Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    Екатерина Козакова Окт 5 2016 - 19:17

    Добрый день, заполняем 6-НДФЛ за 3 кв. 16 г. в ЗУП 2.5 (2.5.110.1), столкнулись со следующей ситуацией, сотруднику в августе были начислены отпускные и зарплата , при этом сумма вычетов превысила доход и налога к уплате соответственно нет, но программа почему в 130 строку 2-го раздела з/п сотрудника вообще не включила, в вот отпускные показала как надо, но только они почему то встали в начало второго раздела (не смотря на то, что есть и более ранние даты выплаты доходов) , и тем самым хронология заполнения отчета оказалась нарушена. Все документы проведены по порядку, и не знаем, то ли это ошибки ЗУП, либо мы что-то делаем не так.

  • Avatar

    i_boldyreva Окт 5 2016 - 15:25

    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в ЗУП 3.1 можно настроить стоимость часа на определенный вид начисления? Например, для оплаты праздничных и выходных дней стоимость часа определяется исходя из среднемесячного кол-ва часов в месяц, а для оплаты ночных часов используется норма времени по графику, который указан в графике сотрудника для расчета нормы.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 5 2016 - 16:51

      Здравствуйте!
      Нет показатель СтоимостьЧаса рассчитывается в целом для всех начислений, поэтому настройка расчета этого показателя действует на все виды начисления, где этот показатель используется

  • Avatar

    gav Окт 5 2016 - 10:26

    Здравствуйте! Сотрудник, который одновременно является и внутренним совместителем, принес больничный лист. Как в этом случае при расчете пособия по нетрудоспособности учитывается его внутреннее совместительство? Нужно ли в ЗУП 2.5 формировать два расчета б/л?. Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 7 2016 - 12:32

      Здравствуйте!
      Нет, нужно ввести только один документ “Начисление по больничному листу”, в котором в поле Сотрудник выбрать сотрудника, работающего на основном месте, т.к. пособие назначается в целом по сотруднику. При этом заработок, полученный по внутреннему совместительству, также будет учитывается при расчете пособия (программа это сделает автоматически).

  • Avatar

    GORODOK_NN Окт 4 2016 - 11:30

    Здравствуйте, скажите, пожалуйста, т.к. с 01.07.2016г. весь входной НДС принимается к вычету, что указывать в учетной политике, ставить V “ведется раздельный учет НДС”? (у предприятия есть экспортные операции, но неизвестно какой материал пойдет для экспорта). Спасибо. Юлия.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 4 2016 - 12:42

      Добрый день, Юлия!
      В Учетной политике у Вас как прописано? Вы ведете раздельный учет или нет? Если прописано, что ведете – оставляйте галочку. Менять УП Вы можете в ограниченных случаях, но если Вы вели раздельный учет до 1 июля 2016 года, то разумно все оставить в Учетной политике и не менять. Программа сама отработает с учетом новых правил по НДС. Кроме того может появиться экспорт сырьевых товаров (а вдруг?) и переходить с обычного на раздельный учет будет сложно.
      ———–
      * “с июля 2016 года вычет «экспортного» НДС ничем не отличается от вычета по операциям внутри страны. По этой причине налогоплательщики, совершающие как экспортные, так и внутрироссийские операции, больше не должны вести раздельный учет налога”. Это подтвердила Анна Лозовая, ведущий советник отдела косвенных налогов Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России.
      При этом данные изменения будут применяться только к тем приобретениям, которые приняты на учет с 01.07.2016 (п. 2 ст. 2 Закона № 150-ФЗ).
      Никаких других изменений данным законом не предусмотрено. Ни сроки сдачи документов, ни состав сдаваемых документов в налоговую не изменился.
      Вот наша статья по экспортным операциям, посмотрите ее: http://www.profbuh8.ru/2016/09/prodazha-tovara-na-eksport-v-1c-8-3-buhgalteriya/

  • Avatar

    i_boldyreva Окт 3 2016 - 13:56

    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в ЗУП 3.0 можно вручную ввести табель сводно , а не за каждый день (аналогично тому, как это было в 2.5)?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 3 2016 - 18:19

      Здравствуйте!
      Да, можно.
      Подробно вопрос учета рабочего времени в ЗУП 3.0 рассматривается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-4-05.html

    • Avatar

      i_boldyreva Ноя 3 2016 - 10:26

      Здравствуйте!
      В модуле 5, глава 5, объясняют как заполнить табель для корректировки отработанного времени, если мы не можем запланировать время в графике, в разрезе каждого дня месяца.
      О том, как задать время сводно (например, явка-10 дней, ночные 10 часов за месяц), я в указанном модуле не нашла.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 3 2016 - 12:06

      Здравствуйте!
      Извините, вероятно я первый раз не совсем понял Ваш вопрос.
      В ЗУП 3 в докмуенте Табель не предусмотрен сводный ввод отработанного времени. Однако сводные данные о времени можно ввести с помощью документа “Данные для расчета зарплаты”, предварительно настроив соответствующий шаблон (документ “Шаблоны ввода исходных данных”).

  • Avatar

    Lasuny Сен 30 2016 - 17:23

    Добрый день, подскажите пожалуйста. У нас происходит реорганизация в форме преобразования (ЗАО в ООО). Какими документами (проводками) мы можем воспользоваться, для передачи дебиторской и кредиторской задолженности правопреемнику. Заранее спасибо!

    • Avatar

      kurator Сен 30 2016 - 20:10

      Добрый день.
      Если я вас правильно поняла, то вы хотите перенести остатки в 1С Бухгалтерия с ЗАО на ООО.
      Сделайте копию базы и сверните ее по число, когда последний день было ЗАО. В результате свертки у вас перенесутся остатки. После этого в свернутой базе введите новые регистрационные данные ООО.

  • Avatar

    olya.cuteleva Сен 30 2016 - 12:02

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, при начислении з/п в 1с 8,3 бухгалтерия у каждого работника программа ставит удержания НДФЛ в 2-ом размере, а переходишь на вкладку НДФЛ ставит правильно за текущий месяц. В регистре разносит дата получения дохода начало месяца, дата удержания коней месяца это в 2015 г. за 2016 год ставит дата получения дохода конец месяца. как мне исправить ошибку. С Уважением.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 1 2016 - 10:13

      Добрый день, Ольга! По первой части Вашего вопроса: Подобное поведение программы было зарегистрировано у разработчиков. При заполнении документа на закладке НДФЛ сумма налога указывается правильная сумма, на закладке Сотрудники – удвоенная, при проведении документа в проводке Дт 70 Кт 68.01 – правильная сумма, в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом – правильная. Удвоение суммы при проведении документа мне не удалось воспроизвести. Вчера вышел новый релиз программы 3.0.44.140. После установки обновления ошибка уходит автоматически. Попробуйте установить обновление, проверьте НДФЛ на закладке Сотрудники, если все хорошо, то перепроведите документ и проверьте его движения. По второй части вопроса: без Вашей базы сложно сказать что происходит с Вашей программой. У нас на сайте много обсуждений по поводу работы программы с НДФЛ, есть хорошие конкретные рекомендации. Вот некоторые ссылки: 1) https://www.profbuh8.ru/2016/08/nachislenie-i-uderzhanie-ndfl-v-1s-8-3-buhgalteriya/ – в данной статье обратите внимание на описание работы регистров. Что бы разобраться с Вашей ошибкой, Вам придется анализировать движения регистров в Вашей базе 2)https://www.profbuh8.ru/2016/07/v-otchet-6ndfl-ne-stanovitsya-uderzhanie-ndfl-za-iyun/ – здесь есть алгоритм исправления ошибок

  • Avatar

    Наталья Хрулева Сен 30 2016 - 11:08

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста , делаю выгрузку зарплаты из 2.5 в 3.0 при формировании табеля выдается ошибка : “преобразование значения к типу Число не может быть выполнено”.
    Что это за ошибка и как ее исправить
    Заранее спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 3 2016 - 18:41

      Здравствуйте!
      То есть Вы хотите сказать, что сделали начальный перенос данных из 2.5 в 3.0. Так? После этого в ЗУП 3.0 формируете отчет Т-13 и появляется такое сообщение? Я правильно понимаю?
      Также уточните какой у Вас релиз программы ЗУП и релиз Платформы?

  • Avatar

    ritual07 Сен 29 2016 - 09:30

    Здравствуйте!У меня вопрос по формированию в 1С Предприятие акта инвентаризации денежных средств по форме ИНВ-15. Взможно ли в 1-С 8.3 сформировать и напечатать акт по форме ИНВ-15 или такой механизм разработчиками программы еще не создан?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 29 2016 - 09:54

      Добрый день, Юрий Сергеевич!
      Раньше в 7.7 была подобная унифицированная печатная форма в бюджетной бухгалтерии, теперь в 8.х ее нет ни в одной типовой конфигурации.
      Но в интернете можно найти печатную форму в виде внешнего отчета, в том числе для типовой бухгалтерии. Поищите на Инфостарте, там часто выкладывают подобные решения, правда, платно.

  • Avatar

    promtrubka Сен 29 2016 - 08:10

    Здравствуйте!
    У меня вопрос по ЗУП 3.0. Сотрудник проработал полностью весь сентябрь, а также работал в выходной день. Я заполнила документ “Работа в выходной..” 10.09. – 8 часов.
    Оплата у работника почасовая. В табеле стоит правильно, явка – 176 часов, работа в выходной РВ – 8 часов. При расчете зарплаты программа ставит: оплата за работу по часовому тарифу – 184 часа и плюс двойная оплата за выходной. Что надо делать?

  • Avatar

    gurevich Сен 27 2016 - 20:50

    Вопрос по курсу ЗУП 8, задание 3-12
    Разовая премия не попадает в выплату аванса за февраль

  • Avatar

    nastik372 Сен 27 2016 - 14:22

    Подскажите пожалуйста, где в 1С 8.3 ЗУП сформировать отчет ФСС

  • Avatar

    gav Сен 27 2016 - 12:44

    Привет! Возник вопрос по ЗУП 2.5. Ситуация такая. Сотрудник уходит в отпуск с 05/09. Отпускные должны быть ему выплачены 02/09. В расчетный период для расчета отпуска входит август. 31/08 рассчитал зарплату за август. 02/09 рассчитал отпускные. При выплате отпускных 02/09 обнаружил, что в регист “НДФЛ расчеты с бюджетом” кроме НДФЛ с отпускных за сентябрь есть и записи по НДФЛ с зарплаты за август. Мне это не понравилось, думаю, что это ошибка. Сколько я не пробовал, ничего не получалось. Решил сделать так. Отменил проведение начисления отпускных после расчета и выплату отпускных. 09/09 провел выплату зарплаты. Затем провел начисление отпускных. 10/09 провел выплату отпускных. Тогда по регистрам прошло все нормально. Но, запись в регист “НДФЛ расчеты с бюджетом” по строке Дата исчисления/удержания налога сделана 10/09. Что тоже неверно! Как быть? Спасибо!

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 13:07

      Добрый день! Да в ЗУП 2.5 при полном учете НДФЛ очень важно соблюдать правильную хронологию проведения документов Начисление – Выплата. Разработчики рекомендуют по возможности перейти на упрощенный учет НДФЛ. Подробно об этом рассказывала на семинаре по 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 г – http://www.profbuh8.ru/product/otchet-oct2016/#s2

  • Avatar

    aleks210662 Сен 27 2016 - 09:46

    Здравствуйте! У нас интернет-магазин.
    1) Отгрузку производим транспортными компаниями – делаю реализацию Торговля, комиссия. Проводка- 45.01-41.01.
    2)Компания отчитывается по доставке- у меня идет Отчет комиссионера. Проводки- 90.02.01- 45.01, 62.01- 90.01.1
    3) Компания перечисляет нам деньги(если выручку забирают они)
    Проводки- 51-62.01
    4) Конечный покупатель после доставки заказа возвращает нам товар по почте наложенным платежом. Как провести возврат товара в 1С?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 27 2016 - 10:20

      Галина, спасибо, я увидела. Позже отвечу.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 27 2016 - 10:54

      Галина, добрый день! Счет 45.01 у Вас используется, что бы отследить все ли отгруженные товары доставила транспортная компания.
      Попробуем посмотреть, как движется количество. Дт 45.01 – Кт 41.01 – 10 единиц товара Вы передали в доставку. Компания отчиталась Дт 90.02.01 – Кт 45.01 – 10 единиц они доставили весть товар. Счет 45.01 закрылся. Теперь, если бы товар Вам вернула транспортная компания, то Вы бы ввели документ “Возврат товаров от покупателя” Дт 90.02.1 – Кт 45.01 (сторно) 1 ед. товара.Но товар Вам возвращает покупатель физлицо, это уже товар Ваш, который учитывается на счете 41.01, т.е. вводим документ “Возврат товаров от покупателя” (контрагент физ. лицо, счет 41.01). Но меня теперь смущает аналитика по счету 62. Галина, не могли бы Вы привести скрин движений документа “Отчет комиссионера”

      • Avatar

        aleks210662 Сен 27 2016 - 12:03

        Добрый! Отправляю фото проводок

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 27 2016 - 13:56

          Галина, я увидела. Отправляю Вам инструкцию, как делать скрины:
          1. Жмите кнопку Print Screen Sys Rq – это копируется изображение с экрана.
          2. Открывайте на своем компьютере программу Paint
          3. Вставляйте через меню Правка – Вставить скопированное. Здесь же редактируете с помощью панели слева.
          4. Меню Файл – Сохранить как: сохраняете в нужное вам место (н-р, на рабочий стол) и ОБЯЗАТЕЛЬНО с расширением JPEG!!! Иначе не прикрепится рисунок. Программу можно закрыть.
          5. Заходите на сайт, нажимаете на кнопку ответить или пишите новый комментарий. Хотя бы пару слов.
          6. Ниже окна комментария и кнопки Отправить комментарий есть окно, а рядом с ним кнопка Обзор.
          Нажимаете на эту кнопку и выбираете свой сохраненный файл.
          7. Теперь жмем кнопку Отправить комментарий. Как только отправится, вы можете увидеть – получилось подцепить файл или нет, и какой

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 27 2016 - 21:24

          Галина, добрый вечер! Пока могу предложить следующее решение.
          1) Отгрузку производим транспортными компаниями – делаем реализацию Торговля, комиссия. Проводка- Дт 45.01- Кт 41.01.
          2)Компания отчитывается по доставке- Отчет комиссионера. Здесь для расчетов с комиссионером за товары рекомендуется использовать счет 76.09 (исправляем на закладке Главное) . Проводки- Дт 90.02.01- Кт 45.01, Дт 76.09 – Кт 90.01.1, и начисление комиссионного вознаграждения Дт 44.01 – Кт 60.01
          3) Компания перечисляет нам деньги(если выручку забирают они)
          Проводки – Дт 51- Кт 76.09, нами перечисляется вознаграждение данной компании – Дт 60.01 – Кт 51 (или же вознаграждение удерживается из выручки)
          __________________________________________________
          На данном этапе счет 45.01 закрыт, наши расчеты с компанией на счете 76.09 и 60.01 закрыты.
          4) Конечный покупатель после доставки заказа возвращает нам товар по почте наложенным платежом. Документ “Возврат от покупателя” (Дт 90.02.1 – Кт 41.01 (сторно), Дт 62.01 Физлицо – Кт 90.01.1 (сторно), Дт 62.02 – Кт 62.01 (сторно)) На основании документа вводим “Списание с р/счета” (Дт 62.02 – Кт 51). Счет 62 – закрыт. На счете 41.01 – количество товара, которое Вам вернули. Далее, если это брак, то списываете, если не брак, то передаете транспортной компании

          • Avatar

            aleks210662 Сен 28 2016 - 08:20

            Здравствуйте, Елена! У меня не было проводки по физ. лицу, чтобы ее сторнировать. Дт 62.01 Физлицо – Кт 90.01.1

            • Avatar

              Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 28 2016 - 09:30

              Галина, доброе утро! Тогда напишите, пожалуйста, как Вы возвращаете деньги покупателю-физлицу. Какие делаете проводки? Какими документами? Что указываете в аналитике?

  • Avatar

    dinara245 Сен 26 2016 - 14:48

    Это в программе ЗУП 3.0

  • Avatar

    dinara245 Сен 26 2016 - 14:47

    Добрый день! когда формирую отчет штатные сотрудники, даты рождения некоторых сотрудников высвечиваются красным. Это указывает на ошибку какую- то?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 28 2016 - 19:38

      Здравствуйте!
      Это те сотрудники до дня рождения которых осталось менее 45 дней!
      Вы можете самостоятельно просмотреть настройки этого условного оформления и убрать или изменить его, если оно Вам не нужно (Ещё – Прочее – Изменить вариант отчета – вкладка “Условное оформление”)

  • Avatar

    nastik372 Сен 25 2016 - 15:31

    Добрый день! У меня вопрос по ЗУП 1С 8.3 У меня есть начисления фиксированной суммой. Я в настройках правильно или нет, но поставила их. Пробую начислить, не получается. Не ставится период, программа ругается. Как поставить сотруднику начисление фиксированной суммой, т.е. начисление всегда будет вводится вручную. Спасибо.

  • Avatar

    Abu5302 Сен 23 2016 - 19:03

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1648)

    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.1.74)

    Помогите разобраться ?

    Расчет НДФЛ.

    За июнь 2016 года зарплата начислена в сумме 1314 руб 26 коп. за 2рабочих дня.

    Вычет на одного ребенка 1400,00 руб.

    НДФЛ не удержен, т.к. зарплата меньше льготы.

    За июль месяц начислено зарплаты 2 792 руб 87 коп. за 5 рабочих дней и уволен.

    НДФЛ удержен в сумме 170 руб., а должно быть 181 руб.

    Должно быть 2 792, 87 – 1400,00= 1 392,87 * 13%= 181,00

    Льготная сумма вычета от 06 месяца в сумме 85, 71 руб прибавляется к вычету 07 месяца, получается льготный вычет 1400 руб + 85,71 руб= 1485,71 руб.

    Зарплата за 07 месяц 2 792,87 – 1485,71(вычет НДФЛ)= 1 307,16 * 13% = 170,00

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 28 2016 - 19:30

      Здравствуйте!
      Вероятно в Вашей программе установлена настройка, при которой вычет считается не в пределах конкретного месяца, а нарастающим итогом с начала года. Поэтому неизрасходованный за июнь вычет применяется в июле. Если Вы не согласны с таким расчетом, просто поменяйте настройку. Она находится в настройках Учетной политике организации (справочник “Организации”)
      Более подробно вопрос учета НДФЛ в ЗУП 3.1 рассматривается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-16-01.html

  • Avatar

    nastik372 Сен 22 2016 - 11:47

    подскажите пожалуйста, как сформировать расчетную ведомость по начислениям и удержаниям по всем сотрудникам с сальдо на начало и конец 1 с 8.3

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 22 2016 - 12:13

      Добрый день!
      Вы работаете в Бухгалтерия 3.0? Тогда вы это можете сделать по отчету зарплаты: Расчетная ведомость Т-51. Это типовой отчет под расчетную ведомость организации
      (раздел Зарплата и Кадры – Зарплата – Отчеты по зарплате)

      • Avatar

        nastik372 Сен 22 2016 - 12:34

        Спасибо. Нашла расчетную ведомость, но наверное глупый вопрос, там не отражается оклад, наверное где-то в настройках, там графа сдельная, повременная работа, мне это не надо. Я,
        конечно, извиняюсь, просто не работала в 1С 8.3 до этого я работала в Камине, поэтому может и вопросы-то глупые задаю. Подскажите, пожалуйста, как показать оклад в расчетной ведомости? в расчетном листке он есть. Спасибо заранее.

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 22 2016 - 13:02

          Добрый день! Вы нашли унифицированную форму Т-51. Посмотрите другие варианты отчетов раздел Зарплата и Кадры – Зарплата – Отчеты по зарплате (например Анализ зарплаты по сотрудникам)

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 22 2016 - 13:14

          Там все просто: входите в настройки в на закладке Поля и Сортировки (Вид настройки: Расширенный) добавьте поле Тарифная ставка. Все отразится в отчете, как Вы хотите

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 22 2016 - 13:14

          Вот итоговый вариант

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 22 2016 - 13:22

          Но отчет Анализ по сотрудникам (по месячно) -посмотрите, как советует Елена. Скорее всего, Вам он будет, действительно, удобнее, если Вам нужна информация по видам расчета, а именно “всего” – начислено, удержано, к выплате.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 22 2016 - 12:27

      Можно использовать другой отчет: Свод начислений, удержаний и выплат, но тогда придется поработать с Настройками, если хотите видеть его в другой более удобной форме списком.
      На курсе Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ мы учим работать с настройками отчетов подробно.
      Вот ссылка на курс: http://www.profbuh8.ru/perehod-3-0/#about-2

      Также Вы можете работать с ОСВ по 70 счету с показом аналитики по сотрудникам

  • Avatar

    natali.d78 Сен 20 2016 - 21:12

    ПФР и ФСС после проведенной проверки начислили штрафы и пени за неправильное начисление пособий по беременности и родам.Как правильно отразить это в ЗУПе?

  • Avatar

    nata071170 Сен 20 2016 - 12:19

    Добрый день!
    Наша организация имеет выделенные и не выделенные на отдельный баланс обособленные подразделения. Выделенные на отдельный баланс в 1С. КОРП занесены как организации. Подскажите, пожалуйста:
    Как сформировать декларации по налогу на имущество в ИФНС по местам регистрации имущества? Я внесла информацию на закладку “Объекты с особым режимом налогообложения”. Теперь эти объекты не попадают в декларацию по головной организации. Но сформировать автоматически декларации в другие ИФНС не получается.
    Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 20 2016 - 13:04

      Добрый день, Наталья Юрьевна!
      Мы не консультируем по организации КОРП, но предположения такие: Вы внесли информацию на закладку “Объекты с особым режимом налогообложения” задним числом? После этого делали перерасчет налога на имущество при перезакрытии месяца, чтобы все правильно встало на нужные ФНС? Тогда у Вас должно, по идее, разделиться заполнение по разным введенным ИФНС. По тому, где не заполняется, я думаю, Вы не сделали перерасчет налога. Объект исключился из первой ИФНС, а во второй не нашел данных для отражения.

  • Avatar

    teanai Сен 20 2016 - 07:31

    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, я внесла изменение в штатное расписание с 01.09. документом Изменение штатного расписания” провела, но при расчете з\платы в начислении формируется расчет исходя из старого оклада. В чем может быть моя ошибка?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 20 2016 - 12:57

      Здравствуйте!
      Документом “Изменение штатного расписания” Вы вносите корректировку только в само Штатное расписание. Это никак не влияет на расчет. Необходимо ещё внести изменения для самих сотрудников. Документом “Кадровый перевод” или “Изменение оплаты труда” или “Изменение плановых начислений”. В курсе это подробно рассматривается.

  • Avatar

    Оксана Лесникова Сен 19 2016 - 21:02

    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как сформировать в ЗУП 2,5 общую справку 2-НДФЛ в текущую ИФНС, если в середине года произошел переход из одной инспекции в другую?

  • Avatar

    Галина Войтецкая Сен 19 2016 - 16:34

    Добрый день, вопрос по НДФЛ. Нужно ли перечислять второй раз НДФЛ удержанный с работника за август, по сроку выплаты з/п 10.09.2016г. если ему в день з/пл была отправлена но не зачислена з/плата, ошибка в счете. А НДФЛ был отправлен полностью со всех вместе. А з/пл была заново отправлена и зачислена на следующий день.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 19 2016 - 17:07

      Добрый день, Галина! Думаю, что перечислять второй раз нужно. По сроку выплаты зарплаты 10.09.2016 г Вы переплатили НДФЛ (заплатили налог раньше, чем удержали с сотрудника, т.е. из собственных средств). Следует написать заявление о возврате ошибочно перечисленной суммы (письмо ФНС России от 29.09.2014 № БС-4-11/19714@). Возьмите себе за правило перечислять НДФЛ только после того, как убедитесь, что зарплата всем сотрудникам зачислена на счет. Вы можете уточнить в налоговой инспекции, как Вам в данной ситуации правильно поступить

  • Avatar

    tatiana.zl Сен 19 2016 - 15:33

    добрый день, подскажите пожалуйста . в б/л сентября в расчет ср. заработка не попадают доходы сотрудника с превыдущего места работы. программа ЗУП 3.0 , сотрудник принят был год назад. А с января мы перешли на ЗУП 3.0 выгрузив сведения по сотрудникам на 01.01.16.

  • Avatar

    olgasakh66 Сен 17 2016 - 12:59

    Работаю в 1С Бух 3.0

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Сен 17 2016 - 16:12

      Добрый день!
      Вопросник для пользователей курса есть и сейчас. Он доступен всем проходившим курс и находится в личном кабинете после финальных вопросов и Сертификатов (скриншот)

  • Avatar

    olgasakh66 Сен 17 2016 - 12:58

    Добрый день! Ранее прошла курс, теперь не могу найти вопросники. Очень удобно читать вопросы других бухгалтеров.
    Подскажите!

  • Avatar

    tatyagalkina Сен 17 2016 - 10:30

    Здравствуйте! При начислении заработной платы за месяц программа не видит,что сотрудник в данном месяце был на больничном,а потом в отпуске,в связи с чем считает зп как за полностью отработанный месяц. Как нужно в начислениях настроить приорететы ?

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Сен 17 2016 - 11:41

      Добрый день, уточните, в какой программе работаете?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 19 2016 - 11:38

      Здравствуйте!
      Необходимо в настройках вида начисления (который Вы подразумеваете под “заработной платой за месяц”, например “Оплата по окладу” – я точно не знаю какой вид начисления основной для Вашего сотрудника) на вкладке “Приоритеты” в колонке “Начисления, приоритет которых выше” перечислить все те виды начисления, которые вытесняют этот вид начисления. В данном случае там должен быть как минимум “Больничный” и “Отпуск основной”

  • Avatar

    i_boldyreva Сен 14 2016 - 12:25

    Скажите, пожалуйста, где в ЗУП 3.0 можно указать виды расчета, которые будут входить в расчетную базу для оценочных обязательств по оплате отпусков?
    В 2.5 виды расчета можно указать в параметрах учета на закладке “Оценочные обязательства”.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 14 2016 - 14:08

      Здравствуйте!
      Я так понимаю речь идет о Нормативном методе расчета? Если так, то в базу для расчета Оценочных обязательств входят все начисления, для которых установлен флажок “Включать в базу начислений при расчете среднего заработка”.

  • Avatar

    i_boldyreva Сен 14 2016 - 12:05

    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть взносы за счет оценочных обязательств с выплаты отпусков за счет оценочных обязательств в разрезе каждого фонда: ПФР, ФСС, ФОМС (по сотруднику, по подразделению, по организации в целом)?

  • Avatar

    asazonov45 Сен 14 2016 - 09:44

    Добрый день. ЗУП 3.0 (3.0.25.93)

    сотрудник по договору ГПХ ( договор, акт, начисление) взносы встали в ПФР и ФФОМС.

    формирую анализ взносов в фонды

    почему в графе “Не облагается” для фсс встала вся сумма, а для ФСС_НС не встала ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 15 2016 - 13:12

      Здравствуйте!
      Дело в том, что доход по договорам ГПХ для взносов в ФСС является объектом обложения взносами, но не облагается, поэтому доход договорников заполняется в колонку “Не облагается” для отчета ФСС. А для взносов ФСС НС такой доход не является объектом обложения, поэтому то он и не попадает в колонку “Не облагается”. Кстати, именно отсюда появляется разница в заполнении Раздела 1 Табл. 3 и Раздела 2 Табл. 6 отчета 4-ФСС. Подробно этот вопрос рассматривает Елена Грянина на семинаре, посвященном формированию 4-ФСС за полугодие 2016 года: http://www.profbuh8.ru/product/otchetnost-2kv2016/#s2

  • Avatar

    byxnc Сен 13 2016 - 13:35

    Добрый день! При открытии программы версия 8.3 2027 выходит сообщение об ошибке потока. что можно предпринять? Конфигурацию тоже не открывает. Я делала проверку конфигурации – ошибок нет. Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 13 2016 - 13:43

      Добрый день!
      Посмотрите, пожалуйста, нашу статью по исправлению формата потока. мы надеемся, что она Вам поможет: http://www.profbuh8.ru/2016/04/ispravlenie-oshibki-formata-potoka-1s/

      Если все предложенные рекомендации не сработали, придется отдавать базу для анализа специалисту 1С. Но обычно действия, приведенные в статье, в 90% случаев решают проблему.
      Пробуйте!

  • Avatar

    illar Сен 12 2016 - 16:35

    Не смогла из-за рабочих накладок прослушать весь вебинатор Климовой М.А.Будет ли запись вебинара? Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 12 2016 - 17:04

      Да, Любовь! Запись нам техподдержка обещала. :)
      Как только обработают материал – пройдет рассылка по записи вебинара Марины Аркадьевны.

  • Avatar

    lb Сен 9 2016 - 13:58

    И снова Здравствуйте!
    У нас много случаев когда с Уволенными сотрудниками рассчитываются не в день увольнения , а позже. Поэтому получаются строки 100 с суммами расчета , но строки 110 и 120 с пустыми датами , а в день выплаты дохода наоборот заполнены строки 110 и 120 . а строка 100 – нет суммы, я понимаю как это получилось- разные даты в РН Ндфл сведения о доходах и РН ндфл расчеты с бюджетом, но я не могу понять что с этим новшеством делать, то ли заносит сумму дохода в день выплаты, и блок с пустыми датами удалить, то ли наоборот , заполнить пустые даты , датами реальной выплаты дохода? Или мы совсем не имеем право эту ситуацию исправлять , и все это сделано что бы выявить нарушения законодательства. Прошу ВАС разъяснить эту ситуацию. Мы сдали отчет , до того как вышли эти обновления, а сейчас нужно сдать корректирующую форму, а тут и “повылазило” ЭТО.
    Спасибо за ответ

  • Avatar

    lb Сен 9 2016 - 11:37

    Добрый день!
    Сейчас формируются блоки с доходами, с которых НДФЛ не брали, что с ними нужно сделать ?
    Посмотреть почему они сформировались и разнести их в правильные блоки
    или оставить так как есть, а потом объяснять в налоговой , почему с этих сумм не взят НДФЛ ? где прочитать про это новшество ?
    В такой блок попадает Материальная помощь меньше 4000.
    Это правильно ?
    Спасибо за ответ

  • Avatar

    lb Сен 9 2016 - 11:11

    Здравствуйте!
    Наша бухгалтерия решила выплачивать ученический отпуск вместе с заработной платой, и ндфл в документе Начисление отпуска сотрудникам организаций ( вид отпуска Оплата Ученических Отпусков) не рассчитывают , дату выплаты дохода ставят равной дате выплаты зарплаты, поэтому в форме 6-НДФЛ получаются блоки с суммой в строке 100 и нулевыми датами в строках 110 и 120 . Что нужно сделать, чтобы отчет был правильным ? О том , что документ ОТПУСК имеет особые условия перечисления налога, и налог в этих документах должен быть рассчитан обязательно – не слышат.
    Спасибо за ответ

  • Avatar

    Рустам Кадимов Сен 9 2016 - 07:39

    Здравствуйте,

    Ведем параллельно учет заработной платы в 2.5 и 3.0 по одной и тоже организации. В 3.0 отпускные рассчитываются правильно. А в 2.5 на расчет дней влияют региональные праздничные дни. И чтобы правильно рассчиталось в 2.5 региональные праздничные дни из производственного календаря приходится убирать. Не сталкивались с такой проблемой?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 9 2016 - 13:21

      Здравствуйте!
      Чтобы я понял ситуацию пришлите пожалуйста скрин печатной формы расчет среднего заработка из ЗУП 2.5 и ЗУП 3.0, чтобы я увидел разницу в учтенных днях при расчете среднего.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 17 2016 - 11:48

      Здравствуйте!
      Я не совсем понял, а что за праздник 17 июля – это какой-то региональный праздник? Государственного праздника в этот день нет.

      Но если в этот день 17 июля действительно был бы праздничный день, то тогда этот праздничный день должен входить в количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце (Письмо Минтруда России от 15 октября 2015 года № 14-1/В-847 (п. 1)), т.е. должно быть не 12 отработанных дней, как в 3.0, а именно 13 как в ЗУП 2.5.

      Но всё равно не совсем понятно, что за праздник 17 июля

      • Avatar

        Рустам Кадимов Сен 19 2016 - 06:26

        Здравствуйте, Дмитрий Герасимов.
        В первом сообщении я написал, что на расчет влияют региональные праздники.
        17 июля 2015 года – это мусульманский праздник “Ураза-байрам”. Отмечается в Башкирии и Татарстане, и объявлен выходным днем.
        Если в 2.5 правильно, то почему в 3.0 не так?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 20 2016 - 19:18

          Я полностью смоделировал Вашу ситуацию в своей базе и у меня в 3.0 учитывается именно 13 дней (то есть также как и в Вашем расчете в 2.5). Затрудняюсь ответить почему у Вас в 3.0 такой расчет не получается, надо смотреть базу.
          Попробуйте перепровести документы, которыми в Июле 2015 года были начислены Отпускные и зарплата. Если не поможет надо смотреть базу.

  • Avatar

    Нина Таранникова Сен 8 2016 - 10:23

    Добрый день!
    Вопрос по бесплатному вебинару Климовой М.А.:
    Здание имеет кадастровую стоимость.Как считать налог на имущество на системы АПС, охранной сигнализации,лифты , которые находятся в здании , но учтены отдельными объектами учета с другими сроками амортизации?
    Заранее благодарю Вас.
    Будет ли запись вебинара??

  • Avatar

    Ольга Сен 8 2016 - 09:58

    На предприятие прошла индексация с 1 сентября. Как индексировать средний заработок для сдельщиков. ЗУП 2.5

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 12 2016 - 15:03

      Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста скрин настроек вида начисления (вкладку “расчеты”), который назначен в плановом порядке для сдельщиков Вашей организации.
      Также уточните Вы отражали факт индексации заработка для сдельщиков в программе? Если да, то каким документом (пришлите скрин)?

      • Avatar

        Ольга Сен 12 2016 - 15:17

        Индексацию провели документом “Кадровое перемещение”. Так как у сдельщиков нет ни оклада, ни тарифа индексацию им не провести.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 12 2016 - 16:12

          Хоть вид начисления этих сотрудников и не предполагает никакой зависимости от оклада, но все равно следует добавить этих сотрудников в документ, которым выполнена индексация. Это позволит программе понять, что требуется проиндексировать доход таких сотрудников за период до индексации, при расчете среднего заработка.

          • Avatar

            Ольга Сен 13 2016 - 13:59

            Мы их добавили. В регистр с коэффициентом индексации они не попадают, если бы можно, как нибудь добавить сотрудника с коэффициентом индексации.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 13 2016 - 20:34

      Странно, у меня по ним прошла индексация и в регистр они попали и индексация учитывается при расчете среднего.

      Пришлите пожалуйста скрин документа “Кадровое перемещение”, в котором Вы отражали индексацию. Так чтобы была видна вкладка “Начисления” и строки с этими сотрудниками сдельщиками.

  • Avatar

    tat111158 Сен 7 2016 - 02:19

    Доброго дня! У меня вопрос по незавершенному производству (НЗП). К счету 20 я установила субконто “Договоры”. Мне необходимо, чтобы прямые затраты по счету 20 (израсходованные материалы) оставались на НЗП до момента выполнения (закрытия) договора. Как это сделать в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3????

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 7 2016 - 10:19

      Татьяна, добрый день!
      Вам придется вносить изменения в конфигурацию программы. В типовом варианте к счету 20 нет субконто Договоры, и все регламентные операции закрытия счета выполнены разработчиками без учета этого Вашего субконто. Поэтому однозначно – доработка. Или ручная правка, но правя одно, Вы наверняка “перекосите” учет. Я не знаю, как поведет себя программа в этом случае при закрытии месяца. Новая аналитика не участвует в программе. Вы можете только собирать по ней данные, а работать программа будет по старому, пока Вы не измените алгоритм ее работы.
      ——————————————-
      Бухгалтерия особо не предназначена для производственного учета, для того, чтобы иметь больше свободы и возможностей в реализации производственных процессов есть другие конфигурации – Комплексная автоматизация, УТ, УПП. В УПП это реализовать можно.

  • Avatar

    notka412 Сен 6 2016 - 12:31

    Добрый день! Прошу помощи, столкнулась с нестандартным вопросом. В ходе различных перемещений и разделений есть потребность изменить группу учета основного средства. ОС было Сооружением, а должно стать Оборудованием. Как это можно провести в бухгалтерии предприятия 3.0. Списать ОС и заново поставить на учет не могу – повлияет на финансовый результат. Заранее спасибо за помощь.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 7 2016 - 09:14

      Добрый день, Наталия! С технической точки зрения никаких особых проблем нет. Группа учета ОС – выбирается в карточке ОС из перечисления Группа учета ОС. Данный реквизит не периодический (его значение на определенный момент времени в регистрах не хранится), вы можете его изменить с Сооружения на Оборудование и записать. Следует подумать о налоге на имущество. ОС, относимые к группе Сооружения являются для программы недвижимым имуществом и включаются в налогооблагаемую базу по налогу на имущество. ОС из группы Оборудование – недвижимое имущество и здесь возможны варианты ( либо не является объектом налогообложения, либо льготируемое имущество на основании п. 25 ст. 381 НК РФ, либо облагаемое имущество). Нужно тщательно оценить с данной точки зрения последствия смены группы ОС, учитывая конкретную ситуацию на Вашем предприятии.

  • Avatar

    Эльвира Ледовских Сен 4 2016 - 15:20

    Добрый день, уважаемые создатели и преподаватели ПРОФБУХ8! Я очень рада, что присоединилась к вашей команде ))) Приобрела и классные курсы по 1С БП и ЗУП и различные семинары от замечательных лекторов! Хотя, чувствую, что из-за загруженности по-работе, навряд ли стану уже получать Ваши сертификаты, но меня это не смущает – главное ведь не бумажка, а ЗНАНИЯ. ))) Курсы и Ольги, и Елены смотрю и использую в конкретных практических ситуациях (когда возникают сложности). И вот, кстати есть 2 вопроса, в которых прошу помочь разобраться, или подсказать, где в курсах по БП это можно быстро посмотреть:
    1. Зарегистрировали обособленное подразделение (не выделено на отдельный баланс, просто офис в столице нашего региона, а производство в районном центре). Как сделать так, чтобы в счетах-фактурах автоматом проставлялся ИНН организации, а КПП обособки? и вообще как в БП 8.3 зарегистрировать обособку?
    2. Столкнулась с тем, что организация реализует на сторону материалы, причем поставщики выписывают нам их в тоннах, а мы их реализуем покупателям в куб.м. Есть конечно соответствие кубов и тонн через плотность, но есть ли в 1С возможность учитывать одну и ту же номенклатуру в разных единицах измерения, чтоб, при реализации скажем 1 куба песка списывалось автоматически 1,6 тонны этого же песка?
    1С БП у меня базовая – вмешательство программиста полагаю не предусмотрено. Буду очень благодарна за ответ!!! Наилучшие пожелания всей команде ПРОФБУХ8!!!

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 4 2016 - 17:33

      Добрый день, Эльвира!
      Спасибо за теплые слова.
      По поводу Ваших вопросов:
      – Подробный ответ (с иллюстрациями) на вопрос №2 по поводу единиц измерения есть в нашей статье на сайте (ссылка: http://www.profbuh8.ru/2016/08/voprosyi-otvetyi-po-1s-buhgalteriya-8-red-3-0-po-rezultatam-iyulya-2016-sbornik-5/) Посмотрите, пожалуйста вопрос 7. Как работать в программе с одной и той же номенклатурой, но в разных единицах измерения?
      – По поводу вопроса №1: программа 1С: Бухгалтерия версии ПРОФ (именно этой версией мы работаем на курсах) не работает с обособленными подразделениями. Данная функция реализована в версии КОРП. Если же у Вас просто стоит задача указывать в документах особые реквизиты Грузоотправителя или Грузополучателя, то тогда можно использовать в документах ссылки “Доставка” или “Грузоотправитель и Грузополучатель”. Более подробно данные вопрос обсуждается здесь: http://www.profbuh8.ru/2016/07/gruzootpravitel-obosoblennoe-podrazdelenie-prodavets-osnovnaya-organizatsiya/

      • Avatar

        Эльвира Ледовских Сен 5 2016 - 18:55

        Огромное, спасибо, Елена!!! ))) Сейчас все посмотрю )))

      • Avatar

        Эльвира Ледовских Сен 20 2016 - 12:41

        Елена, добрый день! посмотрела по обособкам по присланной Вами ссылке – строку грузоотправитель обособкой заполнила (там только наименование и адрес получается указать). Проблема в том, что КПП все-равно самой организации проставляется – почему – мне все понятно. Если можно, только посоветоваться хочу – в принципе ведь это только в письмах Минфина и ФСН пишется, что должен быть ИНН огранизации, а КПП обособки – в налоговом кодексе такого требования нет – должен быть ИНН/КПП ПРОДАВЦА – а продавец как раз само юр лицо… Вот только думаю нашим покупателям грозит снятие вычета или нет? Может у Вас кто аргументированно что подсказать? Большое спасибо )))

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 20 2016 - 13:17

          Добрый день, Эльвира!
          Попробуйте вариант создания филиала в справочнике Контрагенты с видом контрагента “Обособленное подразделение”.
          Создаете головную организацию, у меня это Офис

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 20 2016 - 13:18

          Потом обособку: для этого выбираете вид контрагента “Обособленное подразделение” и указываете реквизит Головной контрагент

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 20 2016 - 13:19

          Тогда в счетах-фактурах должен браться ИНН и КПП правильно

          • Avatar

            Эльвира Ледовских Сен 20 2016 - 13:49

            Ирина, добрый день! Спасибо ))) Только у меня проблема не с покупателем, а с нами (Продавцом))). Нужно от нашей организации выписать счф так, чтоб в строке ИНН/КПП ПРОДАВЦА был ИНН нашей организации, зарегистрированной во Владимире, а КПП нашей обособки, расположенной в Муроме. Я аналогично завела через контрагентов самих себя (и голову и обособку), но ИНН/КПП в счете-фактуре и книге продаж проставляются головные ))). А в строке грузоотправитель нормально муромский адрес проставляется. Я так понимаю, программа то из наших реквизитов, заполненных при создании базы, Продавца то берет – я вот и думаю – мож это и правильно? Или наши покупатели пострадать могут?

  • Avatar

    inna.s Сен 1 2016 - 15:03

    Добрый день.Подскажите, пож-та, как выйти из сложившейся ситуации после перехода с ЗУП2.5 (релиз 2.5.98.1) на ЗУП3.0 (релиз 3.0.24.144) с 01.01.2016 г. Документы “Отпуск по уходу за ребенком” были внесены руками. Статус у таких сотрудниц не поменялся и остался “Работа” и продолжали накапливаться дни отпуска . После чего в указанных документах Дата начала отпуска была исправлена на 01.01.2016 (начало учета в 3.0). Статус у таких сотрудниц после этого поменялся на “Отпуск по уходу за ребенком”. НО!
    Теперь в Т-2 идет задвоение строк по Отпуску по уходу за ребенком, т.к. при переходе на 3.0 были автоматом сформированы документы “Перенос данных” с типом РОт, и в них присутствуют данные сотрудницы. Сейчас релиз 3.0.25.125. Как исправить задвоение в Т-2, при этом статус “Отпуск по уходу за ребенком” сохранился?
    Большое спасибо за ответ.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 2 2016 - 18:27

      Здравствуйте!
      Попробуйте убрать по этим сотрудницам записи из документа Перенос данных с типом РОт. Просто видимо программа дважды берет эту информацию и из документа “Перенос данных”, и из документа “Отпуск по уходу за ребенком”.

  • Avatar

    dma_2007_05 Авг 30 2016 - 16:57

    Добрый день.
    Скажите пожалуйста, как долго может висеть остаток по счету 08.04 без списания на 01 счет? Оборудование не используется. т.к. не готово помещение.

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Авг 31 2016 - 07:57

      Добрый день!
      Срок нахождения имущества на счете 08 не ограничен. Существует 4 условия, при которых актив принимается к учету в качестве основных средств:
      а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

      б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

      в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

      г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. (ПБУ 6/01).
      Именно готовность приносить экономические выгоды организации может служить основанием для перенесения объекта на 01 счет.

  • Avatar

    Наталья Тихомирова Авг 29 2016 - 15:22

    Добрый день.
    Организация занимается экспортом несырьевых товаров. С 01.07.16 изменился порядок принятия НДС к вычету при экспорте. Напишите, пожалуйста, какие изменения нужно внести в программу 1С, чтобы правильно вести учет экспорта в программе.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Авг 29 2016 - 17:04

      Добрый день!
      В Новостной ленте от 13 июля мы рассматривали данный вопрос. Привожу Вам настройки, которые необходимо сделать в программе. Если у Вас только несырьевой экспорт – то выбирайте порядок для него.
      1. Для всех сырьевых товаров необходимо в справочнике «Классификатор ТН ВЭД» установить признак «Сырьевой товар».
      Для этого необходимо открыть элемент номенклатуры в Справочнике «Номенклатура» – раздел “Классификация – ТН ВЭД”. Добавляем в справочник «Классификатор ТН ВЭД» новый элемент по кнопке «Подбор из ТН ВЭД» и устанавливаем флаг «Сырьевой товар»
      2. При поступлении товаров предназначенных для экспорта в документах «Поступление(акты, накладные)» необходимо правильно проставлять «Способ учета НДС». При приобретении товаров для “несырьевого” экспорта в документе «Поступление товаров(акт, накладная)» следует указывать способ учета НДС «Принимается к вычету». При приобретении товаров для “сырьевого” экспорта в документе «Поступление товаров (акт, накладная)» следует указывать способ учета НДС «Блокируется для подтверждения ставки 0%».
      3. В документе «Распределение НДС» начиная с III квартала 2016 г при расчете пропорции для распределения входного НДС в составе выручки, облагаемой НДС (по ставкам 18% и 10%), будет учитываться выручка от “несырьевого” экспорта

      • Avatar

        Наталья Тихомирова Авг 30 2016 - 08:59

        Добрый день. Если у нас экспорт только несырьевого товара, можно в учетной политике убрать галочку “Раздельный учет НДС” с 01.01.17?

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Авг 30 2016 - 20:13

          Добрый вечер! Чисто технически галочку убрать можно. Вопрос возникает, а нужно ли менять параметры учетной политики в середине года? Изменения внесены с 1 июля, до 1 июля раздельный учет применялся в программе. Что произойдет с движениями документов, если Вы намеренно или случайно перепроведете документы первого полугодия? Я считаю, что Вам лучше доработать с режимом “Раздельный учет” до конца года. Есть другой вариант: сделайте копию базы и в ней снимите галочку “Раздельный учет”. Перепроведите документы за июль и посмотрите, устроит ли Вас такой вариант работы. Перепроведите документы первого полугодия и сравните результаты. Все операции займут минут 30, но Вы точно узнаете стоит ли Вам отменять “Раздельный учет”.

  • Avatar

    bubnova.valentina2014 Авг 26 2016 - 12:10

    Добрый день!
    Суть вопроса: был получен аванс, выписан с-ф, занесено в книгу продаж.
    При отгрузке под полученный аванс Прошу пояснить (при формировании декларации по НДС) в Разделе 8 “Сведения из книги покупок”:
    – что должно стоять в графе “Номер и дата с-ф продавца” гр 02-03?
    – что должно отражаться в графе “Номер и дата документа, подтв. уплату ” гр 100-110?
    – какая организация должна указываться: получатель аванса и продавец или отправитель аванса?

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Авг 26 2016 - 12:18

      Ваш вопрос принят в обработку

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Авг 28 2016 - 15:57

      Добрый день!
      Правила заполнения Раздела 8 установлены Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@, а также Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 (ред. от 29.11.2014 г.).
      Согласно установленным правилам, при возмещении ранее уплаченного НДС, начисленного на аванс в счет предстоящих поставок, в книге покупок отражается:
      • В графе 02 – код операции 22
      • В графе 03 – порядковый номер и дата счета-фактуры продавца (реквизиты Вашего сч.-ф на аванс).
      • В графе 09 – наименование продавца (наименование Вашей организации).
      • В строке 100,110 Раздела 8 декларации по НДС (графа 7 книги покупок) – номер и дата документа, подтверждающего уплату налога, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Если у Вас не было ввоза товаров на территорию РФ, то эта графа останется пустой.

  • Avatar

    Наталья Викторовна Комарова Авг 24 2016 - 17:11

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно перенести справочник контрагентов из Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.260) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1964)
    в другую Бухгалтерия предприятия (другая организация) с такими же техническими параметрами.
    Контрагентов хотелось бы выгрузить действующих, т.к. база очень большая.
    Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 24 2016 - 17:21

      Добрый день, Наталья!
      Есть обработка на диске ИТС “Выгрузка и загрузка данных xml”. Скачайте и попробуйте в копии сделать перенос. Взять нужно именно обработку для 8.3, т.е. для управляемых форм.
      Чтобы не было задвоений информации по контрагентам переместите переносимые контрагенты в отдельную папку, где будут только те контрагенты, которых нет в той базе, в которую переносите.
      Попробуйте сначала загрузить данные в копии, чтобы потренироваться, обработка для 8.3 не очень удобна в работе, в отличие от своего аналога 8.2, но разобраться можно.
      Также в интернете есть обработка “Загрузки данных из таблиц” (у нас тоже есть такая обработка, но она идет к курсу переход на 3.0, где наш программист дает методику переноса и настройки для загрузки самых разных справочников).
      Здесь уже пройдет точно без задвоений. Приходите к нам на курс: http://www.profbuh8.ru/perehod-3-0/#about
      Научим и дадим все инструменты для переноса.

      • Avatar

        Наталья Викторовна Комарова Авг 26 2016 - 13:07

        Добрый день, Ирина!
        У нас оплачен курс по Бух 3.0.
        Но пока еще не бралась за изучение.
        Не подскажите, в каком блоке искать ответ на мой вопрос?
        Спасибо!


        С уважением,
        Наталья Комарова

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 29 2016 - 07:58

          В бонусе курса Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ Вам доступен курс Переход на ред 3.0:
          http://www.profbuh8.ru/2015/09/buh-perehod-download/

          Скачивайте его и смотрите 1-ю часть, там показано, как можно переносить справочники по обработке Загрузка данных из табличного документа.
          Если захотите воспользоваться другой обработкой – “Загрузка и выгрузка данных xml”, то, как я писала., она есть на диске (сайте) ИТС.

  • Avatar

    9mary09 Авг 24 2016 - 13:40

    Добрый День!
    Поясните пож-та вопрос о процессе обучения по курсу Бухгалтерия 8.3 полный комплект, в каком виде мы получаем комплект,их чего он состоит, выезжает ли к нам ваш специалист,можем ли мы просматривать модули после прохождения курса через некоторое время в случае необходимости,как выглядят сертификаты о прохождении,сколько человек с организации по одному счету могут пройти курсы и получить сертификаты?

  • Avatar

    ofis.asya Авг 24 2016 - 13:13

    Добрый день!Работаю в ЗУП 2.5. Существует ли возможность при приеме на работу иностранного гражданина сразу прописать данные миграционной карты, постановки на учет и номер патента, чтобы эти данные потом можно было подтянуть в Уведомление о заключении трудового договора или расторжении трудового договора?Спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 26 2016 - 12:36

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста какую печатную форму Вы имеете ввиду в ЗУП 2.5, когда говорите о “Уведомление о заключении трудового договора”?
      Печатную форму “Трудовой договор”, которая печатается из карточки сотрудника?
      Или может быть какую-то внешнюю печатную форму?

      • Avatar

        ofis.asya Авг 26 2016 - 13:30

        Совершенно верно. Это внешняя печатная форма.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 28 2016 - 13:46

          Специальных типовых реквизитов в программе для хранения этой информации нет, но можно их добавить. В карточке сотрудника на вкладке Дополнительно можно добавить дополнительные реквизиты (свойства, категории) нужного Вам типа и хранить в них подобную информацию.
          Только придется доработать внешний отчет, чтобы он научился брать эту информацию из созданных реквизитов (свойств, категорий).

  • Avatar

    vejnatalya Авг 22 2016 - 14:44

    Добрый день, подскажите, пожалуйста, где найти документ “Корректировка поступления” в 1С Предприятие 8.2 (8.2.19.83) ред.2.0 (2.0.65.33)?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 22 2016 - 15:48

      Добрый день, Патрик Валентинович!
      Встаньте на документ Поступления товаров, работ и услуг и по кнопке Действия – на основании выберите Корректировку поступления.

  • Avatar

    Наталья Игнатьева Авг 22 2016 - 07:46

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, разницу между ЗУП 3.0 Базовая и версия Проф. В конфигурации БП только 2 отличия : невозможность ведения нескольких организаций и нельзя менять конфигурацию. А вот про ЗУП не можем понять. Заранее спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 22 2016 - 17:47

      Здравствуйте!
      Отличия такие же, как и для БП: в “базовой” можно вести только одну организацию в рамках одной информационной базы, в “базовой” одновременно может работать только один пользователь, “базовую” нельзя дорабатывать (нельзя менять конфигурацию).

  • Avatar

    Елена Авг 21 2016 - 08:21

    Добрый день.
    Разрешите повторить вопрос, т.к. похоже задала до этого не в той теме.
    Я пока прохожу только обучение по 1С 8.3, а сейчас срочно встал вопрос какие продукты 1С приобретать для организации. Организация была на аутсорсинге, численность сотрудников 27 человек, планируем принять еще человек 10.
    Сейчас хотим купить 1С Бухгалтерия 8.3.
    Скажите, пожалуйста, нужно все-таки приобретать ЗУП при нашей численности?
    Посмотрела, что в 1С Бухгалтерия 8.3 Т-2 есть. Штатное расписание и табель не формируются. На табель предлагают внешние доработки. А что еще не хватает в Бухгалтерии 1С 8.3 для отражения кадрового учета?
    Аутсорсеры готовы передать нам базу по 1С 8.3. Если у них ПРОФ, то сможем перенести в Базовую?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 21 2016 - 10:47

      Елена, добрый день!
      В Бухгалтерии ограниченный зарплатный блок, и если у Вас учет достаточно сложный: премии, учетные отпуска, графики, то Вам однозначно нужно приобретать ЗУП. Очень многие операции сейчас для учета НДФЛ для правильного попадания приходится делать документом учета НДФЛ и ручными проводками. Возможно, это доработают, а, возможно, и нет. Мы не являемся представителями разработчиков и говорить за них не можем.
      Сейчас организация до 60 человек в Бухгалтерии имеет право работать с документами начисления зарплаты, больничного и отпуска. Причем для правильного попадания в форму 6-НДФЛ по ним бывают проблемы.
      —————
      Поработайте сначала на Бухгалтерии 3.0, посмотрите, устраивает ли Вас то, что есть. Закройте хотя бы квартал, а потом решайте – нужно ли Вас приобретать ЗУП. Конечно, разработчики НИКОГДА не будут так совершенствовать зарплатный блок Бухгалтерии, чтобы пользователи обходились без ЗУП. Но у Вас маленькая организация, возможно, очень примитивный учет по зарплате и есть возможность править и делать отчетные формы вручную. Это можете оценить опытным путем только Вы сами.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 21 2016 - 10:48

      По поводу переноса базы из ПРОФ в базовую. Вы сами не сможете точно. Они смогут.

  • Avatar

    Владимир Голоденер Авг 18 2016 - 19:43

    Добрый день!
    Как настроить синхронизацию между двумя организациями (Юридическими лицами) в программах: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.263) и Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.113). Если в БП эти организации установлены, каждая в своей информационной базе, а в ЗУП эти же организации установлены в одну информационную базу.
    При создание настройки синхронизации для второй БП 3.0 она записывается поверх существующей настройки (то есть заменяет путь подключения к информационной базе и.т.д.). Напишите пожалуйста по шагам , как создать две настройки для ЗУП 3.0 с фильтром для необходимой организации.

    Заранее благодарен Владимир!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 20 2016 - 12:31

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.0 необходимо настраивать несколько синхронизаций, т.е. для синхронизации с каждой Бухгалтерской базой. У каждой из этих синхронизаций нужно указать свой путь к Бухгалтерской базе, а также необходимо указать по какой конкретно организации делает обмен данная конкретная настройка синхронизации (этот выбор делает на одном из шагов настройки).

      Приложил скрин, где эта настройка видна – в самом низу представленного окна “Обмен выполняется” и выбор: либо по всем организациям, либо по конкретной. Вот Вам надо указывать конкретные организации.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 20 2016 - 12:34

      Остальные особенности настройки и использования синхронизации разбираются в рамках курса по ЗУП 3.0, если Вы делали практические задания курса.

  • Avatar

    gav Авг 18 2016 - 11:06

    Привет! Получили новый ОКВЭД ред. 2. Как добавить код в УТ 10.3, БП 3.0 и ЗУП 2.5?
    Или просто заменить старый код на новый?
    Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 18 2016 - 11:11

      Добрый день, Андрей!
      Отвечаю по Бухгалтерии (по ЗУП и УТ продублируйте вопрос, если сами не найдете, Вы же знаете, что у нас разные кураторы по конфигурациям, верно?).
      Заходите в спр. Организация. В группе “Коды статистики” в поле “ОКВЭД ред. 2″ выберите необходимый код ОКВЭД. При этом допускается оставлять два кода (“старый” и “новый”): ОКВЭД ред. 1 и ОКВЭД ред. 2.
      Записываете и закрываете.)

  • Avatar

    e.sidorova Авг 17 2016 - 11:39

    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Помогите, пожалуйста, исправить ошибку в форме СЗВ-М. Работаю в ПО 1С:ЗУП, редакция 2.5, релиз(2.5.108.1). Ситуация следующая: 29.07.2016г. в программе был сформирован отчет СЗВ-М за июль 2016г., отправлен по эл. каналам связи 05.08.2016г., подтверждение приема органом ПФР пришло 16.08.2016г. Только в этот момент я обратила внимание на то, что допустила ошибку в реквизите “код отчетного периода” – вместо 07, поставила 08. Сведения о сотрудниках все верные. Не пойму, как тогда в этом случае уточнить отчет, ведь по людям все данные верные?
    Заранее спасибо за ответ.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 18 2016 - 12:00

      Здравствуйте!
      Лучше уточнить в вашем отделении, по какой схеме исправлять подобную ситуацию. Дело в том, что в программе можно сделать Исходную, Дополняющую и Отменяющую форму.

      По сути получается, что Вы сдали форму за август. То есть её надо каким-то образом отменить (возможно отправить пустой отчет со статусом Отменяющая – это лишь моя догадка), а за июль отправить нормальный заполненный отчет со статусом Исходная (ведь по сути Вы его ещё не отправляли).

      Но повторюсь, лучше уточнить в отделении, куда сдаете отчетность, как эту ситуацию исправлять. И если не сложно отписать здесь, что они Вам ответили, поскольку с такой ситуацией по СЗВ-М я ещё не сталкивался. Может пригодиться другим пользователям) Буду благодарен!)

      • Avatar

        e.sidorova Авг 18 2016 - 12:44

        Добрый день!
        Спасибо за ответ на меё обращение. Сообщаю следующую информацию. 17.08.2016г. была по даннму вопросу в своём отделении ПФР и беседовала с начальником отдела приёма эл. отчетности. Вот её комментарий. Отчет с ошибочным кодом 08 (с июльскими данными) уже принят и подкачан в систему, поэтому его лучше не трогать. Поскольку квитанция о приеме ПФР отчета пришла только 16.08.2016г. они негласно (своим внутренним указанием) руководствуясь Законом №27-ФЗ от 01.04.1996г. дают 2-ве недели на исправление отчетности. Поскольку по физ. лицам в сданном отчете ошибок нет, то 18.08.2016г. нужно высылать такой же отчет за июль “Исх” с кодом периода 07 и с тем же июльским списком. Далее закрываем в 1С:ЗУП август и в срок до 12 сентября 2016г. “корректируем” первый отчет с кодом периода 08 (приводим в соответствие список физ. лиц), а именно : первый отчет “Отм” – со списком уволенных сотудников в июле и второй “Корр” – со списком принятых сотрудников в августе. Но нарушение все равно будет программой ПФР зафиксирован и штраф выписан. После получения Уведомления о нарушении нужно срочно бежать в ПФР с ним и со всеми протоколами отправки и приема. Только тогда они вроде бы обещают отменить этот штраф. Со слов инспектора она говорит, что я не одинока. Таких отчетов с ошибочными кодами очень много.
        Я поняла, что это нужно решать индивидуально со своим фондом.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 18 2016 - 22:21

          Видите как всё оказывается сложно. Моя предположительная схема оказалась неверной.
          Спасибо Вам, что не поленились написать!) Интересная информация!

      • Avatar

        Sekretar68 Авг 20 2016 - 11:15

        Добрый день! У меня была аналогичная ситуация, только в июне-июле. Наш ПФР ответил, что июльский оставить ( и если изменений не будет ничего больше подавать не надо) и дослать за июнь. Просрочка была , но не оштрафовали. Правда я очень широко улыбалась девочкам.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 21 2016 - 19:00

          Спасибо за информацию!)
          Это ещё раз доказывает, что у разных отделений ПФР может быть разное видение на одни и те же ситуации. Поэтому прежде чем, отражать подобные ситуации в программе, лучше согласовать с отделением ПФР, что они хотят видеть.

  • Avatar

    Наталья Источкина Авг 16 2016 - 17:31

    Добрый день!
    Помогите устранить ошибку в !с по зарплате.
    Принята на работу 01 октября 2013г. на четверть ставки. Выплатила ей авнс 16 октября.Собираю оборотку за месяц, аванс стоит в Дт сальдо начальное. Почему? На начало ничего быть не должно. чел. не работал. Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 16 2016 - 17:54

      Добрый день, Наталья!
      Ошибки нет. Вы сделали Ведомость на выплату аванса, например, Ведомость в кассу (там проводок по сч. 70 нет), но при выплате денег (Выдача наличных) на счет 70 аванс фиксируется.
      В Вашем отчете 15.10.13 прошел по ДТ 70 – 1730 аванса, и на дату 31.10.13, когда уже считаете зарплату Дт-й остаток по авансу переходит в начало. Все правильно.
      Сделайте настройку Группировка – за период отчета, чтобы в этом убедиться.

  • Avatar

    Татьяна Авг 15 2016 - 18:40

    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как отразить в программе реализацию готовой продукции не имея на складе остатков? Вообще фирма пока пустая,только начинаем работу. Но счет уже выставили заказчику.Как лучше мне сейчас это все оформить.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 15 2016 - 20:46

      Добрый вечер, Татьяна!
      Вы можете выставить возможность списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.
      В 3.0 это раздел Администрирование – Настройки проведения документов. И отгружать в программе продукцию. Несмотря на то, что ее нет на складе, документ проведется.
      Но потом начальные остатки Вам нужно будет ввести.
      ————
      Приглашаем Вас на курс Ольги Шерст по Бухгалтерии на интерфейсе ТАКСИ. Она показывает там как это делается.
      Вот тест-драйв курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html

  • Avatar

    larisamozdok Авг 15 2016 - 16:22

    ИРИНА! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

  • Avatar

    larisamozdok Авг 15 2016 - 15:42

    ИРИНА! СПАСИБО!!!
    Вы такая УМНИЦА!
    У меня всё получилось.
    Ещё бы научиться из конфигуратора вручную копии делать…

  • Avatar

    larisamozdok Авг 15 2016 - 14:50

    Нашла в архиве эту базу, становлюсь на неё правой кнопкой мыши, но слова “изменить” не вижу

  • Avatar

    larisamozdok Авг 15 2016 - 14:15

    Здравствуйте!
    У меня лицензионная программа 1с.
    Сегодня не могу её включить, на скриншоте текст
    Подскажите, пожалуйста, почему.
    Рег. номер 20012518564.
    Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 15 2016 - 14:25

      Добрый день, Лариса!
      У Вас некорректно завершилось резервное копирование. На момент выполнения копии программа ставит запрет на вход в базу, поэтому войти Вы не можете. В базовых версиях такие ситуации достаточно часты и выполняя автоматическое копирование Вы можете потерять базу. Лучше выполнять его вручную из конфигуратора.

      Удаленно сложно решить проблему, но попробуйте запустить базу с командой (это встаете в списке баз на ту базу, что заблокирована, нажимаете на кн. Изменить, кн. Далее, кн. Далее и в поле Дополнительные параметры запуска рисуете команду:
      /UC РезервноеКопирование
      —————————-
      Попробуйте. Обычно, это помогает.

  • Avatar

    gav Авг 15 2016 - 11:44

    Привет! Возник вопрос по ЗУП 2.5. Ситуация такая. Сотрудник на а/м организации нарушил ПДД. Штраф за него организация заплатила. Сумму штрафа с сотрудника взыскивать не хотим. Однако в этом случае у сотрудника возникает доход с которого нужно начислить НДФЛ и страх. взносы. Как эти операции отразить в программе? Думаю, это будет интересно многим.
    Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 15 2016 - 12:06

      Здравствуйте!
      То есть Вы хотите, чтобы с этой суммы был исчислен НДФЛ и страховые взносы, но к выплате сумма естественно встать не должна. Я правильно понимаю?
      Если так, то можно отразить начисление доход в натуральной форме на эту сумму. В результате мы и получим, что НДФЛ и взносы будут исчислены, а к выплате сумма начисленная как натуральный доход не встанет.
      Для этого нужно создать вид начисления, в котором указать, что это натуральный доход. А самое начисление по этому виду расчета можно выполнить документом “Регистрация разовых начислений”.

      • Avatar

        gav Авг 15 2016 - 12:26

        Да, Дмитрий, Вы правильно все поняли.
        А как создать это начисление – натуральный доход. Это должно быть основное или дополнительное начисление? И как заполнить закладки в таком начислении?
        Спасибо!

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 16 2016 - 00:33

          В курсе по ЗУП 2.5 (Базовый блок), который у Вас приобретен, есть похожая тема – Модуль 9 Глава 4 Видео 3,4,5,6. Там как раз настраивается такой доход в натуральной форме и производится его начисление. Сделайте по аналогии.

          • Avatar

            gav Авг 16 2016 - 08:25

            Дмитрий, огромное СПАСИБО!
            Смутно помню, что в курсе был пример по доходу в натуральной форме, но найти не смог. Сделаю как советуете!
            Думаю этот вопрос надо опубликовать в Сборнике по ЗУП.

  • Avatar

    tatyagalkina Авг 14 2016 - 04:26

    Здравствуйте! Как настроить ежемесячную премию,чтобы она начислялась вместе с зп и полностью облагалась взносами? И ещё проблема,при начислении зп за месяц,программа не видит отпуска,которые были начислены в периоде? Как это исправить?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 14 2016 - 23:22

      Добрый день, Татьяна!
      Вам нужно ввести новое начисление в справочник Начислений – Ежемесячная премия и назначить ее сотрудникам кадровым переводом. Тогда она будет автоматически попадать в зарплату.
      По отпускам: как Вы начисляете отпуска? Приведите скрин. Чтобы отпуск попал в начисление зарплаты проверяйте месяц налогового периода в проводках отпуска.

  • Avatar

    Ирина Гуськова Авг 12 2016 - 19:39

    Добрый день! ООО, УСН-6% 1С-8.3 Начислила з/плату на июль-16г., все как всегда, дошла до Ведомости на выплату зарплаты через кассу, поставила дату и Заполнить, программа суммы заполнила правильно,но к сумме такая приписка в т.ч. за февраль 2016, март 2016, апрель 2016…и так по каждому сотруднику, у меня это в первые. УМОЛЯЮ ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО Я СДЕЛАЛА не правильно!!!!!!!!!!!!!!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 14 2016 - 23:44

      Ирина, добрый вечер!
      Какая редакция у Вас Бухгалтерия 3.0?
      Такие ситуации довольно часты в ЗУПе, но в Бухгалтерии, если Вы на актуальном релизе такая ситуация выглядит по настоящему странно. Это безусловно связано с новым учетом НДФЛ. У Вас, как я понимаю, с января месяца идут ссылки в т.ч январь, февраль, март, апрель,май и т.д., верно?
      Если у Вас не актуальный релиз – обновитесь! Попробуйте сделать копию базы и в ней перепроведите все документы с начала года (гл. меню – Все функции – Стандартные – Проведение документов).
      ———————–
      Была ошибка такая на 39 релизе, насколько я помню, но она исправлена. Смотрите отчет Регистр налогового учета по НДФЛ по каждому сотруднику, возможно, у Вас какие-то были перерасчеты, что суммы идут с минусом и плюсом. Возможно, сотрудники уходили в отпуск и им выплачивали отпускные не в расчетном месяце, а следующем, тогда появляются сторнирующие записи. Смотрите карточку налогового учета. Разбирайтесь.
      Если этот отчет не поможет, то придется строить в Универсальном отчете по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ отчет для анализа, чтобы отследить ситуацию.

      • Avatar

        Ирина Гуськова Авг 16 2016 - 18:48

        Добрый вечер, Ирина! Я обновила релиз № 3043 263. Перепровела начисление з/платы за июль-16г. т.к. у меня возникла эта ситуация именно с начислением з/пл. за июль-16г. и выплатой через кассу. Отпуск не начислялся и выплачивался. Организация начала свою деятельность с февраля-16г., з/плату начали начислять и выплачивать с февраля-16г. и все было нормально до начисления июльской з/пл.
        Ирина, я не понимаю почему у меня так получилось??? Помогите!!!

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 16 2016 - 20:53

          Ирина, к сожалению, без базы это не решить. Вы же понимаете.
          Надо смотреть аналитику и строить отчеты по регистру накопления Взаиморасчеты с сотрудниками, чтобы понять, что происходит…
          Если хотите, то в рамках индивидуальной консультации я могу посмотреть Вашу базу. Но это будет платная услуга.

  • Avatar

    klemkoyn Авг 11 2016 - 16:16

    Добрый день. БП 3.0 Производство бетона (43 счет). Добычу воды из собственной скажины (ОС) решили учитывать на счете 23. Как в программе закрывается счет 23 по БУ и НУ? Помогите разобраться.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 16:47

      Добрый день!
      Распределение 23 счета на 20 происходит автоматически при закрытии месяца по регл. операции “Закрытие счетов 20, 23, 25, 26″.
      Для того, чтобы все получилось, у Вас должны быть оформлены документы “Отчет производства за смену” (выпуск продукции с 23 счетом и 20 счетом) и “Акт об оказании производственных услуг” (в том случае, несли Вы оказываете сторонние услуги). Проверьте учетную политику: закладку “Затраты”: выставите по смыслу то, что Вам нужно. Это основное.
      Документ “Отчет производства за смену” формирует движения по РН “Выпуск продукции и услуг в плановых ценах”. Именно по данным этого регистра документ “Закрытие месяца” будет считать базу распределения для счетов 20 и 23.

      Более подробная информация в нашем мастер-классе “Вся правда о доходах и расходах”: http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk1
      Рекомендуем!

      • Avatar

        klemkoyn Авг 12 2016 - 11:38

        У нас по 23 счету продукции как таковой нет. На нем собираются затраты по добыче воды (амортизация, обслуживание скважины и т.д.) Я просто тогда должна сделать Отчет производства за смену и в нем указать куда закрыть (на 20-й по номенклатурной группе) и указать цену 1?

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 12 2016 - 12:54

          Да, это правильный ход мыслей. Но есть нюансы. Я Вам предложила ссылку на наш мастер-класс, там все очень подробно рассматривается. :)

          • Avatar

            klemkoyn Авг 12 2016 - 15:33

            Там видео- только реклама мастер-класса по доходам и расходам. На диске ИТС про 23 счет тоже ничего нет. Прошу помочь.

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 14 2016 - 22:23

              Добрый вечер!
              Мы не имеем права расписывать то, что уже есть в наших мастер-классах. То, что мы еще не подготовили, мы стараемся объяснить и смоделировать и дать ответ по возможности.
              Но там, где уже есть собранный материал по задаваемым вопросам, мы должны рекомендовать его к приобретению.
              Вы же понимаете, что если мы на все будем отвечать, никто не будет покупать наших курсов, верно?

  • Avatar

    000oooooolga Авг 11 2016 - 11:36

    Добрый день. ЗУП 3.1.71.1. 8.3.19.64. А где заполнить ответственных лиц, чтобы они заполнялись в документах Справки2НДФЛ (сотруднику и в налоговую), реквизиты “Справку подписал” и “Должность”? Справочник Ответственные лица заполнен, в регистрации в ИФНС отмечено, что отчетность подписывает руководитель. Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 21:07

      Здравствуйте!
      Эта информация заполняется в сведениях об организации на вкладке “Учетная политика и другие настройки” – “Ответственные лица”.

      • Avatar

        000oooooolga Авг 12 2016 - 08:20

        Дмитрий, все ответственные лица заполнены, но в документе все равно не подставляется. А играет роль то, что наша организация – ИП, и сам предприниматель как сотрудник не устроен, а только занесено физ. лицо. Именно оно указано как ответственное лицо ( и руководитель, и главный бухгалтер)

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 12 2016 - 16:55

      В сведениях об ответственных лицах указывается дата, с которой эти сведения считаются актуальны. Возможно эта дата старше, чем дата составления отчета, в котором Вы ожидаете заполнение ответственных.

      • Avatar

        000oooooolga Авг 15 2016 - 14:10

        В сведениях об ответственных лицах все указано верно: Дата – дата создания ИП (февраль 2015 г.), а справки 2-НДФЛ мы фомируем текущей датой, соответственно август 2016-го. Но в документах ответственные лица не заполняются. К сожалению, Дмитрий, вы не смогли мне помочь.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 16 2016 - 00:23

          Не спешите меня хоронить!)))
          В сведениях об организации есть ссылка для изменения данных регистрации в налоговом органе. При нажатии на эту ссылку открывается окно, где помимо сведений о регистрации ещё заполняются сведения о подписанте. Проверьте корректно ли заданы эти сведения.
          Если и здесь всё корректно, то тогда надо смотреть базу. Давайте созвонимся, я удаленно подключусь и в рамках индивидуальной консультации посмотрим этот вопрос.

          • Avatar

            000oooooolga Авг 16 2016 - 09:15

            Не совсем понятно, что за сведения о подписанте: “При нажатии на эту ссылку открывается окно, где помимо сведений о регистрации ещё заполняются сведения о подписанте”. У нас указано, что отчетность подписывает руководитель. (см. скриншот) Я вчера демо-базу специально создала, проверила, там тоже не заполняются ответственные в справках 2НДФЛ. В других-то документах все корректно! Скажите, Дмитрий, а Вам доводилось наблюдать ИБ, в которой в справках 2НДФЛ поля “справку подписал” и “должность” все-таки заполняются? Если да, то есть смысл “добить” этот вопрос, а если нет, я склонна думать, что это недоработка.

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 16 2016 - 23:14

              Теперь я понял Вы наверное имеете ввиду поля в самой форме документа. Я просто вначале думал, что речь идет о подстановки ФИО подписывающего отчет в поле “Налоговый агент” самой печатной формы “Справка о доходах 2-НДФЛ”. А Вы говорите про поля формы документа.

              Поля формы документа “Справку подписал” и “Должность” автоматически не заполняется. И не совсем понятно для чего они нужны, поскольку информация о подписавшем в печатную форму идет непосредственно из справочника “Организации”.

              • Avatar

                000oooooolga Авг 17 2016 - 08:46

                “И не совсем понятно для чего они нужны” – ну как же, для печатной формы документа и нужны. В общем, все ясно – автоматически не заполняются, как я и думала изначально. Дмитрий, Вам спасибо, за то, что уделили столько внимания такой несущественной теме. И все же, хочу сделать замечание, на будущее: Если бы Вы внимательно прочитали вопрос в самом начале, в котором сказано, что речь идет о документах, что ответственные лица и регистрация в ИФНС заполнена, то ответ “автоматическое заполнение не предусмотрено” я получила бы 6 дней назад, и мне не пришлось бы тратить ни свое, ни Ваше время. Всего Вам Доброго и еще раз Спасибо!

                • Avatar

                  Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 17 2016 - 09:51

                  На очень большое количество вопросов приходится отвечать, поэтому иногда не получается сходу понять, о чем идет речь. Просто в самом первом вопросе не было уточнено, что речь идет о реквизитах именно формы.

                  Уточните пожалуйста, если Вам не сложно, а в какое же конкретно поле печатной формы (и какой печатной формы) попадают данные из этих реквизитов?

                  • Avatar

                    000oooooolga Авг 17 2016 - 10:47

                    В печатную форму “Справка о доходах (2-НДФЛ)” документов “Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника”, “Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган”, поле показано на скриншоте (заполнено в документе вручную)

                  • Avatar

                    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 17 2016 - 20:58

                    В это поле данные попадают не из реквизита формы. Попробуйте в реквизите “Справку подписал” выбрать какое-нибудь другое физическое лицо. В печатную форму всё равно попадет физическое лицо указанное либо в ответственных лицах, либо из настроек сведений о регистрации в налоговом органе, если подписантом является представитель.

                  • Avatar

                    000oooooolga Авг 18 2016 - 08:16

                    Если бы это поле заполнялось, то и вопроса такого не возникло бы. В печатную форму попадает то фил.лицо, которое указано в реквизите “Подписал” – проверено не один раз. Дмитрий, давайте уже закроем эту тему. Правда, она не стоит того, чтобы целую неделю ее “мусолить”

  • Avatar

    Наталья Стариш Авг 11 2016 - 11:16

    Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1964) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.253) Деятельности нет, один директор в отпуске без сохранения зарплаты, больше работников нет. Закрытие месяца без начисления зарплаты не делает. Как быть?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 11:35

      Добрый день, Наталья!
      Вам нужно делать до закрытия месяца документ Начисления зарплаты и выставлять там 0 руб., чтобы ничего не начислялось. Либо сделать кадровый перевод и в справочнике Начисления создать начисление “Отпуск без сохранения зп”, убрать в кадровом переводе зп по окладу и проставить это начисление с данными 0. Тогда в зарплату будет подставляться 0 автоматически.
      ——————————————
      * Полностью “избавиться” от начисления зарплаты при закрытии месяца не получится, она внесена в автоматически просчитываемые данные.

  • Avatar

    natalya Авг 11 2016 - 09:04

    Здравствуйте, у нас ЗУП 2.5.105.1.
    Уволили сотрудника, сделали все положенные ему выплаты, спустя месяц он пришел с требованием выплатить ему компенсацию за задержку зарплаты. Как правильно оформить компенсацию? На ИТС советуют через документ Зарплата к выплате, но в данном случае такой вариант, я так понимаю, не подходит?
    Подскажите, пожалуйста.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 11:53

      Здравствуйте!
      А другого типового документа для отражения этой ситуации нет. Попробуйте так. Создайте документ “Зарплата к выплате” – добавьте туда этого сотрудника – нажмите на ссылку “Расчет сумм к выплате” – укажите какое нибудь количество дней в поле “Рассчитать компенсацию за задержку…” – в результате в табличной части документа появится поле, в которое можно внести сумму компенсации.

  • Avatar

    oplot-spb Авг 10 2016 - 13:48

    Добрый день. Мы ООО, имеем 1С Предприятие версии 8.3, и в какой-то момент, без обновлений и сбоев – пропал КПП из платежных поручений и счет-фактур. Подскажите, пожалуйста, в связи с чем это может быть связано и где возможно исправить данный нюанс?
    Заранее благодарим!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 10 2016 - 14:41

      Добрый день!
      У Вас какое-то нарушение в базе данных. Тем более, что Вы пишите, что обновлений не было. Возможно, некорректно отключили компьютер в момент работающей базы или было отключение питания. Но результат нехороший.
      И хотя КПП не является обязательным реквизитом и в печатных формах ТОРГ-12 не выводится, но в п/п и сч.-фактурах он быть обязан.
      Попробуйте выгрузить копию базы и протестировать ее в конфигураторе (Администрирование – Тестирование и исправление) со всеми включенными галочками. Посмотрите на сообщения.
      Если есть ошибки и исправить их программа не смогла – отдавайте программу программисту 1С для исправления.
      Либо берите копию, где все хорошо и довносите данные до текущего дня.
      Либо Вам придется при выводе на печать вручную добавлять данный реквизит.

  • Avatar

    Светлана Морозова Авг 10 2016 - 11:20

    Добрый день. Мы негосуд. общеобразоват.частное учреждение. Зарплату выплачиваем за счет своих средств за услуги по дошкольному содержанию и за счет субвенций федерального бюджета. Сумма субвенций неравномерна каждый месяц, поэтому нет возможности прибавлять ее к з/п в процентном отношении. Как в этой ситуации делать начисление з/п в Бух.8.3. ? Т.е. оклад 30000 руб. =20000руб. за счет своих средств + 10000 за счет средств бюжета, в следующем месяце =15000 свои +15000 бюджет. Отпуска получаются та же картина.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 10 2016 - 11:27

      Светлана, добрый день!
      Но ведь в Бухгалтерии 3.0 не автоматизирован зарплатный блок, в отличии от ЗУП.
      Вам все придется делать “ручками”. Что насчитаете, то и покажете в документе Начисления зарплаты. У Вас ведь обычная Бухгалтерия (не КОРП, не Бюджетная)?
      Мы по КОРП и Бюджетным конфигурациям не консультируем, к сожалению.

  • Avatar

    Наталия Борисовна Кирилина Авг 10 2016 - 09:58

    Добрый день. Решена ли в 1с Бух.3 проблема: организация совмещает два режима УСН и ЕНВД, занимается розничной торговлей. Оплата от покупателей – физ.лиц – поступает как наличными, так и безналичным образом, т.е. через терминал или в кредит. Программа отражает платежи по безналу как доход УСН, а нужно чтобы это было доходом для ЕНВД.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 10 2016 - 11:00

      Добрый день!
      Да, помню такую проблему. Я не видела в сообщениях новых релизов информации по ее решению. Вам лучше уточнить у самих разработчиков эту ситуацию. Мы тоже работаем с тем, что они дают.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 10 2016 - 11:09

      Сейчас проверила по программе.
      При использовании типового вида операции “Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам” в документе “Поступления на р/сч” нет поля для указания, что появился доход – ЕНВД. Сама программа не может это определить.
      Пишите в 1С.

  • Avatar

    Мигунова Елена Авг 9 2016 - 12:06

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли выход в ситуации, работаем в БП 2.0 и ЗУП 2.5, есть желание переходить на ЗУП 3.0, возможности переходить на БП 3.0 нет(очень переписанная конфигурация). Как в этом случае можно переносить проводки из ЗУП 3.0 в БП 2.0? Заранее спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 9 2016 - 12:10

      Елена, добрый день!
      Не получится тогда Вам перейти: обмен ЗУП 3.0 возможен только с бухгалтерией 3.0. Для обмена с бухгалтерией 2.0 правил конвертации разработчики не предоставляют. Заказывать написание их специалисту – сумасшедшие деньги.
      А с учетом того, что у Вас Бухгалтерия 2.0 сильно переписана, то вариант вообще не проходит, к сожалению.
      Либо Вы все-таки переходите на ЗУП 3.0, а информацию в Бухгалтерию 2.0 заносите сводно, вручную, в документ Отражение зарплаты в регл. учете. Тоже могут быть проблемы и помимо всего прочего – очень неудобно.

      • Avatar

        Мигунова Елена Авг 9 2016 - 13:17

        Ирина, спасибо за ответ.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 9 2016 - 14:04

          Удачи, Елена!
          ————
          Переходить на Бухгалтерию 3.0 рано или поздно – придется.
          Уже два года нас пугают, что поддержка ее прекратится. Поэтому попробуйте провести ревизию доработок. Попробуйте продумать без чего не сможете обходиться, а что придется включить в новую конфигурацию 3.0. Возможно, есть какие-то возможности уже в 3.0, чтобы не приглашать программиста на доработку, а использовать встроенный функционал.

          У нас есть специальный курс Переход на ред. 3.0 (Бухгалтерия 8).
          Там даются советы и для тех, у кого не типовая конфигурация. Даются настройки для переноса основных справочников из нетиповой 2.0 в типовую 3.0. Тогда перенеся их всех, можно задать начальные остатки и начать работать с “нуля” в новой базе 3.0.
          Вот ссылка на курс, посмотрите, может быть будет интересно: http://www.profbuh8.ru/perehod-3-0/#about

  • Avatar

    alexbalixin Авг 8 2016 - 19:09

    Здравствуйте!

    У нас в организации есть проблема с учетом НДФЛ.
    Есть обособленные подразделения, есть территории и соответственно НДФЛ регистрируется в разрезе различных ИФНС.
    Но из месяца в месяц происходят постоянные взаимные сторнирования НДФЛ в разрезе подразделений, например:

    Сотрудник принят на работу в подразделение “Отдел продаж” с ИФНС1 (по месту регистрации организации), но с территориальными условиям (Череповец) с ИФНС2.

    При начислении ЗП за 1 месяц:

    НДФЛ = 100 руб. (Череповец) 31.01.2016

    При начислении ЗП за 2 месяц:

    НДФЛ = -100 руб. (Череповец) 31.01.2016
    НДФЛ = 100 руб. “Отдел продаж” 31.01.2016
    НДФЛ = 100 руб. “Отдел продаж” 29.02.2016

    При начислении ЗП за 3 месяц:

    НДФЛ = -100 руб. “Отдел продаж” 29.02.2016
    НДФЛ = 100 руб. (Череповец) 29.02.2016
    НДФЛ = 100 руб. “Отдел продаж” 31.03.2016

    и т.д.

    Так может происходить и в межрасчетных документах и по большому числу сотрудников.

    Сможете подсказать почему такое происходит?

    Заранее спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 10 2016 - 12:11

      Здравствуйте!
      Сведения о том, что сотрудник трудится на определенной Территории может задаваться кадровыми документами или в Табеле. Возможно при расчете за Январь Вы задали подобные сведения и НДФЛ рассчитался корректно (на Череповец), а на момент расчета зарплаты за Февраль по какой-то причине эти кадровые документы или сведения Табеля были отменены и программа посчитала, что сотрудник в Январе был не на территории Череповец, а в “Отделе продаж”.
      Подробно вопрос учета в обособленных подразделениях и территориях рассматривается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-7-01.html

  • Avatar

    ya.salakhova Авг 8 2016 - 13:08

    Добрый день! Во-первых, огромное спасибо за курс БУХ 3.0 – Часть 1 – Хозяйственные операции. Узнала много интересного и полезного. Спасибо!!!
    Во-вторых, подскажите пожалуйста! При проведении операции “Разукомплектация номенклатуры” в печатной форме выводиться только документ Разукомплектация номенклатуры. Можно-ли как-нибудь привязать другой документ, например Акт?

  • Avatar

    Татьяна Доброгорская Авг 8 2016 - 12:46

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, нужно при начислении компенсации за задержку выплаты зарплаты пересчитывать страховые взносы? Или на нее они не начисляются?
    Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 8 2016 - 14:17

      Добрый день!
      Однозначного ответа нет. Чиновники Минздравсоцразвития России в письме от 15 марта 2011 г. № 784-19 полагают, что обязательные страховые взносы на сумму компенсации начислять нужно. Ведь в статье 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ в составе сумм, не облагаемых взносами, такая компенсация не упоминается.

      Впрочем, есть постановление ФАС Уральского округа от 21 сентября 2012 г. № Ф09-8551/12, в котором судьи отнесли проценты за просрочку выплаты заработной платы к компенсационным выплатам, связанным с выполнением физическим лицом своих трудовых обязанностей. Самое главное, что это решение было поддержано Определением ВАС РФ от 25 марта 2013 г. № ВАС-608/13. Так что арбитражные суды в данной ситуации получили вполне определенные указания.

      Поэтому если готовы отстаивать свою позицию в суде, то можете не переначислять.

      • Avatar

        Татьяна Доброгорская Авг 8 2016 - 16:53

        Спасибо за ответ!
        А если все-таки начислять – то как? Перерасчет взносов в документе “Начисление зарплаты” ничего не дает. Каким-то другим документом?

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 8 2016 - 16:59

          Есть специальный блок документов для работы со страховыми взносами: раздел Зарплата – Операция учета страховых взносов. Это для того, чтобы данные попали в налоговый учет.
          Для отражения в бухрегистрах подойдет документ Операция, введенная вручную.

  • Avatar

    gav Авг 8 2016 - 09:27

    Привет! Вопрос по НДФЛ с мат. выходы по процентам по займу. Есть 2-а вопроса.
    1. Как рассчитывать НДФЛ с мат. выгоды – только за месяц. Или надо считать как и обычный НДФЛ 13% – нарастающим итогом с зачетом уже уплаченных сумм?
    2. Как уплачивать НДФЛ с мат. выгоды в бюджет. Предполагаю, т.к. нет отдельного КБК, что надо уплатить отдельной платежкой с заполнением полей как для обычного НДФЛ 13%. Но, в назначении платежа написать: “НДФЛ с мат. выгоды по ставке 35%”. Спасибо!

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Авг 9 2016 - 21:35

      Добрый день!
      1. НДФЛ с мат. выгоды рассчитывается на каждую дату фактического получения дохода налогоплательщиком (п.3 ст.226 НК РФ). В соответствии с п. п. 3 п. 1 ст. 223 Кодекса дата фактического получения доходов при получении доходов в виде материальной выгоды определяется как день уплаты налогоплательщиком процентов по полученным заемным (кредитным) средствам. Когда заем – беспроцентный, Минфин рекомендует в письмах:
      от 14.04.09 № 03-04-06-01/89, от 17.07.09 № 03-04-06-01/175 и от 22.01.10 № 03-04-06/6-3 признавать датой получения дохода даты возврата заемных средств.
      2. Ваш КБК – 18210102010011000110 (Доходы, источником которых является налоговый агент (за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ).

  • Avatar

    svezue Авг 5 2016 - 16:59

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, работаем в ЗУП 3.0, отпускные начислены и выплачены 29.04, в мае пересчитаны и доплата перечислена одновременно с ЗП за май, 03.06.2016. Какая дата дохода должна быть у доплаты – 29.04 или 03.06? Спасибо.

  • Avatar

    Оксана Абрамова Авг 5 2016 - 09:11

    Добрый день!
    Ситуация. В январе 2016 г. в организации произведена выплата заработной платы работникам за декабрь 2015г., соответственно и НДФЛ за декабрь перечислен в январе 2016г..Каким образом следует отразить указанную операцию в расчете по форме 6-НДФЛ?
    В Письме ФНС России от 25.02.2016 N БС-4-11/3058@, указано, что разд. 1 расчета по форме 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом за I квартал, полугодие, девять месяцев и год. В разд. 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода.
    Про «переходящие» моменты есть пояснения.
    Итак, в Письме ФНС России от 25.02.2016 N БС-4-11/3058@ приведен следующий пример.
    «Например, заработная плата за декабрь 2015 года выплачена 12.01.2016, в этом случае данная операция в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ не отражается, а в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года отражается следующим образом:
    по строке 100 указывается 31.12.2015;
    по строке 110 указывается 12.01.2016;
    по строке 120 указывается 13.01.2016;
    по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели.»
    В программе 1С ЗУП 2.5.107.1 раздел 1 формы 6-НДФЛ формируется согласно пояснениям данного Письма. Однако, в разделе 2 строки, отражающие выплату зарплаты за декабрь 2015 в январе 2016г., отсутствуют.
    Скажите, пожалуйста, ЭТО (т.е. отсутствие строк в разделе 2 формы 6-НДФЛ) недоработка программы или есть какое-либо другое Письмо/Пояснения, которое отменяет разъяснения вышеуказанного?
    (Только вчера Налоговая выставила требование предоставить “уточненку” к форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2016г. Поэтому возник такой вопрос.)

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 6 2016 - 13:44

      Здравствуйте!
      В 1 раздел отчета 6-НДФЛ за 1 квартал этот доход и НДФЛ с него попадать не должен, поскольку 1 раздел заполняется по “Дате получения дохода”, а дата получения у этого дохода 31.12.2015. Это 2015 год. Поэтому в 1 раздел этот доход и НДФЛ с него не попадает.
      2 раздел 6-НДФЛ заполняется по фактической дате удержания. Дата удержания НДФЛ с этого дохода Январь 2016 года. Поэтому во 2 разделе удержание НДФЛ с зарплаты за Декабрь в данном случае должен быть показан.
      Об этом подробно рассказывается на семинаре Елены Гряниной “Революция 6-НДФЛ”: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

      Скорее всего присутствует ошибка учета. Уточните пожалуйста какой вариант учета удержанного НДФЛ выбран в Параметрах учета Вашей базе? Ндфл удерживается при проведении докмуентов начисления или при проведении документа выплаты?

  • Avatar

    Татьяна Савостьянова Авг 4 2016 - 22:03

    Добрый вечер!
    Работаю с программой ЗУП редакция 3.0 (3.0.25.125)
    При расчете зарплаты за июнь сотрудникам начислялась доплата за ночные часы.
    С 01.07 кадровым переводом изменила сменный график №1 работы нескольких сотрудников на сменный график №2 (сместились смены).
    В результате расчета зарплаты за июль одному из сотрудников не начислилась доплата ночных часов ( в табеле у него стоят ночные часы 12/8) . Всем остальным эта доплата начислилась.
    Попробовала начислить зарплату за август- так же этому сотруднику на начисляется доплата за ночные часы.
    Не могу понять где искать ошибку!
    Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 6 2016 - 13:07

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста по этому сотруднику в документе “Начисление зарплаты…” совсем не появляется строчка с “доплатой за ночные часы”? Или она появляется, но остается с нулевой суммой?
      если второй вариант, то пришлите пожалуйста скрин документа “Начисление зарплаты и взносов” за Июль, где я смогу увидеть эту строчку. Только в подробном виде, чтобы были видны все показатели расчета (надо нажать кнопку “Показать подробности расчета”)

      • Avatar

        Татьяна Савостьянова Авг 10 2016 - 12:46

        Добрый день , Дмитрий.
        Строка по ночным часам в документе “Начисление зарплаты” появляется, но остается с нулевой суммой. Я посмотрела подробный расчет . Там почему- то нет стоимости часа для ночных часов.
        В кадровом переводе вроде все правильно.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 00:25

          Надо посмотреть какие движения делает документ “Кадровый перевод”, в котором этому сотруднику назначается “Оплата по часовому тарифу”, по регистру “Значение совокупных тарифных ставок сотрудников”. Именно из этого регистра берется значение для определения часовой стоимости в расчете Доплаты за ночное время.

          • Avatar

            Татьяна Савостьянова Авг 11 2016 - 10:55

            Спасибо, Дмитрий.
            В регистре “Значение совокупных тарифных ставок сотрудников” был 0 почему-то.
            Удалила сотрудника из приказа и снова внесла в приказ. Все рассчиталось.

  • Avatar

    svezue Авг 4 2016 - 00:04

    Здравствуйте!
    Такая ситуация: сотруднику в мае начислен отпуск, затем зп, но выплата произведена только в 04.07 одной ведомостью (дата 04.07) сразу и зп и отпускные за май (галочка “Налог перечислен вместе с зп” стоит). НДФЛ в ведомости разбился на две суммы: с зп за май (с датой дохода 31.05) и с отпускных (с датой дохода 04.07 (не уверена что это верно)). Но при этом и в Анализ НДФЛ по месяцам и в Справку 2НДФЛ сумма удержанного налога именно с отпускных не попадает и в 2НДФЛ, например, этот НДФЛ отражается в графе Не удержано, т.е. сумма исчисленного налога и удержанного/перечисленного отличаются как раз на сумму НДФЛ с майских отпускных.

    • Avatar
    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 5 2016 - 15:54

      ЗДравствуйте!
      “с зп за май (с датой дохода 31.05) и с отпускных (с датой дохода 04.07 (не уверена что это верно))” – это верно! “Дата получения дохода” для дохода с кодом 2000 (зарплата) последний день месяца начисления (в Вашем случае 31.05). А для Отпускных “Дата получения дохода” – это дата фактической выплаты (04.07). Об этом подробно рассказывается на семинаре Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html
      “Но при этом и в Анализ НДФЛ по месяцам и в Справку 2НДФЛ сумма удержанного налога именно с отпускных не попадает” – какой период указываете при формировании “Анализ НДФЛ по месяцам”?
      Также уточните по какой программе вопрос? ЗУП 2.5 или 3.0?

      • Avatar

        svezue Авг 5 2016 - 16:53

        Здравствуйте!
        “какой период указываете при формировании “Анализ НДФЛ по месяцам”? -2016г.
        “Также уточните по какой программе вопрос? ЗУП 2.5 или 3.0?” уже уточняла :), ЗУП 3.0

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 5 2016 - 21:10

          Не уточняли!) В Вашем вопросе нигде не написано, что по ЗУП 3.0.

          Пришлите пожалуйста скрин движений, который делает Ведомость на выплату этих отпускных/зарплаты по регистру “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”. Чтобы были видны движения именно по этому сотруднику.
          А также скрин “НДФЛ к перечислению” по этому сотруднику из докууента Ведомость.

  • Avatar

    mahalakshme Авг 3 2016 - 22:29

    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, в какой программе лучше вести строительные (генподрядчик и подрядчик) организации. Где можно найти материал по этому поводу. Есть ли у Вас мастер-класс в программе 1С 8.3 ?. Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 4 2016 - 01:19

      Я могу только привести те конфигурации по строительству, что есть в 1С, Светлана.
      Вы можете обратиться в фирму-франчайзи, чтобы Вам рассказали о каждой и показали их демоверсии, чтобы Вы могли определиться с выбором.
      Мы с этими конфигурациями не работаем, но информацию имеем следующую.

      Для строительной отрасли выпущены продукты “1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами” и “1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством” (совместно с “ИМПУЛЬС-ИВЦ”), “1C:Смета” (совместно с “ИМПУЛЬС-ИВЦ” и “Эрикос ЦСП”), “1С:Предприятие 8. Производство строительных материалов” (совместно с “ИТРП”).
      Я думаю, что что-то из них Вас может подойти.

  • Avatar

    polya-84 Авг 3 2016 - 20:53

    Добрый вечер!
    На ЗУП 3.0 перешли с июня месяца, нужно исправить начисление ЗП за май, можно ли это сделать как-то более автоматизированно, чем вводить суммы сторно и начислений руками в документе Начисление ЗП и взносов на закладке Доначисления, перерасчеты? Спасибо.

  • Avatar

    Татьяна Савостьянова Авг 3 2016 - 11:39

    Добрый день!
    Работаю в программе ЗУП, редакция 3.0 (3.0.25.125)
    Учредитель дал займ организации, по итогам квартала ему выплатили % по займу, удержали и перечислили НДФЛ.
    В бухгалтерской программе эти хоз операции провела.
    Каким документом в ЗУП отразить исчисление, удержание и перечисление НДФЛ?
    Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 3 2016 - 13:07

      Здравствуйте!
      Проще всего внести документом “Операции учета НДФЛ” (раздел меню Налоги и взносы – см.также). Только необходимо добавить этого учредителя в справочник Физических лиц, чтобы можно было его подобрать в этот документ.

  • Avatar

    Елена Авг 3 2016 - 10:56

    Добрый день! Подскажите пожл. по проведеннму СОУТ назначены подклассы вредности 3.1; и 3.2 как в 1С ЗУП 3.0 это показать и провести

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 3 2016 - 12:09

      Здравствуйте!
      Необходимо в настройках Учетной политике организации установить флажки “Есть сотрудники с досрочным правом выхода на пенсию” и “Применяются результаты специальной оценки условий труда”.
      После этого для штатных единиц, которым по результатам спецоценки присвоены классы, необходимо внести сведения об этих классах. Необходимо открыть Штатную единицу и на вкладке “Дополнительно” указать нужный класс. Если Вы не ведете Штатное расписание, то эта информация задается в сведениях о должности.

      Очень подробно этот вопрос рассматривается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-8-01.html

  • Avatar

    svezue Авг 2 2016 - 15:29

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, где в ЗУП 3.0 посмотреть сумму НДФЛ, которую необходимо будет перечислить при выплате дохода (зп, премии и т.п.) 5-го числа, если Ведомость еще не введена? Т.е. НДФЛ, начисленный в июле, но который будет перечислен в день выплаты зп (ну или на следующий день). Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 3 2016 - 12:33

      Здравствуйте!
      Удобного типового отчета в ЗУП 3.0 для этого нет. Но можно с помощью Универсального отчета настроить вывод информации об остатках в регистре “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”. Именно в этом регистре учитывается исчисление (с плюсом) и удержание (минусовое движение) НДФЛ. Положительный остаток по регистру покажет исчисленный, но неудержанный НДФЛ.
      Подробно принцип учета НДФЛ в программах 1С Елена Грянина рассматривает на своих семинарах:
      http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html
      http://www.profbuh8.ru/product/otchetnost-2kv2016/#s6

      Там же подробно рассказывается и о настройке Универсальных отчетов, для отслеживания подобной информации.

  • Avatar

    Ирина Р. Авг 1 2016 - 14:25

    Добрый день,

    ЗУП 2.5. Необходимо пересдать отчетность за первый квартал по 6-НДФЛ в связи с тем, что была произведена реорганизация предприятия путем присоединения другой организации. Как это можно сделать в ЗУП 2.5?

  • Avatar

    krilova_guseva Июл 29 2016 - 13:29

    Добрый день! Подскажите пожайлуста по строке 070 показывается сумма налога удержанного включая суммы излишнеудержанные и не врзвращенные сотрудникам сотрудник уволился а мы сего дохода удержали лишний НДФЛ. За возвратом он не обратился

  • Avatar

    Светлана Июл 29 2016 - 12:34

    Добрый день!
    У нас в ЗУП 2.5 в информационной базе в данный момент находится информация по 20 организациям, в том числе есть среди них и уже закрытые. Можно ли как-то загрузить в ЗУП 3 сведения только по конкретным организациям. Подскажите, как можно это сделать? или где посмотреть.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 30 2016 - 06:03

      К сожалению, типовыми средствами – нельзя. Только если доработать правила обмена ЗУП 2.5 – ЗУП 3.0. Второй вариант – почистить перед переносом базу ЗУП 2.5, например, организовав выгрузку в отдельную базу информации по выбранной организации с использованием механизма РИБ (распределенных информационных баз).

  • Avatar

    Svetlana_S Июл 29 2016 - 11:53

    Добрый день, подскажите, пожалуйста, по заполнению формы 6- НДФЛ .
    В 1 квартале 2016 с у сотрудницы был исчислен НДФЛ 12731,00, во втором квартале сотрудница написала заявление на имущественный вычет. Организация вернула сотруднице НДФЛ 12731.
    за 2 квартал 2016 г. 6-НДФЛ:
    строка 040 – 0
    строка 070 -12 731
    строка 090 -12 731

    или

    строка 040 -0
    строка 070 -0
    строка 090 -12731?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 29 2016 - 11:57

      070 – фактически удержанный налог, Вы же с нёё в этом налоговом периоде удержали 12 731, значит 12 731 и показываем! Т.е. второй вариант заполнения!

      • Avatar

        Svetlana_S Июл 29 2016 - 12:20

        Елена, спасибо за ответ.
        Получается что бюджет должен нам 12 731,00, и этот налог мы сможем зачесть в будущем.
        В 3 квартале исчислили у сотрудника 21382,00,
        удержали 14254,00
        перечислили в бюджет
        в 3 квартале 1 523,00
        и 7128,00 в октябре 2016
        тогда заполнение за 9 месяцев 6-НДФЛ будет следующим:
        040 -21 382,00
        070- 14 254,00
        090- 12 731,00

        за год получается перечислено в бюджет 21 382,00 :
        040- 21 382,00
        070- 21 382,00
        090- 12 731,00

  • Avatar

    DRLBUH Июл 29 2016 - 09:44

    Добрый день! Решила переводить и еще одно предприятие на ЗУП 3.1. Но что-то затупила. Не могу найти ввод начальных остатков отпусков и ввод заработка за предыдущие годы. Подскажите, плиз!

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 29 2016 - 12:19

      Главное – См.также – Данные на начало эксплуатации

      • Avatar

        DRLBUH Июл 29 2016 - 12:27

        Елена! Конечно я там посмотрела, там нет форм для ввода этих данных. Нашла как ввести остатки отпуска: Все функции – Документы – Ввод остатков отпусков.
        А как ввести заработок ищу….

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 29 2016 - 12:32

          Для ввода заработка нет спец.документа, и ввести его можно двумя способами: либо при первом расчете Отпуска / Больничного либо с помощью документа “Перенос данных”. Думаю, у Вас будет возникать еще много вопросов по вводу начальных данных. Все ответы Вы найдете в VIP Блоке нашего курса http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-15-01.html Обратите внимание, что сейчас как раз у нас акция проходит на приобретение курса, можете купить его с очень хорошей скидкой, и закрыть ВСЕ свои вопросы по работе в ЗУП 3.

Добавить комментарий или вопрос: