Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    Лариса Авг 4 2015 - 14:03

    Добрый день! После установки нет панели разделов. Как правильно установить?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 4 2015 - 17:03

      Добрый день, Лариса!
      По кнопке “Главное меню” войдите в раздел “Вид” и воспользуйтесь командой “Настройка панели разделов”, где вы сможете выбрать необходимые вас разделы на рабочий стол

  • Avatar

    dir-1 Авг 4 2015 - 12:51

    Добрый день, как организовать раздельный учет затрат на оплату труда субъекте естественной монополии в 1С8.2?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 5 2015 - 20:43

      Добрый вечер!
      Если я вас правильно поняла, то необходимо для каждого подразделения (для которого необходим отдельный учет), завести свои правила “Способы отражения зарплаты в регламентированном учете”

  • Avatar

    Елена Авг 4 2015 - 12:10

    Добрый день! Вопрос по сквозной, единой нумерации КС-3 и соответственно КС-2 (подрядные работы). Требования Заказчика переделать все эти формы с начала года, привязав к основному договору (у нас формы были по Доп. соглашениям и нумерация по каждому доп. огл. начиналась заново). СФ тоже были разбиты по доп. согл. со ссылкой на них. Теперь в КС переделываем нумерацию, привязываем только к основному договору (в январе №1 и общая сумма по всем доп. соглашениям, в феврале №2 и т. д.), а СФ уже сданы. Будет ли это нарушением? Заранее Вам благодарна.

  • Avatar

    олег Авг 4 2015 - 10:34

    1C ЗУП 3.0 конфигурация 3.0.23.126 Есть ошибки в документе “Данные для расчета зарплаты”. 1) Если он настроен в режиме ввода времени одним документом на весь месяц, то возможно ввести только десятичное значение числа. Причина: ошибка в строке 2131 процедуры НастроитьЭлементыСводногоВводаДанныхОВремени формы документа. Неправильно указан шаблон.
    2) Если в нескольких днях поставить значения времени и провести документ, то в табеле остальные дни отмечаются как выходные дни.
    Прошу сообщить об этих ошибках в “1С”.

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Авг 4 2015 - 13:05

      Олег,как участника курса ЗУП , попрошу продублировать свой вопрос в Мастер-группе. Ссылку выслала на Вашу почту.

  • Avatar

    Zalpa Авг 4 2015 - 10:31

    Много полезного и нового узнаю на этих курсах, спасибо! Это очень удобно!

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Авг 4 2015 - 12:59

      Залпа, мы рады,что Вам нравятся наши продукты))
      Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных слушателей.

      Информацию по продуктам,которые Вы недавно приобрели, мы выслали на Вашу почту. Надеемся,Вы все получили. Если будут вопросы-пишите на mail@profbuh8.ru .

  • Avatar

    Анастасия Июл 31 2015 - 21:01

    Добрый день! Хотелось бы подробные занятия по налоговому и бух.учету. Чтобы было понятно и доступно в понимании временных и постоянных разниц, на примерах.

  • Avatar

    Татьяна Июл 31 2015 - 17:25

    Добрый день. подскажите пожалуйста как сделать ведомость по контрагентам?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 6 2015 - 10:57

      Добрый день, Татьяна!
      Какие именно ведомости вы хотите увидеть?

      • Avatar

        Татьяна Авг 6 2015 - 13:38

        Добрый день , Елена!
        Мне нужно предоставить отчет по контрагентам, где должна быть видна продажная цена товара, и себестоимость этого же товара.И желательно все в одном документе.

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 6 2015 - 18:34

          Татьяна, добрый день!
          Сформировать один отчет по написанным вами данным вряд ли получится. Как мне сказал эксперт по 1С, придется привлекать для этого программиста. Так как для отчета потребуется связывать несколько объектов.

  • Avatar

    Чугунова Людмила Июл 31 2015 - 11:47

    Здравствуйте. Установили 1С Предпирятие 8.3 (8.3.5.1460) Конфигурация бухгалтерия гос.учреждения.в старой версии была операция Д 1.401.20.КОСГУ/К 1.304.05.КОСГУ. В этой версии нет и самостоятельно прописать не получается

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 4 2015 - 17:05

      Добрый день, Людмила!
      Мы занимаемся продуктами 1С для коммерческих организаций.
      По вашему вопросу предлагаем Вам обратиться к разработчикам или обслуживающей вас организации – франчайзи 1С

  • Avatar

    Наталья Июл 30 2015 - 16:48

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно настроить путь для клиент-банка в 1С 8 3,0 Не открывается настройка Высылаю скрин. по другим предприятиям открывается и можно откорректировать путь для загрузки выписки

  • Avatar

    Евгения Июл 29 2015 - 13:35

    Добрый день! Мы сдали оборудование в аренду и переместили его на сч 03. Войдет ли это оборудование в общую сумму по ОС в налоговый расчет авансов по налогу на имущество в 1 С УПП?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 5 2015 - 21:04

      Добрый день, Евгения!
      На нашем сайте мы работаем с продуктами 1С:8 Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, ЗУП.
      ПО УПП, к сожалению, проконсультировать не можем

  • Avatar

    Елена Июл 28 2015 - 18:48

    как откорретировать стаж работника за 2014 год в отчете РСВ-1 за 1-полугодие 2015 года

    • Avatar

      Olga15 Июл 29 2015 - 18:29

      Добрый день.
      1 вариант. При формировании отчетности, найти сотрудника в корректирующей пачке и там его скорректировать руками.
      2 вариант. Должен быть создан документ для исправления данного стажа. На основе этих данных будет сформирована корректирующая пачка.

  • Avatar

    Вихрова Татьяна Июл 28 2015 - 13:18

    Добрый день!
    помогите,если сможете советом,как в 1С8.3 перейти на раздельный учёт НДС на счёте 19?
    В учётной политике “галки”(организация осуществляет реализацию с 0%) , поставила,
    в параметрах учета поставила “способы учёта НДС”.
    В руководствах различных написано,что ссылка на эту регламентную операцию содержится в Помощнике по учету НДС,не могу найти.

    Ссылка на эту обработку не отображается.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 6 2015 - 11:17

      Добрый день, Татьяна!
      Какой релиз программы у вас? В учеетной политике должна быть возможность поставить галочку в строке “Ведется раздельный учет входящего НДС”

  • Avatar

    Грачева Л.М. Июл 28 2015 - 13:07

    Добрыйдень! Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.39.62. При заполнении декларации по НДС за 2 квартал 2015 г. раздел 8 прил. 1 и Раздел 9 прил. 1 (доп. листы книги покупок и продаж) не заполняются и соответственно не выгружаются. При этом в книгах покупок и продаж данные листы формируются. Возможно должны быть произведены какие-то предварительные действия. Подскажите, пожалуйста, каким образом должны автоматически заполнятся раздел 8 прил. 1 и Раздел 9 прил. 1?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 4 2015 - 19:44

      Добрый день!
      У вас старый релиз программы – апрельский. Обновите его, последний вышедший релиз 3.0.41.48
      Думаю, что проблема в этом.

  • Avatar

    Татьяна Июл 28 2015 - 12:42

    По КПП по об.подразделениям сделала в пр-ме следующее : создала папку Головные ООО (не использовать), а в папках “Поставщики”, “Заказчики” на основании головного предприятия создаю об.п-ние с КПП используемым в нашем регионе. Идет нормально.

  • Avatar

    Людмила Июл 28 2015 - 12:11

    Добрый день. Мы оказались в сложной ситуации. ИП регистрация 1 июля 2014 г. Заявление на УСНО не подали, как оказалось сейчас. Сдали годовую УСН, налоговая приняла. И 30 июня просят подтвердить УСНО, что подтвердить мы не можем. Каким образом и правильно сейчас сдавать НДС ( за три квартала), если в банковских выписках поступление денежных средств без НДС. Счета никому не выписывались, заказы через сайт и платежи проходили по карточкам в системе интернет-онлайн.
    Спасибо, если сможете помочь и спасибо, если помочь ничем не сможете. С уважением, Людмила

  • Avatar

    Наталья Июл 24 2015 - 13:19

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать? При тестировании программы через Администрирование выходит ошибка (ниже скрин) Что можно исправить и как? Спасибо

  • Avatar

    Наталья Сальникова Июл 24 2015 - 12:25

    Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить книгу покупок, если я хочу взять к вычету НДС только по 3(трем) счет -фактурам из возможных 20, по которым есть право на вычет.
    Дело в том , что мы купили основное средство и НДС по нему перекрывает НДС к уплате.
    Как правильно?
    -Я должна показать все (20) счет-фактуры, но в книге покупок убрать суммы НДС к зачету.
    -Показать только 3 необходимые для зачета НДС счет-фактуры.

    Как частично зачитывать НДС по одной и той же счет-фактуре в разных кварталах?
    Спасибо, буду очень благодарна!

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 4 2015 - 19:55

      Добрый день, Наталья!
      Если вы принимаете к вычету НДС по трем СФ, то в книгу покупок вносите запись по трем СФ. Остальные “оставляете” на потом.
      Если вы принимаете НДС к вычету частично, то сделайте так, чтобы этот СФ попал в документ “Формирование записей книги покупок”, где вы исправите руками сумму НДС, принимаемую к вычету по данному СФ. То же самое вы проделаете в других кварталах.

  • Avatar

    Татьяна Июл 23 2015 - 17:36

    Добрый вечер, Ольга и вся профессиональная команда Profbuh8! Помогите, пожалуйста, разобраться с одной проблемой. Организация занимается оптовой торговлей. Недавно директор решил из нескольких товаров собрать один продукт или товар для перепродажи. Когда закупались товары, которые вошли в состав этого продукта, то было неизвестно, что из них будет что-то собрано, поэтому приходовались на счет 41.01. Какими документами правильно все это оформить и какие будут бухгалтерские проводки? Что это, комплектация или спецификация? Заранее большое спасибо!

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 6 2015 - 13:23

      Добрый день, Татьяна!
      На наш взгляд, это будет комплектация, которая в программа проводится одноименным документом.
      Спецификация подойдет больше для производства, как документ определяющий состав изделия.

  • Avatar

    Глина Июл 23 2015 - 12:17

    Добрый день! Подскажите пожалуйста в ОСВ отрицательный результат по 62 счету в красном цвете. Работаем с эквайрингом. Как исправить.

  • Avatar

    Елена Июл 23 2015 - 10:15

    Как отразить в 1С бухгалтерия -такси продажу товара в кредит с участием банка.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 6 2015 - 19:46

      Добрый вечер, Елена!
      Документом “Отчет о розничных продажах”. Закладка “Безналичные оплаты”, вид оплаты “Банковский кредит”

  • Avatar

    Анастасия Июл 22 2015 - 17:44

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать анализ счета 62 с разбивкой по суммам с НДС и без НДС

  • Avatar

    альбина Июл 22 2015 - 16:56

    покупатель проплатил аванс по договору нашему поставщику .
    ручной проводкой отразили Дт 60,02 фирмаА Кт62,02 ФирмаВ 1с8.2 не дает выставить сч.ф на аванс фирме В как быть?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 5 2015 - 21:31

      Добрый день, Альбина!
      Воспользуйтесь документом “Отражение начисления НДС” для формирования записи в книгу продаж.
      А СФ на аванс можно ввести в документе “Отражение” и даже распечатать.

  • Avatar

    Елена Июл 22 2015 - 14:03

    В 1С бухгалтерия Такси не попадают начальные остатки в форму 4ФСС .Приходится вводить вручную. Как исправит это

  • Avatar

    Марина Июл 22 2015 - 11:58

    Добрый день.
    У меня вопрос по заполнению декларации по налогу на прибыль.
    В 1 кв.2015г. у организации была прибыль. Во 2 кв. движения никакого не было. Прибыль заполняется нарастающим итогом. При заполнении декларации за 2 кв. она, естественно, ставит все данные за 1 кв.
    Получается те платежи, которые были начислены в 1 кв. начисляются во 2-м. Т.е. двойное начисление? Уплата налога никак не отражается в декларации?

    • Avatar

      Наталья Июл 24 2015 - 13:46

      нет это данные с нарастающим поэтому оплачивать ничего не надо если вы оплатили все вовремя

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 7 2015 - 12:17

      Добрый день, Марина!
      Надеюсь, вы разобрались с вопросом, используя Порядок заполнения декларации по налогу на прибыль.
      Так как налог считается нарастающим итогом, то налог рассчитывается за полугодие, а не за 2 квартал. У вас он получился таким же, как за 1 квартал.
      Уплата налога не отражается в декларации. Отражаются исчисленный налог за период и сумма авансовых платежей на след.квартал (стр.290-310) У вас эта сумма должна быть равна нулю.

  • Avatar

    Наталья Июл 22 2015 - 11:49

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста что надо сделать чтобы в программе 8.3 раскрывались данные в журнале учета счетов-фактур – фирма посредник. Спасибо

  • Avatar

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 16:26

    Добрый день, Елена!
    Получается, чт о ручной проводкой.
    Порядок процедуры безвозмездной передачи между учреждениями основных средств стоимостью до 3000 рублей (включительно), находящихся в эксплуатации, в инструкциях отдельным образом не описан.
    Согласно п. 373 приложения 2 к приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее Инструкция № 157н) на забалансовом счете 21 ведется учет находящихся в эксплуатации учреждения объектов основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно. Причем поступление на этот счет отражается на основании первичного документа, подтверждающего ввод (передачу) объекта в эксплуатацию.
    Поэтому считаем, что при безвозмездной передаче между бюджетными учреждениями принимающей стороне следует принять у себя эти основные средства по общим правилам отражения в учете безвозмездно полученных основных средств, а затем списать при вводе в эксплуатацию.
    Согласно п. 9 приложения 2 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н основные средства от учредителя отражаются по коду вида финансового обеспечения “4”, от любых других юридических лиц – по коду “2” (независимо от того, на каком КФО они были отражены в учете передающей стороны). При получении основных средств от государственных (муниципальных) учреждений (согласно п. 29 Инструкции № 157н) приход отражается в учете по балансовой стоимости, указанной передающей стороной по ее данным учета.
    Дебет счета 2.101ХХ.310 – Кредит счета 2.40110.180 – бюджетное учреждение получило основные средства безвозмездно от другого бюджетного учреждения
    Дебет счета 2.40120.271, 2.109ХХ.271 – Кредит счета 2.101ХХ.410 – основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно списаны при вводе в эксплуатацию
    Увеличение по забалансовому счету 21
    ———————–
    по второму вопросу дала ссылочную информацию от разработчиков на ваш e-mail

  • Avatar

    Валентина Июл 21 2015 - 13:38

    Здравствуйте! Благодаря Вашему семинару декларация по НДС за 1-й квартал 2015 г. сдана благополучно. При составлении декларации за 2-й квартал 2015 г. возник вопрос по отражению в декларации корректировочных счетов-фактур.
    1) В июне 2015 г. мы оформили и выставили покупателю корректировочный счет-фактуру от 26.06.2015 г. к счфк на продажу продукции от 15.05.2015 г. В корректировочном счфк 2 позиции – одна на уменьшение, другая на увеличение.
    Суммы сторгл отразились на сч.90.3 :
    Дт 90.3 Кт 68.2 -1287,91
    Дт 90.3 Кт 68,2 2,60
    Сумма на увеличение отразилась в 9 разделе (книге продаж)
    Сумма на уменьшение отразилась в 8 разделе (книге покупок) Это правильно?
    2) В июне 2015г. продавец выставил нам корректировочную счфк к счфк, выставленной в апреле за поставленный картон. По корректировочной счфк сумма НДС на умельшение. Проводки Дт 19,3 Кт 68,2 -1049,50, Дт 68,2 Кт 19,3 -1049,50
    Сумма отразилась в разделе 8 (книге покупок) с минусом.
    Правильно ли это? (У нас версия 1С: 7.7)

  • Avatar

    Наталья Июл 20 2015 - 15:41

    Здравствуйте, помогите пожалуйста. При обмене с контролирующими органами просит подтвердить ключ и выходит ключ другой организации и выдает ошибку в программе . В приложенном файле скрин. Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 12:06

      Добрый день, Наталья!
      У Вас программа сообщает о повреждении базы данных. Попробуйте протестировать ее в режиме Конфигуратор раздел “Администрирование” – Тестирование и исправление инф. базы со всеми выставленными галочками, предварительно выгрузив копию базы.
      И если не поможет – обращайтесь в фирму-франчайзи 1С в Вашем городе, чтобы они посмотрели в Отладчике причину этой ситуации.

  • Avatar

    Светлана Июл 20 2015 - 13:55

    Добрый день.
    Как избавится от горизонтальной прокрутки табличной части 1с 8.3 в отчете книга покупок, книга продаж.
    Интерфейс ТАКСИ.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 13:07

      Светлана, добрый день!
      Вы можете уменьшить масштаб, включить редактирование таблицы, убрать лишние колонки и разделы, вывести только поле отчета на экран по Ctrl+Shif+~ Но убрать горизонтальную полосу прокрутки отчета у Вас не получится.)
      Таблица широкая, автоматически задействован механизм просмотра правой части отчета.
      Если не хочется двигать движок мышкой – зафиксируйте левые колонки отчета через гл. меню – Таблица – Вид – Зафиксировать таблицу…
      —-
      В первый раз такой вопрос.)
      Неужели у Вас полностью помещается на экран ВСЯ ТАБЛИЦА Книги покупок/продаж?

  • Avatar

    Галина Июл 17 2015 - 12:47

    Добрыый день! как правильно отразить аванс за приобретенный товар в валюте в 1С Предприятие 8.2

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 12:17

      Добрый день, Галина!
      Вам потребуется:
      1. Оформление договора в валюте
      2. Заполнение регистра Курсы валют
      3. Регистрация поступления товаров (+ страна происхождения и номер ГТД)
      4. Регистрация таможенных платежей и принятие НДС к вычету (ГТД по импорту).
      Тема большая, отсылаю Вас к информации с диска ИТС:
      http://its.1c.ru/db/accnds#content:1181:1cbuh8-2

  • Avatar

    Прокофьев Андрей Июл 17 2015 - 12:46

    добрый день! нужны материалы по начислению и выплат дивидентов в 2015 году с примерами и разъяснениями.
    я специалист, 1С франчайзи, тему знаю хорошо, просто возникли разногласия с клиентом

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 12:19

      Андрей, мы не можем давать информацию “в общем”.
      Вы сами специалист и понимаете, что вопросы нужно задавать конкретные. Кроме того, Вам доступна вся информация с диска ИТС для партнеров.

  • Avatar

    Юлия Июл 17 2015 - 12:05

    Добрый день! подскажите пожалуйста как исправить проводки в 1с 8.2. ситуация такая: в 1квартале отразили полученный счет-фактуру и ошибочно указали другого конрагента (бухгалтер опечаталась). Во 2кв. сделали акт сверки ошибку выявили. Какие теперь наши действия?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 12:20

      Добрый день!
      Я бы делала корректировочную счет-фактуру на основании неправильно оформленного документа.

  • Avatar

    Татьяна Июл 17 2015 - 12:05

    Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста! Мы на ОСНО. 1С Бухгалтерия 8.3 базовая. Организация не применяет ПБУ 18/02. Как перенести убыток 2014 г. на будущее в 1С? Заранее, СПАСИБО!

  • Avatar

    Ирина Июл 17 2015 - 12:02

    Курсы скачала,СПАСИБО, для меня очень познавательно. Я только начинающий бухгалтер. Курсы которые я проходила мало что мне дали.

  • Avatar

    Анна Июл 13 2015 - 22:18

    Спасибо Вам за эти полезные лекции.

  • Avatar

    ирина Июл 13 2015 - 10:15

    не открывается урок

    • Avatar

      Максим Башкиров (Тех-поддержка Profbuh8.ru) Июл 14 2015 - 08:18

      Добрый день. очень информативный вопрос.

      Для просмотра и скачивания нам лучше всего подойдет Google Chrom https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/

      Сделайте его браузером по умолчанию и скачайте видеоурок снова. Проблема должна устраниться!

      С уважением, Максим.

  • Avatar

    Olga15 Июл 12 2015 - 06:54

    Добрый день!
    В статье 9 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ поименованы суммы выплат наемному работнику работодателем, которые не подлежат обложению страховыми взносами.
    Из данного списка исключена компенсация за неиспользованный отпуск. Следовательно, все, что связано с оплатой отпуска работнику, облагается страховыми взносами на ОПС и ОМС.
    Взносы, начисленные на отпускные, надо уплатить:
    – в ПФР, ФФОМС и ФСС (на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) – не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором начислены отпускные (ч. 5 ст. 15 Закона № 212-ФЗ);
    – в ФСС (на страхование от несчастных случаев на производстве) – одновременно с выплатой заработной платы за месяц, в котором начислены отпускные (п. 4 ст. 22 Закона № 125-ФЗ).

    • Avatar

      Татьяна Июл 13 2015 - 13:23

      Добрый день! Я запуталась окончательно, получив ответ от Елены от 08.07.15, я поняла, что взносы платить не надо, т.к. з/пл. 10000 руб., компенсация за отпуск 9556 руб. (не превышает трехкратный размер среднего месячного заработка). Получив ответ от Olga15, получается что надо. Так где же правда? А еще нашла в интернете, что в ФСС на страхование от несчастных случаев на производстве с выплаты компенсации за неиспользованный отпуск налог не начисляется и следовательно не перечисляется, тогда как все другие налоги перечисляются. Так все же заплатить налоги, или нет. Так и не поняла. Спасибо за Ваши ответы.

    • Avatar

      Olga15 Июл 17 2015 - 12:04

      Татьяна, добрый день!
      Согласно пп.д п.1 ст.9 Закона №212-ФЗ и пп.2 п.1 ст. 20.2 Закона №125-ФЗ, не подлежат обложению страховыми взносами, в том числе все виды установленных законодательством компенсационных выплат (в пределах норм), связанных с увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск.
      С 2015 года перечень таких исключений будет расширен.
      Страховыми взносами необходимо будет облагать следующие выплаты:
      – выходные пособия и средний месячный заработок на период трудоустройства в части, превышающей в целом трехкратный(шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) размер среднего месячного заработка;
      – компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка;

  • Avatar

    Эльмира Июл 10 2015 - 20:38

    Настройка учетной политики для ЕНВД в 1С Бухгалтерия 3.0. Помогите пжл! Вижу только совмещенную с усн и осно.

  • Avatar

    Юлия Июл 10 2015 - 18:18

    Добрый день. Вопрос про торговый сбор, в отношении единственной торговой точки. Вы заявляете, не без основания, что если объект торговли не принадлежит к торговой сети, то он не будет облагаться торговым сбором. Почему тогда, налоговые активно принимают уведомления, консультанты уверенно отвечают на вопросы: “да, с любого торгового объект должен будет уплачен сбор? Почему нет официальных заявлений? И что делать, если сейчас уведомление не подать, а на учет поставят сами органы? Платить штрафы?

  • Avatar

    Елена Июл 9 2015 - 14:03

    Добрый день! Подскажите пожалуйста,если можно поэтапно, как правильно принять на работу не резидента,гр.Узбекистана и гр. Казахстана. Заранее благодарю.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 12:33

      Елена, информации недостаточно для ответа.
      1. Вы работаете в конфигурации Бухгалтерия предприятия? 2.0 или 3.0?
      2. Казахстан входит в ЕАЭС – тут будут свои правила
      3. Работник из Узбекистана – прибыл в визовом или безвизовом порядке?

  • Avatar

    Елена Июл 8 2015 - 16:51

    Выплаты при увольнении
    С 1 января 2015 года в законодательстве о страховых взносах появились дополнительные ограничения, связанные с компенсациями при увольнении (см. «Как с 2015 года изменятся страховые взносы и отношения с фондами»). В комментируемом письме специалисты из ФСС сообщили следующее. Все начисляемые с 1 января 2015 года компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников (выходные пособия, компенсации, среднемесячный заработок на период трудоустройства) не облагаются взносами в сумме, которая не превышает трехкратный размер среднего месячного заработка (или шестикратный размер для работников, уволенных их организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных местностях). При этом основания, по которым производится увольнение, значения не имеют (также см. «Со следующего года не нужно будет начислять взносы на компенсацию при увольнении по соглашению сторон»). http://www.buhonline.ru/pub/comments/2015/4/9753?type=manual&date=7%2f7%2f2015

  • Avatar

    Елена Июл 8 2015 - 16:31

    Здравствуйте! При переходе на 1с 8.3 БП внесла работницу, находящуюся в декретном отпуске: прием на работу- начисления “декретный отпуск” размер 0. Уже 2-й раз при формировании отчета РСВ-1 при проверке на ошибки “горит красным”, т.к. декретчица попадает в раздел 6 ФИО и численность. Как настроить в программе, чтоб до момента выхода на работу данная сотрудница не попадала в отчетность РСВ-1 (на подходе 2-я декретчица)?

  • Avatar

    Юлия Июл 8 2015 - 12:22

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как учесть в 1С 3.0 выкупную цену, выплаченную одним платежом по окончании договора лизинга. Имущество на балансе лизингополучателя.

  • Avatar

    Светлана Июл 8 2015 - 10:56

    Разъясните о торговом сборе для салона красоты, оквэд у нас 74,8

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Июл 8 2015 - 13:19

      Светлана, если тема Торгового сбора для вас актуальна, тогда мы предлагаем прослушать вам в записи наш 2-х часовой Мастер-класс – Торговый сбор: Что это и как с ним бороться ?
      После просмотра Мастер-класс до 10 Июля вы можете задать ЛЮБОЙ СВОЙ ВОПРОС по Торговому сбору в Мастер-группе и лектор подготовит отдельный видеоразбор по всем вопросам, который будет доступен для скачивания с 11 Июля.
      Оформить заявку на участие :http://www.profbuh8.ru/otchet-2kv-2015/#buy

  • Avatar

    Светлана Июл 8 2015 - 10:53

    прошу разъясните о торговом сборе для салона красоты, у нас оквэд 74.8

  • Avatar

    Елена Июл 8 2015 - 09:49

    Здравствуйте! Когда появится новая форма РСВ-1

    • Avatar

      Olga15 Июл 12 2015 - 06:43

      Добрый день!
      Новая форма уже появилась.
      В состав форм регламентированной отчетности добавлен отчет по форме РСВ-1 ПФР, утвержденная Постановлением Правления ПФР от 04.06.2015 № 194п.

  • Avatar

    Валентина Июл 7 2015 - 15:30

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста : если при формировании РСВ-1 в 1С в форме 1 “Расчет по начислению и уплаченным страховым взносам” в графе “Уплачено страховых взн” не указывает оплату. Начисление зарплаты и банк разнесен. Не могу найти ошибку. Подскажите пожалуйста.

  • Avatar

    Кустова Надежда Июл 7 2015 - 14:47

    Добрый день.
    Прошу дать разъяснение по проведению в ЗУП начисления сотрудникам ПОДАРКОВ. и выплаты “подарков” в денежном выражении.
    На предприятии выданы подарки 30.04.15 – деньгами
    Начисления проведены по документу “Подарки”, выплачены по ВЕДОМОСТИ.
    При начислении з.платы в следующие периоды суммы начислений подарков проходят как задолженность. Ведомость по выплате не привязана к документу начислений.
    Очень Вам благодарна
    С уважением гл. бухгалтер ООО”КРЫМГАЗПРОМ” Кустова Надежда Ивановна

    • Avatar

      Olga15 Июл 12 2015 - 06:31

      Добрый день!
      В «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» редакции 3.0 предполагается, что подарок/приз передается в натуральном виде, даже если это деньги. Ведь согласно статье 572 ГК РФ подарок – это вещь, а в соответствии со статьей 128 ГК РФ деньги являются вещью.
      Если это натуральный доход , то он не увеличивает сумму к выплате. Поэтому выплаченная Вами сумма не была начислена сотруднику и после выплаты стала его задолженностью.

  • Avatar

    ольга Июл 7 2015 - 12:29

    здравствуйте, у меня вопрос по отчету 4 фсс, необходимо ли заполнять таблицу 2,5 приполучении сотрудницы пособия про беременности и родам (пилотный проект крым 2015)

    • Avatar

      Olga15 Июл 12 2015 - 07:27

      Добрый день.
      Таблица 2 «Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и таблица 5 «Расшифровка выплат, произведенных за счет средств, финансируемых из федерального бюджета» не заполняются и не представляются полностью, если пилотный проект действует с начала года.

  • Avatar

    Ирина Июл 6 2015 - 16:08

    Добрый день. Дайте, пож. ,ответ на такой вопрос:
    В декларации по налогу на прибыль за 2014 год отражен убыток, нужно ли заполнять Приложение №4 к Листу 02?

    • Avatar

      Татьяна Июл 28 2015 - 12:56

      если за 1 пг 2015 не было нал.базы- то прил.4 к л.02 не подается(см. порядок заполнения НД- только 1кв,и нал.период-год),
      если за 1 пг 2015 бала нал.база- то прил.4 к л.02 подается , при условии уменьшения нал.база данного отчетного периода.

  • Avatar

    Елена Июл 6 2015 - 10:24

    Здравствуйте! У меня вопрос по поводу перехода с “1с Бухгалтерия 2″ на 3-ку. Работаем в 2-х программах: Бухгалтерия ПРОФ и ЗУП базовая. При переходе Бухгалтерии на 3-ку не будет ли проблем с загрузкой данных из ЗУП 2-ка?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 8 2015 - 23:07

      Елена, добрый вечер!
      Обмен между Бухгалтерией 3.0 и ЗУП 2.5? Нет, не будет. В мастер классе “Переход на редакцию 1С:Бухгалтерия 3.0″ мы рассматриваем и этот вопрос. Приходите.)

  • Avatar

    ЛИАНА Июл 4 2015 - 18:02

    День добрый. А как бы получить возможность для скачивания онлайн семинаров ( например от вчерашнего числа ?)

  • Avatar

    Евгения Июл 3 2015 - 17:36

    Добрый день,подскажите пожалуйста как сделать скидку в реализации товаров,в 1С8,версия 3,0-Базовая. Только очень Вас прошу,опишите пожалуйста подробно, и “для чайников”, просто “особых” познаний в 1С8 у меня нет. Заранее спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 8 2015 - 23:12

      Евгения, если Вы работаете в конфигурации 1С:Бухгалтерия 3.0, то скидку к товару при реализации Вы можете сделать только заведя в справочнике Типы цен номенклатуры соответствующую позицию, например, “Скидка 10%” и сформировав документ Установка цен номенклатуры по этому типу цен данными со скидкой. В РТУ выбираете тип цен “Скидка 10%” и автоматом проставится нужная цена.
      Поскольку Бухгалтерия – это не УТ и не УПП, то отдельного функционала “скидки” для использования нет.

  • Avatar

    mayda Июл 3 2015 - 08:56

    Спасибо огромное коллективу редакции за профессиональную и доступную информацию обо всех изменениях законодательства и адаптированных к ним возможностям программы 1С Бух, очень помогает в работе!

  • Avatar

    qwert Июл 2 2015 - 17:03

    Добрый день! Возникла такая проблема: В программе ЗУП 8.2 при формировании отчета ФСС в раздел II, графа 5 “Выплаты, на которые не начисляются страховые взносы” автоматически не попадают суммы выплат по ГПХ, подскажите пожалуйста, в чем может быть ошибка? Таблица 3 раздела I формируется правильно. Заранее спасибо!

    • Avatar

      Елена Грянина Июл 3 2015 - 22:30

      Добрый день! Это известная особенность заполнения формы 4-ФСС. Согласно правилам заполнения договоры ГПХ не должны попадать в Таблицу 6. Подробнее – см.запись сегодняшнего вебинара.

  • Avatar

    Тамара Июл 2 2015 - 15:27

    Добрый день! Очень благодарна всем создателям сайта за полезную и самое главное практическую помощь. Хотелось бы узнать будет ли семинар в ближайшее время по импорту в Еврозийский Союз (НДС 0%) заплнение 6 и 4 раздела, книги продаж и книги попок в 1С 8. Если нет, можете ли вы предложить материал по данному вопросу.

  • Avatar

    Галина Июл 2 2015 - 13:21

    Добрый день!
    Не могу разобраться подпадаем ли мы под торговый сбор.
    ИП имеет одну торговую точку на первом этаже жилого дома в Западном округе Москвы.
    Помещение в аренде.
    Спасибо.

  • Avatar

    Дуняша Июл 1 2015 - 15:35

    Владимир. ответ класс! Спасибо.

  • Avatar

    Полина Июн 30 2015 - 17:09

    Добрый день! В нашей компании любят стимулировать партнеров подарочными картами различных магазинов (сама организация занимаемся оптовой торговлей). Расходы на данные карты не принимаем к налогу на прибыль, но мы должны начислять НДС на безвозмездную передачу данных карт.
    1) необходимо ли приходовать карты как материалы, а затем их списывать в соответствие с приказом требованием накладной или можно списать авансовым отчетом -прочее сразу на расходы.
    2) делать ли счет фактуру? и кого тогда писать в качестве контрагента (т.к. дарим мы карты ответственным лицам компании в качестве подарков к праздникам) или просто начислять ндс ручными операциями?

  • Avatar

    Ольга Июн 30 2015 - 16:59

    Непонятные периоды в ведомости выплаты зарплаты 1с 8.3

  • Avatar

    Александр Июн 30 2015 - 11:24

    Добрый день,подскажите пожалуйста
    Контрагент выставляет несколько счетов-фактур по одному поступлению. как их в 1с 8.3 провести или дробить нужно поступление? (было инвестирование в строительство)
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2014)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.27)

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 18:29

      Добрый день, Александр!
      Нет, к одному поступлению товаров и услуг нельзя выписать несколько счетов-фактур, а вот наоборот вполне можно – через ссылку документ-основания счета-фактуры и кнопку “Изменить”.
      ———————
      Для вашего случая придется снимать запрет редактирования с колонки сумма и прописывать модуль дозаполнения остатком суммы ПТУ и сумм по сч-фактурам.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 18:32

      Вероятно, те, кто дают вам несколько сч-фактур к одному поступлению работают не в 1С:Бухгалтерии, а в 1С:УТ или в 1С:УПП. Там можно работать через заказ.

  • Avatar

    Татьяна Июн 27 2015 - 18:32

    Здравствуйте! Прошла Видеокурс по 1 С : Бухгалтерия 8.3 (ОСНО),сейчас разбираюсь с УСНО и Такси! Хочу сказать Огромное СПАСИБО всему коллективу вашей компании за великолепные видеокурсы, которые очень доступно и профессионально читает Ольга Шерст , отдельное огромное СПАСИБО Максиму Башкирову за четкую,своевременную помощь,а также СПАСИБО-Елене Бобковой за помощь и грамотные разъяснения!
    Самое важное из всей информации,которую я получила :
    Есть Компания Профбух ,специалисты которой всё знают о Программах,Законах и Бухгалтерском учете!и очень удобно и доступно излагают информацию своим Слушателям!!
    С Уважением,Татьяна Буйнова

  • Avatar

    Наталья Июн 27 2015 - 17:24

    Здравствуйте. Подскажите, планируете ли вы выпускать видеоматериалы в формате, который можно просмотреть на планшете или смартфоне. Часто покупаю ваши мастер-классы и обучающие курсы, информация изложена очень доступно, все самое нужное, есть с чем сравнить, поэтому считаю, что ваши курсы одни из лучших. Но не всегда под рукой компьютер, на работе смотреть некогда, а по дороге на работу и с работы времени достаточно. Поэтому прошу – перекодируйте материалы в другие форматы.

  • Avatar

    Анна Июн 26 2015 - 13:13

    Здравствуйте.Подскажите как правильно проводки по начисленной зарплате в программе 8.3 ЗУП показать в программе 8.3 ТАКСИ.Программа 8.3 бухгалтерия рассчитана на 60 сотрудников, поэтому зарплату начисляем в отдельной программе.

    Спасибо.

  • Avatar

    Елена Владимировна Июн 24 2015 - 18:19

    Добрый день!Подскажите пожалуйста, как отразить в 1С 8.3 ТАКСИ изменение кадастровой стоимости земельного участка? Стоимость изменилась с 01.01.2015г. Узнали только сейчас. У нас УСН (Д-Р).

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 14:28

      Добрый день, Елена Владимировна!
      Нужно заполнить еще 1 строчку в регистре “регистрация земельных участков”.
      Изменение данных о земельном участке:
      В случае изменения данных о земельном участке, не требующих снятия с учета и повторной регистрации участка (например, если в течение налогового периода организация приобрела или утратила право на налоговую льготу), такие изменения указываются путем ввода дополнительной записи регистра с новыми данными. В поле Дата регистрации указывается дата регистрации (возникновения) изменений. Раздел Справочники и настройки учета – Земельный налог – Регистрация земельного участка.
      ————————
      1С Бухгалтерия 8.3 ТАКСИ: раздел Справочники – Налоги – Земельный налог.

  • Avatar

    Таисия Июн 24 2015 - 17:12

    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе.
    ОС (здание) используется в деятельности с ОСНО и ЕНВД.
    Как в 1С 8 на платформе 3.0 отразить начисление амортизации этого ОС?

  • Avatar

    Дуняша Июн 24 2015 - 17:02

    День добрый!Недавно в БСС прочитала, что единственный учредитель не может быть директором и я не могу принимать зарплату директора (учредителя) в затраты.Платить нужно – дивиденды? Нашей фирме уже более 20 лет, и вдруг гром среди ясного неба. Что мне пересчитывать все зарплатные налоги? Или это касается новых предприятий?Если вы вкурсе, жду ответ. Если нет буду искать в форумах. С уважением Дуняша.

    • Avatar

      Владимир Июл 1 2015 - 12:58

      Здравствуйте. Не верьте БСС.
      На основании ч. 3 ст. 11 ТК РФ все работодатели ( и физ. лица, и юр. лица) любой формы собственности, в трудовых и иных отношениях связанных с выполнением определенной работы, должны руководствоваться положениями трудового законодательства и иных актов.
      На основании ст. 16 ТК РФ трудовые отношения между работодателем и работником возникают на основании трудового договора.
      Трудовые отношения, которые возникают в результате избрания или назначения на должность директора общества, также характеризуются как трудовые отношения на основании трудового договора. Из статей 56, 59 и 275 ТК РФ также следует, что с руководителем организации должен быть заключен трудовой договор. Некоторую смуту вносит положение ст. 273 ТК РФ, где указано на то, что положения главы 43 ТК РФ не распространяются на случаи, когда директор является единственным учредителем. но на это не обращайте особого внимания.
      В ст. 11 ТК РФ приведен перечень лиц, на которых не распространяются нормы трудового законодательства, и руководители организаций – единственные учредители в нем не упомянуты. Руководитель организации, который является ее единственным учредителем, выполняет трудовую функцию, и он так же является работником, с которым должен быть заключен трудовой договор. Именно трудовой договор является документом, подтверждающим расходы на оплату труда руководителя организации. Именно в трудовом договоре определяются условия труда руководителя, размер оплаты его труда. И заключение трудового договора в таком случае не будет являться нарушением.
      Трудовой договор может быть подписан с обеих сторон одни человеком, и как за работника, и как за представителя управляющего органа. Ст. 182 ГК РФ, п.3 согласно которому представитель не может совершать сделки от имени, представляемого в отношении себя лично, на трудовые отношения не распространяется. В трудовом праве указан только один случай аннулирования договора с работником – если тот в течение 5 дней не приступил к работе.
      Если вам не нравиться такой вариант, но единственный учредитель может издать приказ на себя, что на основании решения, он приступает к обязанностям руководителя, со всеми последствиями исполнения обязанностей.

  • Avatar

    Татьяна Июн 24 2015 - 14:40

    Добрый день.
    Надеюсь на Вашу помощь.
    Устроилась на новое место работы. Организация Некоммерческая (ФОНД) будет заниматься коммерческой и некоммерческой деятельностью. Встал вопрос какую программу лучше приобрести 1С Бухгалтерия 8.3 или 1С для НКО 8.3? В дальнейшем планируем зарплату вести в 1С ЗУП 8.3. Будет ли ЗУП 8.3 в 1С НКО синхронизироваться, распределяться как положено? Т.Е. какие плюсы и минусы, нужно руководству доложить.
    Заранее за ответ СПАСИБО.

  • Avatar

    Наталья Июн 23 2015 - 19:30

    Добрый вечер! Я работаю в 1С (2.0.64.26) у меня в проводке Д90.02.1 К41.01 не формируется сумма

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 14:33

      Наталья, вероятно, Вы оформляете документ реализация товаров и услуг. Так часто бывает, если нет остатка или прихода на товар к моменту отгрузки, проверьте на указанную дату количество товара.

  • Avatar

    Катерина Июн 19 2015 - 15:03

    Здравствуйте!
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2014)Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.40.24)
    В документе “Ведомость на выплату зп через банк” в дополнительной графе, которая появилась в новом релизе появляется информация “в том, числе” и данные за старые года например, “в т.ч. за сентябрь 2012 г”
    При выплате зп за июнь месяц почему напротив некоторых сотрудников стоит “в т.ч.за январь” или в т.ч.за февраль”.
    Откуда это берется? И как с этим бороться?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 15:14

      Извините, Катерина, мы не работаем с конфигурацией КОРП, только с базовой и ПРОФ.
      Могу только предположить, что это связано с датой переноса данных и надо смотреть регистр накопления взаиморасчеты с сотрудниками, чтобы отследить, что происходит. У наших клиентов с такой проблемой не сталкивалась. Обычно, поле заполняется, если выплаты за прошлые месяцы не производились.((

  • Avatar

    Анна Июн 19 2015 - 14:30

    Здравствуйте! А что это за бонус дополнительные обработки, меня интересуют путевые листы и загрузка данных? Это какая-то программа дополнительная?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 19 2015 - 20:06

      Анна, добрый день!
      Это не программа, это две внешние обработки для работы в Бухгалтерии 3.0, которые идут вместе с мастер-классом. Путевые листы ни коим образом не подменяют специальные программы – просто позволяют ввести данные для путевых листов и вывести в типовую печатную форму. Загрузка данных из табличного документа – аналог подобной обработки в 8.2, доработанный под наш мастер-класс.

  • Avatar

    Евгения Июн 19 2015 - 11:55

    Добрый день! Если мы являемся субъектом малого предпринимательства и найдена ошибка в документе “Поступление товаров и услуг” за прошлый 2014г (отчетность утверждена). Я могу ,делая сторно, при восстановлении НДС ставить дату этого года, чтобы не корректировать декларацию по НДС за 2014г?

  • Avatar

    Ирина Июн 19 2015 - 11:47

    Добрый день.
    Работаю в 1С 8.3 Такси. Подскажите, пож, как правильно отразить следующую операцию?Перечисляли сумму на срочный депозитный счет.
    1.Как правильно в справочнике заполнить статью ДДС? (при перечислении и возврате?)
    2.Какой вид операции поставить в выписке банка? (перечисление, возврат)
    3.Как отражать %%?Счет открыт в одном месяце, а закрыт в другом.
    Пополнение счета и досрочное закрытие не предусмотрено.
    Спасибо.

  • Avatar

    Светлана Июн 19 2015 - 11:45

    Здравствуйте. Мы – бюджетники. Стоит 1С. Предприятие 8.3 редакция 2.0. Мне сказали, что переходить нам на редакцию 3.0 не обязательно. Правы ли они?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 19 2015 - 20:02

      Светлана, добрый вечер!
      Для Бухгалтерии Предприятия 2.0 и ряда других программ на Платформе 8.2 на 2015 год сохранена ограниченная поддержка.
      ——————————————————-
      Будет ли она сохранена на 2016 год мы скорее всего узнаем после Большого партнерского семинара 1С в сентябре.

  • Avatar

    Лилия Июн 19 2015 - 10:07

    Добрый день! Перешли с 8.2 на 8.3 Такси . Никак не могу найти где находится справочник Регистров сведений и накоплений НДС. Подскажите, пожалуйста, как его найти. Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 15:18

      Добрый день, Лилия!
      Регистры сведений и регистры накопления доступны из самих документов при просмотре проводок.
      Чтобы видеть их в режиме, аналогичном в 8.2 разделу “Операции” Вам нужно через гл. меню – Сервис – Параметры выставить галочку “Отображать команду Все функции” (доступна пользователю с полными правами).
      После этого вызвать соответствующую команду: гл. меню – Все функции – Регистры сведений (Регистры накоплений)

  • Avatar

    Ирина Июн 18 2015 - 19:17

    Добрый день! У меня в 1С: Бухгалтерии 8.3 Такси (3.0.37.25) при расчете зарплаты не начисляются р-й коэффициент и северная надбавка. Все флажки поставлены в справочниках Настройки учета зпл и в Сотрудниках указан % надбавки. Это проблема релиза или я что то забыла?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 15:20

      Ирина, добрый день!
      Я видела в исправленных ошибках разработчиков информацию по Вашей теме:
      “3.0.39.56
      Комментарий: Исправлена ошибка 30021249:
      При заполнении документа “Начисление зарплаты” для сотрудников, которым установлена северная надбавка, расчет этой северной надбавки ошибочно не производится.
      Изменены: РегистрСведений.НастройкиУчетаЗарплаты.Форма.ФормаДополнительныхДанных
      РегистрСведений.НастройкиУчетаЗарплаты.Форма.ФормаНастройкиУчетаЗарплаты”

  • Avatar

    Дмитриенко Лариса Июн 18 2015 - 19:00

    Добрый день. С моим программистом по 1С пытаемся к документу возврат от покупателя подтянуть печатную форму “акт на утилизацию” (у нас продажа молочной продукции”) Предусмотрена ли в восьмерке такая форма и через какой документ она печатается? Мы будем все это писать пока в семерке

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 19 2015 - 19:53

      Лариса, Вам нужно написать внешнюю обработку печатной формы. “Акта на утилизацию” нет в типовой Бухгалтерии Предприятия 8.

      • Avatar

        Дмитриенко Лариса Июн 19 2015 - 22:10

        Спасибо за ответ, но хотелось бы знать –

        в нетиповой Бухгалтерии Предприятия 8 к какому документу привязывают акт на утилизацию?

        В документе возврат вообще не предусмотрена печатная форма

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 20 2015 - 00:57

          Лариса, в не типовой конфигурации вам, вероятно, придется сделать новый документ для этих целей и привязать печатную форму к этому новому документу, если по документу нужны будут движения. Посоветуйтесь со своим программистом.
          Мы в подобных случаях все же делаем внешнюю обработку по подбору из справочника номенклатуры нужных позиций, заполняем форму обработки, по ее данным выводим печатную форму. А проводки делаем ручной операцией. Так мы не меняем конфигурацию – это важно.

  • Avatar

    Людмила Июн 18 2015 - 15:44

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как в 1С8.3 базовая начислить за аренду автомобиля частному лицу. Каким документом. В какой справочник он должен быть внесен, если вносим в контрагенты, то призаполнении какой необходимо указывать ИНН, т.к. мы перечисляем денежные средства на карточку.

  • Avatar

    Ирина Июн 18 2015 - 12:58

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по вопросу номенклатурной группы. Наша организация занимается строительством, достраиваем дом. Номенкл. группа № дома. Я правильно поняла, что при строительстве следующего дома я буду снова заводить те же материалы заново, но с другой номенкл. группой?
    Заранее благодарю.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 18 2015 - 14:02

      Ирина, добрый день!
      Я бы не стала явно прописывать в Составе НГ номенклатуру. Не надо множить справочник Номенклатуры одинаковыми элементами номенклатуры. Во всех документах с номенклатурой есть возможность проставлять НГ вручную. И я бы просто завела материалы в справочнике Номенклатура, не проставляя им НГ, а в справочнике НГ ничего не указывала бы в составе НГ.
      И когда оформляла бы документы по конкретному дому (НГ) в соответствующих полях выставляла бы нужную НГ.
      Это мое мнение.)

  • Avatar

    masnavievna Июн 18 2015 - 10:38

    Я работаю с программой Бухгалтерия государственного учреждения (8.3). Интерфейс обычный. Смогу ли я перейти на интерфейс “Такси”?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 18 2015 - 11:19

      Добрый день!
      Мы не работаем с Бухгалтерия государственного учреждения (8.3), поэтому рекомендовать что-то в этом случае сложно.
      В 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0 перевод интерфейса прост: Администрирование – Интерфейсы и переключение на нужный. Легко установить ТАКСИ, легко вернуться обратно. Интерфейс – это представление доступа к данным и оформление программы, сами объекты программы интерфейс не меняет.
      Думаю, что и в Бухгалтерия государственного учреждения (8.3) так же.

  • Avatar

    Галина Июн 18 2015 - 10:36

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно завести в программу иностранного сотрудника, работающего по патенту, что бы у него правильно считался НДФЛ и взносы в ПФР и ФСС. сотрудник из Таджикистана и не резидент.
    У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116).

    • Avatar

      Olga15 Авг 7 2015 - 19:53

      Добрый день.
      В версии ЗУП 2.5.87 реализован документ «Авансовый платеж по НДФЛ», котором следует регистрировать сумму авансового платежа перед исчислением налога.
      Исчисленный налог будет рассчитан, но при этом была зачтена сумма авансового платежа.Удержание налога будет произведено за вычетом зачтенной суммы.

  • Avatar

    Ольга Июн 18 2015 - 10:32

    Добрый день!
    Организация на ОСНО эпизодически осуществляет продажу за наличный расчет товара со склада, который находится рядом с офисом. С этого же склада отгружается товар, оплаченный безналично. Как понять, является ли организация плательщиком торгового сбора?
    Спасибо.

  • Avatar

    Меметова Июн 18 2015 - 10:29

    Работник был в загранкомандировке, приобщил к авансовому отчету чек на заправку автомобиля по топливной карте ( карта личная),но предъявить карту или приобщить к авансовому отчету копию отказался, Имеет ли право бухгалтер принять данный чек и возместить расходы? Правомерность включения в расходы в налоговом учёте?Какие последствия нас ожидают? С нетерпением ждём ответ! Спасибо!

  • Avatar

    Ольга Июн 17 2015 - 15:40

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в 1С 8.2 проводить розничную продажу алкогольной продукции. Спасибо!

  • Avatar

    Борис Июн 17 2015 - 13:58

    Здравствуйте!
    Прошу Вас посоветовать на какую программу лучше перейти ИП на ОСНО с 1С 7.7 ?
    Читал, что появилась какая -то 1С предприниматель 2015.
    Есть ли где инструкция по переходу с 1С предприятие 7.7 Конфигурация “Учет и отчетность предпринимателя” (сейчас стоит релиз 7.70.242) на 1С Предприниматель 2015 ? Можно ли ее где-то увидеть?

    База по предприятиям, номенклатуре у нас довольно большая (порядка 5000 наименований товара, порядка 5000 контрагентов).

    Но у нас много сделано доработок своими силами:
    1) На основе импорта-экспорта с Клиент-банком автоматически формируются операции поступления денежных средств, автоматически формируются счета-фактуры на аванс, автоматически формируются операции списания денежных средств. При этом выполняется и контроль контрагентов по ИНН, контролируется сумма оплаты, правильность указания НДС.
    2) Автоматически на основе полученных от контрагентов XML-файлов проводится поступление товара. Учитывая большие объемы, по сравнению с ручным проведением трудоемкость снижена в тысячи (!) раз.
    При этом полностью исключены ошибки в ИНН, в номерах и датах счетов-фактур, в номенклатуре, ценах, суммах и т.д. То есть выставленная поставщиком счет-фактура на 100 % идиентична проведенной нами. Это особенно важно при электронной отчетности по НДС.
    3) Много других доработок по мелочам (типа форм).

    Есть ли такие возможности в 8-ке или в 1С Предприниматель 2015 (Не знаю какая программа мне нужна, я ИП на ОСНО) ?

    Но 7.7 все таки отлажена. Вместе с тем, постоянное впечатление , что программы для ИП разрабатываются по остаточному принципу, имеют множество ошибок.
    Учитывая, что, например, по 8-ке (8.3) постоянные доработки и исправления ошибок, хотелось бы установить программу, которая была бы отлажена. И чтобы не пришлось ее дорабатывать сначала. И чтобы перенести все из 1С 7.7 без проблем и ручного труда, что сопряжено с большими затратами времени (которого просто нет) и возможностью появления ошибок.

    С уважением, Борис.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 17 2015 - 18:25

      Добрый день, Борис!
      Инструкцию я Вам переслала на e-mail. Мое мнение – попробуйте перейти на типовую 1С:Бухгалтерию 3.0, для начала можно взять базовую, чтобы посмотреть (3600 рублей), если понравится – потом сделаете апгрейт на версию ПРОФ. Мое мнение – лучше переходить именно на 1С:Бухгалтерия 3.0, она сейчас в самом выигрышном положении и лучше всего доработана. И будет так уже всегда. Это самая ходовая версия и Вам тоже подойдет. ИМХО.
      Попробуйте сходить в фирму-франчайзи 1С Вашего города и попросить показать Вам функционал программы и установить демо-версию для ознакомления. Там уже сориентируетесь.
      1, Доработки в конфигурации придется прописывать заново.
      2. Внешние обработки 7.7 под 8.3 не работают. Придется переписывать заново.
      3. Печатные формы есть возможность менять самим в 8.3, что-то Вы сможете сделать, но бОльшую часть придется переписывать для 8.3
      ——————————————————
      В 1С8.3 есть:
      – 1С-Отчетность и электронный документооборот для взаимодействия с контрагентами. Требует доплаты, но работает хорошо. Это можете уточнить в фирме=франчайзи, когда придете консультироваться. Конкретно Ваш обмен работать не будет.
      – На основе ИНН заполняются данные в справочнике Контрагентов
      – Можно редактировать самому пользователю печатные формы в программе
      – пересылать все печатные формы прямо из документа контрагенту. для этого в справочнике контрагента предусмотрено даже введение e-mail
      … и многое другое.
      Но эти возможности – другие, Ваш переход на 8.3 будет очень затратным учитывая вышеперечисленные доработки….

  • Avatar

    Жанна Июн 17 2015 - 13:40

    Добрый день.
    1) Как в 8.3 сделать возврат товара, проданного в прошлом году.? При экспрес-проверке программа пишет фразу “Отрицательный остаток по количеству по кредиту пассивного счета”

    2) Как в 8.3 выписать с/ф на аванс, который образовался при корректировке реализации

    Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 17 2015 - 14:53

      Добрый день, Жанна!
      1. Как вариант – ручной операцией Сторно документа.
      2. У нас был подобный вопрос в 2014-м году разработчикам. Вот их ответ: “В настоящее время выделение аванса от покупателя, возникающего при корректировке ранее оплаченной реализации в сторону уменьшения не реализовано. Поэтому рекомендуется отразить эту операцию вручную с помощью документов “Операция (бух. и нал. учет)” и “Корректировка записей регистров”.

  • Avatar

    Елена Июн 17 2015 - 10:14

    Как в интерфейсе Такси редактировать номер счет-фактуры ,чтобы номер правильный отображался в книге продаж

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 17 2015 - 12:16

      Елена, номера в документах доступны для редактирования.

      • Avatar

        Елена Июн 17 2015 - 19:56

        Редактирую номер счет-фактуры № КЕКС-218 ,а в книге продаж отображается №218 Как сделать чтобы было КЕКС-218 в книге продаж. Тех.поддержка 1С ни чем не помогли

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 17 2015 - 21:22

          В Вашем случае символы ДО номера воспринимаются префиксом, а он не отображается. Попробуйте сделать так, чтобы символы стояли ПОСЛЕ “тире”. Но в этом случае у Вас нарушится автоматическая нумерация. Выбор невелик.)

  • Avatar

    Алла Июн 17 2015 - 08:37

    Подскажите, пожалуйста, где скачать кладр для 1С 8.3 3.0.40.31). Читала, что для данной версии нужен ФИАС. Заранее спасибо.

  • Avatar

    Василий Июн 16 2015 - 13:59

    Здравствуйте! Только перешли с 7.7 на 8.3. Разбираемся потихоньку, да вот срочно понадобилось рассчитать работника, т.к. он увольняется. Подскажите, пожалуйста пошагово, куда заходить. Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 16 2015 - 14:18

      Добрый день, Василий!
      1. Раздел Зарплата и кадры – Кадровый учет – Увольнение.
      2. Начисляете зарплату, учитываете компенсацию за неиспользованный отпуск, начисление по окладу за отработанное время, выходное пособие (если есть).
      3. Ведомость на выплату в кассу (или в банк)

  • Avatar

    Наталья Июн 16 2015 - 11:13

    Добрый день! У меня вопрос по 1С 8.3 – ООО в 2014 году были на ОСНО, с 1 января 2015 года перешли на УСН доходы. В июне поступила дебиторская задолженность от покупателя за 2014 год, по договору с покупателем акт на услуги закрыт 31 декабря 2014 года. Данная дебиторская задолженность сейчас в программе учитывается как доход УСН….но ведь это не верно? как можно исправить это? только ручной опреацией или есть какой-то другой способ? Спасибо

Добавить комментарий или вопрос: