ли создание этих обособленных подразделений в учредительных документах.
Упустили момент создания? Как результат: не сдали вовремя отчетность и не заплатили налоги…
Штрафные санкции за данную оплошность могут не только сильно ударить «по карману», а также чести и достоинству должностного лица (ст.119, ст.122, ст.126, ст. ст.15.5 КоАП ), но и приостановить деятельность предприятия. Спросите как?
Заглянем в п. 3 ст. 76 НК РФ – приостановление операций налогоплательщика по его счетам в банке в случае непредставления налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такой декларации.
При этом блокировка счета означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету, кроме платежей первой и второй очереди согласно Гражданскому кодексу РФ. Таким образом, вы не сможете совершать платежи со своих счетов до тех пор, пока налоговый орган не отменит решение о блокировке счета. Однако на практике налоговики практически никогда не соблюдают сроков отмены, поэтому и отмена решения, а также доставка его в банк может затянуться на долгий срок.

Итак, какие основные вопросы будут рассматриваться на семинаре:

1. Обособленное подразделение (ОП): разбираемся в понятиях и особенностях.

  • Рассматриваем признаки ОП, уходим от ошибок в признании ОП таковыми.
  • Разбираемся в порядке постановки на учет и снятии ОП в налоговых органах и избегаем ответственности за нарушение сроков подачи сообщений

2. Кто здесь главный: выбираем ответственное ОП

  • Зачем нужна бухгалтеру централизованная уплата налога на прибыль?
  • Кто устанавливает критерии выбора ответственного ОП? Право или необходимость закрепления порядка в учетной политике для целей налогообложения
  • Что будет если нарушить сроки уведомления налоговых органов о выборе ответственного ОП?
  • Бизнес – штука непредсказуемая: рассматриваем «жизненные» ситуации с ответственными ОП

3. Делайте Ваши ставки, господа: среднесписочная численность или расходы на оплату труда

  • Что сулит нам выбор того или иного показателя и есть ли преимущества методов друг перед другом?
  • Минфин согласен, что только Росстат знает, как рассчитать среднесписочную численность
  • Мы должны их знать в лицо: формы статистической отчетности, которые могут «подвести» при выездной проверке
  • Закрепляем понятие «расходы на оплату труда», используемые при расчете
  • Вновь на виду учетная политика: закрепление выбранного метода в учетной политике для целей налогообложения

4. Что в стоимости тебе моей: выясняем отношения с остаточной стоимостью амортизируемого имущества

  • Понятие амортизируемого имущества по правилам НК РФ
  • Что нужно; что нельзя: рассматриваем правила расчета и включения в состав амортизируемого имущества
  • Кто заказывает правила в порядке расчета остаточной стоимости: статьи НК или указания Минфина?

5. Контрольное взвешивание: расчет удельного веса и доли прибыли, приходящейся на ОП

  • Лучше один раз увидеть, сохранить в памяти: «показательные» расчеты удельного веса и прибыли, приходящейся на ОП
  • А скидки у вас предусмотрены? Как не ошибиться в расчете прибыли при применении пониженной ставки (расчет «фиксированной» и «плавающей» ставки, приходящейся на льготный субъект)
  • Осторожно, ОП закрывается: варианты расчета прибыли при закрытии ОП, при закрытии ответственного ОП

6. Обыкновенное чудо: заполняем Приложение №5 к Листу 02 налоговой декларации по налогу на прибыль

  • Какие данные, необходимо иметь под рукой, чтобы заполнить налоговую декларацию по налогу на прибыль в части ОП и что получится на выходе (пример Приложения №5 к Листу 02 и порядок представления отчетности в налоговые органы)
  • Спокойствие! Только спокойствие! Работаем с налоговыми органами при закрытии ОП: порядок составления, представления уточненных налоговых деклараций, передача лицевых счетов

7. Налог на имущество и транспортный налог: немного о важном.
Разбираемся с понятиями: отдельный баланс, место регистрации и закрепляем порядок представления налоговой отчетности по налогу на имущество и транспортному налогу при наличии ОП.

8. Ответы на вопросы

О Лекторе – Ускова В.Д.:
Ускова Валентина, заместитель начальника налогового отдела компании, занимающейся транспортировкой нефти и нефтепродуктов, крупнейшего налогоплательщика, Специалист-практик. Опыт работы с налоговыми органами более 10 лет. За плечами 6 выездных налоговых проверок с «нулевыми» актами, включая проверку консолидированной группы налогоплательщиков. Практическая работа с обособленными подразделениями: формирование налоговых деклараций по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу по 46 обособленным подразделениям в 13 субъектах РФ

 

Часть 2, Практика: Учет в 1С:ЗУП и 1С:КОРП в организациях с обособленными подразделениями

Кадровый учет, расчет зарплаты, учет по НДФЛ и страховым взносам в организациях, имеющих обособленные подразделения, имеет свои нюансы и тонкости. Важно правильно изначально настроить программу 1С:ЗУП для дальнейшего корректного ведения учета «по обособкам». Если «напортачить» при вводе обособленного подразделения в программу, то в дальнейшем не будет возможности получить из программы регламентированную отчетность по НДФЛ и взносам. Исправлять такие ошибки в дальнейшем очень сложно и трудоемко. Особенно важно организовать правильный учет для целей учета и расчета НДФЛ. И тут много сложностей и ошибок возникает, если один сотрудник в течение одного налогового периода успеет поработать в двух «обособках».

Зачастую программа 1С не может полностью корректно учесть такие ситуации, требуются ручные корректировки. На Мастер-классе Елена Грянина подробно разберет учет в организациях с обособленными подразделениями на примере программы 1С:Зарплата и управление персоналом, редакции 2.5 и 3, отдельно расскажет о сложных ситуациях и ручных корректировках, которые могут требоваться при учете НДФЛ.

Программа практической части Мастер-класса:

  • Виды обособленных подразделений и их описание в программе 1С:ЗУП, использование справочника «Территории»
  • Кадровый учет работников обособленных подразделений, переводы работников между «обособками»
  • Расчет зарплаты в обособленных подразделениях, расположенных в особых территориальных условиях
  • Учет и отчетность по НДФЛ в организациях с обособленными подразделениями
  • Учет и отчетность по страховым взносам в организациях с обособленными подразделениями
  • Разграничение прав доступа пользователей для учета в организациях, имеющих обособленные подразделения

 



Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Семинар №2. «Реформа применения ККТ. Переход на онлайн-кассы. Организация кассовой работы в новой реальности»

Прямой эфир: 30 сентября, запись на следующий день. Лектор: Климова М.А.


Лектор о семинаре за 2 минуты, кликайте на картинку:

Ниже вы можете скачать памятку по всем нововведениям связанным с Онлайн-кассами и Реформой ККТ.

 button-seeonline

Скачать в архиве
 
и ждём Вас и вашу компанию в прямом эфире 30 сентября – Оформить заявку по Акции до 16 Сентября 23:00 Мск. >>

Правильное оформление кассовых операций – очень важно для каждой организации. Особенно важно не допустить ошибок в связи с вступившими в силу изменениями.
Так же совсем скоро будут введены обязательные он-лайн кассы, а это значит, что контроль над доходами бизнеса ужесточается.
Поменялось так же законодательство в части ответственности, штрафов, которые грозят за нарушения в сфере кассовых операций. Как жить в новой кассовой реальности?

Программа семинара:

1. Подробный разбор новой редакции Федерального закона № 54-ФЗ:
новые понятия ККТ и БСО;

  • требования к ККТ, БСО, кассовым чекам в свете нового закона;
  • схема работы онлайн-касс;
  • новые сферы обязательного применения ККТ, отмена льгот для ЕНВД, ПСН, а также тех, кто оказывает услуги;
  • новый уровень ответственности за нарушения в области применения ККТ;
  • необходимые действия пользователей ККТ с учетом новых требований;
  • сроки вступления в силу новых правил – детально и достоверно.

2. Кто и как проверяет кассовые операции? Как подготовиться к проверке? Как защититься от необоснованных претензий контролеров? Принципиально новые правила контроля, вступившие в силу 15/07/2016 г. Новые огромные штрафы.

3. Лимит наличных расчетов: все правила. Построим коридор, за пределы которого нельзя выходить. Риски, санкции за нарушения.

4. Наличная выручка и порядок ее расходования без сдачи в банк: все ли Вы знаете об этом?

5. Особенности применения ККТ:

  • новые правила постановки на учет и снятия с учета ККТ;
  • документация по работе ККТ: анализ требований с учетом введения онлайн-касс;
  • требования к оформлению движения разменного фонда;
  • работа с подарочными картами и сертификатами;
  • расчеты электронными деньгами и картами online: куда бы пристроить ККТ?
  • оформление возвратов.

6. Ответы на вопросы



Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Бонус-семинар: «Опознай свои основные средства. Новый ОКОФ и обновлённая классификация ОС по амортизационным группам»

Прямой эфир: 30 Сентября, запись на следующий день. Лектор: Климова М.А.


Лектор о семинаре за 2 минуты, кликайте на картинку:


Бухгалтеру предстоит большая работа по переходу на новые шифры ОКОФ и преобразованные амортизационные группы. Что поменялось? Какие изменения необходимо внести в учет?
На нашем онлайн практикуме очень подробно будут разобраны следующие вопросы:

Программа семинара:

1. Новый ОКОФ: суть изменений, исключение около 500 позиций из состава ОС, перегруппировка, перекодирование (ОК 013-2014 (СНС 2008)). Разбор на важных примерах

2. Работа бухгалтера по переходу на новые коды ОС:

  • где отражается код?
  • как соотнести новый код со старым и отыскать нужный код в новом ОКОФ?
  • что делать, если объект больше не классифицируется как ОС согласно новому ОКОФ?
  • что делать, если привычное название категории ОС в новом ОКОФ отсутствует?
  • что делать, если Вы не смогли найти ничего подходящего в новом ОКОФ? Разбор на примерах.

3. Новая редакция налоговой классификации ОС по амортизационным группам (Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 № 640 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1»). Пояснение на примерах:

  • куда отнести объект, который «исчез» из привычной группы и подходящего шифра в классификации нет?
  • как поступить, если один и тот же шифр встречается в разных группах?
  • как поступить, если в классификации под разными шифрами идут одинаковые наименования групп объектов?
  • как поступить, если объект «сменил» амортизационную группу (п. 1 ст. 258 НК РФ)?

4. Исключение возможности применения налоговой классификации для целей бухучета:

  • Как теперь обосновать выбор срока полезного использования в бухучете? (п. 1 Постановления Правительства от 7 июля 2016 г. № 640, п. 20 ПБУ 6/01)

5. Ответы на вопросы


Данный семинар бонусный! Отдельно он не продаётся, а идёт в подарок при оформление заявки
до 30 сентября 23:00 Мск. на любой из семинаров.


Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Семинар №3. «50 Оттенков налогового контроля и выездные/камеральные проверки»

Прямой эфир: 13 Октября, запись на следующий день. Лектор: Климова М.А.


Лектор о семинаре за 2 минуты, кликайте на картинку:


Программа семинара:

1. Что проверяют налоговые органы и где границы их полномочий? С кем налоговики «дружат против» налогоплательщиков?

2. Какие виды контроля существуют? Как часто Вашу компанию могут проверять и требовать пояснения, документы, приглашать «не ковер» в налоговую инспекцию? Есть ли какие стандартные процедуры или налоговый контроль это полностью творческий процесс каждого из инспекторов?

3. Камеральные проверки:

  • обновленные правила проведения в 2017 г.: положение налогоплательщиков осложняется, «бумажной» работы прибавится, роль ТКС возрастет;
  • в каких случаях придется подавать пояснения, а когда и документы в ходе камералки?
  • когда можно «выдохнуть» по поводу окончания проверки?
  • может ли налоговая инспекция по результатам камеральной проверки преподнести налогоплательщику «сюрприз» в виде налоговых претензий, если проверка проходила тихо?
  • как пройдет камеральная проверка, если представить уточненную декларацию?

4. Выездная проверка:

  • как оценить риск назначения в отношении Вашей компании выездной проверки? почему одних налогоплательщиков не трогают долгие годы, а других – с «завидным» постоянством?
  • как изменятся выездные проверки в 2017 г.?
  • важные процедурные моменты выездной проверки;
  • эффективна ли подача уточненной декларации, доплата налога, пеней в ходе выездной проверки с целью избежать штрафов?

5. Ответственность за нарушения налогового законодательства: для организации, ИП, директора и главбуха.

  • Виды санкций, налагаемых по итогам проверок;
  • Как это работает? Кто принимает решения?
  • Можно ли «поторговаться» и снизить штрафы?
  • Когда грозит налоговая, административная, а когда – уголовная ответственность?
  • Чем рискуете лично Вы? Можно ли как-то подстраховаться, чтобы не нести ответственности за чужие грехи?

6. Ответы на вопросы

 



Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Семинар №4. «”Проблемные” расчеты по договорам в условных единицах и в иностранной валюте. Бухгалтерский и налоговый учет»

Прямой эфир: 19 Октября, запись на следующий день. Лектор: Рабинович А.М.


Программа семинара:

Операции и расчеты по договорам в условных единицах (у.е.)

Практически у каждого в учете есть договоры, выраженные в условных единицах. Но до сих пор по таким операциям возникает большое количество вопросов. Изменения в законодательстве, текучка не позволяют реально оценить правильность ведения вами таких операций.
Поэтому, прямо сейчас вы можете провести аудит своего учета по таким “сложным” договорам и после семинара вы самостоятельно обнаружите ошибки – до прихода налогового инспектора. Вам останется их лишь поправить. Как? Об этом подробно – на семинаре.

1. Разбираемся с особенностями гражданско-правового регулирования договоров, выраженных в у.е.

  • Валюта долга, валюта платежа, «выраженные в …» и др. – понятийный аппарат и его значение для бухгалтерского учета и налогообложения. Гражданский кодекс и позиции ВАС РФ.

2. Трудности бухгалтерского учета

  • пора разобраться с ПБУ 3/2006 и МСФО 21
  • Почему не возникают курсовые разницы по авансам и акциям?
  • Активы и обязательства, не названные в ПБУ 3/2006, – «курсовать» или нет? Решаем самостоятельно.
  • Сложные моменты определения даты совершения операции, выраженной в иностранной валюте: при СМР подрядным способом, займах и кредитах, экспорте – импорте и др.
  • Справедливая стоимость – «скрытые» курсовые разницы.

3. Особенности ведения налогового учета (налог на прибыль)

  • До каких пор возникают суммовые разницы – что есть сделка для целей налогообложения?
  • Продолжаем учитывать суммовые разницы для договоров в у.е., заключенных до 2015 г., в т.ч. применение ПБУ 18/02
  • Порядок начисления различных процентов по договорам в у.е.
  • Векселя, номинированные в иностранной валюте, без оговорки эффективного платежа
  • Осуществляем правильное документальное оформление операции по договорам в у.е.

4. Добиваемся ясности в учете НДС по договорам в у.е.

  • Два подхода к перерасчету у.е. в части НДС. Какой правильный?
  • Составление идеального счета-фактуры при договорах в у.е.
  • Сложности определения налоговой базы по НДС при авансах – считаем по письмам регуляторов;
  • Когда учет для целей НДС расходится с бухгалтерским и налоговым учетом («… на складе покупателя», «плюс 2%» и др.)? Инструкция по применению.
  • Как не попасть в ловушку по договорам с фиксированными границами курса у.е.?
  • Особенности учета НДС при возврате авансов и товаров по договорам в у.е.

 

Расчеты в иностранной валюте по экспортно-импортным и другим операциям

Ох уж эти расчеты в иностранной валюте… Сплошная головная боль. На данном семинаре вы откроете для себя многие особенности учета по договорам в иностранной валюте, о которых вы даже не задумывались.
Цена ошибки по таким договорам очень велика. Жесткое валютное законодательство не терпит ошибок. Поэтому наступило самое время проверить себя и свой учет и как можно быстрее внести исправления.

1. Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле – об этом должен знать каждый!

  • Законные и не законные валютные операции. Как не попасть на гигантские штрафы?
  • Что можно и чего нельзя российской организации, изменения 2016 года.

2. Порядок ведения бухгалтерского учета.

  • Когда при расчетах в валюте не возникают курсовые разницы?
  • Учет отрицательной курсовой разницы, относимой на добавочный капитал – разбираемся с учетом
  • Курсовая разница в бухгалтерской отчетности. Проблемы составления Отчета о движении денежных средств.

3. Безошибочный налоговый учет (налог на прибыль)

  • Учитываем курсовые разницы – оставшиеся отличия от бухгалтерского учета.
  • Особенности возникновения и налогового учета курсовых разниц при сложных операциях:
    • при посреднических договорах
    • при производстве с длительным технологическим циклом
    • по средствам, не учитываемым в доходах и расходах
    • по долговым ценным бумагам, другим операциям и расчетам
  • Самые частые ошибки при оформлении командировочных расходов при зарубежных командировках и как их не допустить?
  • Как холдингу «избавиться» от невыгодных курсовых разниц?
  • Дивиденды в иностранной валюте – порядок безошибочного учета.

4. Разбираемся с особенностями учета НДС

  • Правильное составление счета-фактуры при экспорте и других расчетах в иностранной валюте
  • Налогообложение курсовой разницы по авансам – отличия от договоров в у.е.
  • Зачем определять налоговую базу при подтверждении ставки 0%?
  • Проблемные моменты заполнения «валютных» граф книги покупок и книги продаж.

5. НДФЛ и взносы в фонды при операциях и расчетах в условных единицах и в иностранной валюте.

 



Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Семинар №0 (бесплатно). «Бухгалтер после отпуска: Обзор изменений Лета 2016»

Доступен в записи от 12 Сентября в 13:00 Мск., Лектор: Климова М.А.


Программа семинара:

1. Налоговое законодательство:

1.1. Изменения в части налогового администрирования:

  • новые правила предоставления документов, пояснений в ходе налогового контроля: новые жесткие требования и карательные акции;
  • новый виток борьбы с недобросовестными налогоплательщиками: атака на всех фронтах;

 

1.2. Основные налоги:

  • новая налоговая классификация ОС по амортизационным группам и новый ОКОФ: вам предстоит ощутить себя Шерлоком Холмсом;
  • «законные» проценты больше не законные;
  • новые коды видов операций: коварство и любовь;
  • заработала СУР АСК НДС-2: трехцветные налогоплательщики;
  • 6-НДФЛ: новые разъяснения к отчету за 9 месяцев и за год с практическими примерами;
  • транспортный налог для большегрузов;
  • новые предельные значения для УСН, ЕНВД, ПСН. Сложности жизни без коэффициента-дефлятора;
  • другие важные новости.

 

2. Новое лицо страховых взносов и пенсий: встречайте!
Краткий обзор принятого летом законодательства. Летние изменения условий выплаты отдельных пособий.

3. Изменения в законодательстве о бухучете:
Новая редакция ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 14/07 «Учет нематериальных активов», 5/01 «Учет МПЗ» уже в действии. Кто и как должен учесть это в своей отчетности и при составлении учетной политики? Как будет развиваться реформа бухучета дальше? 

4. Онлайн-кассы: закон принят.
Куда ведет реформа, рассчитанная на 2017-2018 гг.? Краткий обзор. 

5. Трудовое законодательство:

  • новый порядок выплаты заработной платы и огромные штрафы за его нарушение: пора все же прочитать ст. 136 ТК РФ!
  • загадочные профстандарты вступили в силу: как применять и применять ли вообще?
  • увеличение МРОТ с 1 июля 2016 г.
  • новые особенности формирования локальных актов в сфере труда для малого бизнеса: как верно подтверждать расходы на персонал в таких условиях?
  • другие важные новшества.

6. Ответы на вопросы


Скачать запись семинара от 12 сентября 2016 – Климова М.А.

Уважаемые Коллеги!

Ниже вы можете скачать или посмотреть запись онлайн-семинара “Бухгалтер после отпуска: Обзор изменений Лета 2016″ от 12.09.2016 г.

Лектор: Климова М.А., общая продолжительность 3 часа 17 минут.

 button-seeonline

 

Скачать запись в архиве Rar, 264 Мб
 

Также только сегодня – 13 сентября до 23:00 Мск., вы можете оформить заявку на участие в следующих онлайн-семинарах по цене Прямого эфира, с завтрашнего дня цена будет подниматься каждый день на +1000 рублей.
Зафиксируйте стоимость участия прямо сейчас, смотрите в форме выше.


Отзывы участников предыдущих онлайн-семинаров


Просто восхитительно как логично, спокойно он объяснил методологию работы с нормативными актами

Ваши лекции бесценны для практической работы.
Все лекторы делятся тончайшими нюансами в работе. Мне нравятся своевременность, актуальность, манера подачи,
доброжелательность и какая-то особая атмосфера, которая дарит спокойствие, что справишься с любыми хитросплетениями и в законодательстве и в работе с программой 1С. Спасибо ,что пригласили Рабиновича А,М.
Просто восхитительно как логично, спокойно он объяснил методологию работы с нормативными актами(для меня это было всегда неразрешимой проблемой). Искренне желаю процветания вашей команде.

Наталья Валучева


Все очень понятно . Даже непонятные вещи))

Очень нравятся Ваши семинары. В записи можно слушать через месяц , два, когда уже подзабываешь. Огромное большое О. Шерст, Е. Гряниной и М. Климовой за море материала – это само собой. Отдельное спасибо за то как это подносите. Все очень понятно . Даже непонятные вещи))

Ирина Зеленая


Огромное количество выданных практических советов

Слушаю записи семинаров в телефоне по пути на работу и обратно – очень удобно. приходя на работу внедряю полученные знания. Спасибо большое О. Шерст, Е. Гряниной и М. Климовой за огромное количество выданных практических советов. Очень понравился семинар Декларация по НДС за 2 кв 2016г и подобный разбор всех изменения бухгалтерского и налогового законодательства с 2016г. Все семинары очень актуальны, все четко, кратко и ясно…

Татьяна, г. Москва бухгалтер


Предупрежден, значит — вооружен

Огромное спасибо Марине Аркадьевне и организаторам
за такой содержательный и очень необходимый семинар. Предупрежден, значит — вооружен. Решения принимает руководитель, а отвечать приходится и бухгалтеру. Еще раз огромное спасибо за то, что Вы уже не один год подставляете нам свое надежное плечо.

Ракович Вера, г. Москва, главный бухгалтер


При обращении к руководству о повышении зарплаты в качестве
своего преимущества всегда указываю багаж знаний с ваших курсов и семинаров!

Ваши семинары актуальны, качественны, несут
положительный эмоциональный и профессиональный заряд! Я программист по 1С из Ульяновска. Всегда очень приятно
на практике ежедневно получать подтверждение тому уровню профессионализма, который я приобретаю на ваших курсах и семинарах. Я всегда с гордостью говорю, что знания по консультированию я получила на Profbuh8!!! Жаль только, что моему примеру следуют не все, кому это (я вижу) необходимо в работе. Как всегда мои самые любимые семинары –
по профилю сопровождения (ЗУП) – Елены Гряниной! Польза – 300% При обращении к руководству о повышении зарплаты в качестве своего преимущества всегда указываю багаж знаний с ваших курсов и семинаров!

Надежда Мухина


Цен дешевле не найдёте, такой, колоссальный, объём информации стоит гораздо дороже!

Всем кто думает, стоит ли приобретать курсы или вебинары, могу сказать только одно! БЕРИТЕ и не пожалеете! А тем кто думает что дорого – Вы не то что заблуждаетесь, а очень сильно ошибаетесь!!! Цен дешевле не найдёте, такой, колоссальный, объём информации стоит гораздо дороже! тем более, что вся информация проверена многолетним опытом лекторов! А для команды PROFBUH8 могу только выразить слова благодарности и глубокого уважения. Спасибо всей команде за Вашу работу!!!

Александр Сеник

До встречи на онлайн-семинарах!

По всем техническим вопросам пишите на mail@profbuh8.ru, онлайн-консультанту, в комментариях или звоните +7 495 988 92 58

banner_PR8_birthday_new

100% Гарантия от Profbuh8.ru

 Дорогой Коллега , если после просмотра прямого эфира или в записи в течение 7 дней вы решите, что этот Семинар (Мастер-класс) был не для Вас, тогда сообщите нам об этом и мы вернём вам назад 100% оплаченную сумму, без каких-либо вопросов..
.
Но в будущем мы больше не сможем работать с Вами или Вашей компанией. 

До конца осенней Акции осталось:

Оформите заявку и зафиксируйте стоимость участия прямо сейчас.
Оплата в течение 5 рабочих дней.