Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    Эсет Апр 7 2016 - 09:52

    Добрый день! Убедительная просьба не присылать мне больше ничего. Спасибо.

  • Avatar

    Валентина Апр 7 2016 - 08:53

    Добрый день! Скажите, пожалуйста:
    Какой документ вы вручаете по окончании курсов 1С:ЗУП и какая присваивается квалификация?
    Какой сертификат вы вручаете? Какие возможности и права он предоставляет?
    Какой вид имеет документ об окончании курсов: пластик, книжка …, его содержание?
    Можно ли просматривать предоставляемые уроки и материалы по многу раз до полного усвоения?
    Предоставляется ли по окончании курсов какая-либо льгота для получения другого курса, например Управление торговлей?
    Можно ли вместо обучения 4-х человек по одному курсу пройти обучение 1 человеку, но по 2-м курсам?
    С уважением, Валентина.

  • Avatar

    maybriz Апр 6 2016 - 18:27

    Елена, добрый вечер! Прослушала ваш вебинар по 6-НДФЛ. На практике при формировании отчета появилось много вопросов, на которые пока нет ответа. Может быть, вы подскажите, как грамотно отработать следующие ситуации:

    Конфигурация ЗУП ред. 2.5 рел. 101.1

    1. В январе был рассчитан б/л за декабрь. Рассчитан НДФЛ. Были предоставлены вычеты на детей за январь (Конфигурация ЗУП была более старая).Дата получения дохода была приблизительной.
    Выплата б/л была 10 марта. Входим в б/л, меняем дату получения дохода, пересчитываем НДФЛ (согласно рекомендациям семинара). Теперь программа кроме вычетов январских дает еще и декабрьские (повторно за декабрь 2015). Как их убрать, непонятно, и пересчитывает январский НДФЛ. Меняется и сумма НДФЛ в б/л.

    2. В январе был рассчитан январский б/л. Дата получения дохода была приблизительной. Выплата была 10 марта. При изменении даты получения дохода программа опять пересчитывает НДФЛ. При расчете с комментарием видно, что даются вычеты за февраль и март. Сумма НДФЛ другая.
    Получается, что сумма НДФЛ меняется задним числом, и зависит от даты получения дохода, но ведь так не должно быть.
    3. Документ “Регистрация разовых начислений” сформирован в январе. Сумма по нему не выплачена до сих пор. В организации проблемы с финансированием, когда будет выплата, не знают даже приблизительно. Что ставить в дате выплаты дохода?
    Спасибо.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 7 2016 - 09:50

      Добрый день! По ЗУП 2.5 у нас будет еще отдельный семинар 12 апреля – приходите! По Вашим вопросам есть ответы в видеозаписи первого семинара: действительно с 2016 года НДФЛ должен рассчитываться на каждую даты фактического получения дохода.
      1. Если не хотите, чтобы НДФЛ пересчитывался, тогда не пересчитывайте его, а поменяйте вручную только дату получения дохода на закладке “НДФЛ”.
      2. Да, так и есть, такой порядок предписан НК с этого года. Могу порекомендовать не начислять больничные сильно заранее до их выплаты, чтобы избежать такие ситуации.
      3. Ставить планируемую дату выплаты, потом изменять. По возможности лучше также не начислять до выплаты.

  • Avatar

    tatyana_schukina Апр 6 2016 - 14:30

    Добрый день!
    Бухгалтерия 3.0 Вопрос разработчикам.

    Начали работать в Бухгалтерия 3.0 с 01.01. 2016 года.
    Столкнулись со странной проблемой – удаляем много документов , все равно откуда – из “Администрирования” или из “все функции” .
    Правильная нумерация восстанавливается только после выхода из системы.
    Если этого не сделать ,то следующему документу (в частности “Реализация товаров и услуг “) присваивается порядковый номер, следующий за удаленным.
    В 1с7 подобного не было. Это глюк ?

    Может я обращаюсь не по адресу, пожалуйста , подскажите куда обратиться

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 6 2016 - 14:59

      Добрый день, Татьяна!
      Нет, это не “глюк”, если документ помечен на удаление, то при создании следующего документа номер будет браться с учетом этого помеченного на удаление. Поэтому, если хотите, чтобы нумерация шла без учета помеченных на удаление документов – их нужно удалять по обработке Удаления помеченных объектов.
      ————————————
      Номер объекта сквозной в программе. Объект в программе есть – неважно помечен он на удаление или нет! – поэтому номер будет браться следующий. Внутренний контроль создания объектов в программе запрещает наличие одинаковых номеров у объектов внутри выбранной периодичности (чаще всего – это год)

    • Avatar

      tatyana_schukina Апр 6 2016 - 15:07

      Документы не просто помечены на удаление , а удалены из “Администрирования” или из “все функции” ., c помощью указанной Вами обработки Удаления помеченных объектов,
      но правильная нумерация восстанавливается только после выхода из системы.

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 6 2016 - 16:06

        Татьяна, а что Вы имеете в виду под “правильная нумерация восстанавливается только после выхода из системы”?
        Вы удалили помеченные объекты физически из базы – это понятно. Нумерация оставшихся документов остается той, что была до удаления помеченных объектов. Удаление влияет только на номера вновь создаваемых документов.
        ——————
        PS: Приведите скрины по Вашей ситуации, чтобы мы могли её смоделировать.
        Скрины прикреплять можно только в формате PNG или JPEG.

        • Avatar

          tatyana_schukina Апр 7 2016 - 08:44

          Здравствуйте, номер вновь создаваемого документа формируется не следующим за номером оставшегося рабочего документа, а следующим за номером удаленного документа (где эти номера сохраняются ? ).
          Если после удаления выйти из 1с ,то при последующем входе нумерация становится стандартной – все присваивается правильно.
          Я думаю срабатывает процедура подобная ПриЗавершенииРаботыСистемы или ПриНачалеРаботыСистемы , но в 1с7 таких неудобств не было.

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 7 2016 - 13:44

            Таня, а Вы делаете в Журнале обновление по кн. Обновить? Там в кн. ЕЩЕ – команда Обновить (с двумя круглыми стрелочками). Раньше многие просто выходили из Журнала и просто входили в него, чтобы данные обновились, но если есть специальная команда, то лучше использовать ее (можно даже вывести в командную панель списка документов, чтобы не входить в кн. ЕЩЕ)
            —————-
            Это все-таки не глюк. Отображение информации на экране берет подготовленные данные из таблиц данных базы и после преобразования их отображает на экране в том виде, что вы видите. Чтобы сформировать данные из обновленных таблиц нужно сделать повторный сбор информации.
            Попробуйте поработать с этой кнопкой, а я сейчас подготовлю базу и посмотрю у себя эту ситуацию подробнее.

            • Avatar

              tatyana_schukina Апр 8 2016 - 10:02

              Здравствуйте, к сожалению и это не помогло. Пометила на удаление,запустила обработку “Удаление помеченных помеченных объектов”,обновила Журнал. Все равно результат прежний :(

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 8 2016 - 13:18

                Ну, вот, Татьяна – смогла наконец протестировать все и Бухгалтерии 3.0 и ЗУП.
                Специально помечала на удаление документы, удаляла их физически обработкой и даже без обновления создавала новый документ.
                Все бралось отлично.

                Поэтому к Вам такие вопросы, помимо тех, что задал Николай:
                – Какие именно документы Вы удаляете. Не документы переноса?
                Мне нужно знать точно, чтобы я посмотрела ситуацию по коду
                – У Вас конфигурация дорабатывалась? Или полностью типовая, “на замке”?

                К рекомендациям:
                – Обновиться на актуальную конфигурацию – сейчас 3.0.43.172
                – Обновить Платформу на 8.3.7.2008
                – Почистить кеш памяти.
                Как это сделать Николай подробно описал в своей статье:
                http://www.profbuh8.ru/2016/03/kak-pochistit-kesh-v-1s-8-3-i-8-2/

      • Avatar

        Николай Тюрин Апр 8 2016 - 11:15

        Добрый день, Татьяна!
        Я присоединись к вашему разговору. :)
        Да, странное поведение.
        Татьяна, можно узнать номер релиза конфигурации и какая платформа стоит?
        1) Попробуйте зайти в информационную базу 1С под другим пользователем, и выполнить те действия, которые рассказывала Ирина.
        (Если в ИБ один пользователь – заведите еще одного).
        Как нумерация документов?
        2) если информационная база в локальной сети – зайдите с другого компьютера и попробуйте: документ пометить на удаление, удалить и снова создать документ.
        Как нумерация документов?

  • Avatar

    Татьяна Апр 6 2016 - 14:07

    Как в программе 1С8.2Предприятие заполнить отчёт 6НДФЛ.Кнопка ЗАПОЛНИТЬ отсутствует.Неужели “вручную”

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 6 2016 - 14:29

      Татьяна, добрый день!
      Скорее всего, у Вас что-то нехорошо с базой, потому что форму 6-НДФЛ по всем конфигурациям включили в декабре-январе, потом только дорабатывали проверку контрольных соотношений.
      Кн. Заполнить быть, конечно, должна. Вы не указали, в какой конфигурации Вы работаете (8.2 – это Платформа).
      Попробуйте выполнить тестирование и исправление базы в конфигураторе (раздел Администрирование – “Тестирование и исправление…” со всеми выставленными галочками и переключателем в “Тестирование и исправление”), обновиться на последний актуальный релиз, почистить кеши памяти: http://www.profbuh8.ru/2016/03/kak-pochistit-kesh-v-1s-8-3-i-8-2/
      ————————-
      PS: Если все это не поможет, придется обращаться к специалистам 1с с базой.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 6 2016 - 14:45

      Добрый день, Татьяна! Какой у Вас текущий релиз программы? 31.03.2016 выпущена версия 2.0.65.20 конфигурации “Бухгалтерия предприятия”.
      По информации, размещенной на сайте: “Проверка контрольных соотношений формы 6-НДФЛ в редакции приказа ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ доработана в соответствии с контрольными соотношениями ФНС, введенными письмом ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@. Также в форме реализованы автоматическое заполнение и выгрузка в виде электронного документа, поддерживается расшифровка показателей.”
      11 апреля 2016 г запланирован выход нового релиза 2.0.65.21.
      Об Отражений изменений законодательства в программах 1С можно прочитать на сайте http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp?lawSectionUuid=f398138d-b5c0-4906-b42f-993e8b3ba5d4

  • Avatar

    nina-sedova Апр 6 2016 - 13:23

    Добрый день! Работаю в ЗУП 2.5.
    При выплате зарплатных доходов (код 2000) в середине месяца в регистр “НДФЛ расчеты с бюджетом” фиксируется дата получения дохода равная последнему дню месяца, а дата удержания налога равной дате фактической выплаты, что ведет к неправильному отражению в 6-НДФЛ – дата в 100 строке больше, чем дата в 110 строке. На семинаре 29.03.2016 Елена показывала, как это исправить. Например, завести еще одну строку в справочник кодов доходов по НДФЛ с указанием 2000*, ввести вид начисления с этим кодом и рассчитать начисление документом “Разовые начисления”. Тогда в регистр “НДФЛ расчеты с бюджетом” сформируется дата получения дохода, равная указанной дате выплаты дохода в документе “Разовые начисления”. Я попробовала, и в 6-НДФЛ получилось все как надо. Но при формировании справки 2-НДФЛ появилась строка с кодом 2000*. Мне кажется, что это неправильно. Я убрала (*) из кода, оставила только 2000, но все равно в справке 2-НДФЛ формируется две строки с кодом 2000 за один месяц, т.к. есть еще начисления документом “Начисление зарплаты”. Одна строка с кодом 2000 из документа “Разовые начисления”, в вторая из документа “Начисление зарплаты”. Так и оставить или надо еще что-то поправить?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 10 2016 - 21:08

      Здравствуйте!
      Дело в том, что этот новый код дохода программа воспринимает, как физически другой доход, поскольку Вы создали физически другой элемент справочника кодов дохода. В данной ситуации в 2-НДФЛ нужно будет объединить две строки в одну, иначе у Вас получается две строки с одним и тем же кодом в одном месяце, что некорректно. Это можно сделать вручную, если информации не много или сделать/заказать внешнюю обработку, которая Вам автоматически объединит доход в одну строку.

  • Avatar

    irinadvojkova Апр 6 2016 - 10:21

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, пошаговые действия для программы ЗУП 8.2, редакция 2.5, если с января 2016 года убрали галочку в настройках “При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный”. Как теперь привести регистры по НДФЛ в порядок? Откуда-то взялись суммы за прошлые годы… Помогите, скоро уже сдавать 6-НДФЛ, а тут такой бардак! Записаться на семинар нет финансовой возможности, к сожалению…

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 6 2016 - 20:30

      Здравствуйте!
      Необходимо документом “Перенос данных” сделать на 31.12.2015 все те движения, которые сделались за прошлые годы при перепроведении первых документов выплаты за 2016 год. После этого ещё раз перепроведите первые документы выплаты за 2016 год и движения за прошлые года должны уйти. Это в общих чертах.
      Более подробно данный вопрос рассматривался на самом первом семинаре Елены Гряниной (от 22.03.2016) – http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/#sem1.
      Вы можете приобрести только один семинар, не обязательно покупать все. Я не могу рассказать в комментариях все особенности этого вопроса, которые Елена показывала на семинаре, чисто физически. Там слишком много материала.

  • Avatar

    Ульяна Баринова Апр 5 2016 - 20:13

    Добрый вечер!

    По договору подряда с физ.лицом начисление суммы вознаграждения, выплата дохода и перечисление НДФЛ в бюджет происходит в межрасчетный период. Указываю код дохода 2010. В 6-НДФЛ дата исчисления налога регистрируется последним днем месяца. В результате – гр.130 не заполняется (нарушена хронология).
    В чем моя ошибка?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 6 2016 - 20:33

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста по какой программе у Вас вопрос ЗУП 2.5 или 3.0? Какой текущий релиз?

      • Avatar

        Ульяна Баринова Апр 6 2016 - 20:37

        Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.93)

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 6 2016 - 21:32

          Для таких сотрудников в ЗУп 3.0 лучше вводить договор ГПХ со способом оплаты “по актам выполненных работ”. В самом же акте в поле “Дата выплаты” указывать реальную дату выплаты. Далее попробуйте сделать отдельный документ “Начисление зарплаты” на этого сотрудника. В документ “Начисление зарплаты” (при подборе этого сотрудника) попадет Дата выплаты НЕ последним днем месяца, а та дата, в которую реально производиться выплата дохода. После этого заполните ведомость на сотрудника и проведите. Проверьте как заполнится 6-НДФЛ.

          • Avatar

            Ульяна Баринова Апр 7 2016 - 10:56

            Дмитрий, добрый день.
            Сделала всё, как Вы написали. Дата исчисления налога зарегистрировалась днем выплаты. Но 130 строка все равно не заполняется. Видимо, придется “вручную”…

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 8 2016 - 13:35

              Да, действительно. Строка 130 не заполнилась (не обратил внимание, когда первый раз моделировал), что ж тогда придется действительно вписать вручную((

  • Avatar

    Елена Вождаева Апр 5 2016 - 16:57

    Добрый день!
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.85)
    Ситуация:
    в программе необходимо отразить возврат переплаты в ФСС по взносам на НС и ПЗ. Прочитала, что это можно сделать документом «Расчеты по страховым взносам», но не могу найти этот документ в программе.
    Спасибо.
    Елена

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 6 2016 - 11:00

      Здравствуйте!
      Такой документ действительно есть, но только в ЗУП 2.5. В ЗУП 3.0, к сожалению специального документа пока не предусмотрено, поэтому придется внести эту информацию в соответствующее поле 4-ФСС вручную (строка 7 Раздел 1 Табл. 1). Это поле имеет желтый цвет – поля желтого цвета предполагается вводить вручную.
      Более подробно о подготовке сведений для отчетности за 1 квартал 2016 года можете узнать в наших семинарах: http://www.profbuh8.ru/product/otchet-1kv2016/

  • Avatar

    Ренат Апр 5 2016 - 15:05

    Здравствуйте.
    Вопрос по новости такой от 1с
    Версия отозвана 3.0.43.162 “Бухгалтерия предприятия”
    Релиз отозван по причине: Аварийное завершение работы программы при попытке использовать регламентированный отчет, если в адресе сведения об ОКТМО заданы для отдельных домов, а не улиц в целом
    Как часто бывает, и как, когда, через сколько дней можно обновлять свои базы 1С?
    спасибо заранее за ваш ответ.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 16:23

      Добрый день, Ренат! Такое бывает не часто, но иногда случается. Что бы подготовить программу к сдаче отчетности за 1 квартал 2016 г, разработчикам пришлось сделать значительные доработки. Это очень большая и сложная работа, трудно сразу выявить все ошибки. Информация о новых релизах оперативно размещается на сайте its.1c.ru. Вы даже можете подписаться на новости о выходе новых релизов. Думаю, что нам все исправят очень быстро.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 17:55

      Добрый вечер, Ренат!
      “Как часто бывает, и как, когда, через сколько дней можно обновлять свои базы 1С?” (с)

      Мы обычно своим клиентам обновляем (и рекомендуем обновлять) дней через 2-3 после выхода релиза. Потому что первые два дня идет сбор ошибок, если ошибки критические, то принимается решение об отзыве релиза.
      Но это Вы решайте сами. Мы просто страхуемся, а Вам главное всегда перед обновлением делать копию базы.
      Тогда даже такие ситуации будут не страшны.
      ———————————-
      Но ситуации эти очень редкие. В прошлом году, если я не ошибаюсь, было всего 2 таких случая.
      И исправляют эти ситуации обычно в 2-3 дня.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 20:48

      Ренат, вышло обновление 3.04.43.173. Можете устанавливать

  • Avatar

    Светлана Апр 5 2016 - 14:07

    Добрый день, Прошу Вас подскажите как мне решить такую проблему:
    30марта 2016г я зачем то подключилась с 1С Директ–банк. и два дня сама себе радовалась. но вчера не смогла зайти в банк через 1С. Теперь хочу обратные настройки банк. чтобы выгружать платежки в файлик и загружать выписки через файлик. Загрузку выписки я освоила и через обменный файл загружаю из банка. а вот выгрузку платежных поручений в файл никак не могу овладеть. Дело в том, что вчера мне с банка так и не смогли помочь решить эту проблему. Программа пишет, что “ошибка аутенфикации на сервере банка” и не выгружает платежки в файлик. Не могу понять где ошибка и как исправить. Просто хочу вернуть настройки через файлообменник. Во вложении скриншот с директ-банком. с уважением к Вам, ваша подписчик и активный пользователь Светлана Юрьевна.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 14:39

      Светлана, добрый день!
      Обмен с директ-банком, к сожалению, требует подключения к решению проблемы специалистов из банка, с которым Вы работаете.
      Я не знаю, как Вы настраивали директ-банк.
      В 1С нужно было сделать следующее:
      1. В справочнике банков выбрать Ваш банк, с которым будет установлен директ-банк и по одноименной ссылке заполнить форму на подключение.
      2. Вы пытаетесь подключиться автоматически, через интернет, указывая сервер банка, способа аутентификации и данных клиента. Тут все данные должны Вам быть предоставлены техподдержкой банка.
      Если что-то не отрабатывает (очень не нравится полученная ошибка «ошибка аутенфикации на сервере банка»), то Попросите у техподдержки банка выслать Вам настройки для загрузки подключения к прямому обмену. И загружаете этот файл настроек.

      Если банк, в котором открыт счет Вашей организации, входит в список банков, поддержавших DirectBank, и подал заявку на включение этой информации в программы «1С», то программа сама определит сценарий подключения и запустит его в помощнике. В остальных случаях порядок настройки требуется уточнить в банке.
      Все-таки Вам нужно серьезнее “нажать” на техподдержку банка.

      PS: Сама ошибка может быть из-за много: может быть, Ваш сертификат просрочен, или сервер не доверяет его издателю, или срабатывает защита Антивирусника, или неправильно указан путь и данные на подключение…

      • Avatar

        Светлана Апр 5 2016 - 16:11

        Спасибо огромное Ирина!
        вроде как с этим я справилась и платежи загрузились, теперь почему то не загружаются платежки по налогам и сборам, Вроде все обновления в программе проведены и было обещано, что налоговые платежки будут заполнятся без проблем. в Приложении скриншот того, что выдает программа про налоговые платежи.
        С уважением к Вам и Вашей работе, ваш рьяный подписчик и активный пользователь, Светлана

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 17:43

          Светлана, добрый вечер!
          Рада, что платежи загрузились! Но нам не видны Ваши скриншоты. Вам нужно прикреплять картинки ТОЛЬКО в формате PNG или JPEG, другие форматы не берутся.
          Попробуйте прислать еще раз.

          • Avatar

            Светлана Апр 5 2016 - 18:07

            Добрый день, в службе поддержки банка сказали по поводу платежек, обращаться в с1С.
            выдает ошибка – При формировании Платежное поручение возникли следующие ошибки:
            Не заполнено обязательное поле: “РеквизитыПолучателя – Банк – Город.”
            заполняла платежки на налоги по Зарплате (ПФР, ФСС, НДФЛ). надеюсь только на вашу поддержку. Спасибо, что не оставляете без внимания.
            С ув. Светлана

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 18:33

              Светлана, без базы сложно разбирать ситуацию.
              Пришлите хотя бы скрины и что делаете по пунктам. Проверить мы не сможем непосредственно: у нас нет прямого подключения с Вашим банком, но я попробую по программному коду посмотреть место формирования ошибки.
              Мне нужно подробное описание того, что Вы делаете.
              Ошибка в программе 1С? Тогда тоже скрин (по кн. Подробно) и после нажатия на кн. Конфигурация – скрин места ошибки.

            • Avatar

              Светлана Апр 5 2016 - 18:59

              Ирина, доброго дня вам!
              по ходу у меня неправильно сформировались платежки на уплату налогов ФСС, ПФР, НДФЛ. потому и не отправляются по ДиректБанк.
              формировала эти платежи автоматически. раньше они отправлялись в банк без проблем, теперь вот какой то “загиб”, связано это с изменениями по заполнению ПП по налогам и сборам. на какую эл.почту могу выслать скриншот с 1С?

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 21:02

                Можете отправить на lada@profbuh8.ru, Светлана.
                Но мы не исправляем ошибки пользователей, поскольку у нас нет их баз. По полученным скринам ошибки мы можем попробовать дать рекомендации, где искать ошибку. Без базы это не всегда получается. Особенно в Вашем случае, когда ситуацию нам не проверить: у нас нет Вашего подключения к директ-банку.

  • Avatar

    syryh-n Апр 5 2016 - 14:03

    Одни сплошные вопросы. А как пометить неправильно созданную организацию на удаление и создать организацию правильно? Куда входить, на что нажать?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 14:14

      Мы приглашаем Вас на свои курсы, где Вы научитесь работать в программе уверенно.
      Вот последний курс по Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ Ольги Шерст: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
      Здесь полный каталог наших предложений: http://www.profbuh8.ru/katalog/
      ———————-
      1. Удаляем: раздел Главное – Организации – правая кн. мышки – Пометить на удаление (вариант: раздел Главное – Организации – кн. ЕЩЕ – Пометить на удаление)
      2. Создаем: раздел Главное – Организации – кн. Создать.

  • Avatar

    syryh-n Апр 5 2016 - 13:03

    Я задавала вам сегодня вопрос – Скажите пожалуйста, как в 1С 8.3 изменить реквизиты предприятия? Так вот я все реквизиты изменила, но Вид, выделенный коричневым цветом, не меняется. Надо с ИП перевести на ООО. Как его поменять?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 13:22

      Добрый день!
      То, что Вы хотите менять находится в не редактируемых реквизитах организации.
      Поэтому самое простое – пометить эту организацию на удаление и создать организацию заново, чтобы не было никаких ошибок в учете в последующем.

      Есть еще другой способ, но он требует хороших навыков работы в программе.
      Можете попробовать на копии поработать с тем, что я напишу.

      1. Раздел Администрирование – Поддержка и обслуживание – групповое изменение реквизитов. Открываете обработку

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 13:24

      2. Указываете объект, что будете менять: Организация и отбираете по ссылке свою организацию. Если она у Вас одна, можете ничего не отбирать

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 13:29

      3. В реквизитах организации в нижнем окошке спускаетесь в конец и выставляете галочку Юридическое/физическое лицо выбираете, например, юридическое и выполняете изменения.

      После этого входите в форму организации, там уже не будет ИП, но Вам нужно будет отредактировать форму и Учетную политику измененной организации.
      Если что-то сделаете неверно, потом программа будет неправильно отрабатывать.

      Поэтому все-таки советую пометить неправильно созданную организацию на удаление и создать организацию правильно: программа по умолчанию все пропишет во внутренних реквизитах правильно и создаст учетную политику под выбранную НО автоматически.
      Вам только нужно будет ее несколько уточнить.

  • Avatar

    Татьяна Апр 5 2016 - 12:14

    Здравствуйте!
    расчет в ЗУП 8.2.5 выгрузка БУХ 3.0 базовая. При проведении в программе БУХ Оценки риска налоговой проверки- нет данных для определения среднемесячной зарплаты по отрасли. Как надо сделать , чтобы данные по начисленной з-те отражались в бух программе?. Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 7 2016 - 12:50

      Здравствуйте!
      При переносе данных из 2.5 в БУХ 3.0 у Вас должен был создаться документ “Зарплат (ЗУП 2.5, ЗиК7.7). Как раз в этот документ и переносится информация о зарплате из ЗУП 2.5. Этот документ у Вас создался? Вы его провели? Проводки по зарплате в БУХгалтерии появились?

  • Avatar

    Ирина Апр 5 2016 - 11:18

    Здравствуйте!
    Работаю в программе Бухгалтерия 8.3 базовая версия с октября 2015г.
    Вопрос по учету НДФЛ в регистрах:
    На 31 декабря НДФЛ по данным БУ верные, а в регистрах “кривые” –
    при начислении ЗП корректировать проводки и регистры нельзя – в программе на закладке Дт/Кт нет галочки.
    По НДФЛ имеется переплата на конец года, ее зачесть самостоятельно (без заявления в ИФНС) нельзя, согласно письмам Минфина. А программа тянет эту переплату по всем регистрам.
    Каким образом можно “отсечь” данные за 2015 год в регистрах учета НДФЛ и начать с “чистого листа”?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 12:54

      Ирина, добрый день!
      Вам нужно построить отчет в Универсальном отчете по регистру Расчеты налоплательщиков с бюджетом по НДФЛ на 31.12.2015 в разрезе ставок НДФЛ, физлиц и даты получения доходов (можете включить в поле вывода регистратор) и попробовать разобраться с данными на конец года.
      Что-то из данных Вы можете “схлопнуть” на конец года записью в регистр накопления Расчеты налоплательщиков с бюджетом по НДФЛ на 31.12.2015 по операции, введенной вручную – Создать – кн. ЕЩЕ – выбор регистров – регистр накопления Расчеты налоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
      Вы можете поработать и с корректировкой этих регистров также операцией введенной вручную – сторно документа – выбор документа зарплаты – вводя “правильные” данные.
      Но все это, скорее всего, Вас запутает еще больше. Поскольку учет зарплаты зависит даже от таких нюансов, как правильная последовательность проведения документов. Выравния что-то, Вы рискуете сбить что-то другое.
      Поэтому Вам нужно пройти семинары Елены Гряниной, чтобы сделать все правильно.
      В рамках простого комментария показать все то, что она дает – невозможно, поэтому самое лучшее – приобрести их и прослушать, чтобы корректно все исправить в программе: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/#buy

  • Avatar

    syryh-n Апр 5 2016 - 10:14

    Скажите пожалуйста, как в 1С 8.3 изменить реквизиты предприятия. Забила не те реквизиты, не знаю как исправить. 1С программу не знаю, только учусь. При открытие программы вышло поле для реквизитов, я вбила туда данные ИНН, оказалось, что нужно ООО. Теперь не знаю, как изменить. Как создать новую эту страницу, куда вбивать реквизиты?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 10:35

      Добрый день! Если Вы работаете в программе 1С: Бухгалтерия предприятия Ред 3, то зайдите в раздел Главное – Настройки – Организации. На экране: Справочник Организации. Выберите Организацию , Кнопка Еще – Изменить (или нажмите F2 на клавиатуре). Откроется карточка организации. Здесь Вы сможете внести все необходимые изменения. Нажмите кнопку Записать.

  • Avatar

    Любовь Апр 5 2016 - 09:49

    Как отразить в 6 НДФЛ депонированную заработную плату?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 10:39

      Добрый день!
      По депонированной зарплате ситуация такая же как и по начисленным зарплатам в конце квартала, выплаченным в следующем квартале.

      Начисленные, но не выплаченные зарплаты за отчетный период налоговый агент отражает в разделе 1 6-НДФЛ за отчетный период. При этом налоговый агент вправе не отражать операцию в разделе 2 расчета за отчетный период. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за тот квартал, в котором произойдет выплата.

      В этом случае, в расчете 6-НДФЛ по строке 100 “Дата фактического получения дохода” будет указана дата фактического получения дохода в виде оплаты труда (это последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход за выполнение трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором (контрактом) (п. 2 ст. 223 НК РФ).
      По строке 110 “Дата удержания налога” нужно поставить дату выплаты дохода, а по строке 120 “Срок перечисления налога” – дату перечисления налога.

  • Avatar

    syryh-n Апр 5 2016 - 09:25

    Скажите пожалуйста, как в 1С 8.3 изменить реквизиты предприятия. Забила не те реквизиты, не знаю как исправить.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 09:58

      Добрый день, Вы можете войти в регистр сведений История регистрации в налоговом органие: гл. меню – Все функции – регистры сведений

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 09:59

      Открываете регистр сведений, входите в нужную запись и по полю Регистрация в налоговом органе вызываете заполненную форму реквизитов

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 10:01

      После этого меняете в форме данные на нужные значения.
      ————————–
      PS: имейте в виду, что если КПП или код налоговой не поменялся, Вам придется не корректировать текущую запись, а создать новую с правильными данными.
      Дату в старой записи можете поменять на более старую, в новой – выставить так, как Вам нужно.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 11:00

      Добрый день! Если Вы работаете в программе 1С: Бухгалтерия предприятия Ред 3, то зайдите в раздел Главное – Настройки – Организации. На экране: Справочник Организации. Выберите Организацию , Кнопка Еще – Изменить (или нажмите F2 на клавиатуре). Откроется карточка организации. Здесь Вы сможете внести все необходимые изменения. Нажмите кнопку Записать.

  • Avatar

    Мария Апр 5 2016 - 08:28

    Нужна консультация, наша организация заключила агентский договор где мы привлекаем для принципала клиентов и организация Принципал от услуги оплачивает 33% комиссию. Столкнулись с этим в первый раз и возникли затруднения как правильно оформить в 1С: Бухгалтерия 8.3.
    Получается что у нас торговая площадка мы заключили агентский договор на отправку электронного документооборота стоимость составляет 9971 от этой суммы мы удерживаем 33% остальное перечисляем принципалу. Подскажите пожалуйста как правильно оформить документооборот в 1С: Бухгалтерия 8.3

    • Avatar

      Валерия Зоркальцева Апр 5 2016 - 09:25

      Добрый день, Мария!
      Сегодня ответим на Ваш вопрос.

    • Avatar

      Валерия Зоркальцева Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 21:44

      Добрый вечер, Мария!
      В первую очередь в программе 1С:Бухгалтерия 8 Вам необходимо включить соответствующий функционал. Раздел Главное – Функциональность. На закладке Торговля, установите галочку «Продажа товаров или услуг комитентов (принципалов)”.
      Вид договора с Контарагентом-принципалом – С комитентом (принципалом) на продажу. В договоре установите способ расчета комиссионного вознаграждения – Процент от суммы продажи и установите соответствующий процент.
      Для реализации услуги используйте документ «Реализация» с видом операции «Товары, услуги, комиссия». В шапке документа заполняете Организацию, Контрагента (Клиента), договор. В табличной части в закладке «Агентские услуги» добавляете соответствующую услугу, заполняете количество, цену, ставку НДС. В колонке Контрагент указываете принципала, в колонке Договор – Агентский договор, счет расчетов должен быть 76.09. Проводите, выписываете «Счет-фактуру».
      Проводки: Дт. 62.01 (Клиент) Кт. 76.09 (Комитент)
      Далее для отражения Агентского вознаграждения, создаёте документ «Отчет комитенту о продажах» (Раздел Покупки – Отчеты комитентам). На закладке Главное, заполняете Организацию, Контрагента (Принципала), договор (Агентский договор), Комиссионное вознаграждение (способ расчета и процент) заполнятся из настроек договора, Услуга по вознаграждению – Комиссионное (Агентское) вознаграждение, счет учета доходов 90.01.1 (91.01), субконто – Агентские услуги (в данном случае на Ваше усмотрение). На закладке Товары и услуги по кнопке Заполнить, выбираете Заполнить реализованными по договору, табличная часть заполнится услугами из документа «Реализация». На закладке Расчеты должна быть установлена галочка «Удержать комиссионное вознаграждение из выручки комитента», счет учета 62.01, счет учета расчетов с комитентом 76.09. Проводите документ. На закладке Главное выписываете «Счет-фактуру».
      Проводки:
      Дт. 76.09 (Комитент) Кт. 62.01 (Комитент) – зачет аванса комитента на сумму комиссионного вознаграждения;
      Дт. 62.01 (Комитент) Кт. 90.01.1 – реализация комиссионной услуги;
      Дт. 90.03 Кт. 68.02 – НДС с комиссионной услуги.
      Для комитента распечатываете следующие документы:
      Отчет комитенту;
      Акт об оказании услуг;
      Счет-фактуру.
      Взаиморасчеты с комитентом рекомендую проверять с помощью отчета Анализ субконто – Контрагенты, там Вы сразу увидите и 62 счет и 76.

      • Avatar

        Мария Апр 6 2016 - 08:08

        Спасибо большое

        • Avatar

          mariya.zoteeva.78 Апр 13 2016 - 11:04

          Добрый день! заполнили документы на реализацию и выставили счета- фактуры, заполнили декларацию по НДС за 2016 г. и пишет ошибку: Результаты проверки выгрузки
          Декларация по НДС за 1 квартал 2016 г. (ГУП “Агентство по госзаказу”)

          “Со счетом-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура,
          полученный от комитента”ктуру, Подскажите пожалуйста где допустили ошибку

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 13 2016 - 12:33

            Добрый день, Мария Михайловна!
            Скорее всего, Вы не перевыставили счет-фактуру от комитента.
            Проверьте схему работы с комитетном:
            1. Учет товаров, принятых на комиссию: 004.01 — (Поступление товаров и услуг)
            2. Выписан счет покупателю: — — (Счет на оплату покупателю)
            3. Учет списания стоимости проданных комиссионных товаров: (Реализация товаров и услуг)
            — 004.01
            62.01 76.09
            4. Оформление счета-фактуры на отгрузку комиссионных товаров: — — (Счет-фактура выданный)
            5. Оплата от покупателя: 51 62.01 (Поступление на расчетный счет)
            6. Отчет комитенту о продажах: Учет комиссионного вознаграждения: 62.01 90.01.1 71 250,00 (Отчет комитенту)
            – Удержано вознаграждение из оплаты комитенту: 76.09 62.01
            – Начисление НДС с комиссионного вознаграждения: 90.03 68.02
            7. Оформление счета-фактуры на комиссионное вознаграждение: — — (Счет-фактура выданный)
            8. 7. Регистрация перевыставленного счета-фактуры от комитента
            9. Перечисление денежных средств комитенту за проданные товары

  • Avatar

    Зиля Рашидовна Апр 4 2016 - 19:06

    Добрый день! Помогите пожалуйста установить в учетной политике косвенные расходы у меня не получилось. Не могу закрыть месяц не закрываются 25 и 26 счета и соответственно 20 счет.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 4 2016 - 19:57

      Зиля, добрый день! Закрытие месяца – это сложная процедура. Существует очень много причин, почему не закрываются счета. Что бы определить в чем причина нам необходимо выяснить в какой программе Вы работаете 1С:Бухгалтерия Ред 2 или 1С:Бухгалтерия Ред 3, какие у Вас настройки в учетной политике, какие хозяйственные операции выполнены. Счет не закрывается весь или частично закрывается по каким-то статьям затрат. Что бы разобраться самостоятельно, попробуйте сначала изучить статью на сайте ИТС “Определение прямых и косвенных затрат и их закрытие” http://its.1c.ru/db/hoosn#content:434:1cbuh8-3
      Кроме, того процедуру Закрытия месяца мы подробно разбираем в рамках нашего курса http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-osno/b2-glava-20-m01.html

    • Avatar

      mariya.zoteeva.78 Апр 13 2016 - 13:56

      Спасибо за ответ

  • Avatar

    okmirs Апр 4 2016 - 17:15

    Добрый день!
    Пожалуйста помогите разобраться. По итогам 2015 года организация впервые получила убыток (стр.060,100 Листа 02). Перенесли убыток на будущие периоды.
    Правильно ли я понимаю, что уже в годовой Декларации по прибыли за 2015г. нужно заполнять строки 140 и 160 Приложение №4 к Листу 02?

    • Avatar

      Валерия Зоркальцева Апр 4 2016 - 21:15

      Добрый день!
      Приложение № 4 к Листу 02 заполняется для отражения уменьшения налоговой базы текущего периода на сумму убытка предыдущего периода (п. 9.1 Приложения № 2 к Приказу ФНС от 26.11.2014 г. № ММВ-7-3/600@).
      Соответственно, в Декларации по налогу на прибыль за 2015 год, Вам не нужно заполнять Приложение № 4 к Листу 02.
      Более подробно о заполнении отчетности за 1 квартал 21016 года с учетом всех изменений рассказано в серии специализированных онлайн-семинаров http://www.profbuh8.ru/product/otchet-1kv2016/#buy

  • Avatar

    Вера В.В. Апр 4 2016 - 16:51

    Здравствуйте!
    Срочно нужна помощь!
    Перестала заполняться ведомость на выплату зарплаты по кнопке “заполнить”!
    Не могу понять в чем причина!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 4 2016 - 18:46

      Вера, Вы работаете в конфигурации Бухгалтерия или Зарплата?
      посмотрите в универсальном отчете данные на дату формирования выплаты в разрезе физлиц по регистру накопления Взаиморасчеты с сотрудниками. Или прошли уже выплаты или нет прихода. Если прихода нет, то нет и удержания.

      • Avatar

        Вера В.В. Апр 4 2016 - 20:35

        Здравствуйте!
        Извините, забыла написать, что учет ведем в ЗУП.
        Приход есть (начислена ЗП 31.03), Аванс 50% выплата 30.03.
        При заполнении ведомости на выплату отпускных формирует правильно!
        Есть сохраненная информационная база от 15.03. Там заполняется все нормально.

        • Avatar

          Вера В.В. Апр 5 2016 - 15:23

          Все-таки я нашла ошибку!
          В справочнике “Способы выплаты зарплаты” наименование “Зарплата за месяц” в графе “Характер выплаты” было установлено “В межрасчетный период”, а надо “С зарплатой”!
          Возможно кому-то пригодится!

  • Avatar

    Мария Апр 4 2016 - 14:48

    Нужна консультация, наша организация заключила агентский договор где мы привлекаем для приципала клиентов и организация Принципал от услуги оплачивает 33% комиссию. Столкнулись с этим в первый раз и возникли затруднения как правильно оформить в 1С: Бухгалтерия 8.3.
    Получается что у нас торговая площадка мы заключили агентский договор на отправку электронного документооборота стоимость составляет 9971 от этой суммы мы удерживаем 33% остальное перечисляем принципалу. Подскажите пожалуйста как правильно оформить документооборот в 1С: Бухгалтерия 8.3.

  • Avatar

    dinara245 Апр 4 2016 - 14:36

    добрый день! подскажите пожалуйста, фирме передали топливные карты(бесплатно) по договору поставки бензина. Как оприходовать и списывать бензин при расходовании.? Как вести учет бензина?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 4 2016 - 14:48

      Добрый день, Динара!
      У нас уже рассматривался этот вопрос и мы пришли к мнению, что тут есть два момента, на которые нужно обратить внимание.
      Если Вы заключаете договор на приобретение топлива с использованием специальных пластиковых карт, выданных организациями-владельцами автозаправочных станций, то при этой форме расчетов принципиальным вопросом будет момент перехода права собственности на топлива, который должен найти свое отражение в договоре между организациями.
      Вариант 1. Если в договоре указано условие, что право собственности на топливо переходит в момент оплаты этих карт, то в этом случае бензин будет отнесен на баланс предприятия-покупателя топлива. (Это так же, как и учет ГСМ при использовании талонов).
      Вариант 2. Если в договоре поставки право собственности переходит к покупателю в момент отгрузки топлива (заправки бензина в бак автомобиля покупателя), то топливные карты будут учитываться у покупателя по дебету счета 50 «Денежные документы» в корреспонденции со счетом 60 «Расчет с поставщиками и подрядчиками». (Т.е. как аванс поставщику ГСМ. Этот аванс будет закрывается в момент отпуска бензина покупателю.)
      По истечении установленного договором срока, организация, отпускающая ГСМ по топливным картам (владелец АЗС), выставляет отчет об отгруженном бензине.

      Отражение этих операций в программе:
      1. Отражено получение пластиковых карт Дт 50.03 Кт 60.01 (Документ «Поступление денежных документов»)
      2. Оплачена поставщику Дт 60.01 Кт 51 (50) Документы «Списание с расчетного счета» («Расходный кассовый ордер»)
      3. Водителю выданы карты под отчет Дт 71 Кт 50.03 Документ «Выдача денежных документов»
      4. Получен бензин по пластиковым картам Дт 10.03 Кт 71.01 Документ «Авансовый отчет»
      5.Топливо отнесены на расходы Дт Счет учета затрат Кт 10.03 – Документ «Требование-накладная»

  • Avatar

    Любовь Апр 4 2016 - 13:59

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, при заполнении 6-НДФЛ в разделе 1 в строку 070 «Сумма удержанного налога» за 1 квартал 2016 года должна включатся сумма удержанного налога с заработной платы за декабрь 2015 г.?

  • Avatar

    Елена Апр 4 2016 - 13:19

    Добрый день, 1С 8.3 бухгалтерия 3.0.43.162. Право подписи УПД передано по доверенности другому сотруднику. Месяц назад делала реализацию, были уполномоченные лица. Сейчас что-то не найду, где искать уполномоченных лиц?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 4 2016 - 18:40

      Елена, добрый день!
      В самом документе есть гиперссылка “Подписи”, входите туда и выставляете нужные данные. Эти данные из формы напрямую прописываются в регистр сведений “Уполномоченные лица” и запоминаются там. Так же можно прямо войти в регистр сведений Уполномоченные лица через гл. меню – все функции – Регистры сведений – Уполномоченные лица.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 4 2016 - 18:42

  • Avatar

    марина Апр 4 2016 - 13:15

    Уважаемые сотрудники, здравствуйте!
    Я не профессиональный бухгалтер, заканчивала курсы 1С Бухгалтерия 8.2 и 1С “ЗУП”(модуль) в местном ЦЗН в 2014г. , устраивалась в бюджетную организацию. которая только начинала переходить с версии 7.7 на 8.2 ; вела только одну операцию – авансы, затраты на ГСМ в 8.2 и то программа у них специально для этой организации переделена, остальное в 7.7.
    Из-за маленькой зарплаты, но воосновном из-за отсутствия дальнейшей перспективы обучения в программе 1С Бухгалтерия 8.2, я уволилась, год просто НИЧЕГО не делала, а теперь захотелось опять попробовать свои силы, но сдерживает страх, потому что нет достаточной практики, особенно по зарплате. Мне предлагают вести бухгалтерию ЮЛ с ОСНО, у клиента пока нет никакой версии программы 1С Бухгалтерия, у меня только нелицензионная 8.2,
    Вопросы:
    Программы, которые вы предлагаете купить лицензионные? Как долго ждать посылку?
    Консультации у вас платные или нет? Потому что в моем случае надо начинать практически с ноля, пугает, если не получится, то все мои затраты будут на ветер.

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Апр 4 2016 - 15:54

      Марина, добрый день!
      Мы продаем не программы, а обучающие курсы по работе в программе. Наш новый курс называется: «Профессиональный бухгалтерский и налоговый учёт в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0» : http://www.profbuh8.ru/product/kurs-buh3/. Подробнее напишу Вам на почту.

  • Avatar

    nppikes Апр 4 2016 - 12:02

    Добрый день!
    Хотелось бы задать вопрос Елене Гряниной.
    Мы начали работать в ЗУП-3.0 с нового 2016 года.
    Возникла очень серьезная проблема.
    Сотруднику начислен отпуск и выплачены отпускные.
    И вдруг он приносит б/л за время отпуска. Расчетчик не может знать, был ли сотрудник в отпуске, если численность приличная. Но программа спокойно рассчитывает сотруднику и б/л, т. к. это текущий месяц. Не выдает никаких сообщений или предупреждений. Раньше работали в семерке, там такое не пропускалось. И никак не предполагали, что программа все это спокойно проглатывает. Если в следующем месяце ввести б/л, все хорошо.
    Стали проверять и обнаружили в январе и феврале подобные ситуации. Теперь нужно удерживать излишне начисленные суммы. Значит нужно вручную отслеживать каждого человека. А б/л и отпусков у нас очень много. Хотя бы выдавалось какое-либо предупреждение…
    Уважаемая Елена!
    Вы, наверняка, общаетесь с разработчиками. Передайте им, пожалуйста, пусть они что-то придумают.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 18:01

      Здравствуйте!
      К разработчикам уже обращались по подобному вопросу (ситуация частая). Ответ следующий:
      “Планы реализации отслеживания таких пересечений есть, но когда это будет и в каком виде, пока не готовы сказать.”

      Ещё они расписали сценарий работы с 1С в такой ситуации:
      “Продление отпуска в связи с больничным предоставленным в текущем месяце.
      Сценарий по такому случаю следующий (период регистрации всех документов – Апрель):

      1. Вводим отпуск сотруднику с 01.04 по 15.04. Оплачено 15 дней отпуска.
      2. Вводим больничный с 11.04 по 15.04. Оплачено 5 дней болезни.
      3. Возвращаемся в документ отпуск и устанавливаем новую дату окончания отпуска – 20.04. Количество оплаченных дней отпуска и сумма останутся прежними, т.к. при расчете 5 дней будет вытеснено больничным.

      В итоге оплачены отпуск и больничный и зарегистрировано нужное количество дней отсутствия вытесняющих зарплату.”

      Так что новость я написал не утешительную((( Но можно своими силами реализовать такую проверку. Например, сделать внешнюю обработку, которая будет проверять за выбранный месяц, нет ли документов Отпуск и Больничный, у которых пересекаются периоды начислений.

  • Avatar

    Анна Апр 4 2016 - 11:34

    Добрый день.
    Как отразить НДФЛ с материальной выгоды, который мы не можем удержать?
    НДФЛ удержанный, но не выплаченный вовремя был перечислен позднее вместе с пенями. Как это отражать в отчете 6-НДФЛ?
    Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 17:44

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста это два вопроса по разным ситуациям или всё относится к материальной выгоде. Просто вначале Вы написали, что “не можете удержать”, а потом пишете он всё-таки удержан, но не перечислен (я так понимаю под “не выплаченный вовремя” Вы имеете ввиду не перечисленный).
      Опишите пожалуйста ситуацию более точно. И если это два отдельных вопроса, то разделяйте их цифрами пожалуйста!

      • Avatar

        milutinaam Апр 5 2016 - 17:48

        Это два вопроса по разным ситуациям.
        1.Как отразить НДФЛ с материальной выгоды, который мы не можем удержать?
        2. НДФЛ удержанный, но не выплаченный вовремя был перечислен позднее вместе с пенями. Как это отражать в отчете 6-НДФЛ?
        3. Нашла такой случай, что за аренду автомобиля за январь было перечислено в декабре 2015 г. и НДФл тоже в декабре. В отчет 2-НДФЛ эта сумма не попала за 2015 год. Сейчас надо подавать уточненку по этому физ.лицу? Или же все же отражать в 6-НДФЛ, но с перекосом дат.
        Спасибо.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 6 2016 - 09:43

          1. НДФЛ с материальной выгоды удерживается при ближайшей выплате дохода в денежной форме. Когда будет выплата чего-то сотруднику, тогда и нужно будет удержать. Если выплаты вообще не будет (уволен сотрудник) то надо в конце года подать форму 2-НДФЛ о невозможности удержания НДФЛ.
          2. По обычным правилам, заполнения 6-НДФЛ: строка 100 – дата получения дохода; 110 – дата удержание НДФЛ; 120 – дата не позднее которой необходимо перечислить. Дата фактического перечисления в 6-НДФЛ не указывается.
          3. По поводу НДФЛ, который перечисляется до факта удержания НДФЛ, (и по другим вопросам учета для корректного составления 6-НДФЛ) рассказывается на наших семинарах: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
          Приглашаем Вас оформить заявку на этот семинар, получить запись прошедших встреч и посетить в прямом эфире семинар 12 Апреля!

          • Avatar

            milutinaam Апр 6 2016 - 10:10

            То есть НДФЛ с мат.выгоды не сотрудника компании, у которого нет возможности его удержать в текущем квартале отражать в 6НДФЛ не надо?

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 6 2016 - 11:07

              статья 226 НК РФ пункт 4: “…При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме…”.
              Почитайте внимательно эту статью налогового кодекса. Подходит ли Ваш случай под этот пункт.

              • Avatar

                milutinaam Апр 6 2016 - 11:18

                Не подходит. Мы не выплачиваем эту человеку никакие суммы. У нас есть договор займа, это не сотрудник компании, соответственно доход у нас не получает, но у него есть мат.выгода на экономии на процентах. Если до 31.12.2015 г. мат.выгода считалась только в момент погашения, то с января считать надо каждый месяц. Поэтому и возникает вопрос, как быть с НДФЛ с мат.выгоды для отчета в 6НДФЛ. То есть как я понимаю надо отражать как начисленный , но не удержанный в первом разделе?

                • Avatar

                  Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 10 2016 - 20:56

                  Получается у этого физического лица Вы совсем не удерживаете НДФЛ, поскольку ничего не выплачиваете и удерживать налог не из чего. То есть он сам потом уплачивает в налоговую НДФЛ. Я правильно понимаю?
                  Насколько я могу судить во 2 раздел 6-НДФЛ попадает информация о факте удержания налога (когда, сколько и с какого дохода). Здесь же факта удержания вообще нет. Получается, что во 2 раздел вообще эта ситуация не должна отражаться.

                  • Avatar

                    milutinaam Апр 11 2016 - 13:06

                    Во втором разделе не отражается, а в первом отражается, как неудержанный
                    СПАСИБО

  • Avatar

    Ирина Апр 3 2016 - 18:54

    Уважаемая Ольга, здравствуйте. Очень хотела послушать Ваш вебинар “Учетная политика на 2016 год в 1С:8″, прошедший 31 марта. Однако уже 1 апреля доступа к нему не было (и я не успела послушать вебинар). По направленной ссылке на данный вебинар уже размещен другой вебинар Марины Климовой.
    Если возможно, подскажите, пожалуйста, где мне найти ссылку на Ваш вебинар “Учетная политика на 2016 год в 1С:8″ и его послушать.
    Заранее спасибо за ответ.

    С уважением,
    Ирина

  • Avatar

    казак Апр 2 2016 - 18:50

    профсоюзная организация в штате нет сотрудников нужно ли сдавать 6 ндфл пустую

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 3 2016 - 14:40

      Да, Вы сдаете “нулевую” 6-НДФЛ

    • Avatar

      lllkkk66 Апр 4 2016 - 20:50

      ПРИКАЗ
      от 14 октября 2015 года № ММВ-7-11/450@
      Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)

      Обязанность налогового агента возникает при заключении договоров (трудовых и гражданско-правовых) и выплате по ним вознаграждения.
      А раз в данном случае нельзя считать, что это налоговый агент, то, наверно, и обязанности сдавать 6НДФЛ не возникает…

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 4 2016 - 21:15

        Я Вам озвучиваю то, что нам сказали в налоговой. “Нулевая” 6-НДФЛ.
        Вы можете также уточнить это в своей ИФНС.
        —————————
        “Обязанность налогового агента возникает при заключении договоров (трудовых и гражданско-правовых) и выплате по ним вознаграждения.
        А раз в данном случае нельзя считать, что это налоговый агент, то, наверно, и обязанности сдавать 6НДФЛ не возникает”… (с)

        Это всё теория. А на практике часто получается несколько иначе.
        Потому, что налоговые органы подходят к этому вопросу с позиций “организация обязана иметь работников и платить им зарплату, значит, любая организация всегда – налоговый агент”.
        Эта позиция налоговиков очень далека от Закона.
        Тем не менее, не получив от организации 6-НДФЛ, она через определенное время закроет расчетный счет.
        Когда будете разбираться и доказывать, что ничего Вы не обязаны подавать – счет будет закрыт. Через несколько месяцев Вы побежите сдавать нулевую 6-НДФЛ. И тут же получите штраф – по 1 000 руб. за каждый просроченный месяц.
        И тогда Вы пойдете в суд, доказывать свою правоту. И только в суде (через год?) сможете доказать.

        Поэтому и решайте, как быть: строго вычитывать букву закона или читать между строк, как это делает налоговая инспекция.
        Самый лучший вариант – сейчас, пока есть время, сделать запрос в свою инспекцию.

  • Avatar

    НАТАЛЬЯ Апр 2 2016 - 05:54

    Трудовой кодекс РФ обязывает работодателя выдавать только белую зарплату и дважды в месяц, причем вне зависимости от предпочтений самого работника. Работникам не надо право самостоятельно выбирать сроки и суммы выплат и никакое заявление не будет основанием для выплаты всей суммы заработка в один день.

    Работодатель за нарушение порядка и сроков выплаты зарплаты может быть привлечен к административной ответственности (ст. 5.27. КоАП РФ):
    Штраф на должностных лиц от 1 до 5 тысяч рублей.
    Для индивидуальных предпринимателей – штраф от 1 до 5 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
    Для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей или аналогичное приостановление деятельности.

    Кроме того, за каждый день задержки зарплаты работодатель обязан заплатить работнику проценты не менее одной трехсотой ставки рефинансирования установленной Банком России от не выплаченных сумм за каждый день просрочки.
    работнику проценты не менее одной трехсотой ставки рефинансирования установленной Банком России от не выплаченных сумм за каждый день просрочки.

  • Avatar

    galitskaya.alisa Апр 1 2016 - 15:37

    Здравствуйте!
    С этого года перешли на учет в 1С БП 3.0 и 1С ЗУП 3.0, пока что не все понятно, но ваши уроки очень помогают.
    Вот какая возникла ошибка. За расчетный месяц начислена зарплата, в том числе отпускные и компенсация отпуска при увольнении. В ЗУП, кажется, соблюдена вся последовательность, записи в регистрах по НДФЛ соответствуют действительности.
    В результате синхронизации и проведения Отражения зарплаты в бухгалтерии, по сотрудникам, которым начислены и выплачены отпускные и компенсация, не формируются проводки, отражающие удержание НДФЛ. При этом в регистре по НДФЛ в ЗУП по данным налогоплательщикам документ выплаты соответствующее удержание зафиксировал. В отражении зарплаты в ЗУП суммы НДФЛ по этим сотрудникам тоже есть.
    Не понимаю, где искать причину ошибки.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 2 2016 - 09:00

      Добрый день! Проводки формируются по суммам ИСЧИСЛЕННОГО НДФЛ. Посмотрите, в каком месяце начисления проходят суммы отпускных и НДФЛ с них, например, в отчет Свод начисленной зарплаты в какой месяц попадают. Проводки должны идти со Сводом зарплаты за этот месяц.

  • Avatar

    Вера В.В. Апр 1 2016 - 13:29

    Здравствуйте!
    Когда будет рассылка на эл. почту семинара по 6-НДФЛ от 29.03.2016г.?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 1 2016 - 14:54

      Добрый день, Вера!
      Рассылка немного задерживается, запись еще в обработке. Все обязательно будет, не переживайте!
      —————————
      Вот ответ службы поддержки: «Добрый день.
      Сейчас семинар в обработке. Как только он будет готов будет рассылка…
      Извините за ожидание.
      С уважением, Максим»

  • Avatar

    shajknatalya Апр 1 2016 - 12:59

    Добрый день.
    1с 8.3 Управление небольшой фирмой, редакция 1.6
    В с/ф не отражается страна производитель и ГТД. В карточке номенклатуры все проставлено.
    Что нужно сделать, что бы в с/ф все появилось?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 1 2016 - 14:48

      Наталья Николаевна, добрый день!
      Мы консультируем только по конфигурациям 1С:Бухгалтерия, 1С:УТ и 1С:ЗУП. В конфигурации Бухгалтерия Предприятия этого достаточно, поскольку ГТД – это справочник “Номера ГТД” без привязки с дате ввода записи. У Вас, возможно, это организовано через регистр сведений с привязкой к периоду, тогда нужно проверять дату ввода записи и дату в счет-фактуре.
      Более определенно не скажем.)

  • Avatar

    Наталья Апр 1 2016 - 08:28

    А что же вы удаляете комментарии? Вы не предупреждаете при регистрации о том что забьете почту рекламой. От рассылки отказаться не получается. Антивирус против вашей ссылки на отказ от рассылки. Я сегодня вам позвоню, сниму скрин, распечатаю письма к вам с просьбой отключить от раасылки. И подам в суд. Создам прецидент. Вы точно как коллекторы. Один в один. Не надо удалять комментарии. Ну нас за г.. держите. Себя тоже? Оставьте этот комментарий. Я их каждый день буду писать, скринить. Подтверждать в суде степень моих нравственных страданий.

    • Avatar

      Павел Шерст (Администратор) Апр 1 2016 - 09:25

      Наталья, добрый день!

      В конце каждого письма есть ссылка на ОТПИСКУ..
      Сегодня мы вас вручную удалим из всех рассылок.. писем от нас больше вам приходить не будут..

    • Avatar

      Павел Шерст (Администратор) Апр 1 2016 - 09:26

      Комментарий, ваш ни в коему случае удалять не будем..

      Оставим на память )

  • Avatar

    Марина Апр 1 2016 - 04:07

    Бухгалтерия 8.3
    8.3.7.1917 релиз 3.0.43.155
    ООО не ведет деятельности. В 6-НДФЛ в машиночитаемой форме по стр.100, 110, 120 почему-то ставится дата “01.01.2016” вместо пустых строк.
    В экранной форме эти строки пустые.
    Что делать? Как убрать эту дату?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 1 2016 - 10:18

      Марина, если ООО не ведет деятельности, то оно сдает “нулевую” форму 6-НДФЛ за 1 кв. 2016 года. У Вас не будут данных по датам фактического получения дохода и удержания/перечисления НДФЛ, но ориентироваться для сравнения в проверочной программе ИФНС как-то надо, чтобы понимать, за какой период у Вас нулевая 6-НДФЛ. Поэтому проставляется дата 01.01.2016
      100 — дата получения дохода, если доход не выплачивался, то программа ставит первый день квартала
      110 — дата удержания налога, если налог не удерживался, то ситуация аналогичная
      120 — дата перечисления. Вы не выплачиваете доход, не перечисляете НДФЛ, поэтому ситуация повторяется.
      Так работает программа.

  • Avatar

    gulyakuznetsova Мар 31 2016 - 19:52

    Здравствуйте. Подскажите. как исправить в отчетном периоде ошибку, при вводе остатков в прошлых годах в 2014 году не были разнесены полностью остатки. что можно сделать. можно ли в 2015г. за отчетный период исправить ситуацию. бухгалтерской спрвкойи как дать пояснение? спасибо
    23:55
    добрый день!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 31 2016 - 20:28

      Гульнара Вильевна, добрый вечер!
      Я думаю, что Вам все-таки нужно ввести все остатки правильно и сдать уточненки в налоговую.
      Ведь у Вас меняется результат в отчетности. Поэтому я бы добавила в разнесение начальных остатков пропущенные данные, перезакрыла бы месяцы и 2015 год.
      Но посоветуйтесь по этой ситуации со своими аудиторами и налоговой, желательно в письменной форме, чтобы они Вам тоже ответили письменно.
      Тогда Вам не страшно будет руководствоваться их рекомендациями.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 31 2016 - 20:54

      Гульнара Вильевна, еще подумала над Вашим вопросом, и поскольку вводить данные при ошибке за прошлые периоды мы должны датой обнаружения ошибки, т. е. в 2015-м годом, то все-таки тогда ручные операции.
      Но тут сложность, что по БУ дата будет текущей, а по НУ это тот период, к которому исправление относится.

      * У Ольги Шерст есть интересный мастер-класс по исправлениям ошибок (в том числе и ошибок прошлых периодов) и там она предлагает некоторые “хитрости” в работе с такими ошибками. По забытым доходам она вводит РТУ текущей датой и корректирует проводки в самом документе по НУ, выставив галочку “Ручная корректировка”.
      Так же по забытым расходам точно также работает с документом Поступления товаров и услуг. Меняет дату в строках по сумме НУ.
      Показывает что сделать, чтобы сформировался Дополнительный лист в Книге Продаж и Книге Покупок.

      Мастер-класс №5 (7.5 часов чистой практики по исправлениям), раздел 2 “Исправление ошибок в учете”. Я думаю, он был бы Вам полезен: http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5

  • Avatar

    Ирина Мар 31 2016 - 18:14

    Здравствуйте.
    Дата удержания налога и срок перечисления НДФЛ это обязательно рабочие дни или допускается календарные? Пример, 30 апрель — последний день месяца (не рабочий день). Ддопускается в отчете 6-НДФЛ, что Дата удержания налога и срок перечисления = 30 апреля?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 1 2016 - 11:46

      Здравствуйте!
      Пока лучше указывать именно 30 апреля, поскольку ФНС пока не разъясняла, как действовать, если этот день является выходным днем.
      Этот вопрос и многие другие рассматривались в наших семинарах по вопросам учета 6-НДФЛ: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
      Вы можете оформить заявку и получить записи всех семинаров.

  • Avatar

    Наталия Мар 31 2016 - 13:39

    Вчера оплатили НДФЛ и все страховые взносы…выплатили зп….это допускается или я должна была сделать это в последний день месяца ?? новичок

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 31 2016 - 14:18

      Здравствуйте!
      Дата фактического получения дохода для зарплатных доходов (код дохода 2000). Последний день месяца. Значит последним днем месяца у Вас и должен отражаться доход. Перечислять НДФЛ рекомендуется после того как доход начислен и выплачен, то есть в рассматриваемом случае, не раньше последнего дня месяца. Так что зарпалту лучше выплачивать не раньше последнего дня месяца и соответственно перечислять НДФЛ, чтобы у налоговой не возникало вопросов.
      Более подробно эти вопросы Елена Грянина рассматривает на семинарах, посвященных 2-НДФЛ. Приглашаем Вас на семинары: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/

  • Avatar

    sk-psch2007 Мар 31 2016 - 10:51

    Добрый день .Будьте любезны ответьте в законе нет Авансовых платежей а есть зарплата первой половины и второй половины но программа Камин не считает ндфл пополам получается мы платим дважды НДФЛ согласно вашего семинара это не правильна и налоговая нас обложат 20% штрафом. В платежных поручениях мы пишем первая половина зарплаты .но камин выдает аванс .Как правильно?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 1 2016 - 17:29

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста какой закон Вы имеете ввиду?
      Насчет Камин затрудняюсь ответить, но в ЗУП есть вид Аванса “За первую половину месяца”. При выплате аванса, НДФЛ с этого аванса в программе не удерживается, соответственно и к перечислению также не встает. Что касается авансовых платежей НДФЛ’а в бюджет, то Елена в семинаре рассказывала, что есть письма и разрешающие, и запрещающие такую практику. Но по опыту скажу, что большинство лично моих клиентов НДФЛ с авансов не удерживают и в бюджет не перечисляют.

  • Avatar

    юлия Мар 31 2016 - 10:47

    Добрый день! У меня два вопроса по 1С 8.3 ЗУП:
    1. Как одному сотруднику (менеджеру) ввести удлиненный оплачиваемый отпуск (30 дней) так, чтобы эти дни начинались считаться в базе с момента предоставления документов? На данный момент база считает 30 дней с момента приема, а мне этого не нужно. Хочу уточнить, что менеджеров у меня несколько, а вот сотрудник с удлиненным отпусков 1.
    2. Как в штатном расписании одну и ту же должность (допустим бухгалтер) перевести из отдела Бухгалтерия в Обособленное подразделение г. Мытищи? Ни как не могу закрыть позицию в отделе Бухгалтерия. Уточняю: сотрудники есть на данной позиции и они продолжают работать.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 1 2016 - 17:58

      Здравствуйте!
      1. Количество дней отпуска, на которые имеет сотрудник задается в документе “Прием на работу”. Там Вы и можете ему задать не 28 дней, а 30. Если Вы хотите, чтобы отсчет остатка отпуска начинался не с даты приема, а с какой-то иной даты, то можете попробовать обнулить накопленный на этот момент остаток с помощью документа “Ввод начальных остатков отпусков”.
      Подробно вопрос по остаткам отпусков разбирается в нашем курсе по ЗУП 3.0: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/modul-9-03.html
      2. Я так понимаю Вам необходимо одну позицию закрыть (должность “Бухгалтер” + подразделение “Бухгалтер”) и открыть новую позицию (должность “Бухгалтер” + обособленное подразделение)? Если ведется история изменения штатного расписания, то это делается с помощью документа “Изменение штатного расписания”.
      Этот вопрос также разбирается в нашем курсе: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/modul-5-01.html
      Приглашаем Вас пройти полное обучение по нашему курсу: http://www.profbuh8.ru/zup3/

  • Avatar

    Poyto_n_z Мар 31 2016 - 10:42

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как ввести больничный лист, если мы выполнили перенос данных из 7.7 ЗиК 2.3 (по старому способу, т.е. с данными за 2 пред. года) в феврале месяце текущего года.
    Т.о. март мы начинаем рассчитывать ЗУП 3.0. Больничный у человека был со 2 февраля по 3 марта 2016г., а сейчас сотрудник принес больничный с 4 марта по 20 марта 2016г.
    Внести, как первичный не правильно, а выбрать является продолжением листка нетруд. не возможно, т.к. данных нету. Как правильно оформить и начислить по б.л.?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 31 2016 - 17:32

      Здравствуйте!
      Создайте документ “Больничный” Февральский со 2 февраля по 3 марта 2016г, но удалите в нем сумму начисления и проведите его.
      После этого можно делать документ Больничный мартовский с 4 марта по 20 марта 2016г. и у Вас будет возможность сослаться на первичный (хоть этот первичный и не делает никаких начислений)

      • Avatar

        Poyto_n_z Апр 1 2016 - 09:33

        Добрый день. Спасибо за ответ. Но при проведении такого больничного он пишет – “Работник ФИО: начисление Больничный на эти даты уже введено документом Перенос данных ЗП от 22.03.2016.”. В закладке страницы “Начислено (подробно)” удалить строки не дает.
        Но зато пришла вот такая идея – вы советовали провести, а можно не проводить, а только записать. При этом на него можно будет сослаться и в отчеты (регламентированные), как раз и не будут попадать данные. Видимо это и будет решением данной ситуации.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 1 2016 - 11:18

          Здравствуйте!
          Если без проведения программа позволяет выбрать этот Больничный в качестве первичного и при этом расчет второго больничного происходит верно (сумма за счет работодателя не рассчитывается) то можно и так поступить. Просто у меня на Перенос данных больничный не ругался, когда я пробовал его провести. Наверное причина в том, что Перенос в моей базе был новый (рекомендованный)

  • Avatar

    lllkkk66 Мар 31 2016 - 09:06

    Добрый день!
    Излишне перечислен налог(НДФЛ) в 2015 году.Например, 2000
    Как лучше подать 2НДФЛ-показать излишне перечисленный только в перечислено
    Например Исчислено и удержано по 10000 руб, перечислено12000 руб (тогда, видимо, сложно будет вернуть излишне перечисленный), или указать Исчислено 10000, удержано 12000, излишне удержано 2000, перечислено 12000 (тогда, можно будет не удерживать у сотрудника в 1-м квартале сумму).
    Какой вариант лучше выбрать, заполняя 2НДФЛ?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 1 2016 - 15:33

      ФНС не раз поясняла, что излишнее перечисление неких сумм в бюджет не является уплатой НДФЛ. Это ошибочный платеж, который организация может вернуть, но не имеет права зачесть в счет будущих платежей по НДФЛ. Следовательно, в отчетности 2-НДФЛ Вы суммы переплаты не показываете совсем, так как это не суммы налога!

  • Avatar

    oootashpulat Мар 30 2016 - 21:31

    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, в 1С Предприятие 8.3 остатки незавершенного производства провожу документом “Инвентаризация НЗП”, затем закрываю месяц, но Дт остаток по 20 счету не соответствует остаткам, указанным в документе “Инвентаризация НЗП”. В чем моя ошибка? Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 31 2016 - 11:12

      Добрый день, документ “Инвентаризация незавершенного производства” Вы должны создать временем 23:59:57 (до регл. операций закрытия счетов), в нем указать на конец месяца сальдо по нужным номенклатурным группам счета 20.01, по которым в следующем месяце у вас точно будет произведена продукция.
      Потом отменяете закрытие месяца и снова закрываете, тогда регламентная операция “Закрытие счетов 20,23,25,26″ отработает после документа Инвентаризация НЗП и если остатки указаны верно – все пройдет правильно.
      Если у вас несколько подразделений, то документы “Инвентаризация НЗП” придётся создавать по каждому, имеющему затраты.
      И нужно правильно учесть проведение таких “Инвентаризаций НЗП” по времени, чтобы хронология регламентныхопераций (их последовательность) была бы верной.

  • Avatar

    moklyakova Мар 30 2016 - 20:43

    Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации: наша компания оказывает услуги по перевозке грузов силами третьих лиц. По вине нашего заказчика при выполнении погрузочных работ, была повреждена а/м нашего исполнителя. Исполнитель выставил нам претензию с просьбой компенсировать стоимость ремонта. Мы перевыставили эту претензию заказчику. Как в нашей организации отразить выплату исполнителю и получение от заказчика денежных средств по претензии? Нужно ли начислять НДС?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 31 2016 - 13:25

      Я бы все-таки использовала документ Корректировки долга для зачета сумм между Вашими контрагентами. Можно и ручными проводками. Тогда претензии к Вам и от Вас на одинаковую сумму взаимозачтутся.

  • Avatar

    nina-sedova Мар 30 2016 - 17:01

    Здравствуйте. Я работаю в ЗУП 2.5. Очень не хочется перепроводить ведомость на выплату зарплаты 15.03.1016 за февраль, т.к. много других начислений и выплат, которые надо отменять и видимо уже что-то перепроводила и у меня “слетел” удержанный НДФЛ у двух человек. Хотела сделать корректировкой регистра “НДФЛ расчеты с бюджетом” – сделать расходную запись с указанием суммы НДФЛ и суммы выплаченного дохода. Запись в регистр создалась, но без названия организации, хотя в документе корректировки я организацию указала. Что это – ошибка 1С? Как вставить туда организацию? И еще вопрос опять про перерасчеты, когда возникает отрицательный НДФЛ за прошлый период и положительный НДФЛ за текущий период. В целом мы должны заплатить меньше в бюджет, а как это провести в программе в документе перечисление в бюджет?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 1 2016 - 14:17

      Здравствуйте!
      1. Уточните пожалуйста, каким документом Вы вручную отражали движение по регистру?
      2. программа в документе “Перечисление НДФЛ в бюджет” (в идеале) сама должна распределить общую сумму перечисляемую в бюджет между всеми сотрудниками, присутствующими в документе в нужной пропорции, в зависимости от накопившегося удержанного, но не перечисленного НДФЛ (в том числе и по тому сотруднику, у которого было сторно – ведь из-за этого сторно у него и фактическое удержание НДФЛ должно быть меньше, чем сумма исчисленного НДФЛ, а не только сумма перечисленного НДФЛ). Но идеально этот документ отрабатывает автоматически редко, поскольку редко, кто умудряется хронологически точно и верно вести учет.

  • Avatar

    Nina Мар 30 2016 - 14:54

    Добрый день! Подскажите как плательщику ЕНВД оформить операции по НДС при оплате аренды госимущества в программе Бухгалтерия 3.0. Мои действия: 18.02.16 мы оплатили залог за участие в аукционе 16052,00 (который пойдет в счет оплаты за аренду), с 15.03 заключен договор аренды, в котором сказано, что размер арендной платы сот-ет 16052 без учета НДС. На основании списания с р/сч от 18.02 я ввела сф выданный, зарегистрировала его при помощи документа “регистр.сф налогового агента”, 31.03.15 я составляю поступление услуг на сумму 10387,20 (в т.ч. НДС 1584-49), а дальше тупик. Как НДС списать со сч. 19.4, как заполнить книгу продаж (ее нет просто, организация на ЕНВД) и какую сумму НДС я должна в бюджет перечислить, с оплаты или с аренды за 17 дней марта?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2016 - 15:26

      После этого документом Формирование записей книги покупок заполняете данные на 31.03.2016 – Ваш НДС должен показаться там, если Вы все правильно сделали. НДС будет принят к вычету.
      ——————
      PS: Но эта операция выполняется и при закрытии месяца ежеквартально, поэтому можете просто закрыть март и проверить результаты по НДС в Книге Покупок.

      • Avatar

        Nina Мар 30 2016 - 16:17

        Ирина здравствуйте! У нас в программе учетная политика по ЕНВД, поэтому книги покупок у нас не будет, надо НДС списать в стоимость аренды как то, и из-за того, что опять же в уч.политике стоит флажок “ЕНВД”, я не нахожу в программе книгу продаж, чтоб ее распечатать. :((

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2016 - 16:43

          Нина, ситуация сложная, поскольку даже в методических материалах 1С на диске ИТС рассмотрены случаи отражения по “НДС налогового агента” только для плательщиков НДС. Без базы мне ситуацию не решить. Если хотите, я могу взять базу и посмотреть, что можно сделать, но это будет платная услуга.

          • Avatar

            Nina Мар 31 2016 - 12:02

            Ирина здравствуйте. Закрытие НДС в затраты получилось, когда я в акте поставила галочку “НДС сверху, НДС включен в стоимость”. А что б книгу продаж видеть, поставила сист.налогообл. “общая”, на закл. НДС – освобожд., галочки на закл. ЕНВД. Вобщем пока так пусть будет, а потом посмотрим. Я пока тренируюсь в тройке параллельно с семерочной базой (в которой весь учет ведется).

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 31 2016 - 12:17

              Хорошо, Нина! НДС включен в стоимость – это первое, что приходит в голову, действительно. Но по системе Общая с галочкой освобождения – это нужно смотреть дальше, что вылезет. Вы закрывали месяцы? Все нормально? Тут все-таки надо бы подумать.)

  • Avatar

    Любовь Мар 30 2016 - 13:22

    Добрый день!
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.2008)
    Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.0 (3.0.25.91)
    Для выплаты заработной платы делаю Платежную ведомость Т-53. Дата ведомости 02.02.2016г. В графе: В кассу для оплаты в срок с 02 февраля 2016г. по 07 февраля 2015г. Денежные средства выплачены по ведомости расходным кассовым ордером 05.02.2016г. То есть для формирования 6-НДФЛ в разделе 2 нужно будет указать в строке 110 — 05.02.2016, в строке 120 – 06.02.2016.
    Но при формировании в программе 6-НДФЛ выходит дата Платежной ведомости – 02.02.2016. Это же не правильно?

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 30 2016 - 11:03

    Здравствуйте!
    1. На таких сотрудников программа действительно создает “Начальную штатную расстановку”, а Вам самостоятельно необходимо внести документ “Отпуск по уходу за ребенком”. Удалять их из “Начальной штатной расстановки” не следует. Скорее всего что-то не так введено в документе “Отпуск по уходу”. В бонус модуле “Переход с ЗУП 2.5 на 3.0″ (который доступен в рамках Основного блока курса по ЗУП 3.0) Елена Грянина рассказывает, как правильно вводить Отпуск по уходу в такой ситуации – Глава 3 Видео 4 (с 3 минуты)
    2. Да, все верно – Неявка по невыясненной причине

    И ещё. Уточните пожалуйста по поводу прохождения Основного блока. Мы с Вами в феврале созванивались и Вы обещали отметить на сайте в личном кабинете те модули, которые прошли в курсе, но пока так и не отметили(( Отметьте пожалуйста.

    • Avatar

      Светлана Половинкина Мар 30 2016 - 16:59

      Добрый день!
      Спасибо за ответ. Действительно была ошибка в заполнении документа “Отпуск по уходу за ребенком”. Дата начала отпуска должна быть заполнена:1 января 2016 (дата среза ЗУП 2,5). Теперь табель заполняется правильно.
      Я сформировала отчет Личная карточка (Т-2) и могу отметить, что отпуск по уходу за ребенком в Личной карточке зафиксирован дважды
      первый раз -выгружен из ЗУП 2.5
      второй раз – по документу, созданному в ЗУП 3.0 (с датой начала отпуска – дата начала работы в программе).
      Получается, что информация задвоилась, причем с разными периодами.
      Каким образом можно поправить регистры для правильного отражения информации в данном отчете?
      С Уважением Светлана.

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 31 2016 - 17:53

        Откройте журнал документов “Перенос данных”. Там должен быть документ с типом “РОтп”. Именно по данным из этого документа заполняется T-2. Попробуйте там найти эту сотрудницу, и строчку по ней, которая двоит данные в Т-2. Её можно удалить.

        • Avatar

          Светлана Апр 4 2016 - 11:08

          Добрый день, Дмитрий!
          Спасибо за ответ!
          Есть еще один вопрос на эту тему:
          Когда я формирую отчет по штатной расстановке (либо другой отчет по штатному расписанию), не учитываются информация по освободившимся ставкам, отраженным в документах “отпуск по уходу за ребенком”.
          Может быть нарушен порядок ввода информации?
          все документы сформированы от01.01.16:
          -данные на начала эксплуатации
          -отпуск по уходу за ребенком.
          Заранее благодарю за ответ.
          С уважением Светлана

          • Avatar

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 4 2016 - 15:17

            Здравствуйте!
            С помощью какого отчета Вы отслеживаете, что ставка не освободилась?
            Если с помощью отчета “Анализ штатного расписания”, то в этом отчете не отражаются временно освобожденные ставки. Для анализа штатного расписания попробуйте воспользоваться отчетами Штатная расстановка или Заполненность штатного расписания.

            • Avatar

              Светлана Апр 4 2016 - 15:36

              Дмитрий!
              Как раз в отчете Штатная расстановка.
              Я делаю ссылку на этот отчет в предыдущем письме

              • Avatar

                Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 18:06

                Вот что мне ответили по Вашему вопросу из 1С:

                “Отчеты “Соблюдение штатного расписания” и “Анализ штатного расписания” не предназначены для показа временно освобожденных ставок.
                Временно освобожденные ставки можно посмотреть в отчетах “Заполненность штатного расписания” и “Штатная расстановка”.
                Мы проверили по Вашему описанию. В отчете “Заполненность штатного расписания” данные попадают правильно. Но, в отчете “Штатная расстановка” данные о временно свободных ставках не отобразились.
                Ваше письмо направлено в отдел разработки. Результат рассмотрения обязательно сообщим дополнительно.”

                Так что теперь только стоит ждать, когда ситуация исправиться в каком-нибудь обновлении релиза. Также можете самостоятельно написать в 1С на почту v8@1c.ru. Глядишь и исправят оперативнее!)

  • Avatar

    zer0lap Мар 30 2016 - 10:34

    Подскажите пожалуйста много вопросов после семинара по 6-НДФЛ от 29 марта.
    В 1с ЗУП 2.5 с этого года убрали флажок в Параметрах учета “принимать НДФЛ исчисленный как удержанный” и закрыли 2015 год (нужно ли было закрывать год),так сразу возникло куча вопросов:
    1.Начисляю мартом б/л с 03.03.16-18.03.16,выплачиваю 14 апреля вместе с з/п,в 1С ЗУП какую дату выплаты дохода ставить 14.04.16-в 6-НДФЛ во 2 разделе должно выглядеть так?
    строка 100-14.04.16
    строка 110-14.04.16
    строка 120-30.04.16, но тогда доход по б/л для справки 2-НДФЛ уходит на апрель, как быть?
    2. Отпуск начисляю в марте с 11.02.16-04.04.16,выплачиваю 08.02.16 и тогда дата выплаты дохода должна равняться дате получения дохода,т.е 08.02.16 или дата выплаты дохода должна равняться дате,когда я выплатила отпускные сотруднику,т.е.08.02.16, а дата получения дохода 08.02.16(до какого должны перечислить НДФЛ)? Как правильно? И в 6-НДФЛ должно отразиться:
    строка 100 – 08.02.16
    строка 110 – 08.02.16
    строка 120 – 29.02.16 ?
    А у меня в 6-НДФЛ попадает 110-08.02.16 110-08.02.16 120- 09.02.16 В чем ошибка?
    Еще по отпуску: отпуск с 01.03.16, з/пл за февраль еще не рассчитана и отпуск считается авансом,после расчета февральской з/п пересчитываю отпуск и начисляю это отпуск вмсесте с февральской з/п,как быть с НДФЛ или лучше делать перерасчет отпуска следующем месяцев по кнопке «исправить»,но тогда какие даты дохода должны стоять в исправленном документе?
    3. Начисляем в документе “Регистрация разовых начислений” единовременные выплаты,начисляем и выплачиваем вместе с з/п,какую там дату выплаты дохода ставить-29.02.16(когда начисляем з/п) или 14.03.16(когда выплачиваем)? И если по дате выплате,то опять в 2-НДФЛ доход уходит на следующий месяц.
    4.Что делать если договоры ГПХ начисляем вместе с з/п,а выплачиваем раньше? Например ГПХ с 01.02.16 по 25.02.16 начисляем 29.02.16 с з/п, по подразделению куда принят данный сотрудник,но выплатили договор 26.02.16. Как быть? Может менять дату выплаты дохода в документе «Начисление з/пл» на закладке НДФЛ?
    5. Где в 2.5 найти проверку заполнения 6-НДФЛ?
    Заранее благодарна!

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 30 2016 - 11:25

      Добрый день! Ниже ответы на Ваши вопросы.
      1.Начисляю мартом б/л с 03.03.16-18.03.16,выплачиваю 14 апреля вместе с з/п,в 1С ЗУП какую дату выплаты дохода ставить 14.04.16-в 6-НДФЛ во 2 разделе должно выглядеть так?
      строка 100-14.04.16
      строка 110-14.04.16
      строка 120-30.04.16, но тогда доход по б/л для справки 2-НДФЛ уходит на апрель, как быть?

      Так и должно быть, поэтому ответ на вопрос “как быть” – читать ст.223 НК РФ, радоваться, что программа правильно работает :)

      2. Отпуск начисляю в марте с 11.02.16-04.04.16,выплачиваю 08.02.16 и тогда дата выплаты дохода должна равняться дате получения дохода,т.е 08.02.16 или дата выплаты дохода должна равняться дате,когда я выплатила отпускные сотруднику,т.е.08.02.16, а дата получения дохода 08.02.16(до какого должны перечислить НДФЛ)? Как правильно? И в 6-НДФЛ должно отразиться:
      строка 100 — 08.02.16
      строка 110 — 08.02.16
      строка 120 — 29.02.16 ?
      А у меня в 6-НДФЛ попадает 110-08.02.16 110-08.02.16 120- 09.02.16 В чем ошибка?

      Возможно, неверно зарегистрировали выплату отпускных, проверьте характер выплаты в ведомости, Вы должны сказать программе, что выплачиваете именно отпускные, а не зарплату или что-то там еще, такой нюанс ЗУП 2.5. ЗУП 3.0 сама понимает, какой доход выплачивается.

      Еще по отпуску: отпуск с 01.03.16, з/пл за февраль еще не рассчитана и отпуск считается авансом,после расчета февральской з/п пересчитываю отпуск и начисляю это отпуск вмсесте с февральской з/п,как быть с НДФЛ или лучше делать перерасчет отпуска следующем месяцев по кнопке «исправить»,но тогда какие даты дохода должны стоять в исправленном документе?
      В следующем месяце по кнопке “Исправить” делаете перерасчет. Если результат – положительный, то указываете дату выплаты этого кусочка. Если результат отрицательный, то сумма сторно сама “упадет” в прошлый период.

      3. Начисляем в документе «Регистрация разовых начислений» единовременные выплаты,начисляем и выплачиваем вместе с з/п,какую там дату выплаты дохода ставить-29.02.16(когда начисляем з/п) или 14.03.16(когда выплачиваем)? И если по дате выплате,то опять в 2-НДФЛ доход уходит на следующий месяц.
      Согласно НК, нужно устанавливать дату выплаты.

      4.Что делать если договоры ГПХ начисляем вместе с з/п,а выплачиваем раньше? Например ГПХ с 01.02.16 по 25.02.16 начисляем 29.02.16 с з/п, по подразделению куда принят данный сотрудник,но выплатили договор 26.02.16. Как быть? Может менять дату выплаты дохода в документе «Начисление з/пл» на закладке НДФЛ?
      Регистрируйте лучше как разовые начисления такие выплаты. ЗУП 2.5 не умеет договоры ГПХ, начисленные с зарплатой, относить по дате выплаты, фиксирует доход на конец месяца.

      5. Где в 2.5 найти проверку заполнения 6-НДФЛ?
      Не очень понятно, что имеется в виду. Проверка контрольных соотношений – по кнопке “Проверить” в форме регламентированного отчета (проверяются только внутридокументарные связи ячеек). А остальные проверки нужно сесть и сделать самостоятельно, как именно – вчера рассказывала на семинаре. Доход – по своду с учетом, что часть дохода может для налогового учета по НДФЛ уйти в апрель и не попасть в 6-НДФЛ за 1 квартал, налог исчисленный – по формуле, налог удержанный – по выплатам и обязательно сверить с фактическими платежами по НДФЛ. Посмотрите потом в записи еще раз + вместе с записью пришлю файл Excel, которым я сама пользуюсь при проверке.

  • Avatar

    Иван Дудин Мар 30 2016 - 09:52

    Здравствуйте. Уважаемые коллеги, опишите пож. схему начисления и выплаты дивидентов в программе 1С, так как в программе автоматизированной операции нет и ее необходимо сделать вручную. Заранее спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2016 - 11:01

      Добрый день, Иван!
      Вы работаете в конфигурации Бухгалтерия Предприятия? Не забывайте указывать программу.
      Если – да, тогда следующим образом:
      1. Операция, введенная вручную датой выплаты: Дт 75.02 / Кт 68.01 — удержание НДФЛ при выплате дивидендов. (Это БУ)
      2. Операция по НДФЛ (Журнал — Все документы по НДФЛ). Это для НУ. Заполняем закладки «Сведения о доходах» и «НДФЛ, удержанный по всем ставкам»

  • Avatar

    Елена Мар 30 2016 - 09:25

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что надо сделать в ЗУП 3.0, чтобы при начислении НДФЛ в выплате аренды программа не учитывала вычет по НДФЛ? Спасибо.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 30 2016 - 11:49

      Елена, добрый день! Ничего с этим не сделать, только смириться. Программа настроена согласно НК, который с этого года предписывает считать НДФЛ на каждую дату фактического получения дохода. Доход в виде аренды – это доход резидента, облагаемый по ставке 13%, для которого следует применять налоговые вычеты, поэтому они будут применяться, если еще не были применены по состоянию на дату выплаты дохода.

  • Avatar

    Элла Мар 29 2016 - 19:24

    Добрый день.
    Вопрос после вебинара по НДФЛ.
    Программа ЗУП 2.5 (2.5.100.1)
    Хронология операций:
    20.01.16 провела выплату аванса за январь – 15 000 руб.
    31.01.16 начислена ЗП за январь – 30 000 руб. (НДФЛ 3900 руб.)
    05.02.16 выплата ЗП за январь – 11 100 руб.
    Во вложении картинка 2-го раздела 6-НДФЛ.
    Вопрос по 130 строке, где указана сумма 15 000 руб. Программа почему-то видит только выплаченный аванс, хотя в 020 строке стоит вся начисленная сумма – 30000 руб.

  • Avatar

    gav Мар 29 2016 - 16:07

    Привет!
    Возникла проблема по учету НДС. В апреле месяце предполагается реализация товара по ставке НДС 0%. Как мне нужно настроить учет в программе для возможности проведения таких операций?
    Предполагаю, что нужно внести изменения в Учетную политику на закладке НДС. Для этого завел новую УП с 01.04.2016 и поставил флажки “Ведется раздельный учет входящего НДС” и “Раздельный учет НДС на счете 19 “НДС по приобретенным ценностям”. При записи УП программа выдает сообщение, что надо перепровести все документы с 01.04.2016. А при проведении документов реализации выдается сообщение об ошибке: “Для целей учета НДС не списано Х товара ХХХ, счет учета: 41.01″.
    Вероятно, надо как-то ввести остатки по новым созданным регистрам НДС по товару, чтобы при перепроведении документов НДС списывался правильно. Советуют ввести остатки по спец регистрам, но как это сделать?
    БП, редакция 3.0 (3.0.43.32)
    Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 29 2016 - 19:27

      Добрый вечер, Андрей!
      После того, как вы отразили в учетной политике новую запись с 1.04.2016 года, где выставили раздельный учет НДС, с 01.01.2016 требуется выполнить регламентную операцию «Переход на раздельный учет НДС на счете 19″. При выполнении регламентной операции проверяется наличие остатков на счете 19 с незаполненным субконто «Способы учета НДС»» и остатков по регистру «НДС по приобретенным ценностям» и выполняются следующие действия:
      — остатки на счете 19.07 переносятся на счет 19.03 со значением «Для операций по 0%» субконто «Способы учета НДС»;
      — для остатков на остальных субсчетах счета 19 для субконто «Способы учета НДС» устанавливается значение «Принимается к вычету»;
      — остатки по регистру «НДС по приобретенным ценностям» конвертируются в остатки по регистру «НДС раздельный учет».
      Вы должны запустить Помощник по учету НДС (раздел Операции), чтобы он сформировал записи в нужных регистрах накопления по раздельному учету.
      Иначе придется вносить данные в новые регистры вручную. Это нереально.
      ————-
      Мы уже обсуждали с Вами этот вопрос: http://www.profbuh8.ru/besplatno/comment-page-61/#comment-213013

      • Avatar

        gav Мар 31 2016 - 12:28

        Ирина, привет!
        Пробую на копии базы сделать как Вы предлагаете. Если я ввожу новую УП с 01.04.2016, то в “Помощнике по учету НДС” рег. операция “Переход на раздельный учет НДС на счете 19″ появляется только во 2-м квартале. Как запустить эту операцию с 01.01.2016, как Вы пишете?
        Спасибо!

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 31 2016 - 12:57

          Все верно, Андрей. С какого периода начинаете вести раздельный учет, с того момента и меняете УП. 2-й квартал – это период с апреля по июнь. УП выставили с 1.04.2016.
          Для того, чтобы запустить с начала года раздельный учет Вам, конечно, нужно установить УП с 01.01.2016.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 31 2016 - 13:04

          Я отвечала в прошлом сообщении, исходя из Вашего сообщения: “… В апреле месяце предполагается реализация товара по ставке НДС 0%”. Т.е. раздельный учет предполагался со второго квартала 2016 года

      • Avatar

        gav Мар 31 2016 - 12:46

        При попытке выполнить операцию «Переход на раздельный учет НДС на счете 19″ во 2-м квартале программа виснет.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 31 2016 - 12:58

          У меня нет Вашей базы, Андрей, Вы же понимаете. Если хотите, я могу взять Вашу базу и поработать с ней. Но это уже будет платная услуга.

          • Avatar

            gav Мар 31 2016 - 13:11

            А какая будет примерно стоимость работы? Мне нужно с 01.01.2016 или с 01.04.2016, как удобно, наладить раздельный учет НДС, чтобы без проблем формировать отчетность по экспорту товара. Дело осложняется тем, что документы передаются из УТ в БП. Этот спец. обмен настроен, его нельзя менять и перестройка программы не должна его нарушить.
            Спасибо!

  • Avatar

    office.hors Мар 29 2016 - 15:38

    Добрый день! подскажите как правильно в 6НДФЛ указать уплату НДФЛ, если мы перечисляем налог одной суммой при выплате з/п 10числа , отпускные выплачиваем за 3 дня а ндфл с з/п

  • Avatar

    vav Мар 29 2016 - 15:36

    ЗУП 2.5 Отпуск с 1.04.2016 – Выплата отпускных 24.03.2016 авансом (без точного расчета например 4000) документом “Зарплата к выплате” – А расчет начисления отпуска произведем после 15.04.2016 из-за отсутствия расчетов работы марта месяца и он составит 2900. Как быть в такой ситуации? Как это должно отразится в 6-НДФЛ?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 29 2016 - 16:10

      Отпускные учитываются по дате их выплаты, на момент выплаты отпускных Вы обязаны исчислить и удержать НДФЛ (новая редакция НК предписывает выполнять расчет НДФЛ на каждую дату фактического получения дохода). То, что Вы этого не сделали – может быть расценено как нарушение, за которое грозит штраф 20% от суммы неудержанного НДФЛ :(

      Поэтому в 6-НДФЛ красиво отразить Вашу ситуацию не получиться. Лучше проконсультироваться в ИФНС по этому вопросу, как в случае такого учета правильно заполнить 6-НДФЛ.

      • Avatar
      • Avatar

        vav Мар 29 2016 - 23:42

        Елена, исходя из вашего ответа получается, что мы сначала должны отпуск начислить (документ Начисление отпуска) и исчислить НДФЛ 24.03.2016 и в этот же день сделать документы выплаты отпускных. Но в расчет среднего заработка по отпуску не попадут начисления за март, т.к начисление заработной платы за март произойдет позднее( к 15.04.2016). И ввиду этого средний заработок для отпуска изменится. Что в этом случае делать? Создавать документ исправления отпуска или как-то по другому?

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 30 2016 - 11:52

          Да, создавать документ исправления отпуска. Если хотите результат сразу поточнее, то можно перед расчетом отпускных рассчитать предварительно зарплату за март – ввести и провести начисление зарплаты, но после расчета отпускных это начисление зарплаты следует распровести, чтобы при выплате отпускных с сотрудника удержался НДФЛ только с этих отпускных выплат.

  • Avatar

    office.hors Мар 29 2016 - 12:11

    Добрый день! Подскажите как начислять дивиденды в бухгалтерии 1с 8.3 сумму вижу,а удержанный НДФЛ нет

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 29 2016 - 12:58

      Добрый день, пожалуйста, не множьте вопросы, мы все их видим:
      1. Операция, введенная вручную ДАТОЙ ВЫПЛАТЫ. Дт 75.02 / Кт 68.01 — удержание НДФЛ при выплате дивидендов. (Это БУ)
      2. Операция по НДФЛ (Журнал — Все документы по НДФЛ). Это для НУ. Заполняем закладки «Сведения о доходах» и «НДФЛ, удержанный по всем ставкам»

  • Avatar

    юлия Мар 29 2016 - 11:47

    Добрый день! У одного сотрудника моей компании ежегодный оплачиваемый отпуск стал 30 дней. Я удлиненный отпуск прописала данному сотруднику, но получалась ситуация, что 30 дней база считает с момента приема сотрудника, а нужно с момента предоставления документов. Как прописать 30 дней, чтобы база видела данный отпуск не с момента приема сотрудника?

  • Avatar

    nina-sedova Мар 28 2016 - 17:45

    Здравствуйте. Работаю в ЗУП 2.5. У нас много начислений, которые начисляются документом “Разовые начисления”. Заметила вот такую ситуацию – сотруднику начислили, например, 20.03.2016 сумму премии 1000 руб. удержали НДФЛ в сумме 130 руб. последней датой 31.03.2016, а выплачиваем по кассе 20.03.2016. В отчет 6-НДФЛ попадает: 100 строка – 31.03.2016, 110 строка – 20.03.2016, 120 строка – 21.03.2016. Получается, что дата получения дохода (31.03.2016) позднее даты удержания налога (20.03.2016). Вроде неправильно. Попробовала в документе разовых начислений дату удержания налога и дату получения дохода сделать одинаковыми 20.03.2016. Теперь в 6-НДФЛ все хорошо (100 – 20.03.2016, 110 – 20.03.2016, 120 – 21.03.2016). Но!!! При расчете следующего документа разовых начислений от последнего числа месяца 31.03.2016 или документа начисления зарплаты за март или даже за следующий месяц при расчете НДФЛ сторнируется НДФЛ от 20.03.2016 -130 руб. и начисляется +130 от 31.03.2016 и в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом попадают обе строки!!! И это все потом в 6-НДФЛ. Выходит, что не надо менять дату начисления НДФЛ с 31.03.2016 на дату фактического получения дохода 20.03.2016 ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 13 2016 - 12:27

      Здравствуйте!
      По похожему вопросу есть письмо ФНС от 24.03.16 N БС-4-11/5106, почитайте его. Также вопрос по подобным ситуациям рассматривался на семинаре 12 апреля по вопросам учета 6-НДФЛ. Если Вы не были в прямом эфире, то можете просмотреть запись (на днях она появится)

  • Avatar

    Elena Gavrilenko Мар 28 2016 - 17:41

    Добрый день!
    Где поставить в программе галочку, чтобы программа пересчитывала валютные остатки на конец года. Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2016 - 17:48

      Валютные остатки пересчитываются на конец месяца, согласно НК. Это делается при закрытии месяца соответствующей регл. операцией. Если работаете в 1С:Бухгалтерия можете пропускать ее. Не факт, что у Вас потом не будет проблем с налоговой.

      • Avatar

        Elena Gavrilenko Мар 28 2016 - 18:45

        Мы пересчитываем остатки ежемесячно, как по регламенту, но в оборотке, если посмотреть сальдо в валюте, то по курсу на 31/12/2015 в рублях сумма не соответствует нужной. из-за чего это может быть.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2016 - 18:52

          Пересчет идет не только по курсу на конец месяца, но и по дате выполнения операции.
          Смотрите Справку-расчет переоценка валютных остатков из закрытия месяца – там полная информация по расчету. Смотрите там документ с исходным курсом валюты, количеством товара, текущим курсом. Все очень доступно.)

  • Avatar

    capital Мар 28 2016 - 16:27

    Подскажите пожалуйста, как правильно ввести остатки по модернизированному ОС, приобретенному до 01/01/2013г. на начало года в 1С8.3.

  • Avatar

    Лидия Макарова Мар 28 2016 - 12:16

    Добрый день, у меня вопрос: В ОПЕРАЦИЯХ УПЛАТА ФИКСИРОВАННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ИП ОТРАЖАЕТСЯ ПЕРИОД ГОД (2015,2016) МОЖНО ЛИ НАСТРОИТЬ ПРОГРАММУ 1С БУХГАЛТЕРИЯ 8.3 НА РАСЧЕТ ЭТИХ ВЗНОСОВ ПОКВАРТАЛЬНО, Т.Е. 1 КВАРТАЛ, ПОЛУГОДИЕ, 9 МЕСЯЦЕВ, ГОД И ВВЕСТИ В СПИСОК ЗАДАЧ УПЛАТУ ЭТИХ ВЗНОСОВ 31 МАРТА, 30 ИЮНЯ,30 СЕНТЯБРЯ И 31 ДЕКАБРЯ. ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

  • Avatar

    2008vera77 Мар 28 2016 - 12:04

    Добрый день!

    Прошу помочь с заполнением декларации на имущество.

    В программе 1 С 8.3 документ “Принятие к учету ОС”

    ОС – “забор металлический”
    Группа ОС – производственный и хозяйственный инвентарь
    Шестая группа
    Способ приобретения – строительство хоз. способом.

    Попадает под льготу 2010257, но в декларации вообще нигде не отражается.

    Что может быть не так?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2016 - 15:40

      Вера Геннадьевна, в каком году забор принят к учету? В 2015? Он льготируемый, все верно, налог платить не нужно, но в Отчетности отражать надо.
      Странно, что не показывается в Декларации.
      ————————–
      PS: В налоговой декларации по налогу на имущество должны быть заполнена информация по строкам 160 и 170 раздела 2.
      Код льготы, который следует указывать при заполнении расчета (декларации) по строкам 130 (160), для данного имущества – 2010257.
      Код льготы указывают в первой части строки (до разделительной черты). Во второй части строки проставляется прочерк.
      По строкам 140 (170) указывают среднегодовую стоимость льготируемого имущества.

      Попробуйте по этому ОС заполнить регистр Налог на имущество: объекты с особым порядком налогообложения и выставить на закладке Налог на имущество код льготы.
      Иначе нужно смотреть и анализировать базу.

  • Avatar

    plb-buh Мар 28 2016 - 10:08

    Добрый день! Срочно нужна помощь!!! Может у кого-нибудь была такая ситуация:
    Не могу заполнить декларацию по НДС.
    При заполнении декларации по НДС программа зависает. Раньше все строилось быстро, а сейчас просто висит.
    С чем это может быть связано?

    • Avatar

      plb-buh Мар 28 2016 - 10:12

      Работаем в 1С конфиг. 8.3 версия 3.0.43.147.

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2016 - 10:23

        Сейчас релиз 3.0.43.152, попробуйте обновиться, предварительно обязательно сделайте копию. И все остальные рекомендации можете сделать, что Вам привела раньше.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2016 - 10:14

      Елена Константиновна, Вы обновляли программу или были какие-то другие действия: отключение питания, например, при работающей программе? Есть ли свободное место на диске?
      Удаленно сказать сложно.
      Чтобы исключить ссылочные и логические ошибки в базе выполните тестирование и исправление базы из конфигурации: Конфигуратор – Администрирование – Тестирование и исправление… со всеми выставленными галочками и посмотрите, что напишет программа.
      После этого обращайтесь с базой к специалисту 1С.

      • Avatar

        plb-buh Мар 28 2016 - 18:01

        Спасибо. Тестирование запущено в 6 утра, до сих пор тестируется. Протестировалось на данный момент 95%.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2016 - 18:04

          Самое главное потом отследите, чтобы не было в сообщениях слов нарушена физическая целостность, или ссылочная, или логическая. Чтобы не шли сообщения с неорпределенными типами значений объектов и т.д..
          —————
          А то, что долго тестируется – это нормально для большой базы.)

          • Avatar

            plb-buh Мар 29 2016 - 10:45

            Добрый день. Тестирование закончено, но проблема осталась. НДС не строится, виснет. В чем еще может быть причина?

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 29 2016 - 10:57

              Удаленно проблему не решить. Что написало тестирование? Есть ошибки? Смогла программа их исправить?
              Если есть битые ссылки, то можно пробовать исправлять их. Если значение в данных базы – то работать с данными базы.
              Лучше показать базу специалисту. Или проверить формирование НДС на ближайшей копии, если все хорошо, то восстановить пропущенный период и работать дальше.
              —————————————–
              PS: исправлять базу не всегда удается. У специалистов эта услуга платная.

  • Avatar
  • Avatar

    Сергей Мар 28 2016 - 09:09

    Добрый день! Подскажите где можно найти 6 НДФЛ в ЗУП 3.0?

  • Avatar

    Татьяна Мар 28 2016 - 08:39

    Здравствуйте! Я ИП на ОБЩЕЙ (!!!) СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОСНО). У меня программа 1С: Бухгалтерия 8.3.
    У меня вопрос по включению авансов, полученных от покупателей, непогашенных на 31.12.2015, в состав доходов ИП. Обязана ли я их включать в доходы (и. соответственно, отразить в декларации 3-НДФЛ), если да, то в каком размере: (всю сумму вместе с НДС или очищенную от НДС)?. Каким документом или какой операцией я должна отразить в КУДИР эти авансы? Как в дальнейшем (в 2016г), при реализации покупателю товаров, за которые получены авансы, они (авансы) будут учтены, чтобы не получилось задвоения моих доходов?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2016 - 09:55

      Татьяна, добрый день!
      При формировании КУДиР программа руководствуется кассовым методом признания доходов/расходов (согласно порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей). Таким образом авансы учитываются как доход по мере реализации продукции.
      Но в то же время, правильно формировать КУДиР нужно с учетом авансов, согласно пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ (см. тема Отражение доходов в КУДиР ИП на ОСНО)

      Получается, для того, чтобы правильно сформировать КУДиР необходимо вручную ежемесячно вносить корректировки в регистр ИП Доходы, на основании которого формируется книга.
      Я бы делала через ручную операцию – Создать – кн. ЕЩЕ – выбор регистров “ИП Доходы”.
      Заполняются поля “Номенклатурная группа”, “Характер деятельности”, “Вид МПЗ”, “Номенклатура”, “Документ оплаты”, “Количество”, “Выручка”, “НДС начисленный”.
      Поля “Стоимость”, “НДС”, “Количество оплачено” оставляю пустыми, так как эти поля отвечают за расходы. А в случае авансов, расход будет фиксироваться документом “реализация товаров и услуг”.
      При этом из документа “Реализация товаров и услуг” по покупателю с авансом необходимо убрать доход из регистра ИП_Доходы.
      Для этого необходимо войти в документ “реализация товаров и услуг”, провалиться в результаты проведения документа (кнопочка Дт Кт) и установить галочку “Ручная корректировка”. Это позволит в регистре “ИП_Доходы” очистить (Не удалить записи в регистре, а зачистить поля!!!) поля “Выручка” и “НДС начисленный”.
      Это основная схема действий. Общая. Более детальная проработка вопроса возможна только на базе.

      PS: Но самостоятельно, без услуг специалиста закрыть регистр, я думаю, Вам будет сложно.
      Разработчики очень неудобно прописали этот момент в программе, вернее, даже не прописали. Можете обратиться со своим вопросом на горячую линию 1С, возможно, Ваши замечания примут к сведению для доработки функционала: v8@1c.ru
      Указываете конфигурацию, релиз программы, Платформу на которой работаете, свою организацию, рег. номер программы и вопрос.

  • Avatar

    Elena Gavrilenko Мар 27 2016 - 16:09

    Добрый день!
    Как исправить проводки по налоговому учету на счете 76,09
    У нас сальдо минусовое тянется с прошлого года. Когда делали проводку ДТ86/01- Кт -76/09, в налоговом учете не поставили значение. Теперь оно как сальдо начальное с минусом стоит. Можно его как-то безболезненно убрать? Мне не понятно, на что влияет эта ошибка?
    Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2016 - 10:30

      Добрый день, Елена Ивановна!
      Можно через Операцию введенную вручную – Создать – создаете проводку, где выставляете значение только по НУ. Чтобы сказать на что повлияет ошибка, нужно посмотреть базу.

  • Avatar

    tatyagalkina Мар 26 2016 - 15:21

    Здравствуйте,организация на двойном налогообложении ЕНВД и УСН (доходы)в КУДИР попадают доходы по ЕНВД. Как их убрать из книги?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2016 - 10:54

      Татьяна Григорьевна!
      Проанализируйте какие доходы попали в КУДиР и проверьте аналитику в статьях затрат, чтобы По ЕНВД шли не принимать НУ, например. Тогда в доход УСН у Вас попадать не будет.
      Можно по данному доходу пройти в документ, установить признак ручной корректировки и убрать движение по регистру КУДиР по доходу.
      В любом случае, для того, чтобы разобраться с ситуацией нужно анализировать базу. Удаленно найти ошибку не получится.

  • Avatar

    Татьяна Мар 25 2016 - 17:25

    Я ИП на ОСНО, использую программу 1С: Предприниматель 8.3,
    При попытке создать декларацию 3-НДФЛ за 2015г. столкнулась с такой проблемой, что не все операции по продажам попадают в КУДИР.
    Звонила на линию консультаций 1С, консультант предложила посмотреть оплату от покупателей. Посмотрела. Оказалось, что почему-то в одних случаях при оплате (документ – поступление на расчетный счет) по нажатию кнопки Дт-Кт я вижу 3 закладки: 1) Бухгалтерский и налоговый учет, 2) ИП Доходы, 3) ИП МПЗ Отгруженные , а в других случаях – только закладка Бухгалтерский и налоговый учет (пример – вложенный файл Лама Оплата), и, соответственно, такая оплата не попадает в КУДИР. Отчего это происходит? Что я должна исправить?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 25 2016 - 17:32

      Татьяна, добрый вечер!
      Расходы принимаются в КУДиР в соответствии в выставленными условиями в учетной политике. Обычно по товарам это покупка товара, оплата и реализация. Когда все три условия выполнены, то расходы принимаются в КУДиР. Это я пишу к примеру, поскольку не знаю Ваших настроек.
      Вы можете построить в универсальном отчете отчет по данным регистра накопления “Расходы при УСН№ и проанализировать состояния тех товаров, что не приняты в расход.
      Причины могут быть не только в оплате, но и в аналитике (не установлены значения для принятия в НУ) расходов.

      Удаленно проблему не решить, нужно смотреть ситуацию на базе комплексно: от УП до документов и регистров.

    • Avatar

      Татьяна Мар 28 2016 - 12:07

      Ирина, спасибо за попытку ответить на мой вопрос. Правда, ситуация не прояснилась. К тому же у меня ОСНО, а не УСН, и формирование универсального отчета ни по расходам ИП, ни по доходам ИП не дало возможности проанализировать состояние тех товаров, которые не попали в доходы. У меня как раз проблема в том, что почему-то далеко не все проданные товары попадают в ДОХОДЫ. В расходы они как раз замечательным образом включаются. В учетной политике у меня задано: система налогообложения – ОБЩАЯ, вид деятельности (основной) – только один – Основной вид деятельности.=КУДИР ведется по одному виду деятельности. На закладке “Учет Доходов ИП” программа позволяет мне выбрать из двух вариантов учета авансов: 1.В момент реализации, независимо от момента получения и 2.Только в периоде фактического получения. У меня выбран второй вариант. Больше я ничего в учетной политике относительно своих доходов прописать не имею возможности. Где и что надо еще настроить, чтобы реализованные и оплаченные покупателями товары попадали в КУДИР ИП на ОСНО?

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2016 - 15:29

        Татьяна, я Вам и отвечала по ИП на ОСНО. И анализ был дан для заполнения регистра Доходы ИП. Где Вы увидели расходы?
        Если хотите, я могу взять Вашу базу и посмотреть в чем дело, потому что удаленно эту ситуацию не решить, Вы сами понимаете. Но это уже будет платная услуга.

        • Avatar

          krast412602 Мар 28 2016 - 16:57

          ВЫ мне советовали: “Вы можете построить в универсальном отчете отчет по данным регистра накопления «Расходы при УСН№ и проанализировать состояния тех товаров, что не приняты в расход.
          Причины могут быть не только в оплате, но и в аналитике (не установлены значения для принятия в НУ) расходов”.
          Вы мне предлагали: “Если хотите, я могу взять Вашу базу и посмотреть в чем дело, потому что удаленно эту ситуацию не решить, Вы сами понимаете. Но это уже будет платная услуга”. – А сколько будет стоить такая услуга? Готова заплатить если действительно будет решена проблема.

  • Avatar

    Елена Тамилина Мар 25 2016 - 12:32

    Добрый день, у нас 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83). Какая программа из представленных на семинарах “Революция 6-ндфл” более похожа на УПП?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 25 2016 - 12:36

      ЗУП 2.5 – входит как модуль в УПП. Разница будет в регистрации НДФЛ удержанного – в ЗУП 2.5 при упрощенном учете взаиморасчетов налог удерживается при проведении ведомостей, в УПП – при проведении выписок банка или кассовых документов на выплату зарплаты.

  • Avatar

    Ирина Мар 25 2016 - 12:04

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, где в программе можно “закрыть” период или установить контроль за проведением документов, чтобы документы не случайно не попадали в другой (предыдущий) период?

  • Avatar

    korjakina-mgn Мар 25 2016 - 10:30

    Здрвствуйте! У меня вопрос по учету НДФЛ в 2016г.в ЗУП 8,2. У вновь принятых работников, например, принятых 20 февраля 2016г. не удерживается НДФЛ при выплате заработной платы за февраль 2016г. Удержание НДФЛ проводится только в марте 2016г.
    в Феврале: Начислено 716,00; Удержано 0,00; Оплачено 716,00; в Марте Удержано 716,00

  • Avatar

    Елена Мар 25 2016 - 10:24

    Добрый день!
    Наша организация (УСН “доходы-расходы”) застраховала своих сотрудников от несчастных случаев (программа “Карт-бланш” от Сбербанка) ка правильно отразить это в программе 1С Бухгалтерия 8.3?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 25 2016 - 15:29

      К сожалению, не работала с этой программой Карт-Бланш страхования и не знаю ни ее правил, ни условий, поэтому не помогу Вам, Елена.

  • Avatar

    e.va.post Мар 24 2016 - 21:16

    Здравствуйте. До 31.12.2014 года вели программу в 1С 7.7. С 2015 года перешли на 1С 8.3. Бухгалтерия Проф. Базу не переносили, завели остатки. По расчетам с подотчетными лицами выданным стоит в Д сумма. При формировании кассовой книги за Январь, 2015 на начало дня ноль. И в авансовом отчете в январе нет возможности выбрать выдачу денежных средств в декабре, 2014.

  • Avatar

    Николай Тюрин Мар 24 2016 - 19:58

    Результат

  • Avatar

    Николай Тюрин Мар 24 2016 - 19:58

    4) В структуре отчета поднимаем нашу созданную группировку наверх (Еще – переместить вверх)
    5) Встаем на группировку «Дата составления отчета», чтоб была она активна. Переходим на вкладку «Дополнительные настройки», устанавливаем флажок «Текущий элемент имеет собственные дополнительные настройки». Указываете настройки как на скрине.
    После нажимаем на кнопку «Завершить редактирование»

  • Avatar

    Николай Тюрин Мар 24 2016 - 19:56

    3) В структуре отчета встаем на самую верхнюю ветку «Отчеты» – нажимаем кнопку «Добавить» – «Новая группировка». В форме «Группировка» в поле «Поле» выбираем «Пользовательские поля» – «Дата составления отчета» – ОК.

  • Avatar

    Николай Тюрин Мар 24 2016 - 19:55

    Добрый вечер, Анна!
    Могу предложить свой вариант настроек отчета. :)
    Выполнял в отчете “Остатки товаров на складах”. По такому методу можно сделать и для отчета “Ведомость по товарам на складах”
    Отчет «Остатки товаров на складах»
    1) Еще – Прочее – Изменить вариант отчета
    2) Вкладка «Пользовательские поля» – кнопка «Добавить» – «Новое поле выражение». Задаем заголовок, например, «Дата составления отчета». В поле «Выражение детальных записей» вводим функцию текущей даты – ТекущаяДата()
    Если в поле «Выражение детальных записей» указать:
    ТекущаяДата() – в отчете будет отображать тек. дата и время;
    Формат(ТекущаяДата(), “ДЛФ=Д”) – в отчете будет только дата (24.03.2016);
    Формат(ТекущаяДата(), “ДЛФ=ДД”) – в отчете будет дата (24 марта 2016 г.)

    • Avatar

      Анна Мар 25 2016 - 14:01

      Здравствуйте, Николай! Спасибо, Вам огромное, за столь подробную инструкцию! Но я так поняла, что это Вы в “Бухгалтерия 8.3″ настройки делали, так как в “Управлении Торговлей 11.1″ нет вкладки “Пользовательские поля”, там всего четыре вкладки “Отборы”, “Поля”, “Сортировка” и “Структура”.

    • Avatar

      Анна Мар 25 2016 - 14:06

      Николай, извините, меня бестолковую. Разобралась! Надо было не в настройки ползти, а во “Все действия”. Спасибо, Вам, преогромнейшее!!!

  • Avatar

    Лариса Шулико Мар 24 2016 - 16:36

    Здравствуйте. Можете ответить на вопрос: в 1с есть программы для различных направлений. Меня интересует: чем отличаются базы для АНО и для ООО? Т.к. хотелось бы две организации вести в одной базе

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 25 2016 - 16:04

      Лариса, добрый день! :)
      Мы обучаем работе в программах 1С, да и то, не во всех – только в 1С:УТ, 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерия. По этому для выбора программы Вам лучше обратиться в фирмы-франчайзи 1С для консультации, они помогут вам подобрать то, что нужно.
      ———————-
      Практически любые конфигурации ПРОФ 1С позволяют вести несколько организаций в одной базе.
      Если хотите это делать, то приобретайие именно ПРОФ, в базовой версии Вы этого сделать не сможете.

  • Avatar

    gav Мар 24 2016 - 15:38

    Привет!
    Хотел подготовить в БП 3.0 Форму статистики МП-сп, но нашел ее в списке регламентированных отчетов. Как загрузить этк форму в программу?
    Спасибо!

  • Avatar

    Зоя Мар 24 2016 - 12:58

    Добрый день, ЗУП 3.0 возможно ли в Справочнике Сотрудники (форма списка) вывести дату рождения? Через “изменить форму” такой возможности не нашла. Спасибо

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 24 2016 - 11:27

    Анна, добрый день!
    В какой конфигурации Вы работаете? Мы консультируем только по конфигурациям УТ, ЗУП и Бухгалтерия. В УТ?

  • Avatar

    Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 24 2016 - 11:05

    Добрый день! Никаких рекомендаций от ФНС для описанной Вами ситуации пока не выпускалось. Рекомендуем задать вопрос, как должна заполняться форма 6-НДФЛ для этого случая непосредственно в ФНС.

    • Avatar

      Svetlana_f Мар 30 2016 - 09:38

      Елена, а может вы подскажите как заполнить 6-ндфл (УПП-ЗП 2.5)в след ситуации : Зарплату за …например январь 2016 считаем/перечисляем 10 /02/2016. Сотрудник идет в отпуск 01/02/2016 (работает по бригадной сделке + премия от кучи показателей включая состояние территории-> посчитать средний включая январь на момент начисления отпуска невозможно, но отпускные мы ему выплатить обязаны) Расчетчик считает отпускные / перечисляет отпуск +перечисляет НДФЛ) 01/02/2016 ….после расчета зп они пересчитывают такие отпускные и у нас сумма дохода меняется в доке начисление отпуска задним числом. 6-ндфл покажет что в случае увеличения среднего …что они недоудержали ндфл (ну или незаконно удержали лишнего на момент уплаты) ? Что они должны делать с такими отпускными ??? пока в голове один вариант…тупо 130 строку в межрасчете заполнить 140строка /13% +- вычеты….

      • Avatar

        Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 30 2016 - 19:48

        Добрый день!
        130 строка справочная и ни в каких контрольных соотношениях не состоит, тут проблема в другом: если в результате перерасчета текущего месяца получится доплата по отпускным, то НДФЛ упадет на дату выплаты отпускных, которая на момент перерасчета уже давно прошла, следовательно, возникнет расхождение между датой выплаты дохода и датой удержания налога, и вот это уже не хорошо. Сейчас могу рекомендовать только делать исправление отпускных в следующем месяце (именно через ввод документа-исправления, а не просто пересчет текущего документа), тогда всё получается “красиво”.

        • Avatar

          Svetlana_f Апр 4 2016 - 09:37

          Здравствуйте ,Елена. Подскажите пож-ста по 6-НДФЛ … зарплата декабря выплаченная в январе,как я считала исходя из письма ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ Если зарплата за декабрь 2015 года выплачена, например, 12.01.2016, то данная операция в разделе 1 Расчета за 1-й квартал 2016 года не отражается. При этом в разделе 2 Расчета за этот отчетный период указываются следующие данные:
          по строке 100 “Дата фактического получения дохода” – 31.12.2015;
          по строке 110 “Дата удержания налога” – 12.01.2016;
          по строке 120 “Срок перечисления налога” – 13.01.2016;
          по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели.) Мне только не понятно было в 130 зарплата декабря за минусом аванса выплаченного 25/12/2015 или нет). Расчетчик посмотрела на вашем сайте видео в пятницу и утверждает что декабрь вообще не должен попадать в 6-ндфл ??? Почему и подскажите плисс о каком видео может идти речь??? Спасибо

          • Avatar

            Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 4 2016 - 17:28

            Добрый день! Речь, видимо, о семинаре Марины Аркадьевны Климовой – она именитый лектор-теоретик, и рассказывала именно теоретические/законодательные аспекты заполнения отчетности. По 6-НДФЛ она обратила внимание на слова в разъяснениях ФНС “при этом налоговый агент вправе не отражать операцию…”, что может быть расценено как возможность выбора варианта отражения операций в отчетности. Понятно, что на практике слово “вправе” лучше читать – “нужно делать именно так”! ))) Но у лекторов-теоретиков может быть своё мнение.

            • Avatar

              Svetlana_f Апр 5 2016 - 06:07

              Елена, мне так это вправе очень-очень нравится (кроме примера :( ) … так было бы удобно НДФЛ 6 совпадало с НДФЛ 2 (контроль по 70 строке и 140 отменили) …. но страшно с ФНС связываться… это ж как эпопея с отпускными …выстрелит через пару лет и будешь сам дурак:) Насколько я вижу в проге 1с реализован пример из письма … и второго варианта не будет

  • Avatar

    Наталья Мар 24 2016 - 08:39

    Здравствуйте. У нас было принято решение о ведении бух. учета по заработной плате в программе 1С ЗУП. В начале марта установили Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.0 (3.0.25.85). Я сделала перенос данных из Бухгалтерии предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.148) и установила синхронизацию между данными программами через одну папку, в которой находятся файлы: Message_БП_ЗУ, Message_ЗУ_БП, Настройки обмена ЗУП 3 – БП 3. Синхронизацию проверила, вроде бы все выгружается и принимается в обоих программах.
    Только вот при запросе нужной информации (например 2НДФЛ) данные за январь, февраль 2016г. (з/п тогда начислялась в БП 1С базовая) не подтягиваются, их просто нет, как будто з/п за эти месяца не начисляли. А при начислении з/п за март у сотрудников, которые имеют вычеты на детей данные вычеты увеличены в 3 раза, видимо за январь, февраль и март. Хотя при начислении за эти месяцы вычеты были применены.
    Потом еще есть странность: БП 1С видит 1С ЗУП 3.0 как ЗУП ред. 2.5. ЗиК 7.7
    Подскажите что делать? В чем может быть ошибка? Без вызова программиста самостоятельно можно разобраться?
    Заранее спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 24 2016 - 14:22

      Здравствуйте!
      Буквально вчера у меня был подобный вопрос. Дело в том, что судя по всему типовой перенос начальных данных из БУХ 3.0 в ЗУП 3.0 содержит ошибку. Документы начисления зарплаты переносятся (Вы можете видеть эти документ в ЗУП 3.0), они значатся как проведенные, но на самом деле они почему-то не делают никаких проводок. То есть эти сведения не будут учитываться при расчетах в марте.
      Есть вариант внести данные для расчета вручную. Для этого Вам необходимо изучить наш Курс по ЗУП 3.0 VIP блок. Там есть соответствующий материал: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-vip/modul-15-01.html
      Второй вариант, это внести расчеты вручную, а не переносом. То есть взять пустую базу и внести все начисления вручную за последние полтора года.
      Третий вариант, написать в 1С и ждать, когда они исправят ошибку типового переноса. И сделать его ещё раз.

  • Avatar

    3135841 Мар 23 2016 - 21:25

    Добрый день. Будем очень признательны за ответы:
    1) Можно ли переходить на программу 1С Бух8.3 в середине года, сейчас работаем в 1С Бух 8.2 (2.0.65.18)?
    2) Возмещаем расходы учредителю (гражданину Прибалтики, резиденту) по Решению Совета директоров, должны удержать НДФЛ 13%. В данном случае код НДФЛ 4800 Иные доходы? Имеет ли значение в этом случае статус учредителя (временно проживает в РФ)? Каким документом лучше проводить эту операцию – начислением зарплаты? И нужно ли как-то оформлять учредителя в программе?
    3) Если в 1 кв.2016 в организации было начислено только пособие по уходу до 1,5 лет одному сотруднику- Нужно ли сдавать за 1 кв.2016 6НДФЛ?
    4) Если з/п в 1 кв.2016 не начислялась, но выплачивалась в январе за декабрь 2015 – Нужно ли сдавать за 1 кв.2016 6НДФЛ ? Спасибо большое.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 25 2016 - 17:54

      Добрый день, Полина Николаевна!
      1. Можно. Но вам будет сложнее выполнять проверку перенесенной программы в середине года, поскольку придется сверять уже начисленный НДФЛ, страховые взносы и прочие данные за предыдуще месяцы. Самое удобное переходить с начала года, когда учет только начинается по тем данным, по которым отчитываетесь в налоговые органы.
      2. Тут сложно что-то советовать без понимания ситуации. Что за расходы. Когда были осуществлены. Являются ли расходы вкладом в уставной капитал и т.д. Этот вопрос Вам лучше решить с Вашими аудиторами или налоговой, желательно написав им письменно, чтобы получить письменный ответ, который можно будет потом безболезненно использовать.

      PS: Единственно, хочу сказать, что очень часто оформляется для возмещения расходов учредителю договор займа.
      В бухгалтерском учете отражается так:
      Дт 50 Кредит 66 – получен денежный заем.
      Дт 66 Кт 50 – погашена задолженность по договору займа.
      Заимодавцем при этом будет указан директор, а заемщиком — ваша фирма. Дело в том, что суммы, полученные по договору займа, относятся к собственным средствам (ст. 807 ГК РФ). А значит, вы вправе такие траты учесть в расходах. При этом, получая заем, в доходах вы его не учитываете, а возвращенную сумму займа не отражаете в расходах.
      Просто как информация.
      3. Согласно законодательству пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не облагается НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ). Но у Вас была выплата зарплаты за декабрь 2015, поэтому все равно сдавать форму придется.
      4. Да, нужно. Будет заполнен второй раздел 6-НДФЛ

      • Avatar

        Полина Мар 25 2016 - 18:57

        Ирина, добрый день.. Какие ценные советы.. Спасибо Вам большое за варианты..
        1) А можно небольшое уточнение? Если займ от учредителя в кассу, то возврат займа можно сделать через р/с ему на карту? 2) А вообще расходы учредителя состоят из оплаты билетов, гостиницы, сотовой связи. Он периодически ездит на переговоры с контрагентами. Заключить трудовой договор – нужно разрешение (он гражданин другой страны – не хочет). Поэтому и хотели через Совет директоров (решение о направлении в служебную поездку). Это не вклад в УК, разумеется.. Может еще что-то посоветуете? Каждый раз оформлять займ – его ж из кассы нужно куда-то девать.. Заранее спасибо большое..

        • Avatar

          Полина Мар 25 2016 - 19:46

          Забыла еще спросить: Если займ от учредителя в кассу – можно эти деньги выдать в подотчет на хоз. нужды или командировочные сотрудникам, минуя р/с ? Спасибо.

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2016 - 11:50

            Такая операция не является нарушением правил работы с наличными деньгами.
            Вот обоснование из Указания Центрального Банка Российской Федерации от 7 октября 2013 г. N 3073-У:
            “2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее – участники наличных расчетов) не вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации за проданные ими товары, выполненные ими работы и (или) оказанные ими услуги, а также полученные в качестве страховых премий, за исключением следующих целей:

            выдачи наличных денег работникам под отчет;”
            Посмотрите его.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2016 - 11:42

          Полина, это вопрос больше к аудиторам и налоговикам, мы отвечаем на вопросы оформления операций в программе и учим работать в программе. Поэтому я бы на Вашем месте написала бы письменно им как Вам в этом случае поступать. Свою точку зрения я изложила. Для всех других вариантов Вам придется оформлять учредителя сотрудником организации, выдавать ему деньги под отчет и оформлять авансовые отчеты на расходы.
          Это только мое мнение.

          • Avatar

            3135841 Мар 30 2016 - 12:33

            Я все по вопросу возмещения расходов учредителю. Нам ответили следующее “Основанием для направления учредителя в деловую поездку может являться соответствующее решение собрания учредителей (единственного учредителя) организации (пункты 1, 3 ст. 91 ГК РФ, п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») или иного компетентного органа с указанием необходимости и целей такой поездки. Учредителю можно компенсировать расходы по решению участников общества. При этом расходы не будут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль, а сумму расходов вместе с НДС следует включать учредителю в доход для исчисления НДФЛ. Учитывая, что расходы не будут уменьшать прибыль, то страховые взносы на эти выплаты начислять не нужно. Сейчас у меня вопрос как раз по программе. Я занесла его в физ.лица. Учредитель – лицо без гражданства (паспорт выдан департаментом погран.охраны, временно пребывающий в РФ, резидент (есть отметки в паспорте). А дальше что??? Как мне начислить ему эти расходы – ручной операцией? Как удержать НДФЛ, какой код и где его ставить? И он же должен будет попасть в 6НДФЛ каким-то образом.. А в конце года как на него оформить 2НДФЛ, ведь ИНН у него нет… SOS… Помогите, пожалуйста.. Очень ждем.. Спасибо заранее.

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2016 - 15:41

              Полина, я могу привести только свое мнение на этот счет, насколько оно верное – решайте сами.
              И конечно, в программе эти операции Вы можете отразить только ручными проводками.

              Я бы оформила так:
              Дебет 91.02 Кредит 76 – расходы учредителя в соответствии с представленными документами (авансовым отчетом) отнесены в состав прочих расходов;
              Дебет 76 Кредит 68 – начислен НДФЛ на расходы Учредителя, подлежащие оплате организацией;
              Дебет 76 Кредит 50 (51) – погашена кредиторская задолженность перед учредителем за вычетом НДФЛ
              ————————————
              Но это мое личное мнение, которое может не совпадать с мнением налоговой. Поэтому я и рекомендовала Вам написать запрос на оформление операции в бухгалтерском и налоговом учете в налоговую инспекцию и Вашим аудиторам. Они должны Вам дать эти рекомендации, чтобы у Вас не было потом проблем.

              • Avatar

                3135841 Мар 30 2016 - 15:56

                Ирина, так аудиторы нам уже ответили. что можно..Я приводила в предыдущем письме отрывок из их ответа.. И по поводу ручных операций я тоже уже думала. Спасибо, что расписали все понятно проводками.. И НДФЛ удержанный мы перечислим в ИФНС.. Только дальше что.. Как этот НДФЛ в программе должен попадать в отчеты 6НДФЛ и 2НДФЛ? Спасибо.

                • Avatar

                  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2016 - 16:05

                  Да, конечно, должен.
                  По вопросам 6-НДФЛ Вы можете получить всю информацию на вебинарах Елены Гряниной. Она подробно рассказывает и о формировании 6-НДФЛ, и исправлении возможных ошибок, и контроле данных по НДФЛ в программе, а также как все проверяется в программе.
                  Сейчас прошло уже два вебинара (один 4 часа, второй 2 часа) и ожидается третий.
                  Вы можете приобрести их в записи: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/

                  • Avatar

                    3135841 Мар 30 2016 - 16:38

                    Спасибо, Ирина. У нас 1С 8.2. Мы раньше начисляли аренду а/м тоже ручной операцией. НДФЛ тоже начисляли ручной операцией в момент уплаты, и он в 2НДФЛ попадал из документа “Ввод доходов, НДФЛ и взносов с ФОТ”. Может, и с выплатой учредителю также делать?

                  • Avatar

                    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2016 - 16:47

                    Для отражения НДФЛ в Отчетности и налоговых регистрах вручную, действительно, нужно использовать этот документ. Ручные проводки пройдут только по бухрегистрам для отражения данных в ОСВ, Карточках и т.д.. Для Деклараций по НДС, формам НДС этого, конечно, недостаточно.

                  • Avatar

                    3135841 Мар 30 2016 - 16:49

                    Придется помучиться.. Я слушала первый вебинар по 6 НДФЛ в качестве подарка. Елена – молодец, все подробно рассказывает. Но у нас, я повторюсь, пока 1С 8.2.. И все отчеты проходят пока нормально. Очень жаль, что по программе перестали консультировать. Я знаю, что еще очень многие работают на ней. Мы 1С 8.3 пробовали.. Загружается очень медленно, да и работает намного медленнее, чем 8.2.. Поэтому, пока сидим.. В любом случае, большое спасибо..

                  • Avatar

                    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 30 2016 - 16:58

                    Удачи.)

  • Avatar

    nina-sedova Мар 23 2016 - 18:44

    Здравствуйте. Еще у меня такой вопрос. 21.03.2016 сдали в налоговую справки 2-НДФЛ за 2015 год. В них указан НДФЛ только 2015 года, т.к. при расчете в 2015 году стояла галочка принимать исчисленный НДФЛ к учету как удержанный, и этот же НДФЛ показали как уплаченный т.к. налог перечислили 15.01.2016 за декабрь. И в предыдущие года делали так же. А вчера на семинаре узнала, что надо в 6 НДФЛ отражать выплату дохода и налога в январе за декабрь. Как же потом справки 2-НДФЛ за 2016 год будут сходится со всеми 6-НДФЛ за четыре квартала?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 23 2016 - 20:32

      Добрый вечер! Всё верно Вы сделали! :) 2-НДФЛ заполняется ЗА налоговый период: налог, даже если он удержан и перечислен в 2016 г, но за 2015 год, показывается в 2-НДФЛ за 2015 год. Не зависимо от установки или не установки флажка. А вот для 6-НДФЛ другие правила, вернее для второго раздела этой формы: предусмотрено заполнение по периоду регистрации, показываем налог удержанный В отчетном квартале, а вот за какой период уже не важно. Поэтому второй раздел 6-НДФЛ не будет сверяться с 2-НДФЛ!
      В то же время первый раздел 6-НДФЛ заполняется по тем же правилам, что и 2-НДФЛ, т.е. ЗА 1 квартал будем его заполнять, следовательно, и корреляции между первым и вторым разделом формы 6-НДФЛ не будет.
      Вот так вот!
      Приходите на следующий семинар – всё подробно буду рассказывать! Если есть еще вопросы – пишите! Форма 6-НДФЛ сложная, поэтому будем вместе разбираться!

  • Avatar

    nina-sedova Мар 23 2016 - 18:11

    Здравствуйте. Работаю в ЗУП 2.5. Не знаю как поступить в такой ситуации. Работника отправили в отпуск с 18.01.16 по 31.01.16. Он получил отпускные, а затем 15.02.16 получил остаток зарплаты за январь. В конце февраля принес б/л с 20.01.16 по 03.02.16. При расчете б/л сторнировался январский НДФЛ за отпуск. И при выплате зарплаты за февраль в регистр “НДФЛ расчеты с бюджетом” попала эта минусовая сумма НДФЛ и минусовая сумма дохода. И соответственно в сформированную форму 6-НДФЛ. Скажите пожалуйста, как поступить в этой ситуации?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 24 2016 - 11:39

      Нина, добрый день! Пока никаких рекомендаций от ФНС по заполнению 6-НДФЛ для этого случая нет. Т.е. точных указаний, можно ли в этом случае показать в 6-НДФЛ минусы или их нужно “убирать” и где-то “прятать” пока нет. На предстоящем семинаре в следующий вторник я покажу, как заполняется 6-НДФЛ в программе сейчас, и что делать, если эти минусы Вам смущают, как их убрать.

  • Avatar

    kalyaz.m.volkova Мар 23 2016 - 17:13

    Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, как правильно отразить в учете (1С 8.3 Бухгалтерия Базовая) расчеты с сотрудником за аренду его оборудования (УСН Дох-Расх). Очень интересует правильное отражение НДФЛ (какими документами). Проблема в том,что летит НДФЛ, который отражается в книге учета доходов и расходов и НДФЛ, который попадает в сведения 2НДФЛ. Начисление самой аренды пробовала и через акт поступления (счет 76.05), либо бух.справкой через 73.03. А начисление НДФЛ бух.справкой плюс здесь же регистр “Расчеты при УСН”. И еще провожу Операцию по учету НДФЛ закладки Доходы и Исчислено. При оплате этот НДФЛ в книге ДиР встает просто как расходы,без уменьшения н/базы по УСн, а в регистре “расчеты н/агентов с бюджетом по НДФЛ” отражает перечисление дважды (две одинаковые строки), а в регистре “Уплата НДФЛ н/агентами (к распределению)” приход этой суммы, а потом опять дважды расход этой суммы. А потом при начислении ЗП за месяц в КДиР попадает в составе НДФЛ проплаченная сумма НДФЛ за аренду. А при дальнейшей уплате НДФЛ с ЗП в КУДиР встает сумма за минусом уплаченнного НДФЛ с аренды. Помогите, пожалуйста, разобраться. Нигде не могу найти информацию по данному вопросу. Заранее спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 23 2016 - 22:34

      Марина Анатольевна, мы не беремся за исправления баз подписчиков, а здесь без базы делать нечего. Нужно видеть аналитику и движение регистров, чтобы что-то советовать. Если Вы хотите, то я могу взять Вашу базу и посмотреть в свободное время, что можно сделать, но это уже будет платная услуга. Если согласны, то можете написать мне на lada@profbuh8.ru

Добавить комментарий или вопрос: