Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    eleonora197272 Дек 28 2015 - 23:07

    Здравствуйте! Закон о закупках 44-ФЗ. Что необходимо знать бухгалтеру?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 28 2015 - 23:32

      Елена, добрый вечер!
      С 1 января 2014 года вступил в силу новый нормативно-правовой акт №44, который был принят в качестве аналога ранее действующему Федеральному закону №94. Законом регулируются основные правила в сфере обеспечения необходимыми для государственных и муниципальных учреждений закупками, услугами, товарами и работами. С этого момента все вопросы по обеспечению данных учреждений всем необходимым проводятся только на контрактной основе. В ФЗ № 44, а именно в 44 и 45 статьях указаны основные моменты по обеспечению заявки и процедура ее заключения.
      ————
      Вы хотите узнать об этом законе от нас? Мы не сможем в коротком ответе его изложить.)
      Лучше ознакомиться с ним самостоятельно.

      PS: у нас есть курс “Курс «Бухгалтерский учёт от А до Я. Для начинающих и профессионалов»” и другие курсы подробно изучающие законодательную базу. Вот полный каталог наших предложений, возможно, он будет вам интересен: http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • Avatar

    evicathy Дек 28 2015 - 16:01

    Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
    17:54
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, если в организации применяется сдельная Здравствуйте! Если в организации применяется сдельная оплата труда. Настроен шаблон ввода исходных данных для сдельных нарядов. В документе выбирается вид работ. А где указать способ отражения в БУ по этому виду работ?
    17:59
    добрый день!
    задайте свой вопрос на этой странице http://www.profbuh8.ru/besplatno/#vopros в виде комментария
    17:59

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 31 2015 - 17:50

      Здравствуйте!
      К сожалению, в ЗУП 3.0 пока не реализована возможность привязывания способа учета к конкретному виду работ как это было в ЗУП 2.5

  • Avatar

    Людмила Дек 28 2015 - 12:50

    Добрый день! Изменение тарифной ставки в ЗУП 1с8.2. Заводится новая ставка или можно изменить в штатном расписании сумму тарифа. Спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 31 2015 - 17:46

      Здравствуйте!
      В Штатном расписании вносится изменение величины ставки для этой штатной единицы, а затем вносится документ кадрового учета, чтобы отразить факт изменения ставки для конкретного сотрудника – документ “Кадровый перевод” или “Ввод сведений о плановых начислениях”

  • Avatar

    Елена Дек 28 2015 - 11:56

    Здравствуйте!
    Помогите разобраться.
    Сотрудник предприятия имеет 2 детей и к доходам применяется налоговый вычет в сумме 2800,00 (2 х 1400,00). В ноябре 2015 г. он находился в отпуске – дохода не было. В декабре начислена зарплата и программа 1С автоматически уменьшила налогооблагаемый доход не на 2800,00 а на 5600,00 т.е с учетом не примененного вычета за ноябрь месяц. Правомерно-ли это.
    Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 31 2015 - 17:41

      Здравствуйте!
      Если исходить из того, что НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года, то правомерно.
      Но в ЗУП 2.5 есть возможность выбрать и помесячный вариант учета налоговых вычетов. Для этого в Параметрах учета программы на вкладке “НДФЛ” можно установить галочку “в пределах месячного дохода налогоплательщика”. Такой вариант будет соответствовать положению письма Минфина от 7 октября 2004 года № 03-05-01-04/41.
      В ЗУП 3.0 эта настройка находиться в “Учетной политике” (в сведениях об организации).
      То есть 1С дает вариант выбора на этот счет для бухгалтера.

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 27 2015 - 23:35

    Здравствуйте, Татьяна!
    В расчет Среднесписочной численности не входят внешние совместители и работники по договору ГПХ, а вот в расчет Средней численности эти работники попадают.
    В Основном блоке курса по ЗУП 3.0 Елена Грянина подробно об этом рассказывала – это Модуль №19: Статистическая отчетность; Глава 2: Показатели статистической отчетности

    • Avatar

      Татьяна Янв 11 2016 - 17:01

      Добрый день!
      Я спросила про учет внутренних совместителей, а не внешних, на конкретном примере.
      К сожалению, у меня нет этого модуля, я проходила курс Елены по ЗУП 3.0 раньше, там были мастер-классы.
      Может кто-нибудь все-таки мне поможет ответить на этот вопрос?
      Буду очень благодарна!!!

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 15:53

        Кто-нибудь поможет))
        ПРИКАЗ РОССТАТА от 12 ноября 2008 г. N 278
        П.83. Не включаются в списочную численность работники:
        а) принятые на работу по совместительству из других организаций;
        Учет внешних совместителей ведется отдельно.
        Примечание. Работник, получающий в одной организации две, полторы или менее одной ставки или оформленный в одной организации как внутренний совместитель, учитывается в списочной численности работников как один человек (целая единица)

        • Avatar

          Татьяна Доброгорская Янв 12 2016 - 16:06

          Спасибо за ответ, но я видела этот приказ, но все равно непонятно по моему конкретному примеру – как правильно я его должна посчитать?
          Программа считает его не как целую единицу, а только 0,25.
          Именно поэтому и хотела уточнить – это правильно?

          • Avatar

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 16 2016 - 19:27

            Здравствуйте!
            Лица работающие неполное рабочее время при определении среднесписочной численности работников учитываются пропорционально отработанному времени (в 1С – пропорционально количеству занимаемых ставок).
            Вообще вся нормативная информация по расчету среднесписочной численности находиться в “Приказе Федеральной службы государственной статистики от 28 октября 2013 г. N 428″ в пунктах 77-83. а в пункте 81.3 есть пример с расчетом для случая, который похож на Ваш.
            Кстати, в Основном блоке Курса по ЗУП 3.0 есть эта информация в Модуле №19

  • Avatar

    Валентина Дек 27 2015 - 19:41

    Здравствуйте! У меня вопрос: как в 1С (8.3) отразить безвозмездную передачу новогодних подарков для детей сотрудников и выписать счет-фактуру, чтобы она попала в книгу продаж, и кого указывать в качестве контрагента?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 29 2015 - 12:10

      Добрый день, Валентина!
      Передачу подарков я бы сделала документом Операция Дт91.02/К 41.01
      А НДС начислить документом “Отражение начисления НДС”. Счет-фактура выписывается здесь же.
      Контрагентом я бы выбрала собственную организацию. А вот код операции не забудьте поставить “10”.

  • Avatar

    andreiraganyan Дек 27 2015 - 19:10

    мне нужно вбить товар в программу 1с, как это сделать? может есть инструкция?

  • Avatar

    Ольга Дебда Дек 27 2015 - 14:42

    Здравствуйте.Где я могу прочитать об учете комиссионых операций у агента на примере Бух.8.3?

  • Avatar

    Светлана Орлова Дек 25 2015 - 19:48

    Здравствуйте, коллеги!

    Подскажите, пожалуйста, как правильно в Бухгалтерии Предприятия 8.3 отразить НДФЛ с суточных сверх нормы?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 25 2015 - 20:46

      Светлана, добрый вечер,
      Вам нужно ввести новое начисление в справочник Начисления с кодом НДФЛ 4800, доход в натуральной форме. Добавьте это начисление при расчете зарплаты.

  • Avatar

    gorbacheva56 Дек 24 2015 - 15:43

    Добрый день! Вопрос по Бухгалтерии 8.3. Ежемесячно платим авансы по договору лизинга. Получаем авансовые с/ф от лизингодателя. Всегда вводила эти с/ф в базу из документа “списание с расчетного счета” пользуясь кнопкой “создать на основании”. А вот сейчас никак не могу этого сделать! Получаю комментарий программы ” не обнаружены данные об авансах по документу списание с расчетного счета № от “. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Если просто сделать документ “Счет-фактура полученный”, выбрав в поле “документ-основание” все то же списание с расчетного счета, то почему-то в книге покупок этот с/ф появляется без номера.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 24 2015 - 17:08

      Татьяна, добрый вечер!
      А в документе “Списание с расчетного счета” – операция какая? Счет учета какой вы используете?
      ——————-
      Нужно, чтобы в форме были поля ставки НДС и суммы НДС.
      Подходит операция Оплата поставщику, только счет 60 замените на тот, что используете.

  • Avatar

    nat2v Дек 24 2015 - 13:37

    Здравствуйте! У меня вопрос: каким образом в 1С (8.3) создать с-ф на предоставление услуги связи по агентскому договору от имени принципала?

  • Avatar

    elena__ivanova Дек 24 2015 - 11:22

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить убытки прошлый лет в 1С 8.3

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 24 2015 - 12:32

      Елена, добрый день!
      Этот вопрос рассматривался у нас в новостном выпуске №1 за 2015 год.
      Вопрос:
      Как в программе 1С отразить операцию, связанную с получением убытка по налогу на прибыль по итогам года? Необходимо, чтобы в следующих налоговых периодах данная сумма автоматически попадала в декларацию и участвовала в расчете налога на прибыль.
      Ответ:
      На сегодняшний момент программа 1С автоматически не переносит убыток прошлых лет, поэтому эту операцию по итогам года необходимо оформить вручную:
      Необходимо сформировать документ «Операция, введенная вручную» ТОЛЬКО по счетам налогового учета Дт 97.21 Кт 000 на сумму убытка, полученного по итогам года.
      Субконто к счету 97.21 «Расходы будущих периодов» необходимо добавить в справочник «Расходы будущих периодов», обратите внимание на заполнение статьи расхода:
      Вид НУ Убытки прошлых лет
      Счет затрат
      91.02
      Прочие доходы и расходы “Прибыль (убытки) прошлых лет”

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 24 2015 - 12:34

      Елена, вот ссылка на выпуск. Ответ с “картинками” http://www.profbuh8.ru/2015/01/2015-v1/

  • Avatar

    Елена Дек 24 2015 - 10:59

    Добрый день!.Осваиваю Зуп 3.0 версия 3.0.24.135. Оформляю отпуск документом отпуск без сохранения оплаты. Вид отпуска выбираю Отпуск без оплаты в соотв. с частью 1 статьи 128 ТК РФ. В табеле почему то проставляются Я и время по 8 часов. И при увольнении дни отпуска не корректируются с учетом отпуска без содержания. Где что не так ? Помогите разобраться.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 25 2015 - 11:22

      Здравствуйте, Елена!
      Действительно Я в Табеле проставляться не должна.
      Попробуйте перепровести сам документ “Отпуск без сохранения оплаты”. Проверьте нет ли в базе проведенного документа “Табель” по этому сотруднику. Если есть, его надо либо распровести, либо перезаполнить, если он реально требуется.
      Просто есть более приоритетные сведения, чем документ “Отпуск без сохранения оплаты”, а более приоритетным в этой ситуации может являться документ “Табель”.

  • Avatar

    Елена Дек 23 2015 - 18:00

    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, уволенный сотрудник сдает в кассу удержанные деньги за ранее использованный отпуск. В приходном кассовом ордере (прочее поступление) какой указать счет кредита на закладке Реквизиты платежа ? Предполагаем 73.03. Правильно ли это? Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 23 2015 - 18:20

      Елена, я бы тоже использовала счет 73.03
      По смыслу хозяйственной операции при подписании приказа об увольнении возникает дебиторская задолженность пока ещё сотрудника перед предприятием:
      Дт 73.3 – Кт 91.1, а далее дебиторку можно либо удержать из зарплаты: Дт 70 – Кт 73.3, либо сотрудник может сам внести в кассу: Дт 50 – Кт 73.3
      Или как вариант простить его задолженность: Дт 91.2 – Кт 73.3 или перевести в долгоиграющую задолженность для последующего истребования по суду: Дт 76.2 – Кт 73.3
      —————-
      Обращаем ваше внимание, что у нас большой выбор мастер-классов и курсов, которые могут быть вам полезны: http://www.profbuh8.ru/katalog/
      Также есть бесплатные материалы:
      http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-buh-red-3/
      http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-buh-red-2/

      Там вы найдете ответы на большинство своих вопросов. Рекомендуем!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 23 2015 - 18:34

      Есть еще вариант сделать это через сторно по Кт 70 счету. Подробно отправила на email/

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 23 2015 - 15:42

    Елена, добрый день!
    Фактически ваша организация изменила учетную политику. Изменение учетной политики должно быть раскрыто в порядке, предусмотренном разделом III ПБУ 1/2008 “Учетная политика организации”, утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н.
    Первое, что вы делаете: заводите новую учетную политику в программе, гдк выставляете учет ПБУ 18/02.
    Если ваш финансовый результат по данным бухгалтерского учета отличается от налоговой базы по налогу на прибыль, но суммы этих расхождений до сих пор не отражались в учете, то вы обязаны их отразить в учете и в отчетности.

    Согласно п. 10 ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утв. приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, если данные за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными за отчетный период, то первые из названных данных подлежат корректировке исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. Каждая существенная корректировка должна быть раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с указанием причин, вызвавших эту корректировку.

    В учете на 1 января того года, начиная с которого планируется применение ПБУ 18/02, следует отразить начисление ОНО и ОНА, образовавшихся до этой даты, проводками Дт 84 Кт 77 и Дт 09 Кт 84, если в последующих периодах на соответствующие суммы будет увеличена (уменьшена) величина налога на прибыль.
    Если после этого величина, равная условному расходу по налогу на прибыль (финансовый результат * 20%) – ОНО + ОНА отличается от текущего налога на прибыль, то на эту разницу надо отразить ПНА (или ПНО).

    Также рекомендуем вам наши мастер-классы и курсы по работе в программе: http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • Avatar

    наталья Дек 23 2015 - 14:42

    Добрый день. Помогите пожалуйста с отражением начислений по гражданско-правовым договорам физическим лицам в 1с 8.3 бухгалтерия. Проводка д.б. к.76 Д 25(20)+все начисления в ПФ, НДФЛ и учет взносов в формировании отчетности. Спасибо за помощь.

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 23 2015 - 15:09

      Добрый день, Наталья!
      Для этого воспользуйтесь документом “Операция”. Это будет отражение начисления и удержания НДФЛ для бухучета.
      Для начисления страховых взносов (движение по регистрам учета стр.взносов для формирования отчетности по ним) – документ “Операция учета взносов”.
      Для учета НДФЛ в регистрах по отчетности – документ “Операция учета НДФЛ”.
      Для того, чтобы свободно ориентироваться в программе и с удовольствием пользоваться ей предлагаем Вам познакомиться с нашими продуктами и выбрать наиболее для Вас актуальные в каталоге http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar

    elenazhu75 Дек 23 2015 - 12:28

    будет несколько файлов по ошибке

  • Avatar

    elenazhu75 Дек 23 2015 - 12:27

    Здравствуйте!Лена вот выдает какую ошибку ПРИ проведении документа реализации товаров ,услуг 000..19 от 15.08.14 г не могут быть отражены-истек период действия патента? высылаю скрины учетная политика стоит галочка, период задан, список патента задан по годам, но каждый раз при ошибке при открытии этого окна курсор синим цветом стоит на 1 строке 2014 г, можно ли зафиксировать как то период?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 23 2015 - 14:38

      Добрый день, Елена!
      Никогда не сталкивалась с такой ошибкой(((
      Но вижу то, на что Ольга Шерст всегда обращает внимание: учетную политику лучше заводить на каждый год новую. Такое и разработчики рекомендуют.

      • Avatar

        elenazhu75 Дек 23 2015 - 14:42

        спасибо за совет,на следующий год заведем новую )

        • Avatar

          Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 23 2015 - 14:59

          Прочитала на форумах, что УП ежегодно очень важна для патентной системы в 1С8. Сделайте копию базы, в ней введите УП на каждый год отдельную. В часности, на 2014. И снова проведите документ “Реализация”.
          В документе Патент выбирается действующий?
          P.S. В 1С 8 ред.3.0 патенты вносятся по годам

  • Avatar

    Людмила Максимовна Дек 23 2015 - 11:23

    Спасибо, Елена, за совет! Л.М.

  • Avatar

    Людмила Максимовна Дек 23 2015 - 11:13

    Елене Бобковой!
    Здравствуйте, Елена! Пока ждала ответ, посмотрела НК Статья 251, пункт 9. И решили мы оформить Договор комиссии на покупку товара и провести эту сумму как возмещение затрат комиссионеру. А в доход включаем только комиссионное вознаграждение. Это будет правильно? С уважением, Л.М.

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 23 2015 - 11:17

      Спасибо, Людмила, что поделились)))
      Да, так тоже можно сделать! И ваш аванс очень хорошо вписывается в эту схему, он ее очень хорошо подтверждает!!!
      Замечательный у вас покупатель :)

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 23 2015 - 11:19

      Только я назвала бы эту сумму, как “средства для исполнения поручения по договору комиссии”

  • Avatar

    Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 23 2015 - 11:03

    Людмила, добрый день!
    Могу вам посоветовать только вернуть эту часть аванса покупателю. Тогда она исключится из доходов.
    По-другому не получится, т.к. доходы при УСН признаются по ст.346.17 НК РФ:
    “1. В целях настоящей главы датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).”

  • Avatar

    Людмила Максимовна Дек 23 2015 - 10:28

    Сообщение с сайта profbuh8.ru
    От: Клиент 59084 buh_medved-m@mail.ru
    Отправлено: 2015-12-23 03:27:10 (GMT+03:00) Москва
    У меня вопрос по УСН (Доходы минус расходы) . Получили от покупателя аванс в счет предстоящей поставки товара, оплатили часть суммы поставщику. Большая часть суммы осталась на расчетном счете. Что сделать, чтобы аванс не включать в ДОХОДЫ?
    Л.М.

  • Avatar

    ataty Дек 23 2015 - 10:15

    Добрый день!
    Вчера всё-таки “дошли руки”, просмотрела запись семинара по переходу на ЗуП 3.0. Решила попробовать сама. Обновилась до последних актуальных релизов. Платформа самая последняя. Не получается ((((( пишет ошибку :

    Не найдено соответствие для значения Источника
    Источник = пп.48.1, ст.264 НК РФ
    ТипИсточника = Виды начислений оплаты труда по ст.255 НК

    Может есть какие варианты решения данной проблемы без изменения правил конвертации. Предлагается обратиться в службу поддержки. Но вдруг на вашем опыте уже были такие ошибки?!

    Буду благодарна любому ответу.
    Спасибо.

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Дек 23 2015 - 18:03

      Добрый день!
      Судя по ошибке, в Вашей базе-источник добавлен новое значения для вида начисления оплаты труда по ст.255 НК, а в ЗУП 3.0 нет такого значения. Поэтому при выгрузке идет нестыковка. Значение у этого вида начисления зашито внутри конфигурации, поэтому без специалиста Вам не обойтись: либо править правила конвертации, либо выравнивать значения в обеих конфигурациях.

  • Avatar

    Дмитрий Лукьянов Дек 23 2015 - 09:18

    Может ли ИП принять к вычету по УСН 1% от доходов свыше 300 000руб за2015 год.
    Как к этому вопросу относится налоговая в связи с разъяснением минэкономразвития ,что эти перечисления не являются фиксированными?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 23 2015 - 11:10

      Добрый день, Дмитрий!
      На прошлой неделе у нас вышли новости по фиксированным платежам и мнению МИНФИНА по этому поводу:

      “Минфин отозвал письмо от 06.10.15 № 03-11-09/57011, разъясняющее невозможность ИП на УСН «Доходы» учитывать фиксированные взносы в ПФР с суммы превышения 300 тысяч рублей
      В Письме от 07.12.2015 №03-11-09/71357 чиновники признали законным право ИП на УСН и ЕНВД, не имеющим работников, на уменьшение налога на всю сумму фиксированных платежей, закрепленную в ст.14 Федерального Закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах» без ограничений.”

  • Avatar

    buhgalter Дек 22 2015 - 14:23

    Добрый день! подскажите, пожалуйста, как ввести в эксплуатацию основное средство в 1С, полученное в Уставный капитал в ноябре 2015 года (ввод до 2013г.), чтобы оно попадало в расчет налогооблагаемой базы по налогу на имущество в Декларацию за 2015 год?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 22 2015 - 15:00

      Добрый день!
      Документом “Принятие ОС к учету”. “Способ поступления в организацию” – Вклад в уставный капитал
      В справочнике “Основные средства” поработайте с гиперссылкой “Налог на имущество: объекты с особым порядком налогообложения”.

  • Avatar

    abksib Дек 21 2015 - 17:06

    Добрый день! Где в программе 1С 8.3 нужно сделать настройки для статей прочих доходов и расходов, чтобы они относились к деятельности не облагаемой ЕНВД

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 21 2015 - 18:29

      Анна Викторовна, новые статьи прочих доходов и расходов настраиваются и вводятся в справочнике Прочие доходы и расходы (раздел Справочники – на интерфейсе Такси.
      Чтобы изначально все правильно настроить в программе – приглашаем вас на курс Ольги Шест по Бухгалтерии 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ.
      Она все подробно разъясняет. Кроме того, в раздаточных материалах к курсу она предоставляет все возможные варианты заполнения этого справочника и справочника Статьи затрат.
      http://www.profbuh8.ru/salesweek/
      Помимо этого вам могут быть интересные другие наши мастер-классы и курсы: http://www.profbuh8.ru/katalog/
      А здесь бесплатные материалы, с которыми вы можете ознакомиться прямо сейчас: http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-buh-red-3/
      Ждем! :)

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 21 2015 - 18:56

      Анна, проверьте, стоит ли галочка “Принимается к НУ” в статье прочих расходов “Услуги банка”?
      И, все-таки, у вас указано в УП, что вы используете ЕНВД по какому-то виду деятельности?

  • Avatar

    Светлана Дек 21 2015 - 10:17

    Добрый день. Я уже несколько лет пользуюсь Вашими семинарами. Они мне очень помогают в работе, каждый раз узнаешь что-нибудь новое.

    Наша организация занимается производством подъемного оборудования(краны).Выпуск подъемного оборудования я учитываю на 20 счете. Так же мы занимаемся техническим обслуживанием подъемного оборудования и его ремонтом. Этот вид услуг я учитываю на 26 счете. Является ли это нарушением по ведению бухгалтерского учета?

    с уважением Светлана

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 21 2015 - 10:31

      Добрый день, Светлана!
      К сожалению (а может быть и Слава Богу :) ) мы консультаций по учетным методологическим вопросам не даем.
      Это дело аудиторов, которые дают официальные заключения по учетным вопросам. И этим заключением вы можете вполне официально “прикрыться” в случае возникновения вопросов к вам.
      На мой взгляд, самое главное, чтобы не искажалась отчетность для пользователей (учредителей, кредиторов). И закрепить свой способ учета в Учетной политике организации.

  • Avatar

    Косолапова Анна Дек 20 2015 - 18:22

    Добрый день! Почему расходы на услуги банка, отраженные по Дт счета 91.02 закрываются в Дт счета 99.01.2 как расходы по деятельности с особым порядком налогообложения. В учетной политике отражено, что предприятие находится на ОСНО (никаких других систем налогообложения с особым порядком УСН или ЕНВД не используется). Как сделать так, чтобы расходы банка закрывались на счет 99.01.1

  • Avatar

    kurg-gortrans Дек 18 2015 - 15:01

    ЗУП 2.5 в РСВ-1 при формировании не отражается начисление материальной помощи выплаченной сотруднику. Где и что Проверить (желательно объяснить на пальцах для новичка)
    Заранее спасибо.

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Дек 18 2015 - 17:09

      Добрый день!
      Какой вид дохода стоит у вашей материальной помощи (на закладке “Взносы”)?

      • Avatar

        Виктор Дек 24 2015 - 09:40

        раньше стояло вид дохода не облагаемые страховыми взносами исправили на доходы облагаемые страховыми взносами все равно не тянет в РСВ1

        • Avatar

          Ольга Грибель Profbuh8.ru Дек 24 2015 - 16:55

          Мало перевыбрать у начисления новый вид дохода.
          Отчетность собирает данные из регистров. Если в регистре, а именно регистр накопления “Учет доходов для исчисления страховых взносов”, стоит не тот доход, то и отчетность соберется именно по информации хранящейся в данном регистре.
          Для изменения данных в регистрах, нужно перепровести документы по начислению з/пл.

  • Avatar
  • Avatar

    Елена Дек 18 2015 - 11:21

    высылаю первую ошибку

  • Avatar

    Елена Дек 18 2015 - 11:20

    Елена все получилось с 60 счетом разобралась, теперь у меня выдает что патент срок действи я закончился , высылаю скрин-шоты ,,посмотрите вроде все стоит,будет несколько файлов

  • Avatar

    Елена Дек 18 2015 - 10:17

    Елена все нашла этот субконт,сейчас попробую,спасибо

  • Avatar

    Елена Дек 18 2015 - 10:08

    Елена вроде везде все стоит проверила и делала груп перепроведение,может вам выслать еще ОСВ по сч 90?пишет что срок действия патента закончился, хотя стоит период 2014 г

  • Avatar

    Елена Дек 18 2015 - 09:56

    высылаю второй файл

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 18 2015 - 10:04

      ЕЛена, вот видите, программа дает вам подробную инструкцию: в каком документе, где и что нужно сделать)))
      На втором скрине видно, что субконто к счету 90.01.1 пустое!!! Заполните его.

  • Avatar

    Елена Дек 18 2015 - 09:55

    Елена пробую еще раз выслать

  • Avatar

    Елена Дек 18 2015 - 09:42

    Елена отправляю свои скрин-шоты которые выдает программа

  • Avatar

    gav Дек 18 2015 - 08:47

    Привет! У меня вопрос по амортизации выкупленного основного средства, полученного по лизингу. В декабре 2013 г. получили в лизинг автомобиль-фургон. Предмет лизинга был у нас балансе как у лизингополучателя. В соответствии с правилами начисляли амортизацию по бух. и налог. учету. Установили СПИ автомобиля 85 мес. В ноябре 2015 г. срок лизинга закончился. Оплатили выкупной платеж и получили автомобиль в собственность. Причем выкупная стоимость была больше 40 т.р., т.е. надо начислять амортизацию. Как быть в таком случае?
    Есть несколько вариантов: 1. Продолжить начислять амортизацию в тех же суммах по бух. и налог. учету, что и раньше, пока не будет самортизирована выкупная стоимость автомобиля. 2. Определить остаточный СПИ и начислять амортизацию, исходя из выкупной стоимости и остатка СПИ. 3. Считать, что куплен автомобиль бывший в эксплуатации по выкупной стоимости. Установить для него первоначальный СПИ 85 мес. и начислять амортизацию как обычно.
    Сам я склоняюсь ко 2-му варианту.
    И еще, а что делать, если выкупная стоимость менее 40 т.р.? Предполагаю, что тогда можно сумму выкупного платежа сразу списать на прочие расходы.
    Спасибо! Жду ответа.

  • Avatar

    Елена Дек 18 2015 - 08:23

    Доброе утро! А как сделать скрин-шот документа и скрин-шот ошибки? что- то у меня не получается

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 18 2015 - 09:15

      Добрый день, Елена!
      1. Жмите кнопку Print Screen Sys Rq – это копируется изображение с экрана.
      2. Открывайте на своем компьютере программу Paint
      3. Вставляйте через меню Правка – Вставить скопированное. Здесь же редактируете с помощью панели слева.
      4. Меню Файл – Сохранить как: сохраняете в нужное вам место (н-р, на рабочий стол) и ОБЯЗАТЕЛЬНО с расширением JPEG!!! Иначе не прикрепится рисунок. Программу можно закрыть.
      5. Заходите в МГ, нажимаете на кнопку ответить или пишите новый комментарий. Хотя бы пару слов.
      6. Ниже окна комментария и кнопки Отправить комментарий есть окно, а рядом с ним кнопка Обзор.
      Нажимаете на эту кнопку и выбираете свой сохраненный файл.
      7. Теперь жмем кнопку Отправить комментарий. Как только отправится, вы можете увидеть – получилось подцепить файл или нет, и какой

  • Avatar

    Ирина Дек 17 2015 - 20:07

    Фирма ком.предприятие ведет деятельность оказание мед.услуг и одновременно оказывает услуги по полисам омс (бюджет) как вести раздельный учет в 1 с( по двум планам счетов???)

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 17 2015 - 21:19

      Ирина, мы консультируем только по обычной 1С:Бухгалтерия Предприятия, не бюджетной.
      Поэтому помочь вам не сможем. Вам лучше обратиться непосредственно на горячую линию 1С: (495) 956-1181

  • Avatar

    Татьяна Дек 17 2015 - 17:39

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста все ли организации должны сдавать годовой отчет по обработке персональных данных ( вид деятельности – здравоохранение). Куда и в какие сроки это сдается? Спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 17 2015 - 18:11

      Добрый день, Татьяна!
      Мы консультируем по работе в программах 1С8 Бухгалтерия, ЗУП, УТ.
      Поэтому задайте ваш вопрос компетентным органам, пожалуйста.

  • Avatar

    marqo131 Дек 17 2015 - 13:29

    Добрый день! Подскажите, коллеги, в Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.90) в печатных формах не нахожу больше 1-т(ттн) и тн,которые раньше формировались на основании реализации. Это только у меня что-то с программой или их больше нет? Заранее спасибо за ответ

  • Avatar
  • Avatar

    shturneva Дек 17 2015 - 10:20

    Добрый день! Наша фирма совмещает ОСНО и ЕНВД, в учетной политике база распределения указана и счета для ЕНВД определены, при закрытии месяца статьи прочих доходов и расходов, определенные, как “распределяемые (по разным видам деятельности)” с начала года и до августа 2015 года распределялись. В августе была куплена валюта, начислена курсовая разница, но при закрытии месяца выдает ошибку: “Неверно указан вид деятельности для статьи прочих доходов. Обнаружены обороты по кредиту 91.01 по статье “Курсовые разницы” с видом деятельности распределяемые, в документе поступление на р/сч (как раз это купленная валюта). Для этой статьи укажите вид деятельности “Основная система” или “Особый порядок налогообложения””. В августе присутствует реализация как ОСНО, так и ЕНВД. Не понятно, почему до этого момента 91 счет распределялся, а в августе выдает такую ошибку и не дает закрыть месяц. Очень прошу Вашей помощи! Заранее благодарна!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 17 2015 - 13:25

      Добрый день, Елена Александровна!
      Не сможем вам помочь без базы, но судя по описанию ошибки, программа требует задать не распределяемый вид деятельности, а конкретно либо “Особый…”, либо “Основной…”
      Тогда все закроется нормально.
      Попробуйте обратиться с этой ошибкой напрямую к разработчикам.

  • Avatar

    Тамара Дек 17 2015 - 10:06

    Добрый день! Я хочу задать вопрос про вычеты НДС, можно ли их перенести на следующий квартал и отражают ли их в декларации за этот квартал. Не могу разобраться, как попадает счет-фактура , которую мы не выставляем в этом квартале, в следующий. Большое спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 17 2015 - 11:16

      Тамара, вычеты по НДС налогоплательщик вправе заявить в течение трех лет после принятия товаров на учет (п. 2 ст. 171, п. 1.1 ст. 172 НК РФ).
      Для этого вы должны использовать документ Формирования записей книги покупок. Отражаете вычеты в том квартале, за который они у вас проходят.
      Более подробно рекомендуем вам ознакомиться с информацией по правильности ведения учета в программе в наших курсах и мастер-классах.
      Полная ссылка здесь: http://www.profbuh8.ru/katalog/
      Также интересным для вас может быть информация по 12 Онлайн-семинаров «Годовая отчетность в 1С:8 за 2015 г.» + Бонус-семинары:
      http://www.profbuh8.ru/otchet-2015/

  • Avatar

    ven.vit.kaz2012 Дек 16 2015 - 16:53

    Извините, что еще раз Вас беспокою, но у меня продолжение моего вопроса ведомость перечислений на счет подразумевает один расчетный счет для перечисления, как быть если работник просит перечислить на разные счета

  • Avatar
  • Avatar

    sevizu Дек 16 2015 - 15:27

    Добрый день. Должен ли ИП на УСН с наёмными работниками оплачивать взносы в ФСС “ЗА СЕБЯ”? Как ошибку при начислении взносов в ФСС исправить в 1С Бухгалтерия не используя “ручных проводок”?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 16 2015 - 17:30

      Обязательные платежи в фонд социального страхования для ИП на себя не предусмотрены, независимо от того, какую систему налогообложения он выбрал.
      Но он может сам добровольно заключить договор с ФСС на оплату этих взносов и тогда будет обязан их платить. Это дает возможность предпринимателю в случае наступления страхового случая получать пособия по социальному страхованию.
      ———————————————-
      PS: Бухгалтерия имеет ограниченный зарплатный блок. Поэтому все исправления проводятся либо ручными проводками по определенным регистрам, либо документом Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ (например, ввод доходов НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ)

  • Avatar

    Андрей Дек 16 2015 - 13:29

    Здравствуйте.
    У нас строительная организация, ведем учет в обычной бухгалтерии БП 2.0 (2.0.64.42).
    НДС у нас отложенный.
    Можно ли в обработке закрытия месяца как-то отключить пункт “Формирование книги покупок и продаж”? Иначе все с/ф попадают в текущую отчетность по НДС?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 16 2015 - 13:56

      Добрый день, Андрей, можно просто пропускать эту операцию при закрытии месяца.
      Автоматически отключить формирование нельзя. Как вариант, можно сделать пустые документы по Формированию записей и проставить признак ручной правки, чтобы система автоматически не меняла данные. Это тоже должно сработать.
      Или после формирования автоматических записей вручную удалять их из документа, как вы, вероятно, сейчас и делаете.

      • Avatar

        Андрей Дек 16 2015 - 14:45

        Здравствуйте, Ирина. Спасибо за ответ!

        Эту фразу не понял: “можно просто пропускать эту операцию при закрытии месяца”. Как “пропускать”? Если нажать кнопку “Выполнить закрытие месяца” в обработке “Закрытие месяца”, то «Формирование книги покупок и продаж» выполниться вместе с другими операциями по списку… Или я что-то пропустил?

        “можно сделать пустые документы по Формированию записей и проставить признак ручной правки” – это интересный вариант. Попробую. Единственное, что реквизита “признак ручной правки” нет на форме… ((( Ни в док-те формирования записей книги покупок ни …книги продаж.

        Мы сейчас действительно очищаем документы “формирования книг” после процедуры закрытие месяца. Но при следующем закрытии программа требует перепровести все документы за 2015 г. и снова перезаполняет книги. И это неудобно…

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 16 2015 - 16:43

          Вы можете делать по-шагово.) Т. е. не запускать автоматом, а идти по операциям вручную. Тогда можно будет пропустить операцию формирования Книги покупок и продаж.
          Именно это я имела ввиду, когда говорила, что операцию можно пропускать.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 16 2015 - 19:15

          Андрей, признак ручной корректировки находится в проводках.
          Нажмите на ДтКт и выставите галочку после создания “нулевых” документов Формирования Книги Покупок и Продаж.
          Но я думаю, что удобнее закрывать по-шагово, пропуская эту операцию.

  • Avatar

    Елена Дек 16 2015 - 10:57

    Добрый день!
    У меня на фирме числится 3 человека. Но за 2015 год начислений не было.
    Среднесписочная численность “0” или 1 – директор, фирма ООО.

  • Avatar

    chelmeteorit2013 Дек 15 2015 - 19:49

    Я купила обучение 8,2 Могу ли я задавать вопросы. Например Когда заполняется документ Реализация услуг а когда Акт об оказании производственных услуг

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 15 2015 - 19:53

      Добрый вечер, Людмила!
      Конечно, можете задавать вопросы в теме модуля, читать Вопросник – в нем много познавательного!
      Это можно сделать через “Личный кабинет” на сайте

  • Avatar

    777886 Дек 15 2015 - 09:13

    Здравствуйте, Почему-то обработка Расширения для работы в компактном интерфейсе Такси не работает на платформе 8.3.7.1790, хотя на 8.3.1776 встала нормально. В режиме совместимости в конфигураторе стоит в обоих базах 8.3.6.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 15 2015 - 09:41

      Наталья Павловна, у вас базовая версия?
      Пока сложно сказать, почему это происходит, хотя базовые вообще имеют ограничения и не предназначены для доработки.
      На базовых версиях мы уже встречались с такими ситуациями и специально вынесли их в инструкцию.
      Посмотрите, у вас все есть, что показано на скринах?
      Только для этих случаев мы даем 100% гарантию подключения

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 15 2015 - 09:42

      И должен быть доступна из Конфигурации команда Расширение

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 15 2015 - 09:46

      Скорее всего, у Вас не так.
      ——–
      Николай пересылал с форумов информацию о том, что такое могло случаться, когда база была создана на Платформе 8.3.5, а потом запущена под 8.3.6 или 8.3.7 на другом компьютере.
      Тогда нет нужных таблиц под расширение.

      Попробуйте
      – очистить кеш памяти (удалите базу из списка баз и снова добавьте)
      – выполните тестирование и исправление базы данных из конфигуратора с галочкой по “Реструктуризации таблиц инф. базы”

      Возможно, это поможет.
      проверяйте по приведенным скринам выше. главный скрин: должна появиться команда Расширение.

  • Avatar

    Александр Дек 15 2015 - 04:10

    Здравствуйте! Работаем в БП ред.3.0. Предприятие на УСН (доходы минус расходы).
    Подскажите почему при перечислении налогов суммы не попадают в графу7 в книге доходов и расходов. Прикрепляю файл. Спасибо

  • Avatar

    Наталия Кононец Дек 14 2015 - 16:37

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Сделала перенос штатный из ЗУП 2,5 в ЗУП 3,0 на 01.01.15 года, хотелось бы порепетировать. ЗП расчитывает, взносы и НДФЛ начисляет, а Исп.листы нет. Исполнительные листы в программу перенесены обработкой, сама ничего не добавляла, проведены. Для опыта ввела новый ИЛ, та же история не начисляет. Где рыть? Настройки вроде все правильные. Документ “данные на начало” проверен и проведен.

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Дек 15 2015 - 18:09

      Добрый день!
      Проверьте, что входит в расчетную базу по удержанию алиментов. Возможно что перенесенные начисления туда не попадают.
      Так же возможны задвоения сотрудников, когда одному назначается испол. лист, а другому начисляется з/пл.
      Вообщем нужно проверять.

      • Avatar

        Наталия Кононец Дек 15 2015 - 22:56

        Добрый день! Подскажите какой релиз программы с самыми удачными правилами переноса данных, думается мне, что мой релиз с косяком 3_0_24_135.

        • Avatar

          Наталия Кононец Дек 16 2015 - 15:47

          Нашла! Задвоенно начисление, оплата по окладу. И один из вариантов не был включен в базу начисления по начислению ИЛ.

        • Avatar

          Ольга Грибель Profbuh8.ru Дек 16 2015 - 18:00

          Добрый день, Наталья!

          Я думаю, что нужно брать самый последний. Хотя что считать более удачными? Почему Вам не понравились правила из релиза 3_0_24_135?

  • Avatar

    ven.vit.kaz2012 Дек 14 2015 - 15:08

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос 1с ЗУП 8 ред.3.0 з/.п перечислятся на счет указанный работником какая ведомость должна быть ведомость в банк или ведомость перечислений на счет при том что счета уработника периодически меняются

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Дек 15 2015 - 17:45

      Добрый день!
      Документ “Ведомость перечислений на счет”.
      Приходите на наши курсы и такие вопросы Вас точно не вызовут у Вас затруднений.

      • Avatar

        ven.vit.kaz2012 Дек 16 2015 - 09:34

        Извините, что еще раз Вас беспокою, но у меня продолжение моего вопроса ведомость перечислений на счет подразумевает один расчетный счет для перечисления, как быть если работник просит перечислить на разные счета

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 14 2015 - 12:01

    Андрей, сложный вопрос.
    Такое сообщение появляется только в одном случае: был приход или остатки и в учетной политике не было указания (флажка) “Операции без НДС или с НДС 0%”.
    А потом этот флажок поставили и программа пытается вести раздельный учет НДС.
    Если вы ставите флажок вести раздельный учет НДС, то программе необходим партионный учет для целей НДС. У вас его, судя по всему, не было.
    Следовательно на начало периода с которого вы используете 0% или Без НДС надо ввести остатки по партиям НДС только для остатков, которые у вас есть на тот период.
    Регистры надо правильно заполнить: НДС по приобретенным ценностям.

    Обычно приглашают в этих случаях специалистов, чтобы прописать не ручной ввод остатков в регистр НДС по приобретенным ценностям. Для этого сравнивают данные на счете 41.01 и данные в регистре НДС по приобретенным ценностям. Чего нет добавляют ручной операцией по выбранному регистру.

    Но попробуйте в копии рабочей базы Бухгалтерия 3.0 запустить регламентную операцию “Переход на раздельный учет НДС на счете 19″. Он находится в Помощнике по учету НДС (можно через все функции – обработки). Установив нужный квартал (именно с начала квартала, не в середине) и появляется нужная функция. Программа должна сама все сделать и тогда материалы обычно списываются без проблем.
    Учетную политику для раздельного учета лучше тогда завести не 1.08.14, в середине квартала, а на начало квартала.
    Но это вам смотреть самостоятельно. Пробуйте, тестируйте, анализируйте.
    Нам без базы предложить что-то сложно, кроме вышеуказанной обработки и услуг программиста.

  • Avatar

    sgv61 Дек 14 2015 - 09:05

    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста в какой регистр поставить задолженность по НДФЛ 2014 года 181 руб, которую удержали в марте.(Зарплата гос учреждения, релиз 3.135)

  • Avatar

    maygp Дек 11 2015 - 17:21

    Ольга, добрый вечер. работаю в программе 1С 8.2. в апреле 2015 года отгрузили готовую продукцию, а в ноябре обнаружили, что при производстве продукции значительно занизили себестоимость, так как в каклькудяции ошиблись и использовали материал, намного дешевле необходимого. В апреле, т. за 2-й квартал передали материал в производство, собрали продукцию и реализовали, Регламентными операциями за 2-й квартал проведена корректировка затрат и корректировка списания. Сейчас в ноябре, после обнаружения ошибки делаю сторнирующие проводки , но у меня ничего не получается, так как на 43 счете зависают затраты , которые не списываются на 90.02. уже измучилась. может быть подскажите как правильно сделать сторнирующие проводки и надо ли в этом случае сторнировать реализацию или может быть подскажите где можно почитать по исправлению такой ошибки. С уважением, Галина Петровна. мой адрес- maygp@yandex.ru

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 11 2015 - 17:36

      Галина Петровна,
      У Ольги Шерст есть подробный мастер класс по исправлению ошибок в учете:
      http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5 (15 часов)
      —————
      Там она рассматривает всевозможные случаи по исправлению “технических” ошибок (Часть 3 – Практика).
      Нам сложно без базы понять что вы делали, даже не понятно, что вы исправляете: НДС или Отчет производства за смену, в котором прошли неверные суммы?
      Если НДС, то схема такая:
      1. Апрельская РТУ, первичка, с заниженной суммой продукции прошла в декларацию за 2 кв.
      2. В октябре исправляете данные по НДС и Прибыли. Сделали документ Корректировка реализации с видом операции по соглашению сторон и исправили суммы, выписали коррект. сч-фактуру – это доп. листом попало во 2-й квартал.
      3. Сформировали Корректировочную Декларацию по НДС и Прибыли

      Что значит “регламентными операциями за 2-й квартал проведена корректировка затрат и корректировка списания”?
      Что вы здесь имеете в виду?
      Какие именно “стронирующие проводки вы делаете”? Какого документа? Каким образом?

      Не поняли ситуацию.
      Выкладывайте скрины, может быть, будет понятнее…

  • Avatar

    Лилия Дек 11 2015 - 12:36

    Вопросы по семинару
    1)НДФЛ
    неудержанный ндфл как отчитываться?2 раза теперь отправлять?
    2)Социальный налоговый вычет
    на лечение можно подать если оно было в 2015 году или этот вычет действовать будет только с 2016 года?
    3)НДС
    на упрощенке не должны выставлять счета фактуры,а организации требует как быть?

  • Avatar

    gav Дек 11 2015 - 10:59

    Привет! Недавно перешел на БП 3.0. Учет зарплаты и кадров веду во внешней программе ЗУП 2.5, учет расчетов с персоналом ведется по каждому работнику. Приняли на работу нового сотрудника. Как его завести в БП 3.0 и нужно ли это делать? Раньше в БП 2.0 делал так. Ставил флажок Вести учет в этой программе и вручную заводил нового сотрудника, копируя данные из ЗУП. Сейчас что-то изменилось?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 11 2015 - 11:56

      Андрей, добрый день!
      Можно делать так, как вы делали раньше. При выгрузке из ЗУП 2.5 в Бухгалтерию 3.0 перенесутся только физ. лица. Почему-то разработчики считают, что большего и не надо для работы бухгалтерии. Многие с этим соглашаются. Кто-то нет. Мы писали некоторым своим клиентам специальную обработку для того, чтобы вносить сотрудника в Бухгалтерию, несмотря на запрет настроек по внешней программе. Но обычно те, кто делает это сам – делают как вы.

      • Avatar

        gav Дек 11 2015 - 12:04

        Спасибо за ответ!
        Придется делать по старому.

      • Avatar

        gav Дек 11 2015 - 13:00

        Сделал по-старому. А как в БП 3.0 установить представление Фамилия И.О., у меня пишется только полностью?

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 11 2015 - 13:49

          Андрей, нет сейчас под рукой базы с настроенным обменом. Пришлите скрин.
          Там же есть кнопка “Изменить” у поля ФИО, она должна разбивать на Фамилию-Имя-Отчетство? А учетный регистр История Изменений ФИО заносится полностью…
          Покажите, что у вас, пока не поняла ситуацию.

          • Avatar

            gav Дек 11 2015 - 14:01

            Скрин посылаю. Есть ссылка Изменить ФИО, но она не помогает. Если здесь ввести только И. О., то все отображение тоже меняется на краткое!

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 11 2015 - 14:23

              Теперь понятно. Да, здесь только так.
              У Вас в ЗУП с точками инициалы?
              Тогда заводите и здесь также.
              Хотя в основном синхронизация идет по физлицам. Справочник сотрудники в обмене не участвует.
              Поэтому, я думаю, можете оставить и полностью.
              Не должно повлиять.)

  • Avatar

    disk67 Дек 10 2015 - 12:29

    У меня вопрос по НДФЛ за наёмного работника. Зарплата ведется в базовой бухгалтерии. Зарплата начислялась с 1 января по март 2015г. С апреля по август включительно работник взял административный неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам. С 1 сентября опять вышел на работу. У него 2-е иждивенцев. При начислении з/пл за сентябрь налог не удерживался, т.к. стандартные вычеты идут с нарастающим итогом за год. А в октябре по коду 115 программа предоставляет вычет в размере 1600,00 руб. У меня вопрос-это правильно? В ноябре предоставился вычет: 114=1400,00, 115=1400,00

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 10 2015 - 15:28

      Добрый день!
      Вычеты на ребенка (код 114) – 1400 рублей и на второго ребенка (код 115) – 1 400 рублей.
      Смотрите настройки учета зарплаты – НДФЛ: доходы и вычеты. Проверяйте данные по 115 коду.

  • Avatar
    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 10 2015 - 15:19

      Вы должны открыть файл из программы 1C, через гл. меню – Файл – Открыть.
      И более сложный вариант через дополнительные отчеты.
      Если в базе у вас введены спецификации на продукцию, то отчет покажет данные.
      ————————-
      PS: Просмотрите как подключает отчеты Ольга в уроке.
      Она очень подробно об этом рассказывает.
      Мне не совсем понятно, почему вы открываете так, как открываете, если тема урока пройдена.
      Если нет, то смотрите уроки.

  • Avatar

    Елена Анатольевна Дек 10 2015 - 12:25

    Добрый день.
    Заключили договор охраны с Отделом Вневедомственной охраны. Делаю платежное поручение в 1С 8.3 Такси. В п/п должно быть КБК, ОКТМО, ТП, и период – т.е. реквизиты налогов.
    Как мне сделать эту платежку и на каком счете учитывать. В моем понимании это услуги поставщика, т.е. 60 счет. Не могу разобраться с программой.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 10 2015 - 15:43

      Добрый вечер, Елена Анатольевна!
      Вид операции в Платежном поручении выбираете “Уплата налога”: выбор такого вида операции откроет раздел для заполнения КБК и прочих реквизитов для перечисления подобного вида платежа.
      В списании с расчетного счета Вы можете поставить Оплата поставщику.
      ———————–
      Более подробно, как работать в программе 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ рассказывается в курсе Ольги Шерст: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
      Приглашаем!

  • Avatar

    suz11 Дек 10 2015 - 12:07

    Добрый день! Не открываются внешние формы (спецификации, акт списания, прайс-лист) из раздаточного материала к курсу, не могу сформировать отчет по спецификации. Подскажите, что надо сделать.

  • Avatar

    Юрий Дек 10 2015 - 10:57

    (Оплата по производственному наряду) не равно (Тарифная ставка часовая) * (Отработано времени в часах на данный наряд)

  • Avatar

    Елена Дек 10 2015 - 10:49

    Что нового будет по вычетам на детей и подоходный налог что то изменится?

  • Avatar

    Юрий Дек 10 2015 - 10:15

    Добрый день! У нас ЗУП 2.5
    Подскажите, пожалуйста, как правильно составить начисление?

    Сделал новый вид расчета, для начисления надбавки за тяжелые условия труда.
    Формула такая: Тарифная ставка часовая * Отработано времени в часах * Процент.
    В документе «Сдельный наряд» указываю счет бухгалтерского учета и аналитику — Номенклатурную группу.
    По сотруднику в течение месяца создается несколько нарядов с разной аналитикой.
    В документ «Отражение зарплаты в регл учете» сумма по данному расчету попадает без аналитики, общей суммой. А нужно чтобы разбивалась с учетом аналитики.

    На первый взгляд достаточно настроить отражение по базовым начислениям, но проблема в том, что
    (Оплата по производственному наряду) (Тарифная ставка часовая) * (Отработано времени в часах на данный наряд).

    Вредность не зависит от того сколько сотрудник заработал при выполнении наряда. А зависит от того сколько времени он провел, работая над выполнением сдельного наряда.
    В отражение по каждому виду номенклатурной группы должно попадать значение равное =
    (Тарифная ставка часовая) * (Отработано времени в часах по номенклатурной группе) * (Процент)

    Можно как-то создать такой вид расчета?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Дек 11 2015 - 10:00

      Юрий, добрый день! Да можно, и мы рассматриваем такой вариант “хитрых” настроек на нашем курсе. Идея в том, чтобы добавить в формулу конструкцию: + РасчетнаяБаза*0
      И в список базовых начислений включить оплату по производственным нарядам.
      Пользуйтесь :)
      И приходите за другими хитрыми настройками к нам на курс http://www.profbuh8.ru/zup-salesweek-2/#about

  • Avatar

    Альфия Петрова Дек 10 2015 - 06:28

    Добрый день!
    У нас бюджетное учреждение и соответственно установлена программа 1С – ЗКБУ.
    Когда же появится нечто подобное ЗУП 3.0 для бюджетников? Ведь наша программа
    сильно отстает, нет тех возможностей, которые предоставляет ЗУП 3.0

    С уважением,
    Петрова А.Р.

  • Avatar

    elenazhu75 Дек 9 2015 - 16:35

    Ирине Шавровой я новый бухгалтер у этого ИП, до меня был бухгалтер, 1 с ведется в основном из-за книги доходов, но периоды не закрыты аж с прошлого года, я в шоке,что мне делать?
    ответы на ваши вопросы:справочник патента заполнен
    отчет о розничных продажах не заполняем, не ведем
    вид операции пко- ставим оплата от покупателя
    настройки учетной политик заполнены патент с 01.10.13-31.12.15
    01.06.12-30.09.13-енвд
    вид деятельности оказание услуг (установка окон)

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 17:32

      Если периоды не закрыты “аж с прошлого года”, то неясно как вы сдавали отчетность? Вручную?
      Вы же понимаете, что, не имея базы, мы не можем давать вам советы по исправлению.
      Вам лучше обратиться к специалисту 1С-франчайзи в вашем городе, предоставить ему свою базу и за платную услугу попросить исправить базу.
      Мы не работаем с рабочими базами пользователей.
      —————-
      Единственно, что могу посоветовать, не видя базы: создавать к ПКО документ “Запись Книги доходов и расходов УСН, по патенту” и заполнять его. Тогда КУДиР будет заполняться так, как нужно. Можете править проводки вручную, но это хуже.
      Поиск и исправление ошибок нужно предоставить вместе с базой специалисту.
      Удаленно и без базы – это не решить.

  • Avatar

    Светлана Джиоева Дек 9 2015 - 14:39

    Здравствуйте. ? Загружаю отчеты РСВ из БУХ 3.0, но в ЗУП 3.0 подгружается только раздел 6, а разделы 1-5 нет. Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 14:46

      Не понятен вопрос, простите.
      Напишите подробнее что вы делаете, где и приведите скрин ситуации, чтобы мы могли понять, какому специалисту переадресовать ваш вопрос.

  • Avatar

    Валентина Дек 9 2015 - 12:34

    Еще вопрос по кассе. Если частное лицо арендует у юр.лица складское помещение и оплату производит по кассе. Кассового аппарата у юр.лица нет. Можно ли частному лицу оплатить через кассу предприятия?
    Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 12:55

      Валентина по кассовым операциям юр. лица есть ограничения: не более 100000 руб..
      Вероятно, можно, если будет возможность юр. лицу сделать взаимозачет по суммам предприятия и частного лица.

  • Avatar

    Татьяна Дек 9 2015 - 11:49

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно обновить бухгалтерию 1c 8,2 (1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)) на 1C 8,3 такси.
    Программист который работает у нас говорит что необходимо обновлять программу с определенного релиза. а с которого он не может найти.
    Подскажите как правильно это делается.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 12:02

      Татьяна, у нас есть специальный курс по Переходу на ред. 3.0, рекомендуем пройти, иначе, боюсь, у вас будут проблемы.
      http://www.profbuh8.ru/perehod-3-0/#about
      —————–
      Если у вас конфигурация типовая, то пришлите редакцию вашей конфигурации Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 2.0 и мы укажем для нее редакцию 3.0, которой нужно обновиться.
      Текущая конфигурация Бухгалтерия Предприятия: 2.0.64.42

      • Avatar

        Татьяна Дек 10 2015 - 05:41

        Ирина. да у нас сейчас стоит текущая конфигурация Бухгалтерия Предприятия: 2.0.64.42. укажите для нее редакцию 3.0. которой можно обновиться.
        Программисту я сделала копию базы и он ее обновил до 3.0. ( Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.88) . В общем то все работает но я не знаю как определить что программа работает корректно и как она будет дальше работать

  • Avatar

    gav Дек 9 2015 - 11:18

    Привет! С 1 декабря приняли на работу сотрудника как внутреннего совместителя. А 14 декабря он идет в отпуск как штатный сотрудник. В этом случае ему нужно предоставить отпуск как внутреннему совместителю в те же дни что и штатному сотруднику. А как рассчитать ему отпускные как совместителю в ЗУП 2.5? Предполагаю, что сначала ему нужно рассчитать зарплату за 01-13 декабря, а затем, при расчете отпускных, в качестве расчетного периода выбрать эти дни. Правильно?

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 19:00

      Добрый день!
      Да, необходимо сначала рассчитать з/пл, а затем создать документ отпуск на совместителя.
      Программа ЗУП 3.0 сама определить расчетный период декабрь.

  • Avatar

    Катя Дек 9 2015 - 10:23

    Здравствуйте!
    А будьте добры, напишите пожалуйста проводки по начислению и выплате ЗП Головной организации -> филиалу. Расчетчик ГО начилсли ЗП филиалу: Филиал Дт 26 Кт 70, а дальше? и как это в Бух 3.0 КОРП отразить?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 11:36

      Екатерина, добрый день!
      Мы консультируем только по программам 1С: Бухгалтерия, УТ, ЗУП.
      К сожалению, по КОРП помочь вам не можем(((
      И по учетным вопросам – это тоже не наше поле деятельности, как я вам писала раньше.
      Что говорит ваш главный бухгалтер? Как он видит все нюансы взаимодействия с филиалом?

      • Avatar

        Катя Дек 9 2015 - 11:44

        Как то так:
        Головная организация Д 70 К 51 – но! к Списанию с расчетного счета с Операцией Выплата ЗП по ведомости надо цеплять ведомость, а она на филиал(((
        Потом Головная органищация – Д 79.2 К 70
        Потом Филиал Д 70 К 79.2

        • Avatar

          Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 11:48

          По проводкам согласна, кроме первой. Если это – не зарплата “головы”, то почему счет 70? Если вся зарплата учитывается в головной организации, то для чего тогда 79 счет?
          Я бы в голове 70 счет при перечислении не использовала, либо зарплату учитывать только на голове……
          Вы не советовались с программистами? Возможно, какая-нибудь обработка вас выручит с ведомостями.

          • Avatar

            Катя Дек 9 2015 - 13:28

            т.е. первая проводка в сообщении ДЕК 9 2015 – 11:44 должна быть так Дт79 Кт70? (я лично такого мнения)

            • Avatar

              Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 13:31

              Екатерина, я не понимаю: это в каком подразделении проводка? Вы начисляете зарплату на счет 79? Где и зачем?
              Честно, если вы, глядя на свою ситуацию, считаете, что это правильно, то спорить с вами я не могу. У нас с вами получается неравнозначный разговор.
              Я не “в ситуации”, простите.

  • Avatar

    Татьяна Дек 9 2015 - 09:55

    Здравствуйте. Помогите рассчитать амортизацию основных средств в программе 1С

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 10:48

      Татьяна, добрый день!
      Программа рассчитывает амортизацию при закрытии месяца регламентной операцией “Амортизация и износ основных средств”. Формирование суммы в проводках вы можете посмотреть в справке-отчете “Амортизация”. Если данные в программу были введены верно, программа выполняет расчет корректно.
      Учету ОС в курсе Ольги Шерст выделена отдельная глава: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
      Приглашаем! :)

  • Avatar

    Валентина Дек 9 2015 - 09:51

    У меня еще такой вопрос: предприятие на УСН, доходы. учредитель один ,уставной фонд 100% дает безвозвратную финансовую помощь. своего счета не имеет,только на предприятии, может ли он внести эту финансовую помощь через кассу. а из кассы уже сдать в банк?
    Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 11:58

      Валентина, да, так многие делают.
      Согласно рекомендациям аудита: “если организация или физическое лицо – учредитель, вклад которого в уставный капитал российской организации составляет более 50%, окажет этой организации безвозмездную помощь в виде перечисления денежных средств на расчетный счет, эти денежные средства должны отражаться в бухгалтерском учете следующим образом:
      Дебет 50, 51, Кредит 91-1 – отражено поступление безвозмездно полученных средств от учредителя”.

  • Avatar

    Татьяна Дек 9 2015 - 09:50

    Учет амортизации основных средств в 1С

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 10:25

      Добрый день, Татьяна!
      Учет амортизации основных средств в 1С рассмотрен в курсе Ольги Шерст “1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 «Часть 1: Хозяйственные операции и Часть 2: Налоги и Отчетность» (новый!)”
      Приглашаем! :)

      http://www.profbuh8.ru/salesweek/

  • Avatar

    Валентина Дек 9 2015 - 08:27

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста : если в ведомости на выплату в кассу у работника указано, что в т.ч. за июль, август. Как исправить в 1с, потому ,что я знаю, что ничего не должно быть в т.ч..
    Спасибо!

  • Avatar

    Галина Дек 9 2015 - 08:12

    Я хотела бы узнать, в 2016 году изменился предел по начислению взносов и по детским вычетам. Нам надо будет самим в 1с добавлять или при обновлении все добавится. Когда добавится и где посмотреть напишите пожалуйста. Обновляю я сама

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 09:46

      Галина, добрый день!
      Вы работаете в какой конфигурации? Бухгалтерия? ЗУП? В какой редакции? 2.0/3.0? 2.5/3.0?

      • Avatar

        Галина Дек 9 2015 - 11:22

        Я работаю и в бухгалтерии предприятия и ЗУП 3,0

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 11:31

          Галина, у нас разные кураторы по разным конфигурациям.
          Поэтому по Бухгалтерия 8 ред. 3.0 (ТАКСИ) я вам отвечу, а по ЗУП задавайте вопрос отдельно.
          ——————————–
          1. Для изменения прелов по начислению стр. взносов нужно будет добавить информацию на 2016 год: раздел Зарплата и кадры – Настройка учета зарплаты – закладка “Взносы тарифы и доходы” – предельная величина стр. взносов.
          2. Информация по вычетам должна появиться автоматически после обновлений к 2016 году, проверяйте закладку НДФЛ доходы и вычеты.

  • Avatar

    Евгения Лопатко Дек 9 2015 - 06:13

    Здравствуйте, 1С Бухгалтерия 3.0. ИП применяет ОСНО и ЕНВД. В книгу доходов и расход ИП попадает НДФЛ с заработной платы сотрудников, относящихся к ЕНВД, причем не в полном объеме, а немного меньше (как будто распределяется). Скажите пожалуйста, как это поправить? Где может быть ошибка?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 09:50

      Добрый день, Евгения!
      Вам нужно смотреть заданные сотрудникам способы учета зарплаты. Не должно быть выставлено “Распределяется”.

      • Avatar

        Евгения Лопатко Дек 9 2015 - 10:32

        При приеме на работу установлен сотруднику Оклад, отношение к ЕНВД – полностью на ЕНВД. Способ учета ЗП – ОСН 44.01 Оплата труда, ЕНВД – Оплата труда ЕНВД .Скажите, где еще можно посмотреть ошибку?

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 15:10

          В ред. 2.0 мы создавали спец. документ Ввод процента деятельности ЕНВД, где четко указывали и % ЕНВД, например, в вашем случае 100% и статью затрат с ЕНВД, потом начисляли зарплату и т.д..
          В редакции 3.0 мы можем работать только со статьями затрат.
          проверьте все-таки их.
          У вас как на скрине?
          Войдите в статью затрат, проверьте статью учета затрат в организации: с особым порядком?

          Если все так, то смотрите на движения документа начисления и анализируйте где и что не стыкуется.

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 15:11

            Если у вас совмещенный УСН+ЕНВД режим, то, скорее всего, где-то в видах затрат все-таки что-то не выставлено правильно

            • Avatar

              Евгения Лопатко Дек 10 2015 - 06:49

              Все так, как на скрин-шотах. В регистрах по начислению ЗП тоже указано, что начисление по этому сотруднику относятся к ЕНВД, а в книге ДиР ИП все равно в оптовую торговлю НДФЛ попадает в непонятной сумме… Как еще можно проверить?

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 10 2015 - 09:45

                Евгения, все что могла, я вам написала.
                Базы для анализа мы не берем. Может быть все, что угодно. От настроек учетной политики, до некорректного вида операции…
                Я вам советую дать вашу базу специалисту, без базы гадать можно долго.

  • Avatar

    alena.ogaj Дек 8 2015 - 14:24

    Здравствуйте, подскажите, три года назад был получен аванс от покупателя(кредиторская задолженность), проведены часть работ(расходы на 26 «незавершенное производство») ,работы остановлены, прошло три года кредиторскую задолженность списываю Д62 К91-1, могу я списать расходы с 26″незавершенное производство» в расходы? Д 91-2, К 26?
    Avatar
    Елена Бобкова Profbuh8.ruДЕК 8 2015 – 10:37 Ответить
    Добрый день, Елена Евгеньевна!
    Есть вопрос:
    Почему прямые расходы на выполнение работ учитываются на счете 26? На основании каких методических, нормативно-правовых актов?
    Ваш вопрос о правомочности списания такого НЗП лучше задать аудиторам, т.к. он очень…… неоднозначный. А аудиторы помогут вам правильно выйти из ситуации, разделив с вами ответственность за принятое решение перед контролирующими органами.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 8 2015 - 14:40

      Добрый день!
      Этот вопрос мы рассматриваем в курсе Ольги Шерст, глава 19, раздел 5.
      Приглашаем! :)
      ———-
      Елена Евгеньевна, мы можем отвечать на бесплатные вопросы пользователей по настройке отчетов, поиске каких-то данных в программе, давать рекомендации по работе с конкретными документами.
      Но мы не можем подменить собой аудиторов, чтобы рекомендовать вам выход из ситуации не представляя себе ни вашего учета в программе, ни особенности вашей учетной политики.
      Это было бы безответственно.

      Лучший вариант для вас – пройти курсы Ольги Шерст и самостоятельно на их основе решить свои проблемы в базе.
      Вы пока не приобрели ни одного курса и мастер-класса у нас, а у нас очень сильные курсы.
      Поэтому еще раз даю ссылку на каталог наших предложений: http://www.profbuh8.ru/katalog/
      И очень рекомендую курс по Бухгалтерия 8 на интерферсе ТАКСИ: http://www.profbuh8.ru/salesweek/

  • Avatar

    kirischenka Дек 8 2015 - 12:30

    Зарплата и управление персоналом, редакция 3,0

  • Avatar

    kirischenka Дек 8 2015 - 12:26

    Добрый день! У меня проблема в данной программе с заполнением больничного листа. Все заполнила в нем, а расчет не производится.

  • Avatar

    ЕЛЕНА Дек 8 2015 - 11:21

    помогите пожалуйста посмотреть он лайн семинар-вебинар
    не могу никак подключиться

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Дек 8 2015 - 11:26

      Елена, добрый день!
      Сейчас комната переполнена, к сожалению, уже не получится подключиться. Попробуйте позже,возможно,появятся свободные места. В любом случае, будет запись семинара,уведомление об этом придет Вам на почту.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 8 2015 - 11:28

      Скорее всего, у вас блокируют подключение настройки браузера.
      Попробуйте войти в другого браузера.

  • Avatar

    Михаил Дек 8 2015 - 11:01

    Добрый день!
    Вопрос по материалу: Сегодня на нашем сайте мы разместили “Расширения для работы в компактном интерфейсе ТАКСИ в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0″.
    Следую предложенной схеме по установке. Необходимых кнопок в программе 1С отсутствуют. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1776), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.88) (http://v8.1c.ru/buhv8/).
    Помогите разобраться в чем дело.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 8 2015 - 11:13

      Михаил, приведите скрин ситуации.
      Какие кнопки отсутствуют? Какой релиз у вас конфигурации? Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0?
      Релиз не ниже 3.0.42.33?

  • Avatar

    alena.ogaj Дек 8 2015 - 10:00

    Здравствуйте, подскажите, три года назад был получен аванс от покупателя(кредиторская задолженность), проведены часть работ(расходы на 26 «незавершенное производство») ,работы остановлены, прошло три года кредиторскую задолженность списываю Д62 К91-1, могу я списать расходы с 26″незавершенное производство» в расходы? Д 91-2, К 26?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 8 2015 - 10:37

      Добрый день, Елена Евгеньевна!
      Есть вопрос:
      Почему прямые расходы на выполнение работ учитываются на счете 26? На основании каких методических, нормативно-правовых актов?
      Ваш вопрос о правомочности списания такого НЗП лучше задать аудиторам, т.к. он очень…… неоднозначный. А аудиторы помогут вам правильно выйти из ситуации, разделив с вами ответственность за принятое решение перед контролирующими органами.

  • Avatar

    sergey Дек 8 2015 - 09:15

    Доброго времени суток.
    Правильно ли я понимаю что Расширения для работы в компактном интерфейсе ТАКСИ в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0″ работает только если пользователь имеет права администратора? Возможна ли настройка интерфейса каждым пользователем с разными правами?

    • Avatar

      scanner1980 Дек 8 2015 - 09:25

      Работа в интерфейсе ТАКСИ от прав пользователя не зависит.

      • Avatar

        sergey Дек 8 2015 - 09:27

        у пользователей не администраторов нет пункта администрирование – интерфейс

        • Avatar
          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 8 2015 - 10:12

            Сергей, устанавливается расширение Администратором или пользователем с правами, которые я указала ниже.
            После этого перезапускается сеанс пользователя на компьютере, устанавливается “Компактный интерфейс” и пользователь начинает работать в этом режиме.
            Ему самому совсем не нужно потом входить в Администрирование – Интерфейс и что-то менять.

            Если нужно убрать компактный режим этому пользователю – это делает опять Администратор.
            Это делается специально, чтобы пользователи “не баловались” расширениями.
            Все очень удобно.

            • Avatar

              sergey Дек 8 2015 - 10:16

              Я как администратор установил расширение…у меня 25 строк. Захожу под другим юзером…..15….и поменять для НЕГО не могу…..вот такая засада….что мне делать каждого пользователя админом ….менять интерфейс…потом его понижать?

              • Avatar

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 8 2015 - 10:30

                Вы на каждом компьютере устанавливаете расширение. Расширение привязано к конкретному сеансу.
                Посмотрите информацию 1с по подключению и работе с расширениями, чтобы лучше понимать что это такое:
                http://v8.1c.ru/o7/201410ext/

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 8 2015 - 10:05

      Добрый день!
      Устанавливает расширение пользователь с полными правами или с добавленными специальными правами Администрирование расширений конфигурации. А работать с этим установленным расширением могут остальные пользователи, даже если у них нет таких прав.

      • Avatar

        sergey Дек 8 2015 - 10:10

        уже писал….может я что не понимаю…чтобы включить интерфейс….надо зайти в пункт администрирование – интерфейс….этот пункт недоступен для пользователей с огран. правами. Как еще можно включить интерфейс?

  • Avatar

    Катя Дек 7 2015 - 22:25

    Здравствуйте!
    У меня БУХ КОРП и ЗУП КОРП. Организация с филиалами. Все законно и задокументировано.
    Головная организация берет на себя функцию начисления и выплаты ЗП, в ЗУП все хорошо. Но, вот как поступить с выплатой ЗП через банк в БУХ? Платить будет тоже Головная Организация, а ведомость на выплату от филиала. Надо будет передавать платеж через 79сч?

    • Avatar

      Катя Дек 8 2015 - 14:39

      Здравствуйте!
      Вы ответите, или чтото неправильно спрашиваю?

      • Avatar

        Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 8 2015 - 16:53

        Добрый вечер, Екатерина!
        Мы можем вам высказать только свою точку зрения. На учетные вопросы конкретного предприятия мы давать консультации просто не имеем права, не являясь аудиторской организацией.
        Использовать счет 79, на мой взгляд, вполне разумно. А вот как именно вы будете передавать расчеты с персоналом между филиалами и “головой”, это задача вашей учетной политики, где вы и утвердите способ “сообщения”.

Добавить комментарий или вопрос: