Сортировка по дате: Июнь, 2014
Как настроить журнал документов так, чтобы при открытии курсор был на последней строке?
TEL578 05.06.2014 И еще вопросик: как настроить в журнале любом-банк, поставка, чтобы «бегунок» который с правой стороны был опущен в конец журнала при открытии любого перечня документов, в 7 эта настройка была, а в 8…
Популярный вопрос: почему по авансовому с/ф дата оплаты попадает в книгу покупок, а по «обычному» нет?
TEL578 05.06.2014 Добрый день, вопрос: почему в программе если на основании выписки сформировать сч/ф на аванс, то дата оплаты попадает в книгу покупок, а если по выписке был аванс, например, 1-го числа, сч/ф на аванс…
Дата публикации: Июн 16, 2014 Комментарии: 0
Немного по этой галочке «Способы учета»…
Галочка «по способам учета» добавляет новое субконто «Способы учета» к счету 19 и соответственно после установки галочки добавляется почти в 20 документов учетной системы. Я не случайно взяла слово «ошибку» в кавычки. На самом деле,…
Дата публикации: Июн 16, 2014 Комментарии: 0
При проверке параметров учета выявила ошибку. Что делать в данной ситуации?
Sokolova1970 03.06.2014 При проверке параметров учета выявила ошибку . У меня в параметрах учета в НДС стояла не правильно галка «по способам учета»-я ее убрала, программа ругается пишет»изменение параметров учета может привести к потере данных»,…
Дата публикации: Июн 16, 2014 Комментарии: 0
ОСВ без названия организации и единицы измерения. Как добавить?
Sokolova1970 30.05.2014 Добрый вечер. Просмотрела уроки по ОСВ. У меня в программе оборотка в шапке без названия организации и нет ед. изм. руб.Как добавить? За ранее, спасибо! Елена Бобкова 01.06.2014 Настройки ОСВ – закладка «Оформление»…
Дата публикации: Июн 16, 2014 Комментарии: 0
Если бы Турботехника 01.10.14 подтвердила свою задолженность актом сверки, она перестала бы быть сомнительной в БУ и НУ?
elka11 29.05.2014 Модуль пройден. Такой вопрос: если бы Турботехника 01.10.14 подтвердила свою задолженность актом сверки, она перестала бы быть сомнительной в БУ и НУ? Сделает программа в НУ автоматически восстановление резерва на основании акта сверки?…
Дата публикации: Июн 16, 2014 Комментарии: 0
Почему в Акте инвентаризации расчетов у меня появились счета 76АВ и 76.01.9?
GalinaTLT 01.06.2014 Добрый день! Модуль 21, гл. 2 Формирую Акт инвентаризации расчетов. У меня кроме тех контрагентов, что в РТ и видеоуроке, нарисовались еще 3 : Оргтехника сч. 76АВ – 298220,34; Ресо-Гарантия сч. 76.01.9 –…
Дата публикации: Июн 16, 2014 Комментарии: 0
Не могу сделать закрытие января без перепроведения закрытия за декабрь
elka11 28.05.2014 У меня опять не получается. Не начислялись резервы в НУ при закрытии м-ца. В вопроснике нашла ответ, изменила в вводе остатков дату документа и теперь не могу закрытие января сделать, программа требует перепровести…
Дата публикации: Июн 16, 2014 Комментарии: 0
В вашей оборотке остатка по счету 62.01 по Метрике нет
Helena_Sitnikova 16.03.2014 Добрый день! Снова резервы. Стала сверять оборотку. В вашей оборотке остатка по счету 62.01 по Метрике нет. А в резервах стоит сумма. Почему? Елена Бобкова 16.03.2014 Добрый вечер, Елена! Потому что «Метрика» не…
Дата публикации: Мар 30, 2014 Комментарии: 0
Дт задолженность может быть признана сомнительной в БУ даже если она подтверждена контрагентом?
zulfia 12.03.2014 Добрый вечер! Дебиторская задолженность может быть признана сомнительной в БУ даже при подтверждении данной задолженности контрагентом. Я правильно поняла? Елена Бобкова 13.03.2014 Добрый день, Зульфия! В видеоуроках Ольга подчеркивает, что создание резерва по…
Дата публикации: Мар 30, 2014 Комментарии: 0
А может ли организация отказаться переносить созданный в НУ резерв и восстановить его на конец налогового периода?
Helena_Sitnikova 13.03.2014 И снова методологический вопрос: а может ли организация отказаться переносить созданный в НУ резерв и восстановить его на конец налогового периода? А с нового отчетного периода формировать резервы по тем же контрагентам (…
Дата публикации: Мар 30, 2014 Комментарии: 0
1. Если контрагент вернул часть долга. Как быть с резервом? 2. Как рассчитывается просрочка?
Helena_Sitnikova 13.03.2014 Добрый вечер. На мой взгляд это самый сложный модуль. В связи с чем возникло сразу несколько вопросов: 1. Если контрагент, по которому ранее создавался резерв по сомнительным долгам в БУ и НУ (рассматриваем…
Дата публикации: Мар 30, 2014 Комментарии: 0
1. При списании безнадежной задолженности проводки по забалансовому счету формируем тут же? 2. Как формируются проводки при УСН в случае наступления страхового случая?
Vera 25.12.2013 1. При списании безнадежной зад-ти по ООО «Турботехника» проводку по забалансовому Дт 007 мы формируем тут же в «Операции БУ и НУ» ? 2. Вопрос по модулю 16, УСН по страхованию КАСКО и…
Дата публикации: Фев 20, 2014 Комментарии: 0
1. При списании безнадежной задолженности расход будет учитываться в целях налогообложения? 2. Где в программе можно получить цифру количества дней просрочки?
natalytali 25.12.2013 Добрый день! Вопросы . 1.Когда досписываем частичку безнадежной задолженности в 4 квартале в размере 32453,86р по Турботехнике, Расход будет учитываться в целях налогообложения? 2.Эта программа,позволяет такие аналитические таблицы как в рабочей тетради формировать?…
Дата публикации: Фев 20, 2014 Комментарии: 0
У меня при закрытии месяца в 4 квартале все равно списывает 63 счет по Турботехнике в НУ!
Дмитрий 24.12.2013 Добрый вечер. Материал 2 части изучен. Задания выполнены. Подскажите, пожалуйста, у меня при закрытии месяца в 4 квартале все равно списывает 63 счет по Турботехнике в НУ хотя Операции (БУ и НУ) от…
Дата публикации: Фев 20, 2014 Комментарии: 0
Дату договора исправила, а резервы все равно не формируются!
KOTENKOVA 24.12.2013 Добрый день! Выполняю задание по ч.1 модуль 21 ОСН Настройки параметров учета и УП проверила, в договорах даты указала, но при проведении закрытия месяца проводки НУ по сомнительным долгам не формируются. Подскажите, пожалуйста,…
Дата публикации: Фев 20, 2014 Комментарии: 0
Ликвидируется организация на УСН. Дебиторская задолженность банкрота в ликвидационном балансе.
t.shapkina 23.12.2013 Доброго времени суток. Хотелось бы уточнить, ликвидируется организации работающая на усн, резерв по сомнительным долгам не создавался, дебиторская задолженность около двух лет (на сч.62),должник банкрот.В ликвидационном балансе, как я поняла эту задолженность не…
Дата публикации: Фев 20, 2014 Комментарии: 0
У меня вопрос – по документу «Инвентаризация зад-ти».
natalytali 23.12.2013 Добрый день! У меня такой вопрос.Глава 2 раздел 4.-по документу инвентаризация зад-ти..В этом д-те графа «Всего»,должна быть суммой граф «Подтвержденная зад-ь» и «Неподтвержденная з-ь»?. Мы,наверное,должны по «Турботехнике» после того,как 320000 р поставили в…
Дата публикации: Фев 20, 2014 Комментарии: 0
УСН «Доходы-расходы». Импортный товар и НДС. Должна ли организация как-то отчитаться перед налоговой по НДС?
NATALIA 23.12.2013 Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто знаком с такой ситуацией. Организация на УСН(Доходы-Расходы) закупает импортный товар. При ввозе уплачивает НДС. Вопрос: должна ли организация как-то отчитаться перед налоговой по НДС или просто берет…
Дата публикации: Фев 20, 2014 Комментарии: 0
Резервы в программе за 1 кв. 2014 не формируются.
Rakovich 23.12.2013 Добрый день. Модуль 21 часть первая теорию изучила, но резервы в программе за 1 кв. 2014 не формируются. В чем проблема? Вера. IRINATS 23.12.2013 Вера, здравствуйте! Проверьте ввод начальных остатков. Причина может быть…
Дата публикации: Фев 20, 2014 Комментарии: 10
Дата публикации: Июн 16, 2014 Комментарии: 0