Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    e.va.post Фев 29 2016 - 23:33

    Здравствуйте! Подскажите как правильно оформить начисление физическому лицу и удержание НДФЛ, (не сотрудник организации-аренда офиса ФЛ не ИП) в программе 1С: 8.3. Бухгалтерия, а также сотруднику организации – не зарплатный доход и удержание НДФЛ (почему-то начисление, удержание и перечислено) криво встает в налоговой карточке.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2016 - 00:08

      Доброй ночи!
      Я бы сделала так:
      1. Поступление ТиУ – принятие к учету услуги физлица по аренде офиса, например. Дт 26/Кт 76.05
      2. Операция, введенная вручную (для БУ и НУ) Дт 76.05/ Кт 68.01 и Дт 26/ Кт 69 – отражение удержания НДФЛ и начисления страх.взносов в ПФР и ФФОМС.
      3. меню Сотрудники и зарплата – Страховые взносы – Операции учета взносов. Заполняете закладки “Исчислено взносов” и “Сведения о доходах” – для внесения сведений в регистры формирования отчетности в ПФР.
      4. Меню Сотрудники и зарплата – НДФЛ – Все документы НДФЛ – создать Операцию по учету НДФЛ. Заполняете закладки “Сведения о доходах” и “НДФЛ, исчисленный по ставке 13%” – для корректного формирования отчетности по НДФЛ.

      • Avatar

        e.va.post Мар 3 2016 - 09:15

        Спасибо большое за ответ.
        На сколько я помню, страховые взносы на сумму арендной платы не начисляются, так как выплаты по гражданско-правовым договорам, связанным с передачей имущества в пользование, не признаются объектом обложения страховыми взносами…. или что-то поменялось и я упустила?

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 09:34

          Доброе утро!
          В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ не являются объектом обложения страховыми взносами, в частности, выплаты и иные вознаграждения по гражданско-правовым договорам, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав). Аренда транспортного средства без экипажа как раз относится к такому типу договоров (ст. 642 ГК РФ), Вы правы. Поэтому на арендную плату по такому договору, который заключен между организацией и работником, страховые взносы не начисляются.
          Но аренда транспортного средства с экипажем предполагает предоставление во временное владение и пользование имущества, а также оказание работником услуг по управлению автомобилем (ст. 632 ГК РФ) – в этом случае плата по данному договору уже не подпадает под действие ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, а значит, облагается страховыми взносами.

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 29 2016 - 20:38

    Добрый вечер, Ольга!
    Вот ответ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    “Вопрос: Об уменьшении налога, уплачиваемого при УСН, на торговый сбор, в том числе при осуществлении налогоплательщиками нескольких видов предпринимательской деятельности.

    ПИСЬМО
    от 23 июля 2015 г. N 03-11-09/42494

    Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу уменьшения суммы налога, уплачиваемого налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), на сумму торгового сбора, и сообщает следующее.
    Пунктом 8 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) установлено, что в случае осуществления налогоплательщиком вида предпринимательской деятельности, в отношении которого в соответствии с главой 33 Кодекса установлен торговый сбор, налогоплательщик в дополнение к суммам уменьшения, установленным пунктом 3.1 указанной статьи Кодекса, вправе уменьшить сумму налога (авансового платежа), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода по объекту налогообложения от указанного вида предпринимательской деятельности, зачисляемую в бюджет города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, в котором установлен указанный сбор, на сумму торгового сбора, уплаченного в течение этого налогового (отчетного) периода.
    Таким образом, налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения “доходы” и осуществляющие несколько видов предпринимательской деятельности, на сумму торгового сбора вправе уменьшить сумму налога, исчисленного с объекта налогообложения, только по виду предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор.
    Следовательно, названные налогоплательщики в целях применения пункта 8 статьи 346.21 Кодекса обязаны вести раздельный учет доходов и дохода по виду предпринимательской деятельности, по которому уплачивается торговый сбор.
    Налогоплательщики, применяющие УСН, выбравшие объект налогообложения “доходы, уменьшенные на величину расходов”, при определении налоговой базы учитывают расходы, предусмотренные пунктом 1 статьи 346.16 Кодекса.
    Так, согласно подпункту 22 пункта 1 статьи 346.16 Кодекса налогоплательщики, применяющие УСН, при определении объекта налогообложения уменьшают полученные доходы на суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением суммы налога, уплаченной в соответствии с главой 26.2 Кодекса.
    Соответственно, налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения “доходы, уменьшенные на величину расходов”, сумму уплаченного торгового сбора учитывают в составе расходов на основании подпункта 22 пункта 1 статьи 346.16 Кодекса”.

  • Avatar

    dinara245 Фев 29 2016 - 14:56

    Добрый день! На мой вопрос мне ждать ответа?

  • Avatar

    Стальинвест Фев 29 2016 - 14:41

    Добрый день! Заводим с нуля учет в ЗУП3. Завели все данные по сотрудникам. Хотели начислить аванс за 01.2016 – функция не активная?

    • Avatar

      Николай Тюрин Фев 29 2016 - 19:38

      Добрый вечер!
      Очень мало информации!
      1) Что значит – функция не активна? И какая функция? :)
      2) Начисление зарплаты за январь происходит?
      3) В документе “Прием на работу” – вкладка “Оплата труда” – реквизит “Аванс” – что стоит (Фиксированной суммой, Процентом от оклада, Расчетом за первую половину месяца)?
      Если “Расчет за первую половину месяца” – Раздел “Зарплата” – документ “Начисление за первую половину месяца”, а потом Раздел “Выплаты” – “Ведомости в банк” или “Ведомости в кассу”.
      Если “Фиксированной суммой” или “Процентом от оклада”, сразу – Раздел “Выплаты” – “Ведомости в банк” или “Ведомости в кассу”.

      Советую пройти курс Елены Гряниной “ЗУП 3.0 – Основной блок” и “ЗУП 3.0 – VIP-блок”. Очень интересно и познавательно! :)

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 1 2016 - 23:35

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста, что означает Ваша фраза “функция не активная”. В ЗУП 3.0 всё активно в этом отношении.
      Есть три варианта аванса: фиксированный, процентом от тарифа и за первую половину месяца. Вариант выбирается при Приеме на работу или Кадровом перемещении. Затем отражается выплата документом “Ведомость” с видом выплаты “Аванс”.

  • Avatar

    gav Фев 28 2016 - 17:41

    Привет! Прошу помочь по ЗУП 2.5. На этой неделе у нас умер сотрудник. Затрудняюсь как сделать необходимые операции.
    Предполагаю, что по начислениям зарплаты надо действовать также как и при увольнении сотрудника.
    А как быть с мат. помощью на погребение и семье умершего?
    Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 1 2016 - 20:36

      Здравствуйте!
      Да, Вы правы отражаете всё как при увольнении. Но есть особенность обложения страховыми взносами и НДФЛ. Если на момент начисления зарплаты такому сотрудниками организация имела информацию о смерти работника, то начисления не облагаются ни страховыми взносами, ни НДФЛ. Чтобы обеспечить выполнение этого условия в программе, лучше сделать дубли всех видов начисления, по которым Вы делаете начисления этому сотруднику, указать в этих видах начисления, что они не облагаются и отразить все начисления именно по этим видам расчета, а не по типовым.
      Если Вас интересует вопрос, как отразить выплату не сотруднику, а его родственникам в программе, то, к сожалению, никак. В программе всё равно придется все начисления (оклад, компенсация отпуска при увольнении и прочие) выплатить сотруднику, чтобы закрыть задолженность в программе.

  • Avatar

    Наталья Фев 26 2016 - 16:12

    Здравствуйте!
    Какой отчет можно сформировать в ЗУП 3.0, чтобы сверить сальдо на последний день месяца с обороткой по 70 счету в бухгалтерии, как это было при формировании расчетной ведомости в ЗУП 2.5.
    Как сформировать отчет Анализ зп по сотрудникам без подразделений?
    Заранее, спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 29 2016 - 21:36

      Здравствуйте!
      1. В ЗУП 3.0 во всех типовых отчетах отслеживается не бухгалтерское сальдо (как это было в 2.5 – по дате выплаты), а зарплатное – по месяцу начисления. Поэтому, если Вы хотите отслеживать по дате выплаты, то можно разработать внешний отчет для этих целей.
      2. Необходима зайти в настройки отчета, перейти в расширенный вид и в настройке структуры убрать группировку по подразделению.
      Чтобы лучше понять механизмы настройки отчетов и прочие механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
      Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

  • Avatar

    iravi11 Фев 26 2016 - 13:21

    Здравствуйте! Нужна ваша помощь.
    Организация применяет УСН. В 1С 8.2 Бухгалтерия при проведении поступления на р/с возврата займа, выданного другой организации, сумма займа попадает в КДиР в доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы. Выбран вид операции — Расчеты по кредитам и займам, счет учета займа 58.3
    Чтобы исправить проведение, операцию нужно корректировать вручную или есть другой способ?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 26 2016 - 13:32

      Ирина, не дублируйте вопросы, пожалуйста.
      Мы их все видим, и отвечаем по мере возможности. Очень большой поток вопросов.
      На Ваш я ответила.

  • Avatar

    Юрий Фев 26 2016 - 12:50

    Здравствуйте!
    Пытаемся перейти с ЗиК 77 на ЗУП 3.0
    Есть сотрудник
    Ему начисляется;
    —Сдельная оплата по расценкам за выполненную работу( разобрались)
    —Различные доплаты мотивационного характера(разобрались)
    —оплата сверхурочных (не считается, хотя все настройки программы проверил несколько раз. Время указывается в Табеле. Даже не появляется строка в Начислении зарплаты и взносов)
    —Доплата за работу в ночные часы (такая же песня как и со свехурочными)

    Где покопаться? Что надо сделать?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 27 2016 - 14:49

      Здравствуйте!
      Возможно, что у Вас в настройках расчета зарплаты (Настройка – Расчет зарплаты – Настройка состава начислений и удержаний) не стоят галочки Ночные часы и Сверхурочные часы.
      Для ввода информации о Сверхурочных есть документ “Работа сверхурочно”. Не обязательно вводить через табель.
      Ночные также можно ввести через График работы.
      Также для корректного расчета Ночных и Сверхурочных надо посмотреть как у Вас настроены соответствующие виды начислений и вообще есть ли они.
      Ответы на все эти вопросы есть в курсе Елены Гряниной:http://www.profbuh8.ru/zup3/
      В курсе подробно рассказывается и про ночные, и про сверхурочные, и про настройки начислений. Также про настройку Графиков, про использование документа Табель и про многие другие особенности учета в ЗУП 3.0.
      Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

      • Avatar

        Юрий Фев 28 2016 - 13:12

        У сотрудника только сдельная по часам(сдельный заработок).
        Все остальное проверил.

      • Avatar

        Юрий Фев 28 2016 - 13:14

        Пробовал через график сотрудника основной
        Пробовал через Индивидуальный график
        Пробовал через табель

        Ночные не появляется даже строчка

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 28 2016 - 23:22

          В плане ночных программа действует следующим образом. Как только в настройках расчета мы ставим соответствующую галочку в конфигурации происходят следующие изменения:
          – появляется вид времени “Н” (ночные), который нужно задать в графике или табеле сотрудника. Вид времени “Н” стал доступен?
          – появляется вид начисления “Доплата за работу в ночное время”, которым осуществляется процентная доплата за работу в ночное время. У Вас появился такой вид начисления?

          Чтобы понять как настроить оплату за работу в ночные часы в одинарном размере, пришлите пожалуйста скрин основного вида начисления, которым осуществляется начисления для этих сотрудников (чтобы была видна вкладка Основное и Учет времени).

          • Avatar

            Юрий Фев 28 2016 - 23:39

            Спасибо! за ответы.
            Началось все с переноса информации из ЗиК 77
            Я не понимаю зачем там вообще не рекомендованный режим переноса.
            Проблема заключалась в какой-то ошибке.
            Сегодня сделал рекомендованный режим переноса из ЗиК 77. Все пошло.
            Пришлось еще раз помучиться с настроками и догонялками. Работы еще много. Но это не привыкать.
            Еще раз Спасибо.

  • Avatar

    Оксана Фев 26 2016 - 12:27

    Добрый день, подскажите пожалуйста, у нас автотранспортная компания, все авто имеют класс Евро-4 и Евро-5, должна ли наша компания платить экологический сбор и плату за загрязнение окружающей среды?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 26 2016 - 12:40

      Оксана, добрый день!
      Все организации, эксплуатирующие транспорт, должны платить налоги за загрязнение окружающей среды. В программе 1С это делается автоматически при закрытии месяца регламентными операции в зависимости от мощности двигателя, так как от лошадиных сил будет зависеть не только скорость передвижения, но и размер налога на транспортное средство, который нам придется ежегодно уплачивать.
      ————————-
      По изменениям в 2016 году:
      – Письмо Росприроднадзора № АС-06-01-36/21588 от 04.12.2015 Срок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году Примечание: – 20-е число месяца, следующего за отчетным, распространяется на расчеты платы за загрязнение окружающей среды, которые организации сдают за IV квартал 2015 года. Отчетность за 2016 год нужно будет составлять и сдавать по новым правилам: взамен расчетов платы за загрязнение вводится новая форма отчетности – декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Форму декларации и порядок ее заполнения утвердит ведомство, назначенное Правительством РФ. отчетным периодом по плате за негативное воздействие будет не квартал, а календарный год.
      – Новую декларацию впервые нужно будет представить не позднее 10 марта 2017 года. (Такие нововведения предусмотрены пунктом 5 статьи 16.2 и пунктами 2, 5 и 6 статьи 16.4 Закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ).

  • Avatar

    Екатерина Фев 26 2016 - 11:56

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, реализован ли в программе 1С 8.3 автоматический расчет при УСН доходы минус расходы для попадания в КУДиР расходов на страховые премии на ДМС по нормативу 6% от суммы трат на оплату труда всех сотрудников.
    Ведь расходы на ДМС при УСН учитываются как затраты на оплату труда (подп. 6 п. 1 и п. 2 ст. 346.16 НК РФ) по пункту 16 ст. 255 НК РФ.
    Затраты на ДМС включаются в состав расходов при «упрощенке» в размере не превышающем 6% от суммы трат на оплату труда всех сотрудников (письмо Минфина России от 30 января 2012 г. № 03-11-06/2/14). Норматив определяется в конце каждого отчетного (налогового) периода (квартал, полугодие, девять месяцев, год) (ст. 346.19 НК РФ). Учет ведётся нарастающим итогом с начала года (п. 5 ст. 346.18 НК РФ).

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 26 2016 - 17:17

      Екатерина, добрый день!
      Варианта для УСН по ДМС с его ограничениями к списанию в НУ УСН нет в рекомендациях разработчиков ничего. Есть общий пример заполнения документов для НУ ОСНО.
      Но некоторую информацию по решению я Вам скинула на email, это максимум, посмотрите, возможно это Вам поможет.

  • Avatar

    Наталия Фев 26 2016 - 11:30

    Здравствуйте подскажите пожалуйста где в программе 1С предприятие базовая версия 8.3 внести зарплатный проект номер и дату?

  • Avatar

    Filippov_NV Фев 26 2016 - 11:12

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как при формировании 6-НДФЛ выбрать обособленное подразделение (в 2-НДФЛ выбор предусмотрен)

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 26 2016 - 11:40

      Николай, добрый день!
      Поскольку 6-НДФЛ, как и Декларация НДС в Бухгалтерии формируется через регламентированную отчетность, то там немного иные правила формирования, чем документов в 1С (2-НДФЛ это документ)
      И так же как по Декларации НДС, в 6-НДФЛ нет возможности выбрать обособленное подразделение (если работаете на обычной Бухгалтерии 3.0, а не КОРП). Обычная бухгалтерия не работает с обособленными подразделениями.
      Поэтому с этим Вам лучше обратиься к разработчикам 1С: (495) 1181. Мы сами работаем с тем, что они дают.

      Как же Вы в обычной бухгалтерии сдаете по обособленным подразделениям Декларацию НДС?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 27 2016 - 14:31

      Здравствуйте! Уточните пожалуйста по какой программе у Вас вопрос: 1С Бухгалтерия 2.0; 1С Бухгалтерия 3.0; 1С ЗУП 2.5 или 1С ЗУП 3.0?

  • Avatar

    Жданова Татьяна Валентиновна Фев 26 2016 - 09:51

    Добрый день! помогите пожалуйста! у меня программа 1С 8,3 бухгалтерия. В 2016г. в связи с введением 6-ндфл нельзя выплачивать з.пл. и оплачивать ндфл ранее дня начисления. У меня произошла эта ситуация в январе 2016г.: 31.01.16 начислена з. пл., 29.01.16-выплатила з.пл., оплатила НДФЛ в бюджет. ФОТ января 94000руб, 3 чел работают, вычетов нет, НДФЛ -12220 руб. Аванс 37600 руб., окончат. расчет по з.пл. 44180 руб.
    С уважением, Жданова Т.В

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 26 2016 - 10:17

      Татьяна, мы можем Вам посоветовать только обратиться с этим к разработчикам: (495) 956-1181
      Мы тоже работаем на том, что они дают. Правила общие для всех.

  • Avatar

    dinara245 Фев 26 2016 - 09:12

    Доброе утро! Подскажите пожалуйста, мы на усн 6%, в январе 2015 перечислили страх. взносы начисленные в конце 2014г и за январь 2015. сумма эта оказалась намного больше чем начисленный налог усн за 1-й кв. Вопрос- можно ли уменьшит налог, начисленный в следующих периодах на эти суммы взносов, уплаченных в январе? (начисление взносов в 2015г было только за январь2015, распустили штат)

    • Avatar

      Ольга Шерст Profbuh8.ru Фев 29 2016 - 21:53

      Вы можете уменьшить налог УСН на сумму уплаченных взносов только в 2015г., т.е. вы можете учесть за 1 квартал, за 1 полугодие, 9 месяцев, за 2015г. Переносить уплаченные страховые взносы на следующие годы вы не можете.

  • Avatar

    Светлана Фев 25 2016 - 18:18

    Добрый день.
    У меня такая проблема: не закрывается 26 счет.
    БП 3.0.43.52
    УСН – доходы. Настройки учетной политики в файле.
    Затраты на 26 – в основном по зарплате.
    При закрытии месяца проводок по кредиту 26 счета нет. Хотя движения по регистру “Расчет списания косвенных расходов”
    В чем может быть ошибка?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 25 2016 - 19:05

      Добрый вечер, Светлана, если реализации и производственной деятельности в месяце нет, то 26 счет не закроется. Это происходит при отсутствии базы распределения.

      • Avatar

        Светлана Фев 25 2016 - 23:49

        “реализации И производственной деятельности”. Или все-таки “ИЛИ”. У нас нет производства. Реализация услуг есть. Проводки Дт 62 Кт 90.*

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 26 2016 - 09:35

          Судя по тому, что у Вас выставлен вид деятельности Выполнение работ, оказание услуг заказчикам, то – производственной деятельности.

          Привела Вам общие условия по закрытию счета, мы не имеем Вашу базу. Оказываем только помощь “направляющую”, как работать в программе – у нас есть для этого курсы, на которые и Вас приглашаем.
          По исправлению ошибок базы мы можем оказать консультацию, но это будет уже платно.

  • Avatar

    Наталия Фев 25 2016 - 17:52

    Подскажите пожалуйста. При обновлении программы на 3,0,43,123 говорит об ошибке СКРИН прикреплен. Что можно сделать? В конфигурации -Администрирование -тестирование и исправление -останавливается на реструктуризации и дальше зависает

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 25 2016 - 18:10

      Наталия, лучше всего взять копию, что сделали перед обновлением – восстановить и попробовать обновиться повторно.
      И проверьте наличие свободного места на диске перед обновлением.
      Если исправить не получится – придется обращаться к специалистам с базой.

  • Avatar

    Елена Фев 25 2016 - 16:26

    Добрый день!

    в конфигурации 3

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 25 2016 - 16:29

      Вы можете запустить Экспресс-проверку (раздел Отчеты), при выявлении нарушения нумерации будет выдана ошибка и предложено перенумеровать документы.
      ———
      ВНИМАНИЕ!
      Делать это можно, если Вы еще не отправляли документы контрагентам, иначе они зарегистрируют ее по-старому и при проверке Декларации НДС по ней не найдется пара.

  • Avatar

    Елена Фев 25 2016 - 16:13

    Добрый день!

    В программе 1С : Бухгалтерия 8 сделаны акты выполненных работ по реализации услуг и в некоторых их них не была сформирована с/ф. В результате нарушена регистрация документов. Номер счета -фактуры не совпадает с номером акта. Он меньше чем номер акта.
    Как можно исправить ситуацию?
    Спасибо заранее.

  • Avatar

    Короткова Марина Фев 25 2016 - 14:44

    Работаю в1С Бухгалтерия 8.2 версия 2.065.14.

    При сдаче в ИФНС отчета-декларации 2 НДФЛ файл не был принят с замечаниями, что используется версия 5.03, а ИФНС принимает только версию 5.04???

    Что надо сделать?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 25 2016 - 15:11

      Добрый день, Марина!
      файл 2-НДФЛ имеет следующие форматы:

      Если отправляется отчет за период до 2009 года, то файл должен иметь формат 4.00001;
      Если отправляется отчет за 2010 год, то файл 2-НДФЛ должен иметь формат 5.01;
      Если отправляется отчет за 2011 или 2012 год, то файл 2-НДФЛ должен иметь формат 5.02;
      Если отправляется отчет за 2013 или 2014 год, то файл 2-НДФЛ должен иметь формат 5.03.
      Если отправляется отчет за 2015 год, то файл 2-НДФЛ должен иметь формат 5.04. Данный формат можно будет отправлять с 01.01.2016. До этого времени, отчетность за 2015 год отправляется в формате 5.03.

      Возможно, у Вас не актуальны релиз. Сейчас для бухгалтерии 2.0 – 2.0.65.14
      ——————
      Чтобы узнать версию формата, нужно открыть загружаемый файл (например, с помощью Internet Explorer или стандартного редактора Блокнот) и проверить значение показателя «ВерсФорм».

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 25 2016 - 15:14

      Новый формат в Бухгалтерии 2.0 был реализован в 2.0.65.5 31.12.2015.
      Если у Вас уже была сформирована отчетная форма к этому времени, то ее нужно пометить на удаление и после обновления сформировать заново.
      Проверить формат версии после выгрузки, как сказано выше.

  • Avatar

    Татьяна Фев 25 2016 - 11:50

    Добрый день,интересует приход и ведение алкоголя

  • Avatar

    ralemin Фев 25 2016 - 10:39

    Здравствуйте!
    Начал переход на 3.0, хотел спросить вот что:
    1) Переход делаю в филиале, в базе 2.5 заведена и головная организация, хотя по ней учет никто и не ведет, она в другом регионе. Но все данные прицеплены к головной организации. Можно ли перенести так как есть, то есть головную и филиал? Будет ли учет правильный? Например столкнулся с тем что нельзя изменить расчет по оценочным обязательствам на МСФО в филиале, пока не изменишь в головной организации…
    2) В 2.5 учет уже дошел до марта, с какой даты делать переход? Будет ли верен с января или все же надо с любого закрытого месяца?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 25 2016 - 11:52

      Добрый день!
      1) Думаю, можно перенести. Учет будет правильный с точки зрения программы, но некоторые ограничения для филиала всё же будут, например, как Вы заметили – это выбор некоторых параметров учетной политики. Что-то, что имеет смысл определять в целом для головной организации, будет возможно устанавливать только для “головы”.
      2) Если сделаете перенос по “новому” варианту, то до даты начала ведения учета все необходимые данные приедут в виде движений регистров, а после даты начала ведения учета уже будете вносить учетные документы. Если численность небольшая я бы рекомендовала перенос с 01.01.2016 и затем повторить все расчеты за январь и февраль уже в ЗУП 3.0, но это потребует ручного ввода всех операций за январь и февраль. Если это трудоемко, то закрываете февраль в ЗУП 2.5 и переносите данные в ЗУП 3.0 с 1 марта.

  • Avatar

    Марина Фев 25 2016 - 08:15

    ЗУП 3.0 нужно покупать, чтобы перейти на 3.0 с ЗУП 2.5?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 25 2016 - 16:35

      Здравствуйте!
      Нет, если у Вас официально приобретена ЗУП 2.5, то покупать ЗУП ещё раз не требуется. Чтобы получить дистрибутив для установки ЗУП 3.0 можно обратиться в организацию, где приобреталась ЗУП 2.5 (или в любую фирму 1С Франчайзи Вашего города), предъявить регистрационную анкету (и желательно документы о покупке ЗУП 2.5) и попросить скинуть дистрибутив ЗУП 3.0.

  • Avatar

    shepeleva_n_73 Фев 24 2016 - 19:46

    Добрый день! Наша организация переведена на ЕНВД (100%) и применяет основной тариф страховых взносов. Как произвести настройку программы, что бы в РСВ-1 фигурировал код тарифа 53 «Плательщики страховых взносов, уплачивающие единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и применяющие основной тариф страховых взносов»? Справочник “Виды тарифов страховых взносов” содержит вид и код этого предопределенного тарифа, а когда выбираешь вид тарифа в учетной политике, то такого тарифа нет. В Настройке Организации на закладке Основные сведения флажок “Является плательщиком ЕНВД” стоит. Заранее благодарна, Фетисенкова Надежда.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 25 2016 - 18:11

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста по какой программе Вы задаете вопрос: 1С Бухгалтерия 2.0; 1С Бухгалтерия 3.0; 1С ЗУП 2.5 или 1С ЗУП 3.0?

      • Avatar

        shepeleva_n_73 Фев 25 2016 - 18:23

        Простите, я не уточнила используемую программу. Этот вопрос касается программы 1С ЗУП 3.0.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 27 2016 - 13:53

          В Модуле 18 Основного блока курса рассматривается этот вопрос – Глава 1 Видео 4. Можете посмотреть этот материал.

          • Avatar

            shepeleva_n_73 Фев 27 2016 - 21:00

            Спасибо большое за ответ! Я посмотрела рекомендованный материал, настройки в программе такие же. Но вопрос остается.Наша организация переведена на ЕНВД (100%) и применяет основной тариф страховых взносов. Как произвести настройку программы, что бы в РСВ-1 фигурировал код тарифа 53 «Плательщики страховых взносов, уплачивающие единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и применяющие основной тариф страховых взносов»? РСВ-1 формируется в ЗУп 3.0. Для учета зарплаты используем ЗУП 3.0. Заранее благодарна, Фетисенкова Надежда.

  • Avatar

    ЕМТ358 Фев 24 2016 - 17:48

    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста.Программа 1СЗУП 3.0 .Сотруднику выдан займ под проценты,займ гасился вместе с процентами удержаниями из заработной платы,сейчас договорились ,что из заработной платы будут удерживаться только проценты,а займ сотрудник вернет в конце срока.Можно ли как-то изменить условия займа,чтобы удерживались только проценты,а займ гасился в конце срока.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 25 2016 - 17:02

      Здравствуйте!
      Да, можно внести документ “Изменение условий договора…” на основании первичного документа “Договор займа…”, и в этом новом документе указать в поле “Ежемесячные платежи” вариант “Только проценты”.
      Чтобы лучше понять механизм учета займов и прочие механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
      Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

      • Avatar

        EMT358 Фев 26 2016 - 09:34

        Здравствуйте!
        Спасибо за ответ,но у меня в программе когда вводишь изменение условий договора поле вид ежемесячных платежей не активно и его нельзя изменять.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 27 2016 - 14:16

          Да, действительно это поле недоступно. Значит не предусмотрено в программе изменять условия. Можно попробовать выкрутиться следующим образом. На дату изменения условий фиктивно погасить первый договор и с этой же даты внести новый договор с нужным видом погашения и соответствующими условиями на дату ввода. Попробуйте сделать так. Но сразу скажу, что это нерегламентированный вариант изменения условий и поэтому надо проследить, что программа всё считает верно

  • Avatar

    olga.light Фев 24 2016 - 14:34

    Синхронизацию делала,учет зарплаты во внешней программе,физические лица перенеслись,
    почему в Экспресс-проверке пишет, что подотчетное лицо не сотрудник.

  • Avatar

    Стальинвест Фев 24 2016 - 13:13

    Добрый день! В Бух8.3 ручной проводкой ставлю физ.лицу начисление за аренду а/м по ГПХ. Через операцию учета взносов ставлю сведения о доходах и скидку в полном объеме. В печатной форме карточки учета страх.взносов данная сумма попадает в необлагаемую по ст. 9 ч. 1, 2 и также в ст. 9 ч. 3 п. 2. Как правильно оформить данную операцию? Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 25 2016 - 13:45

      Добрый день!
      В карточку учета страховых взносов данные попадают из регистров из документа Корректировка учета НДФЛ, страховым взносам и ЕСН, поэтому какой код Вы ставите в документе?
      Учтите, что доход, полученный по договору аренды машины не является доходом по гражданско-правовым договорам.
      Код дохода, в данном случае, 2400 – доходы, полученные от использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства.

  • Avatar

    disk67 Фев 24 2016 - 12:51

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в БП 8.3 исправить в выписке поступление ошибочно перечисленной суммы. “Отражение в УСН” полностью берется в доходы ( чтобы в КУДиР не исправлять вручную)

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 24 2016 - 12:53

      Сторнируйте документ, если сумма перечислена ошибочно.

      • Avatar

        disk67 Фев 24 2016 - 13:17

        Извините, пожалуйста, а как это сделать? Мои действия изначально были: выписка-поступления от покупателя. В тот же день заявление на возврат от него и на следующий день вернули ему деньги на р/сч. Я просто в первой выписке исправила на “прочее поступление” и сч .76.06, но вся сумма взялась в доход

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 24 2016 - 15:04

          Попробуйте сделать через Операции, введенные вручную – Создать – сторно документа (укажите ошибочно выданный документ)

  • Avatar

    Наталия Фев 24 2016 - 12:08

    Подскажите пожалуйста как надо сформировать (какие V и где проставить ) чтобы сформировать оборотно-сальдовые ведомости и обороты по счетам с остатками на каждый день или на операцию? Формирует только обороты а остатков на каждый день не видно. Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 24 2016 - 12:28

      Добрый день, Наталия!
      По ОСВ сформировать обороты по дням или операциям у Вас не получится, а в остальных отчетах Вы можете это установить в поле Периодичность (см. скрин)

  • Avatar
  • Avatar

    Людмила Фев 21 2016 - 22:00

    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста разобраться. ЗБУ 1.0
    Начислили зарплату за декабрь 2014
    В январе 2015 сотрудник принес больничный с 22.12.14 по 31.12.14
    В результате сумма больничного 2992,50
    Сторно зарплаты -5787,11
    На закладке НДФЛ 01.01.15 389
    01.12.14 -389
    В расчете с комментариями ставит за декабрь -752
    В документе НЗ доничисляется еще -363
    В январе удержано на -363 меньше
    В справке 2_НДФЛ за 2015 возникает не удержано на сумму 363
    Как сдавать такие справки, это правильное поведение программы. Дело в том, что справок таких очень много с 2014 на 2015 и с 2015 на 2016 годы

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 22 2016 - 16:15

      Здравствуйте!
      Если происходит пересчет НДФЛ в январе за декабрь в большую сторону, как у Вас, то как раз и получается, что за декабрь НДФЛ исчислено больше, чем Уплачено и Удержано. Получается при ближайшей выплате зарплаты сотруднику (после этого пересчета) будут доудержаны эти исчисленные суммы за Декабрь и Исчисленная сумма должна уровняться с Удержанной.
      10 марта у нас пройдет семинар по отчетности 2 НДФЛ за 2015 год. В рамах этого семинар будут рассмотрены различные ситуации, в том числе и подобные Вашей – http://www.profbuh8.ru/otchet-2015/#s10
      Думаю, на этом семинаре Вы сможете найти ответ на этот и многие другие вопросы.

  • Avatar

    dvi502 Фев 21 2016 - 12:04

    У нас несколько магазинов в селах, у продавцов есть оклад 3000, расценка за 1000 товарооборота 40 руб., рабочая неделя 36 часов, но графики работы у всех индивидуальные. Доплата за заведование магазином, в % от оклада, премия за выполнение планового товарооборота в % от оклада, доплата за уборку фиксированной суммой все это пропорционально отработанным дням.
    фактический товарооборот 300000 * 40 : 1000 = 12000
    Иванова норма 27/162ч отраб. 27/162 оклад 3000 за т.оборот 3583 зав. 300 уборка 500 = 7383
    Петрова 26/156 24/144 2469 2948 – 462 = 5879
    за товарооборот 12000 : сумму окладов 5469 * 3000 – 3000 = 3583
    12000 : 5469 * 2469 – 2469 = 2948
    каждый магазин сдает в бухгалтерию на бланке, в 1 с 7.7. табель не вводили, открывали зарплата продавцов: и вводили товарооборот, из справочника выбирали торговую точку, к которой была привязана расценка, сотрудника, его дни, часы по норме и фактически отработанные, количество отработанных праздничных и ночных часов. Очень похоже на сдельную оплату, только как к магазинам привязать

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 21 2016 - 21:49

      Вера Ивановна, добрый вечер!
      Вы не написали в какой конфигурации Вы сейчас работаете?
      Мы консультируем только по ЗУП 3.0/2.5, Бухгалтерия Предприятия 2.0/3.0. По 1С 7.7 мы не работаем.

  • Avatar

    sovpis-buh Фев 21 2016 - 00:25

    Доброго времени суток.
    Вопрос: 1.У меня в ЗУП 8.3 Базовая(3.0.25.74) не заполняется лицевой счет Т-54 за 2015 г. на сотрудников по договору авторского заказа, а на штатных заполнился. Я их не принимала по приказу и не указывала подразделение. На странице “Сотрудники и начисления” в графе “Подразделение” по этим сотрудникам выделено красным “Не оформлен”. Что нужно сделать, чтобы заполнить?
    2.Не заполняется “Карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов” на всех сотрудников за 2015 г. (как на штатных так на договорников). Не пойму в чем проблема. Помогите.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 22 2016 - 15:36

      Здравствуйте!
      1. Насколько я понимаю этот отчет формируется только для сотрудников, по которым есть трудовой договор. Я сформировал этот отчет и договорники в него не попали. Надписи “Не оформлен” я не увидел. Пришлите скрин, я не совсем понял, где эта надпись у Вас появилась.
      2. Также сформировал этот отчет в таком же релизе программы и всё нормально сформировалось. А сами страховые взносы исчислены? Также возможно проблема в настройках отчета. Пришлите скрин отчета, чтобы я мог увидеть Настройки в шапке отчета и в окне, которое открывается при нажатии кнопки “настройка”

      • Avatar

        sovpis-buh Фев 22 2016 - 19:11

        Доброго времени суток.
        1. На договорников по авторскому заказу, как я поняла лицевой счет Т-54 программа не формирует. А как можно все-таки сформировать или нужно просить программистов просить, чтобы они прописали?
        Прикрепляю скриншот с надписью “Не оформлен”-это по договорникам.
        2. По второму вопросу я нашла ответ в ваших наводящих вопросах, действительно все было в настройках. Все настроила и все заполнилось.
        Спасибо.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 24 2016 - 22:02

          Здравствуйте!
          Я так понимаю регламентированная форма Т-54 предполагает, что там будут только сотрудники (без договорников), поэтому разработчики 1С так и сделали. Если Вам надо, чтобы туда попадали договорники, то придется дорабатывать отчет или делать внешний отчет.

  • Avatar

    Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 20 2016 - 23:39

    Организация если она на УСН является налоговым агентом по НДС должна составить счет-фактуру в следующих случаях: купила у иностранного лица, не состоящего на налоговом учете в РФ, товары на территории РФ или работы (услуги), местом реализации которых признается территория РФ (п. п. 1, 2 ст. 161 НК РФ, Письмо Минфина от 27.08.2015 N 03-07-08/49471.
    Упрощенец обязан представить в свою ИФНС декларацию по НДС не позднее 25-го числа месяца, следующего за квартало.
    Состав декларации (п. п. 1, 3, 36, 47, 49, 51 Порядка заполнения декларации):
    1) титульный лист;
    2) разд. 1, во всех строках которого поставлены прочерки;
    3) разд. 2, который заполняется отдельно на каждое лицо, в отношении которого спецрежимник является налоговым агентом по НДС;
    4) разд. 9

    • Avatar

      Нина Арапова Фев 21 2016 - 12:01

      Большое спасибо за ответ. Т.к. мы покупали у венгерского издателя, получали посылку через таможню, значит мы не являемся налоговым агентом и не должны
      отчитываться по НДС?

      • Avatar

        Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 21 2016 - 14:58

        УСН не освобождает вас от обязанностей налоговых агентов. В том числе по тем налогам, которые вы не платите (п. 5 ст. 346.11 НК РФ). Налоговый агент – это лицо, которое обязано исчислить, удержать у налогоплательщика налог и перечислить его в бюджет (п. 1 ст. 24 НК РФ).Плательщик УСН должен выполнять обязанности налогового агента по НДС, перечислены в ст. 161 НК РФ. Это когда плательщик на УСН приобретает товары (работы, услуги) у иностранной фирмы. При этом местом покупки является территория России, а сам продавец-иностранец не имеет в РФ постоянного представительства (п. 1 ст. 161 НК РФ). Я считаю, что вы попадаете под определение налогового агента.

        • Avatar

          Нина Арапова Фев 22 2016 - 10:05

          Елена, если мы переводили средства с валютного счета на счет издательства в Венгрии, то местом покупки будет считаться не территория РФ? И может быть мы не подпадаем
          под понятие налогового агента и нам не надо подавать
          декларацию? На таможне мы заполнили заявление о пропуске товара через таможню и заплатили таможне НДС, после этого нам отдали книги.

          • Avatar

            Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 24 2016 - 13:47

            Если вы купили у иностранной фирмы, не состоящей на учете в РФ, то Налоговые агенты сдают в налоговый орган декларацию в тот же срок, что установлен для налогоплательщиков. То есть не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 174 НК РФ) Если вы покупаете у иностранца товары и услуги и одновременно с их оплатой перечисляете налог в бюджет, то уже по итогам этого периода вы вправе отразить в декларации сумму вычета по этой операции. Эта позиция подтверждается Минфином России (Письма от 15.07.2009 N 03-07-08/151, от 07.04.2008 N 03-07-08/84) и арбитражной практикой (см., например, Постановления ФАС Поволжского округа от 06.04.2009 N А55-14630/2008, ФАС Северо-Кавказского округа от 11.06.2009 N А32-21695/2008-46/378).

  • Avatar

    dvi502 Фев 20 2016 - 19:52

    Ваш видеокурс очень понравился, все доступно и понятно..

  • Avatar

    dvi502 Фев 20 2016 - 19:51

    Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно к вам обратиться за помощью составить формулу расчета зарплаты

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 21 2016 - 10:27

      Здравствуйте!
      Опишите подробнее Вашу ситуацию, постараемся подсказать.
      Конечно, лучше изучить материалы нашего курса по ЗУП 3.0 – http://www.profbuh8.ru/zup3/
      В нем довольно подробно рассматриваются вопросы составления формул и настройки программы для различных систем оплаты труда.
      Вы можете бесплатно просмотреть тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

  • Avatar

    olga.light Фев 20 2016 - 17:24

    В З У П 3.0 Сотрудники-есть, в 1С:Бухгалтерию не попали. Касса пишет,что подотчетное лицо не сотрудник.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 21 2016 - 11:00

      Здравствуйте!
      При синхронизации между ЗУП 3.0 и Бухгалтерией 3.0 переносятся не сотрудники, а физические лица. Вы выполняли синхронизацию? В Бухгалтерии сделана настройка, что учет зарплаты ведется во внешней программе? Физические лица перенеслись?

  • Avatar

    Валентина Кумачева Фев 20 2016 - 15:42

    Ответ на Ваш комментарий от Николай Тюрин

    Добрый день, Валентина! Спасибо за поздравления! :) Но скриншоты я не вижу. Раздел – Дополнительные вопросы. Учимся отправлять скриншот! http://www.profbuh8.ru/2015/11/buh-red3-new-part1-voprosnik/#dop P.S.: Валентина, желательно вести вопрос (тему) в одной ветке, чтобы не терять суть вопроса. Так удобно отвечать на вопрос, смотреть другим студентам, если у них появится такая же проблема. :)

    Чтобы посмотреть все комментарии или оставить новый по данному вопросу, перейдите по ссылке:
    http://www.profbuh8.ru/profile/comment-page-18/#comment-222705

    1.В какую ссылку входить. чтобы осталась история вопроса (в первую или воо вторую?)
    2.На урок как отправить скриншот- меня не пускает ваша программа (пишет нет доступа)
    Я делаю как обычно: PrintSkreen вставляю в W и отправляю … и Вы не видите…..
    Так как все-таки посмотреть Ваш урок по скриншотам?

  • Avatar

    Владимир Ишутин Фев 20 2016 - 14:17

    Добрый день! Вопрос мой по УСН. ИП на 6% без работников. За 2014г были уплачены в 1 квартале 2015г. страховые взносы с превышения доходов 300 т. р. Подготавливаю декларацию УСН за 2015г. Почему-то на уплаченные страховые взносы с превышения доходов за 2014г в декларации уменьшается авансовый платеж налога за 1 квартал 2015г.
    В конце 2015г. при закрытии декабря происходит начисление страховых взносов, вт. ч. и на сумму с доходов. Ведь не должно быть так?

    • Avatar

      Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 21 2016 - 00:33

      Вам нужно откорректировать «Книгу учета доходов и расходов». Для этого сформируйте книгу за 1кв.2015г. и для корректировки данной операции, кликаете мышкой по нужной строке – откроется форма регламентного документа «Движение документа: Регламентная операция» – данное движение нужно вручную скорректировать – для этого надо установить V Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа) – убрать сумму – заново провести регламентный документ.

  • Avatar

    Асия Фев 20 2016 - 11:44

    Здравствуйте! У нас сотрудник работает официально на двух работах, как мне правильно сделать стандартный налоговый вычет, у него двое детей 10 и 6 лет. Вычет только с одной работы или с двух мест? Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 22 2016 - 13:53

      Здравствуйте!
      Сотрудник трудиться на “двух работах” в Вашей организации? то есть по Основному месту и по внутреннему совместительству? я правильно понимаю?
      Также уточните пожалуйста какая у Вас программа ЗУП 2.5 или ЗУП 3.0?

  • Avatar

    Екатерина Фев 20 2016 - 11:28

    Добрый день! У нас работают по патенту сотрудники-иностранцы. На момент начисления зарплаты и расчета НДФЛ за январь 2016 года Уведомление о праве на зачет фиксированных платежей из ИФНС не было получено. Получили его уже в феврале 2016 года. Следовательно, за январь 2016 года из доходов иностранцев был удержан НДФЛ.
    После получения уведомления в программу были внесены сведения об авансовых платежах, каждый отдельным документом “Авансовый платеж по НДФЛ”.
    Однако НДФЛ к удержанию уменьшается только за текущий месяц (февраль). А за прошлый месяц перерасчета не происходит.
    Правильно ли я понимаю, что такой перерасчет, все-таки, необходимо произвести? Если – да, то как правильно оформить перерасчет и возврат НДФЛ патентным иностранцам в программе?

    Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1873)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.99.2)

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 13:58

      Добрый день! По моему мнению, перерасчет в этом случае нужно произвести. Но программа его сама не производит, и это тоже понятно почему. Сотрудник нерезидент, так что даже несмотря на его особый статус, расчет нужно производить не нарастающим итогом, а по каждому доходу отдельно. Так что тут ошибки нет. Только остается вопрос – как же всё таки произвести перерасчет. Я попробовала смоделировать Вашу ситуацию и использовать документ “Перерасчет НДФЛ”, но что-то у меня пока не получилось. Попробую Ваш вопрос переадресовать непосредственно разработчикам.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 13:59

      P.S. И да, я пробовала на ЗУП 3.0, не заметила, что вопрос по ЗУП 2.5. Попробуйте самостоятельно документ “Перерасчет НДФЛ” в ЗУП 2.5 использовать, м.б. там сработает.

      • Avatar

        Екатерина Мар 15 2016 - 15:47

        Добрый день, Елена! Большое спасибо за ответ!
        Я провела документ “Перерасчет НДФЛ”.
        Затем провела документ “Начисление зарплаты” за март.
        В документе “Начисление зарплаты” не происходит зачет авансовых платежей за март.
        Отменила проведение документа “Перерасчет НДФЛ” – зачет авансовых платежей производится…
        Не желает программа ничего исправлять (

        • Avatar

          Екатерина Мар 15 2016 - 15:50

          Второй снимок экрана

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 23 2016 - 22:15

          Екатерина, перечитала Письмо ФНС России от 23.09.15 № БС-4-11/16682@:
          После получения от налогового органа Уведомления налоговый агент при уменьшении исчисленного НДФЛ вправе учитывать суммы уплаченных ранее фиксированных авансовых платежей за период действия патента не зависимо от даты получения Уведомления;
          Если исчисленная сумма НДФЛ за месяц соответствующего налогового периода меньше суммы уплаченного фиксированного авансового платежа, то налоговый агент вправе учесть данную разницу при уменьшении суммы НДФЛ в следующем месяце этого же налогового периода.

          Всё таки не написано там ничего про пересчёт прошлых месяцев налогового периода. Да зачитывать ранее произведенные авансовые платежи за текущий налоговый период можно, но вот что нужно перерасчёт делать – нельзя из этого письма такой вывод сделать, видимо поэтому и 1С не перерасчитывает…

  • Avatar

    vera.starnovskaya Фев 19 2016 - 16:20

    Здравствуйте! ЗУП 8.3. В организации применяется КТУ (Коэффициент трудового участия) в процентном отношении к окладу. Не могу настроить шаблон!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 20 2016 - 10:53

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.0 КТУ в типовом документе Сдельный наряд применяется не к окладу, а к сумме, которая заработана в рамках бригадного наряда. Также есть возможность учитывать при распределении не только КТУ, но и отработанное время сотрудников и размер тарифных ставок.
      Опишите пожалуйста более подробно, что имеется ввиду “применяется КТУ (Коэффициент трудового участия) в процентном отношении к окладу”. Желательно с примером и конкретными цифрами.
      Кстати, очень подробно о настройке различных систем оплаты труда Вы можете узнать из VIP блока курса Елены Гряниной – http://www.profbuh8.ru/zup3/
      Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

      • Avatar

        vera.starnovskaya Фев 20 2016 - 11:31

        Здравствуйте, Дмитрий! Спасибо, что ответили. К сожалению, примеров пока никаких нет. Т.к. программу начали осваивать только в 2016 г. Приобрести курс пока не представляется возможным. Еще раз спасибо.

  • Avatar

    mediankina.galina Фев 19 2016 - 15:46

    добрый день, скажите пожалуйста, при перемещении ос между филиалами по авизо( остаточная стоимость в бу и ну разнится на суммму амртизации) возникает разница в бу и ну из за которой потом не идёт контроль анализа налога прибыль и не закрывается 68.04.2. правильно ли его будет передать по авизо на головную организацию

  • Avatar

    Анна Фев 19 2016 - 13:15

    Добрый день пятницы!

    Пересчет годовой премии с учетом и без учета сверхурочных и работ в выходные дни. Как это отразить в ЗУП?Будем благодарны при ответе на наш вопрос.

    с уважением, Анна

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 19 2016 - 15:42

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста по какой программе вопрос ЗУП 2.5 или 3.0?
      Также поясните более подробно, что значит “с учетом и без учета сверхурочных и работ в выходные дни”? Желательно распишите саму ситуацию с датами и цифрами.

  • Avatar

    Светлана Фев 19 2016 - 13:11

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как учесть прицепную технику(Грабли, Косилку, Вилы) и на какой счет?Мы Крестьянское фермерское хозяйство на УСН 15%(Доходы минус расходы).При этом трактор к которому будем прицеплять эту новую технику давно уже самортизирован и не учтен у нас.Купили уже старый совсем.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 25 2016 - 11:51

      Добрый день, Светлана!
      Я бы учла новую технику отдельно как ОС. Если принятие к учету происходит в 2016 году то тут есть нюансы: с 1 января 2016 года стоимостной критерий, соблюдение которого необходимо для признания имущества амортизируемым, увеличивается с 40 000 рублей до 100 000 рублей.

      Поэтому сначала поступление оборудование на 08.04, потом принятие к учету на 01 и начисление амортизации или списание в расходы в зависимости от даты принятия к учету и первоначальной стоимости.
      Посмотрите ответ на похожий вопрос на сайте по ссылке: http://www.profbuh8.ru/profile/comment-page-17/#comment-221825
      —————————————————————
      с 1 января 2016 года вступают в силу изменения, внесенные в п. 1 ст. 256 и п. 1 ст. 257 НК РФ Федеральным законом от 08.06.2015 N 150-ФЗ (далее – Закон N 150-ФЗ).
      Новая редакция указанных норм устанавливает, что амортизируемым имуществом для целей налогообложения прибыли признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей, а под основными средствами понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией, первоначальной стоимостью более 100 000 рублей

  • Avatar

    Нагорнова Марина Фев 19 2016 - 13:05

    Вопрос по закрытию месяца. 1.В июле, августе,сентябре 2015г. новая фирма приобретала материалы, услуги.(пищевое производство). Реализация началась с 01.10.2015г. Как провести в программе закрытие месяцев в которых не было реализации- не закрываются и не распределяются счета 25;26?
    2. приказы на прием и увольнение можно видеть только в печатной форме- впрограмесохранение не прдусмотрено?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 19 2016 - 15:14

      Марина, добрый день!
      1. В этом случае есть рекомендуемый вариант с оформлением НЗП. Схема следующая: придется копить затраты на НЗП столько месяцев, сколько надо, т.е. до месяца, в котором появится выручка. И делать инвентаризацию НЗП. Есть специальный документ инвентаризация незавершенного производства, в котором указываются суммы 20 счета после закрытия месяца.
      Можете попробовать ввести этот документ.

      Чаще пользователи “хитрят” и используют такую схему, чтобы не связываться с НЗП:
      — Делаете РТУ концом месяца на 1 коп. Проводите документ.
      — Делаете закрытие месяца — все закроется.
      — Помечаете на удаление копеечный РТУ
      — Ставите закрытый месяц за «Запрет редактирования», чтобы случайно повторно не провести документы: без проведенного РТУ тогда месяц не закроется.

      2. Вы работаете в конфигурации 1С:Бухгалтерия Предприятия ред. 3.0?
      Что Вы подразумеваете под “сохранением”? В программе есть кадровые документы Прием на работу и увольнение.

  • Avatar

    sg Фев 19 2016 - 12:38

    Здравствуйте.
    Посмотрел отрывок из записи онлайн-семинара «Учет по НДФЛ в программах 1С в 2016 году». Считаю его достаточно полезным.
    Могу ли я разместить для скачивания эту запись на своем сайте для рекомендации для просмотра своим клиентам?

  • Avatar

    ssa Фев 19 2016 - 09:07

    Большое спасибо за ответ! Ваш совет помог таким образом. В ИБ 2.5 в справочнике “Сотрудники” не было не одного сотрудника с видом договора “Без договора”, а в Перечисления.ВидыДоговоровСФизическихЛиц” такой вид был. Раз этот вид не используется, и в 3.0 я его не нашел, то для успешной конвертации пришлось убрать значение вида договора
    “Без договора” из перечисления (видимо при конвертации на этом этапе не находились данные с таким видом для переноса). Тем не менее это помогло, – пребольшое спасибо!

  • Avatar

    Татьяна Фев 19 2016 - 04:48

    Добрый день!
    Приобрели “1С.8″ конфигурация “Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.83.1)”.
    Пожалуйста помогите разобраться с следующей ситуацией.
    При формировании в программе отчета “Подготовка данных по НДФЛ для передачи в налоговые органы” возникла проблема по 2 сотрудникам Петровичева Т.В. и Стоякина В.Д.
    1) Сформировала отчет “Анализ НДФЛ” за 2015 год и получила следующее:
    – По Петровичевой Т.В.:НДФЛ исчисленный=НДФЛ удержанный=2258,00 р. Сумма доходов, зарегистрированная в учете по НДФЛ =17366,09 р.
    – По Стоякиной В.Д..:НДФЛ исчисленный=НДФЛ удержанный=10372,00 р. Сумма доходов, зарегистрированная в учете по НДФЛ =79789,39 р.
    2) Сформировала отчет за 2015г “Подготовка данных по НДФЛ для передачи в налоговые органы” и получила следующее:
    – По Петровичевой Т.В.: суммы налога исчислено=удержано= 1904,00 р., сумма дохода общая=облагаемая= 14645,80 р. (разница с отчетом “Анализ НДФЛ” в сумме дохода=2720,29р., в сумме НДФЛ=354,00р.)
    – По Стоякиной В.Д.: суммы налога исчислено=удержано= 10115,00 р., сумма дохода общая=облагаемая= 77811,00 р. (разница с отчетом “Анализ НДФЛ” в сумме дохода= 1978,39р., в сумме НДФЛ=257,00р.)
    Нашла, что суммовые расхождения общему доходу и НДФЛ между двумя разными отчетами связаны с начислениями з/платы в декабре 2015, а именно начисления по б/листам (см.ниже б/листы и расчетные листки). Зарплата за декабрь 2015г. выплачена 11.01.2016г.
    С связи с перечисленными выше проблемами отправить такой отчет по НДФЛ в налоговую не могу (сформированные справки для отправки в налоговую не идут у меня с бух.учетом).
    Вопрос: помогите, пожалуйста, разобраться в чем причина такой нестыковки данных между двумя разными отчетами? Как устранить данную проблему, чтобы данные отчета “Анализ НДФЛ” за 2015г. совпадали с данными отчета при формировании справок 2-НДФЛ в налоговую за этот же период (теоретически же все должно идти) ? Что мне нужно для этого сделать? В файле вложении есть скриншоты.
    С уважением Татьяна Некрасова.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 19 2016 - 09:22

      Татьяна, то, что у Вас не идет бух.учет с налоговым учетом по НДФЛ абсолютно нормально, это обусловлено нюансами Налогового кодекса и правилами заполнения 2-НДФЛ. Подробно об этом буду рассказывать на семинаре по отчетности 2-НДФЛ 26.02.2016, если захотите приобрести доступ к этому семинару – напишите нашим менеджерам.

  • Avatar

    Елена Фев 18 2016 - 16:25

    Добрый день, возможно ли перенести справочник физ.лиц с паспортными данными из ЗУП 3.5 в новую базу ЗУП 3.0?

  • Avatar

    Осипова Елена Фев 18 2016 - 16:18

    Наш рег. № 9060913. ООО «Издательство «Фламинго»
    Добрый день!
    Основной вид деятельности издательский. С этого года начали работу в ЗУП 3.0 (3.0.25.69). Подскажите, как оформлять авторские договора и договора с правообладателями, которых у нас ежемесячно бывает очень много, через 76 счет? Программа проводит такие начисления через 70 счет. В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов 70 счет используется для расчетов с работниками по оплате труда, а для расчетов с физическими лицами, не являющихся работниками предприятия, существует счет 76. Нарушение методологии учета влечет за собой штрафные санкции со стороны ФНС – это первое, а второе – при возможной проверке предприятия органом ФСС существуют налоговые риски доначисления взносов в ФСС по кредитовому обороту счета 70. Сейчас пока работаем в двух программах ЗУП 3.0 и ЗУП 2.5. Редакцию ЗУП 2.5 дорабатывали. Начисления по авторским договорам оформлялись проводками Дт 20 С/К Подразделение, С/К Номенклатурная группа (название книжки), С/К Статья затрат Расходы на гонорары и вознаграждения, Кт 76.05 С/К Контрагент Автор, С/К Договор с автором. Ожидается ли доработка ЗУП 3.0 в этом направлении?
    Заранее спасибо. С уважением зам. гл.бухгалтера Осипова Е.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 19:40

      Добрый день, Елена! В 1С:Бухгалтерию 3.0 разработчики уже даже добавили соответствующий счет Счет 76.10 “Прочие расчеты с физическими лицами”, но вот пока в связке с ЗУП 3.0 он не заработал (функционал еще не доделали до конца). Но вот боюсь тут что-то обещать, поскольку не совсем мне лично пока понятно, для каких именно целей задумывался этот счет и его использование: то ли для прочих доходов типа аренды имущества, которое организация у работников арендует, то ли всё таки для выплат договорникам.
      Что касается доработок, если решитесь на них, то вносить их нужно будет не в ЗУП 3.0, а в Бухгалтерию. Поскольку в ЗУП 3.0 Вы будете в договоре указывать только наименование способа отражения, например, “Авторские выплаты по книге А”, а вот уже в Бухгалтерии к этому наименованию привязывать счета и аналитику – сч 20, книга А, Расходы на гонорары и вознаграждения. Собственно доработка будет заключаться в том, чтобы при проведении документа “Отражение зарплаты” в Бухгалтерии проводка формировалась не по Кт счета 70 (как это сейчас происходит), а по Кт счета 76, и НДФЛ соответственно также учитывался проводкой Дт 76 Кт 68.01.

  • Avatar

    Артем Фев 18 2016 - 15:53

    День добрый! подскажите есть ли такие возможности в Бухгалтерии 3.0 как и в 2.0 в части обмена данными. В Бухгалтерии 2.0 была возможность настроить обмен данными с торговой базой средствами внешних правил обмена (Добавив план обмена новый, настроив обмен, расписание) все работало отлично. Подскажите этот функционал не перешел в 3.0 ? никак даже не видно в обычных планах обмена как указать правила написаные в конвертации для переноса данных?. заранее спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 16:06

      Артем, а почему Вы не хотите выгружать через обработку универсальный обмен данными в формате XML?
      Если правила для обмена из ред. 3.0 с другой базой у вас есть, то можно попробовать. Единственно, что правила обмена, что был для 2.0 уже не подойдут. Нужны правила для обмен в БУХ 3.0 – ваша торговая база. Придется пересоздавать в конфигурации Конвертация данных.

      В типовом варианте 3.0 вы можете настроить синхронизацию с только со следующими типовыми конфигурациями (см. скрин) напрямую или через выгруженный файл обмена.

      • Avatar

        Артем Фев 18 2016 - 16:28

        Здравствуйте, Ирина. Бухгалтера уже привыкли к тому что было настроено на 2.0 все делалось автоматически без всяких дополнительных движений (документ провели он зарегистрировался в обмене, выгрузился – зашли в бухгалтерию документ уже есть… продолжили работу). Покопался с полным обменом и по организации не нашел где же прикрепить свои правила там. Правила для переноса в 3.0 готовы. Осталось наладить обмен.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 16:57

          Артем, насколько я знаю, Полный обмен и по организациям – это обмены РИБ (распределенных информационных баз) одной структуры, конфигурации, с полным совпадением объектов.
          В 3.0 Вы можете выгрузить по Полному обмену данные базы в другие базы той же конфигурации, что и основная база.
          И правила конвертации при этом не задаются, они уже “вшиты” внутрь обмена.
          ———————————————
          Если Вы используете выгрузку в другую конфигурацию и Вам не подходят типовые варианты синхронизации, что даны разработчиками, если у Вас готовы свои правила конвертации, то используйте обработку Универсальный обмен данными в формате XML, как я писала.

          Либо заказывайте доработку конфигурации.

  • Avatar

    fin-imp Фев 18 2016 - 12:24

    Добрый день. В ЗУП 3,0 по сотрудникам, которые ранее работали и были уволены, а потом снова устроены (ранее вели в 2,5) при вводе в январе отпуска без сохранения зарплаты появилось сообщение “Отсутствие по другим местам работы”.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 19 2016 - 16:31

      Здравствуйте!
      А эти сотрудники сейчас числятся только по основному месту в организации? По внутреннему совместительству они не оформлены?

  • Avatar

    ssa Фев 18 2016 - 12:12

    Добрый день!
    При конвертации ИБ ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 ошибка (см вкладка)-
    при выгрузке данных:
    Кадровые данные (3/13)
    Не найдено соответствие для значения Источника
    Источник = Без договора
    Тип источника = Виды договоров с физических лиц
    Возможно в правилах конвертации ошибка.
    Обратитесь в Тех. поддержку.
    Помогите, пожалуйста, исправить эту ошибку.
    Рег номер (см вкладка) 9798366

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 19:52

      Добрый день! С такими ошибками лучше обращаться напрямую в 1С. Единственное, что могу посоветовать – посмотреть в справочнике “Сотрудники” в ЗУП 2.5. есть ли элементы “Без договора”, скорее всего есть и именно их программа не может конвертировать. Нужно понять, для чего Вы их вводили в ЗУП 2.5, и если возможно исправить тип договора либо удалить эти элементы после чего повторить выгрузку.

  • Avatar

    ira-t-75 Фев 18 2016 - 11:59

    Добрый день!
    Переходили в ЗУП 3.0. из бухгалтерии 7.7. путем ручного переноса данных. Начисления за январь прошли успешно. при попытке выплатить зарплату столкнулись с проблемой.
    С сайта банка скачали модуль обмена с банком. попытались его зарегистрировать или открыть, но программа его не видит. выдает ошибку (в приложении файл). Обратились в банк, они проверили и сказали, что все работает. действительно, попробовали на другой (вновь созданной организации) -загрузился. Не подскажете, в чем может быть дело? как можно решить эту проблему? Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 12:19

      Здравствуйте!
      Какой релиз имеет база, на которой всё запустилось и какой релиз у Вас текущий? В этой внешней обработке видимо используется переменная, которой нет в текущем релизе программы. Это вопрос к разработчикам данного модуля. Вы отправляли им этот скрин?

      • Avatar

        ira-t-75 Фев 18 2016 - 12:41

        Да, скрин отправляли. Они ответили, что все у них работает, отослали нас в 1С! про релиз даже не спросили. у нас тоже закралось подозрение, что дело в релизе. На той, что работает релиз старый: 3.0.17.24, на базе, которую нужно подключить 3.0.25.69.

  • Avatar

    Людмила Фев 18 2016 - 09:58

    Елена, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как внести данные для расчета среднего заработка для больничного, если мы начинаем вести учет с ЗКБУ с “нуля”

  • Avatar

    Наталья Фев 17 2016 - 20:57

    Здравствуйте!
    Есть ли возможность в ЗУП 3.0 настроить печать РКО для выплаты з/п одному сотруднику? В программе по кнопке “Печать” – только ведомости.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 11:10

      Здравствуйте!
      Концепция выплаты зарплаты в ЗУП 3.0 поменялась в сравнении с 2.5. В 3.0 теперь нет РКО, только ведомость. Эта ведомость при синхронизации переносится в Бухгалтерия, а уже там делается РКО на основании перенесенной ведомости.
      Чтобы лучше понять механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
      Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

  • Avatar

    Юрецкая О.А. Фев 17 2016 - 17:32

    День добрый, все!
    Ситуация: в январе спохватились, что сотрудник был в командировке аж с ноябре до конца декабря. Пересчитали январем, в результате сторнировался оклад, начислилиась командировка. Вопрос с НДФЛ: ноябрьский и декабрьский – сторнировался целиком, зарегистрировался уже январем. Это верное поведение?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 10:49

      Здравствуйте!
      Да, программа именно так и должна была отработать данную ситуацию, поскольку Вы отражаете командировку Январем и скорее всего Вы устанавливаете дату выплаты дохода по командировке январскую. Получается программа сторнирует январем исчисленный НДФЛ с оклада и тут же рассчитывает НДФЛ с командировки.
      Тут главное понимать как работать с НДФЛ в связи с отчетом 6-НДФЛ, который у нас появился в 2016 году.

      http://www.profbuh8.ru/zarplata-2016/ – вот по этой ссылке можете скачать выдержки из семинара по 6-НДФЛ (на странице прокрутите немножко вниз и увидите заголовок “Учет по НДФЛ в программах 1С:8 в 2016 году “) .

      Также можете оформить подписку на полную версию семинара по отчетности – http://www.profbuh8.ru/zup3/. Там информации по этому поводу намного больше. Кстати в начале марта в рамках этого семинара будут рассматриваться особенности сдачи отчета 2-НДФЛ за 2015 год. В связи с Вашей ситуацией я бы советовал принять участие в этом семинаре.

  • Avatar

    Любовь Фев 17 2016 - 15:33

    Добрый день!
    ЗУП 3.0 (3.0.25.69). Мы выплачиваем премию в межрасчетный период. Дата начисления данной премии например указана 26.02.2016г а дата получения дохода ставит последний день месяца 29.02.2016г. Почему? если это межрасчетная выплата и как правильно выплачивать межрасчет.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 10:28

      Здравствуйте!
      В документе Премия можно выбрать три варианта выплаты “с зарплатой”, “с авансом” и “в межрасчетный период”. Установите вариант “В межрасчетный период” и укажите необходимую дату. После этого пересчитайте документ, чтобы НДФЛ рассчитался и записался с учетом вновь введенной даты (подробнее о дате получения доходов в связи с появлением 6-НДФЛ можете посмотреть тут – http://www.profbuh8.ru/zarplata-2016).
      Так же все особенности отражения выплат в ЗУП 3.0 рассмотрены в рамках курса Елены Гряниной по ЗУП 3.0 – http://www.profbuh8.ru/zup3/

  • Avatar

    zolotareva_ta Фев 17 2016 - 14:19

    Добрый день!
    ЗУП 3.0 (3.0.25.69). При формировании ведомости в банк на аванс не заполняются данные по уволенному сотруднику. В документе «Увольнение» установлена выплата «авансом». В вот если у ведомости установить выплату “Зарплата за месяц», то данные по уволенному сотруднику заполняются корректно. Словно где-то установлена настройка, что увольнения выплачивать только с зарплатой. По отпускам такая же история.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 17 2016 - 16:49

      Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста скрин документа «Увольнение» и документа «Ведомость» на аванс, в котором Вы пытаетесь заполнить к выплате аванс вместе с увольнением. и то же самое для ситуации с отпуском.
      Кстати, вопросы отражения выплат в программе рассматриваются в модуле 3 и 15 основного блока курса по ЗУП 3.0. Вы изучали эти материалы?
      P/S/ вопросы можно писать один раз. Мы видим все Ваши вопросы и по мере возможности отвечаем!)

      • Avatar

        zolotareva_ta Фев 18 2016 - 11:02

        Указанные вами модули мною изучены. Все заполнено вроде верно. Только у нас указана выплата расчета увольнения “С авансом”. В учебном курсе такой вариант выплаты не рассмотрен.

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 11:54

        На Вашем скрине я вижу, что в Ведомости на аванс загружены суммы из документа “Увольнение”, а Вы пишете, что “При формировании ведомости в банк на аванс не заполняются данные по уволенному сотруднику”. Что-то я не совсем понимаю в чем вопрос. Поясните пожалуйста.

        • Avatar

          zolotareva_ta Фев 18 2016 - 12:27

          НДФЛ действительно взят из документа “Увольнение”, но сумма к выплате не та берется. Посмотрите, что насчиталось увольнением.

          • Avatar

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 19 2016 - 16:36

            НДФЛ и часть суммы из документа “Увольнения” подгружается – это значит, что начисления в рамках этого документа программа видит при заполнении аванса. Возможно причина в том, что есть какая-то задолженность сотрудника перед организацией на момент заполнения ведомости на Аванс. Проследите этого сотрудника в зарплатных отчетах, нет ли такой задолженности.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 20 2016 - 17:58

      Добрый день! Думаю, это из-за того, что в текущем релизе программы имеется ошибка (см.скрин или по ссылке https://bugboard.v8.1c.ru/error/000012818.html). В качестве временного обхода можно предложить регистрировать выплату уволенным отдельной ведомостью.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 20 2016 - 17:59

      Я Ваши сообщения со скрин-шотами удалю с целью соблюдения закона о защите персональных данных. Спасибо!

  • Avatar

    Надежда Фев 17 2016 - 13:43

    Здравствуйте . Пробую сформировать 6 НДФЛ за 1 квартал 2016 г . В разделе 2 отражается НДФЛ удержанный и перечисленный за декабрь 2015 в январе 2016 г . Это правильно ? Бухгалтерия базовая 3.0 , Спасибо .

  • Avatar

    Елена Фев 17 2016 - 13:29

    ЗУП 3.0 – первый запуск новой базы, на шаге перенос данных из зуп 2.5 – выберите базу – список баз пуст, хотя должно в наличии несколько баз зуп 2.5, см. файл

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 17 2016 - 16:43

      Здравствуйте!
      Необходимо, чтобы эти базы были развернуты, то есть, чтобы они были доступны в списке информационных баз, которые открываются, когда Вы запускаете 1С.
      Подробнее об особенностях переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 Вы можете узнать в рамках Основного блока курса Елены Гряниной – http://www.profbuh8.ru/zup3/.
      В этом курсе есть отдельный модуль по переносу данных, а также очень много другой информации необходимой для корректного ведения учета в ЗУП 3.0

  • Avatar

    Alla.kombu Фев 17 2016 - 13:29

    Здравствуйте, коллеги! Помогите , пож-та, разобраться с ситуацией, ранее не встречавшейся.
    Работаю в БП 3.0 Корп. По какой причине автоматически формируются проводки в рег.операции “Закрытие счетов 20,23,25,26″ с пояснением “Корректировка выпуска продукции (услуг)” такого вида: Дт91.02 Кт20.01 (на скриншоте)..?! и так- каждый месяц. По данной ном.группе (в скриншоте) отражается только реализация услуг,и только на сч 90.01.1 (ОСНО). Какая причина может толкать программу распределять списание со сч.20.01 на сч.91.02 ?? Убедительно прошу прокомментировать ситуацию.

    • Avatar

      Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 11:14

      В настройках по «Учетной политике» видимо указано у Вас, что затраты списываются со сч.20 «Основное производство» с учетом выручки.
      – вариант, при котором затраты по сч. 20.01 на счет 90.02 будут списываться только по тем номенклатурным группам, для которых на счете 90.01 в текущем месяце отражена выручка.
      Проверьте свои настройки :Главное – Учетная политика – Закладка «Затраты» – V Выполнение работ, оказание услуг заказчиком – Выберете нужный вариант (если Вам не нужен такой вариант учета по данной номенклатурной группе, то укажите вариант «Без учета выручки от выполнения работ (оказания услуг)».

    • Avatar

      Alla.kombu Фев 18 2016 - 12:12

      Благодарю за внимание к вопросу.
      У меня как раз указан вариант «Без учета выручки от выполнения работ (оказания услуг)», т.к. выручка бывает реально не каждый месяц, а ном.групп несколько (для аналитики). А затраты на сч20.01 отражаются тоже на разных группах. Но насколько я понимаю, при такой настройке можно иметь несколько ном.групп, и необязательно в каждом месяце четкое совпадение в разрезе ном.групп оборота Кт90.01.1(НГ1) и Дт20.01(НГ1). Ведь может иметь место в конкретном месяце обороты Дт20.01(НГ1) и Дт20.01(НГ2), а выручка только Кт90.01.(НГ2). Так? Как тогда расценивать этот оборот Д91.02 К20.01 на практике? особенно в налоговых регистрах по НУ? Взялась я распечатывать налоговые регистры и поняла, что реальной бух.справкой подтвердить возникновение такого оборота не способна… Подскажите что-нибудь??

      • Avatar

        Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 23:21

        Проверьте правильность заполнения списка прямых статей затрат на производство в Учетной политике – Методы определения прямых расходов производства в НУ

    • Avatar

      Alla.kombu Фев 18 2016 - 12:18

      Добавлю: в целях НУ такой оборот попадает в косвенные, т.е. не квалифицируется программой как прямые расходы НУ. Хотя по сути, у нас это прямые расходы.

      • Avatar

        Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 23:18

        Нужно просмотреть Методы определения прямых расходов производства в НУ (Главное – Учетная политика – Налог на прибыл – Методы определения…) и добавить новые методы определения прямых расходов по нужным группам. Перечень прямых затрат (согласно ст.318 НК) заполняется строго для определенного налогового периода (т.е. года), только после этого оборот будет в программе отнесен к прямым. Перед созданием нового Метода определения проверьте справочник «Статьи затрат».

      • Avatar

        Alla.kombu Фев 20 2016 - 10:28

        Спасибо, Елена. Регистр сведений пр прямым расходам в НУ настроен как надо, все устраивает. Те затраты, что не должны учитываться как прямые в НУ, списываются сразу как косвенные – Д90.08.1 К20.01. И это нормально нами принимается. Вопрос именно про оборот Д 91.02 К20.01 . Похоже, что это у 1С логика такая: если нет выручки по конкретной НГ, но есть по ней затрата на сч20, то при настройке в Уч. политике – Без учета выручки от выполнения работ (оказания услуг), такие расходы списываются не в Д90.02 или в Д90.08 (хоть в БУ, хоть в НУ), а именно в Дт 91.02..? Я правильно догадалась? Как вы считаете?

  • Avatar

    Yponomarenko Фев 17 2016 - 12:57

    Добрый день, коллеги.
    Мы перешли с версии ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0 и у нас возникла следующая проблема.
    Расчет оклада производится в днях (не в часах). Однако, заметили, что при расчете зарплаты в документе “Начисление зарплаты” плановое количество часов указывается верно, а фактически отработанные часы задваиваются.
    В чем может быть причина и как это устранить?
    Будем признательны за информацию.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 17 2016 - 14:48

      Добрый день! Вероятно, неверно настроен учет времени для начисления “Оплата по окладу” либо неверно заполнены графики работы сотрудников – проверьте эти данные.
      Подробно работу в ЗУП 3.0 мы разбираем на нашем курсе, оформить заявку можно по ссылке http://www.profbuh8.ru/zup3/

      • Avatar

        Yponomarenko Фев 17 2016 - 16:09

        Спасибо за ответ. Мы не видели проблемы в настройках вида оплаты, но сравнили с типовой конфигурацией ЗУП 3.0 (без данных) и нашли причину. Очевидно при переносе вид оплаты был неверно изменен, а именно в разделе “Дополнительные виды времени” было указано “Рабочее время”.
        Еще раз спасибо, Елена.

  • Avatar

    татьяна Фев 17 2016 - 11:45

    Добрый день.Подскажите пож-то: закрыт период по 31.12.15( не хочу уже нечего корректировать) сейчас сдаю уточненку по НДС за 2-й кврт 15.-( завышен вычет по ндс) могу ли я вручную подкорректировать суммы в счетах-факт по декларации.( показывает прежние суммы)спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 17 2016 - 23:26

      Татьяна, добрый вечер!
      Поскольку уплату НДС в бюджет Вы занизили, то необходимо подавать уточненную Декларацию по НДС.
      Для корректировки Декларации НДС за 2 кв. Вам придется сторнировать неправильно введенные первоначальные документы 2-го квартала ручной операцией сторно документа датой обнаружения ошибки с правкой регистра накопления НДС Продажи в поле доп. лист ((отражать) и корректировка периода (2 квартал), после чего данные в дополнительном листе за 2-й квартал отразятся с минусом.
      Потом сделать правильный документ Поступления ТУ с корректировкой движений в регистре накопления НДС Покупки: доп. лист (Отражать) период корректировки (2 квартал)
      Исправление не простое, поэтому, чтобы все правильно сделать рекомендуем Вам пройти мастер-класс №5: Мастер-класс №5. Исправление ошибок и корректировки в учете. Теория и Практика в 1С:8 (новый!)
      http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5

      В 3 части (Практика) Ольга Шерст подробно показывает как это делается в программе.
      Мастер-класс уникальный, мы рекомендуем Вам его приобрести!

  • Avatar

    gav Фев 17 2016 - 11:31

    Привет! Возникло несколько вопросов по отражению в БП 3.0 операций по импорту из Беларуси. Смотрел семинар Ольги по НДС и делал как у нее, но есть вопросы:
    1.Дату ввода Заявления устанавливаю по дате приемки товара. На эту дату начисляется НДС.
    2.При вводе документа Заявление приходится в проводках вручную исправлять суммы налога до целых рублей. Иначе начисленные суммы не совпадут с суммами уплаты налога.
    2.Налог в бюджет платим одной суммой по всем Заявлениям за месяц. Поэтому в документе оплаты в проводках вручную ввожу контрагента, договор, заявление. Если этого не сделать, не закроется сальдо по счету 68.42.
    3.После проверки документов в ИФНС, получаем подтверждение о простановке отметки на Заявлении. ИФНС дает свой номер Заявлению и свою дату. Что тогда нужно регистрировать в Книге покупок в графе 3: Номер и дата сф продавца – номер и дату присвоенную нами или ИФНС? Аналогично по графе 7 книги: номер и дата документа, подтверждающего уплату налога – указывать номер и дату пп по уплате налога или что-то еще?
    Спасибо!

    • Avatar

      Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 17 2016 - 23:29

      В книге покупок при регистрации заявления о ввозе товаров указывают:
      – в графе 3 – номер и дата заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметками налоговых органов об уплате НДС (пп. “е” п. 6 Правил ведения книги покупок);
      (в графе 3 “Номер и дата счета-фактуры продавца” книги покупок указывается номер таможенной декларации).

      – в графе 7 нужно вписать реквизиты платежки на уплату “ввозного” НДС таможне или налоговой службе (если товар ввозится из Белоруссии)

  • Avatar

    Надежда Фев 17 2016 - 11:17

    Добрый день.
    Подскажите пож-та как в 1С8.2 начислить НДФЛ с материальной выгоды на процентах.
    Ставка 35%.

    Спасибо

    • Avatar

      Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 00:42

      1. Зарплата – Документ «Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов с ФОТ) – Добавить – Дата – Налоговый расчетный период: 2015 – Закладка «НДФЛ: доходы и налоги» ввод данных – Учет доходов и налогов по ставкам 9% и 35% Подбор
      2. Закладка «НДФЛ: удержанный» – Заполнить – сумма исчисленного налога – ок
      3. Начисление НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды от % (Операция – Операции введенные в ручную Дт70 Кт68.01)
      4. Отразить уменьшение суммы к выплате со знаком «-» (Зарплата – Выплата зарплаты – Ведомость на выплату заработной платы)

  • Avatar

    olga-kravecz Фев 17 2016 - 07:09

    Добрый день! ООО ОСНО, 1С 8.3. В июне 2015г. директору (единственному учредителю) был начислен доход дт84 кт75, начислен НДФЛ 9% дт75 кт68, выплачен доход дт75 кт51, при заполнении справки 2 НДФЛ код дохода по ставке 9% (дивиденты) 1010 не выбирается дает на выбор только 1110 и 1120 как быть?

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 17 2016 - 02:10

    У меня курсы валют за разные даты разные, но Вы можете делать не разными днями, а в одном, чтобы не было расхождения.

    Во всяком случае, в этом направлении можно работать.
    Закрытие месяца происходит нормально.
    ————————–
    В целом, очень неудобная ситуация, Вы просто на “ровном месте” получаете головную боль.)

    • Avatar

      Оксана Старкова Фев 18 2016 - 09:49

      Ирина, спасибо Вам, сейчас попробую реализовать. Согласна, головная боль, но нас ведь не ставят в известность – сначала наделают, а потом ломай голову))

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 10:50

        Удачи! :)

      • Avatar

        Оксана Старкова Фев 18 2016 - 15:32

        Ирина, немного не пойму смысл полследних проводок:
        60.31 60.31
        60.22 60.22

        и у меня не закрылось ничего…. только курсовые разницы образовались

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 16:09

          Оксана, я делала в своей тестовой базе и все подробно Вам описала, даже со скринами. Все отлично закрывается, если Вы правильно следовали инструкции. Я могу подключиться к Вашей рабочей базе и выполнить эти операции, но это тогда будет платная услуга.

          • Avatar

            Оксана Старкова Фев 18 2016 - 16:19

            Ирина, в чем смысл проводок в последнем скрине, они не закрывают ведь ничего, я сделала через корректировку долга и закрыла:
            60.31 60.21
            у меня закрылось, но курсовые разницы откуда…, все делала одним числом

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 16:27

              Мы используем возможности программы: рублевый договор переводим в у.е (на 60.31) и делаем взаимозачет корректировкой долга, иначе никак: рубли с долларами Вы не зачтете никогда напрямую.
              По курсовым разницам – проверяйте курсы валют, чтобы они были в выполняемых операциях одинаковыми. Меняйте или подбирайте дни для выполнения операций так, чтобы все сошлось.
              Иначе будет считаться курсовая разница.

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 17 2016 - 02:05

    После этого делаем новый документ по взаимозачету сумм Компаний А и Б новым документом Корректировка долга – Прочие корректировки.

    Заполняем данные на закладке счета как на скрине, нажимаем кн. Заполнить (закладки по Дт и Кт заполняются как нужно) и проводим документ

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 17 2016 - 02:03

    Получаем нужные проводки в валюте

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 17 2016 - 02:02

    Оксана, сложный случай.
    Как это “технически” отразить в программе – на мой взгляд может получиться через корректировку долга.

    Я немного изменила Ваш пример: Поставщик В поставляет товары, а Компании А мы оплачиваем. Тогда ПТУ на Поставщика В (руб), а списание с р/счета на Компанию А (USD)

    После этого вводим для компании В новый договор в валюте и переводим сумму с рублевого договора на валютный по Корректировке долга (Перенос задолженности)

  • Avatar

    Ирина Фев 16 2016 - 22:39

    Добрый день! После переноса из ЗУП 2,5 в ЗУП 3,0 нет информации о трудовых договорах сотрудников. Как добавить номер и дату трудового договора с принятыми до переноса сотрудниками?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 17 2016 - 16:35

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста какой вариант переноса Вы осуществляли краткий (рекомендуемый) или полный?

      • Avatar

        Ирина Фев 17 2016 - 18:29

        Перенос рекомендуемый (краткий)

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 10:55

          К сожалению, пока никак. Эта информация вносится только через документ “Прием на работу”, но при кратком переносе этот документ не используется. Разработчики обещают в ближайших релизах реализовать возможность ввода этой информации другими способами.
          О других особенностях переноса данных из 2.5 в 3.0 и о тонкостях работы в 3.0 Вы можете узнать из бесплатного Экспресс-курса – http://www.profbuh8.ru/zarplata-2016/ , а также из курса Елены Гряниной по ЗУП 3.0 – http://www.profbuh8.ru/zarplata-2016/

  • Avatar

    Светлана Чиликина Фев 16 2016 - 18:03

    Добрый день, коллеги! Наша организация оплачивает питание сотрудников по следующей схеме. Обязанность оплаты питания в трудовом договоре не прописана. Есть договор с кафе. У каждого сотрудника есть своя специальная карта, с которой он может потратить определенную сумму. В конце месяца кафе выдает реестр питания. У каждого своя сумма, в зависимости от количества посещений. Все было бы просто – регистрируем “Доходы в натуральной форме”, удерживаем НДФЛ и все. Но наше руководство не хочет “травмировать” сотрудников и удерживать НДФЛ с питания. Бывший бухгалтер на сумму НДФЛ начислял премию. У меня есть сомнения, что это правильно. Есть ли более правильное решение? И как это отразить в ЗУПе?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 17 2016 - 15:00

      У меня есть сомнения, что это правильно. Есть ли более правильное решение?
      Если называть вещи своими именами, то это, конечно, неправильно, но Вы же не прописываете нигде, что “компенсируете НДФЛ премией” :)
      Формально наверняка оформляется приказ о премировании “за производственные результаты”, и тут уже с точки зрения рег.учета всё ОК. Можно, конечно, с названием этой “премии” поиграть, назвать ее “компенсацией на питание”, например, но смысла большого нет, так как и НДФЛ и взносы с этой компенсации всё равно придется заплатить, но хотя бы в средний заработок тогда можно не включать. Хорошо бы прописать еще эту компенсацию либо в Трудовых договорах с работниками, либо в локальном нормативном акте организации, а в Трудовых договорах сослаться, чтобы можно было без проблем включить в расходы для целей налогообложения прибыли.
      В ЗУП 3.0 как отразить – настроите два вида начисления “Оплата питания” в натур.форме и “Компенсация питания” в денежной форме, и будете начислять, можно даже автоматический расчет придумать, например, Стоимость одного обеда * Количество обедов.
      Подробно ЗУП 3.0 мы рассматриваем на нашем курсе, подать заявку на обучение можно тут: http://www.profbuh8.ru/zup3/

      • Avatar

        Светлана Чиликина Фев 17 2016 - 16:59

        Большое спасибо за ответ, Елена! Как же я сама не догадалась, что в начислениях можно прописать самостоятельно это начисление… А курс по ЗУП 3.0 у меня есть, он мне очень понравился, правда, прослушала не все темы. Спасибо, очень хороший курс. Всем рекомендую!
        Искали недавно расчетчика зарплаты. Смотрела множество кандидатов Пришла к выводу, что у нас практически никто не работал с ЗУП 3.0.

  • Avatar

    Елена Фев 16 2016 - 14:40

    Добрый день, чтобы установить новую базу ЗУП 3.0 – скачиваю полный дистрибутив 2014г. (релиз 3.0.29.8), а потом устанавливать множество обновлений? Только так?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 16 2016 - 17:55

      Нет, не так.)
      Релиз 3.0.29.8 – это полный дистрибутив для конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0.
      Вам точно нужна новая база для ЗУП?
      Тогда все зависит от того, какая у Вас версия: базовая или ПРОФ. В любом случае, чтобы не накручивать с релиза 3.0.7.74 Вам потребуется найти рабочую базу с более высоким релизом и выгрузить конфигурацию в файл. Потом в зависимости от версий базовая/ПРОФ – либо обновить новую базу, либо загрузить конфигурацию из файла в базу без конфигурации.

  • Avatar

    Марина Фев 16 2016 - 06:27

    Бсо является первичным документом для книги доходов? или ПКО на общую сумму всех БСО за день вписывать в книгу доходов?

    • Avatar

      Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 16 2016 - 13:03

      Если Вы принимаете деньги от заказчиков и формируете бланки строгой отчетности, то Бланки строгой отчетности используются вместо кассового чека. Следовательно, можно внести одну запись, подсчитав общую сумму выручки по приходному кассовому ордеру с указанными номерами БСО.
      Минфин России разъяснил: первичными документами, на основании которых производятся записи в книге учета доходов и расходов, являются платежно-расчетные документы, кассовые чеки или бланки строгой отчетности, заполненные в установленном порядке, с выделением отдельной строкой суммы НДС (Письма от 08.09.2014 N 03-11-06/2/44863, от 05.09.2014 N 03-11-06/2/44783).

    • Avatar

      Елена Фев 17 2016 - 00:05

      Сейчас есть ЗУП 2.5(базовая). Задача – перейти на ЗУП 3.0, которая до сих пор не была установлена. Полный дистрибутив на сайте 1С -в 2014г

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 17 2016 - 00:54

        Елена, для базовой Вы устанавливаете исходный полный дистрибутив с сайта поддержки пользователей http://www.users.v8.1c.ru и поскольку у Вас базовая и нет готовой рабочей конфигурации на руках – Вам придется обновляться последовательно. Это займет очень много времени и возможны при этом ошибки.
        ——————————————
        Вероятно, лучшим решением будет попросить установить новую базу в фирме-франчайзи, где Вы приобретали конфигурацию ЗУП 2.5 (у них есть уже полные дистрибутивы), или искать самостоятельно у знакомых актуальную конфигурацию, чтобы полученную выгрузку конфигурации в файл использовать для обновления установленной исходной базовой версии с последнего полного дистрибутива сайта поддержки, как я написала раньше.
        Обратитесь к специалистам – это будет вернее.

  • Avatar

    Александр Фев 15 2016 - 15:57

    Добрый день!
    Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
    Вопрос по отражению в НУ переходящего отпуска (начался в одном месяце, закончился в следующем). В НУ отпуск отражается на счетах затрат, но только та часть которая приходится на затраты этого месяца, остальная часть отпуска должна попасть в затраты следующего месяца (Дт 97.01 Кт 70), но БП не разбивает затраты в НУ, а относит в затраты всю сумму отпускных в текущем месяце, хотя в табличной части “Начисленная зарплата и взносы” документа “Отражение зарплаты в бухучете” присутствуют две строки с разными периодами и сумма отпуска разбита.

    • Avatar

      Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 16 2016 - 15:25

      Посмотрите настройку учета (Главное – Настройки Параметры учета – Закладка «Зарплата и кадры» – указать точку «Вэтой программе»
      – Учет расчетов с персоналом ведется : «По каждому работнику» – При начислении заработной платы V «Вести учет больничных, отпусков и исполнительных документов работников – V Автоматически пересчитывать документ «Начисление зарплаты при редактировании» – Кадровый учет «Полный»)
      Способы учета заплаты (Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Способы учета зарплаты – задать новый способ отражения (97.01).
      Для каждого сотрудника указать способ отражения (Зарплата и кадры – Кадровый учет – Сотрудники – Выплаты и учет затрат)

    • Avatar

      Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 16 2016 - 15:49

      Посмотрите настройку учета (Главное – Настройки Параметры учета – Закладка «Зарплата и кадры» – указать точку «В этой программе»
      – Учет расчетов с персоналом ведется : «По каждому работнику» – При начислении заработной платы V «Вести учет больничных, отпусков и исполнительных документов работников – V Автоматически пересчитывать документ «Начисление зарплаты при редактировании» – Кадровый учет «Полный»)
      Способы учета заплаты (Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Способы учета зарплаты – задать новый способ отражения (97.01).
      Для каждого сотрудника указать способ отражения (Зарплата и кадры – Кадровый учет – Сотрудники – Выплаты и учет затрат)

  • Avatar

    irin Фев 15 2016 - 15:41

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить.
    В 4 кв. 2015г. прошла реализация товара. Документы были выписаны правильно и накл. и сч-ф. Но в программе проведена отгрузка на другого покупателя. Соответственно, в декларации по НДС за 4 кв. в книгу продаж попал неправильный покупатель. Наши действия:
    1. Можно просто исправить покупателя и перепровести документ и сдать уточненку? или
    2. Надо сегодняшним днем сделать исправления в накл. и сч-ф, заполнить доп.листы в книге продаж и тоже сдать уточненку за 4 кв.? Документы покупателю не нужны, т.к. они у него правильные.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 15 2016 - 17:33

      Ирина Евгеньевна, добрый вечер!
      Поскольку Декларация по НДС у Вас у же сдана, то нужно делать уточненку за 4 кв. 2015 года: данные сданные не найдут “пары” при проверке в ИФНС.
      Старый документ исправлять нельзя уже, Вы вносите исправления в текущем периоде. И только в Вашей базе.
      Я бы сторнировала датой обнаружения ошибки старый документ по РТУ с неправильным покупателем (с изменением в проводках регистра накопления “НДС Покупки” полей по доп. листу и периоду корректировки) и создала новый документ РТУ датой обнаружения ошибки, но также внесла бы исправления в движения регистра накопления “НДС Покупки” полей по доп. листу и периоду корректировки), чтобы и сторно и корректировка отразились в доп. листе за 4 кв.

      Это довольно непростое исправление, поэтому, если Вам не все понятно, Вы можете просмотреть специальный мастер-класс Ольги Шерст: “Мастер-класс №5. Исправление ошибок и корректировки в учете. Теория и Практика в 1С:8 (новый!)”
      http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
      где в части 3 (практика), как раз в базе она показывает как исправлять такие ошибки.

      Очень сильный и уникальный мастер-класс. Посмотрите ссылку. Если заинтересуетесь и захотите приобрести – напишите, мы передадим информацию нашим менеджерам.

  • Avatar

    Любовь Фев 15 2016 - 15:03

    Добрый день!
    Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу:
    1с 8.2. УСН, доходы минус расходы. Учет зарплаты ведется в ЗУП 8.2. Выгрузка производится сводно . При формировании КУДиР зарплата не отражается в принимаемых расходах.
    Вообще этот вопрос решен или только вручную…

  • Avatar

    Валентина Фев 15 2016 - 14:11

    ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
    Сделала перенос из 8,2 в 8.3 Зуп.
    Начинаю сверять, столкнулась с первой проблемой: не могу найти “Штатное расписание” в ЗУП 3.2. В Основном блоке (просматривала видео) Штатное расписание” должно быть в Кадры-Штатная расписание.. у меня его нет ..
    Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.69)

  • Avatar

    suryadnova Фев 15 2016 - 10:24

    Здравствуйте, помогите доказать ген.директору, что забирать 100% прибыли нельзя. Может Вы подскажите кого привести в пример, из экономистов, для обоснования развития организации? Заранее благодарна.

    • Avatar

      Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 16 2016 - 11:50

      Посоветовать возможно только создать “Положение о дивидендной политике”. При распределении прибыли участникам и акционерам предстоит решить, какую часть (долю) чистой прибыли выплатить в форме дивидендов, а какую оставить в составе собственного капитала. Никаких нормативов по определению частей (долей) не существует, поэтому хозяйственные общества решают этот вопрос исходя из своих возможностей и потребностей.
      В пп. 1.1.1 п. 1 гл. 9 Кодекса корпоративного поведения (утв. Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 N 421/р) говорится, что в обществе рекомендуется утвердить дивидендную политику, которой будет руководствоваться совет директоров общества при принятии решений о выплате дивидендов. Эту политику целесообразно сформулировать в положении о дивидендной политике – внутреннем документе общества, который разрабатывает комитет по стратегическому планированию и утверждает совет директоров. Пример такого положения можно найти в Приложении 3 к Постановлению Правительства Москвы от 02.05.2006 N 304-ПП.
      Решения об объявлении дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям каждой категории принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества (п. 3 ст. 42 Закона N 208-ФЗ). Сокращение дивидендных выплат применяется в целях развития бизнеса. При этом прибыль, оставшаяся на балансе, увеличивает долю участников в стоимости имущества общества (в суммарной стоимости активов).

  • Avatar

    kohka77 Фев 15 2016 - 10:09

    Добрый день! Как найти или подключить документ “Данные на начало эксплуатации” в закладке кадры и зарплата. В моей базе он отсутствует или я не могу его найти.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 15 2016 - 14:45

      Здравствуйте!
      Ссылка на журнал документов “Данные на начало эксплуатации” доступна в разделе меню “Главное”-> см. также

  • Avatar

    Elena Фев 15 2016 - 05:16

    Здравствуйте! объясните, пожалуйста, как в 1с 8.3 бухгалтерия выплатить ЗП из кассы в не полном размере. Выбираю РКО- выплата ЗП работнику, требует ведомость(выбираю). По ведомости сумма 20000, а мне надо выплатить 15000…… Благодарю за помощь)))

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 15 2016 - 09:58

      Елена, добрый день!
      Вы можете после заполнения Ведомости исправлять данные вручную так, как Вам нужно. остаток не выплаченных сумм Программа запомнит и при заполнении следующего документа выплаты покажет их их для очередной выплаты.
      ————————-
      Мы советуем пройти наш курс по Бухгалтерии Предприятия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ, чтобы уверенно чувствовать себя в программе: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
      Возможно, Вас заинтересует полный каталог наших предложений: http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • Avatar

    Эльвира Ледовских Фев 13 2016 - 09:21

    Добрый день! перешла на ЗУП 3.0 с ЗиК7.7. С января 2016 установили на предприятии неполную рабочую неделю – настроила график работы, перевела на него сотрудников. Все рассчитывается правильно, ОДНА ПРОБЛЕМА – НЕ формируется отчет- табель Т-13 – точнее формируется ПУСТОЙ. Не могу понять в чем причина – может неправильно настроен график “Неполная рабочая неделя”?. Работать должны по норме пятидневки с понедельника по среду. Скрин настройки графика прикрепила – подскажите – правильно я его сделала?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 16 2016 - 12:50

      Здравствуйте!
      Чтобы понять правильно или нет настроен график, пришлите пожалуйста скрин основного вида начисления, по которому работает сотрудник (чтобы было видно формулу), а также скрин документа, которым этот вид начисления назначен (основную вкладку, где указано количество ставок и вкладку с видом начисления).
      Что касается Табеля, то скорее всего что-то неправильно задано в настройках. Пришлите скрин Табеля с открытым окном “Настройка”

      • Avatar

        Эльвира Ледовских Фев 16 2016 - 21:34

        Добрый вечер! скрин основного вида начисления тут

      • Avatar

        Эльвира Ледовских Фев 16 2016 - 21:34

        Скрин дока которым этот вид назначен здесь

      • Avatar

        Эльвира Ледовских Фев 16 2016 - 21:35

        Скрин настроек табеля здесь

      • Avatar

        Эльвира Ледовских Фев 16 2016 - 21:41

        но я наверно неправильно выразилась, что табель формируется пустой – программа пишет “Табель сформирован” – только вот не отображается ничего ))) Скрин здесь. А очень хочется его распечатать – но пишет “нет данных для вывода не печать”. Я и с 7.7 работала и с 8.2.5 – но такого еще не видела )))

      • Avatar

        Эльвира Ледовских Фев 16 2016 - 21:46

        А при попытке снять галочку “Сотрудники” или, наоборот, подобрать табель по сотруднику – уже не формирует табель и выдает вот что ))) Вот и сижу с правильно начисленной зарплатой, но табель хоть вручную рисуй )))

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 16 2016 - 22:23

          Проверьте настройку ответственных лиц организации. Попробуйте совсем очистить список ответственных лиц для организации, и сформировать отчет. Если ошибка пропадет, то дело именно в ответственных лицах: в справочнике «Физические лица» для них обязательно должно быть указано ФИО.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 16 2016 - 22:25

          Если Вы ставите галочку, но не выбираете сотрудников – это значит Вы просите сформировать Табель по “никакому” сотруднику, вот она и формирует “никакой” табель)) Так что надо либо снимать галочку, тогда по всем сформируется, либо выбирать сотрудников, если галочка стоит.
          Теперь, что касается ошибки “Преобразование значения к типу Число…”. Тут дело не в начислениях. Помню была такая же ошибка у нескольких моих клиентов не так давно. Причина оказалось в том, что они обновили Платформу, а обновление было с ошибкой. Уточните пожалуйста какой у Вас текущий релиз конфигурации и текущий релиз Платформы? Скорее всего надо обновить Платформу.

  • Avatar

    gav Фев 13 2016 - 06:59

    Привет!
    Будет ли доступен в записи «Экспресс-курс по переходу на 1С:ЗУП 3.0. Ответы на вопросы»?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 13 2016 - 17:22

      Андрей, Павел обещал дать в понедельник ориентировочно – в/после – 15:00.

      • Avatar

        gav Фев 13 2016 - 18:14

        Спасибо за ответ!
        Я задумал переходить на ЗУП 3.0 пока не “завяз” в 2016 году.
        Посоветуете это делать или тянуть еще год?

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 13 2016 - 18:36

          С Еленой Гряниной у Вас все получится, Андрей. Она умница и искренне всем советует перейти на 3.0 уже сейчас иначе будут сложности со сдачей 6-НДФЛ уже в первом квартале. И я ей верю.)
          Она даже специально устраивала семинар по этому поводу.

          Пересмотрите его еще раз. И попробуйте перейти в тестовом режиме. Если все пройдет неплохо – мой совет – переходите. Тем более, что куратор по ЗУП – Дмитрий Герасимов тоже большая умница и реально помогает советом и подсказками.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 13 2016 - 18:46

          Вот еще для убедительности посмотрите эту ссылку: http://www.profbuh8.ru/zarplata-2016/
          PS: там в конце три модуля в бесплатном доступе (40 минут) как раз по сложностям сдачи 6-НДФЛ в старых программах.

  • Avatar

    Ольга Фев 12 2016 - 20:20

    Днями я отписалась от рассылки от Профбух8.ру, нажав на кнопку “Отписаться от рассылки” в письме. Однако, письма рассылки продолжают идти по нескольку в день. Повторно отписаться не удается. Ответ: “Вы уже отписались от рассылки”.
    Отпишите меня, пожалуйста.
    С уважением. Ольга

  • Avatar

    govorunanna888 Фев 12 2016 - 15:12

    где я могу скачать памятку о поэтапном начислении про которую велась речь на семинаре Гряниной

  • Avatar

    Blada Фев 12 2016 - 12:48

    Не могу войти на семинар Гряниной в 13.00, помогите.

  • Avatar

    Любовь Фев 12 2016 - 12:05

    Где в 1С редакция 8.3 найти “Ведомость по контрагентам”, посмотреть долги?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 12 2016 - 15:27

      Любовь, добрый день!
      В Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0 долги по контрагентами Вы можете посмотреть в разделе Руководителю: Задолженоость покупателей, Задолженность поставщикам

  • Avatar

    Татьяна Степанова Фев 12 2016 - 11:40

    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ИРИНЕ ШАВРОВОЙ за четкий , развернутый ответ !

  • Avatar

    ami_lena Фев 12 2016 - 10:27

    Добрый день!

    Возник вопрос по поводу Договоров ГПХ. На нашем предприятии в договорах прописано, что они облагаются страховыми взносами ФСС (несч. случ.).
    Подскажите, как создать такой договор в Системе?

    • Avatar

      ami_lena Фев 12 2016 - 10:40

      Дополнение. Работаем в ЗУП 3.0.24.114

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 13 2016 - 13:40

        Здравствуйте!
        1С придерживается точки зрения, что Договоры ГПХ не должны облагаться взносами ФСС НС и поэтому в программе они не облагаются. Настройки, чтобы это исправить в программе нет. Если Вам необходимо облагать доходы договорников этим взносом, то придется либо вручную исправлять исчисленный налого или доработать документ (можно сделать вешнюю обработку). Но базу в отчетности 4-ФСС придется увеличивать вручную.

Добавить комментарий или вопрос: