Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    Лариса Мар 31 2015 - 13:44

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где я могу найти в бухгалтерии 8.3 журнал регистрации кассовых документов?

  • Avatar

    Надежда Мар 31 2015 - 12:09

    Добрый вечер! Пожалуйста объясните смысл данной ошибки не могу закрыть январь 2014 года, делала кое какие исправления При закрытие месяца выскакивает такая табличка : Что за проводку в корреспонденции с 97 счетом просит сделать система? Список ошибок операции
    Расчет налога на прибыль за Январь 2014
    Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции

    1. Не перенесен убыток прошлого года.
    Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду “Убыток текущего периода”.
    Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
    С кредита счета 09 по виду “Убыток текущего периода” в дебет счета 09 по виду “Расходы будущих периодов” с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду “Убыток текущего периода”.
    С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом “Убытки прошлых лет” на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка
    Операции, введенные вручную

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 31 2015 - 14:10

      Добрый день, Надежда!
      Программа все правильно вам пишет. Вы что-то исправили по вашим словам в программе, в результате, скорее всего, получили в новом году прибыль от реализации. Происходит погашение отложенного налогового актива и списание убытков прошлых лет в новом (налоговом) периоде.
      Как это сделать программа подробно дает вам инструкции.
      1. Отмените закрытие декабря 2013 года
      2. Сделайте в операции Реформация баланса – пропуск операции
      3. Перезакройте декабрь 2013
      4. Выполните ручную операцию по переносу убытка текущего периода на расх. будущих периодов Дт 09 (расходы будущих периодов) – Кт 09 (убыток текущего периода)
      5. Аналогично ввести операцию Дт 97.21 (Убытки прошлых лет) Кт 99.01.1 (Прибыль (убыток) от продаж)
      5. После этого выполните пропущенную операцию Реформации баланса.
      ————————————————–
      Смотрите информацию ИТС: http://its.1c.ru/db/hoosn/content/482/1cbuh8-3/_top/%F3%E1%FB%F2%EE%EA%20%EF%F0%EE%F8%EB%EE%E3%EE%20%E3%EE%E4%E0

  • Avatar

    Гость Мар 31 2015 - 12:07

    Здравствуйте! Подскажите, как правильно сформировать учетную политику на бумаге , устроилась в транспортно-экспедиционную компанию, и там мне предложили ее составить, до этого работали 2 года без политики.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 31 2015 - 13:08

      Добрый день, Гость!
      У нас на сайте мы консультируем по работе в программах 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ.
      Учетные вопросы мы не решаем. Обратитесь в письменной форме к налоговикам или аудиторам. Они обязаны вам дать ответ также в письменной форме, чем вы и сможете безболезненно руководствоваться.

  • Avatar

    Гость Мар 31 2015 - 12:03

    Подскажите пожалуйста, как рассчитать компенсацию за отпуск, если работник отработал 3 месяца с 02.01.2015г. по 31.03.15 г. с з/платой 8000,00 руб. Я посчитала, что ему надо заплатить за 7 календарных дней. А сколько календарных дней брать в январе 2015 г.? В феврале я брала 27 кал. дней, а в марте 29 кал. дней.

    • Avatar

      Timuly Мар 31 2015 - 17:36

      Добрый день!
      Сотрудник принят 02.01.15
      то есть с января по февраль -2,33
      с февраля- по март -2,33
      и с 03.03.15 марта по 31.03.15 у нас больше 15 календарных дней -соответственно еще 2,33
      итого : 2,33*3= 6,99

  • Avatar

    Гость Мар 31 2015 - 12:02

    Добрый день, подскажите как правильно устроить студента нерезидента(гражданин Казахстана).Какие от него нужны документы для трудоустройства. В миграционной карте цель прибытия в РФ -учеба.

  • Avatar

    Гость Мар 31 2015 - 11:59

    как внести остатки по сч.19,07 с счф на реализацию

  • Avatar

    Гость Мар 31 2015 - 11:50

    ООО заключило трудовое соглашение на разовую работу (услуги) с физлицом.Какие налоги платить?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 31 2015 - 12:17

      Добрый день!
      Вам надо будет исчислить и удержать НДФЛ с дохода физ.лица, уплатить взносы в ПФР, ФСС
      ———————————————————————————-
      Статья 7 закона 212-ФЗ:
      Цитата:
      1. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в подпунктах “а” и “б” пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг

  • Avatar

    Алла Мар 31 2015 - 11:36

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь выгрузить бух. отчетность для передачи в ИФНС за 2014 год. Выгружаются только формы 1-4, а пояснения не выгружаются. Где может быть ошибка. Работаем в 1с8.3 конфигурация 4.0 Подрядчик строительства. Обновление делали 25.03.2015 года.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 31 2015 - 12:10

      Добрый день, Алла!
      К сожалению с подобной конфигурацией мы не работаем. Хотя регламентированная отчетность у всех одинакова. У нас была подобная ситуация в Бухгалтерии 2.0 как-то, выходили из ситуации выгрузкой бухгалтерской отчетности, а пояснения сохраняли в файл, в котором расписывали все пояснения, и отправляли вместе с бух. отчетностью.
      ——————————————————————–
      Но вам лучше позвонить на горячую линию 1с и следить за обновлениями. У меня нет конфигурации Подрядчик строительства, чтобы проверить код выгрузки по ней.

  • Avatar

    Ирина Мар 30 2015 - 21:05

    Добрый день. подскажите, каким документом начислить НДС за счет собственной прибыли. Мы потеряли право применения УСН и теперь необходимо начислить и расчитать НДС за счет собственных средств. Никак не могу понять – каким документом это можно сделать!
    Спасибо!

  • Avatar

    ANDREI Мар 30 2015 - 18:38

    Здравствуйте. При формировании записей книги покупок не заполняется код вида операций. 1СБух2.0. Почему?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 31 2015 - 11:43

      Добрый день, ANDREI!
      Проверяйте, стоят ли коды операций в соответствующих счетах-фактурах. Имейте в виду, что в конце февраля разработчики добавили новые коды операций с 2015 года и вам нужно перепровести документы с начала года, чтобы все правильно встало. Мы рекомендуем сначало сделать это на копии.

      • Avatar

        ANDREI Мар 31 2015 - 13:13

        Все перепроведено, коды стоят. В документе “формирование записей в книгу покупок” код вида операций автоматически не заполняется. При этом в книгу покупок( раздел 8 декларации) коды попадают. Видимо коды в декларацию попадают из СчФ если не заполнен код в документе “формирование записей в книгу покупок”.

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 31 2015 - 13:18

          Да, совершенно, верно, я поэтому и написала проверять коды в СЧФ. Изменения, насколько я знаю, коснулись именно Книги покупок и продаж, поскольку сейчас она автоматически в разделах 8 и 9 подгружается в Декларацию по НДС – 2015. Именно в СЧФ и Книгах ПП коды должны быть заполнены, иначе Декларацию по НДС вы не сдадите. Только это и важно.

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 31 2015 - 13:51

          И еще, очень важно.
          Вы не написали на каком релизе работаете. Я все-таки уточню для конкретики), что релизы для 1С:Бухгалтерии должны быть не ниже 3.0.38.39 и 2.0.64.11.
          PS: Просмотрела еще список исправленных ошибок по текущим конфигурациям – для этого документа ошибка разработчиками не фиксировалась.

      • Avatar

        ANDREI Мар 31 2015 - 14:17

        У меня 2.0.64.16. Все же хочется отметить, что если в СчФ стоит код, к примеру, 01, формируем книгу покупок- видим код 01. Заходим в документ формирование записей в книгу покупок и ставим другой код, то его и увидим в книге( не тот код , что стоит в СчФ). Не понятно пока зачем нам дана такая возможность…

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 31 2015 - 15:44

          Вероятно, разработчики страхуются. Не все могут себе позволить перепровести документы с начала года, я знаю измененные конфигурации, которые к этому очень критичны. А вот поставить код отдельно в ФЗКП – вроде решает вопрос для КП. Потом посмотрю программный код по заполнению ФЗКП, если увижу что-то интересное- напишу здесь же.

  • Avatar

    Галина Мар 30 2015 - 18:14

    Добрый день. SOS/ У меня возникла проблема с начислением отпускных в ТАКСИ. В феврале я начислила 2 отпуска, а в ведомости за март у меня опять выходит сумма начисленных отпускных в феврале. Сейчас я начисляю 2 отпуска на апрель, программа начисляет НДФЛ за 2 месяца, остальные взносы переходят на апрель, но в ведомости по зарплате только оклад за март. Я сделала дополнительную ведомость на 2 человека на апрель, чтобы выплатить отпускные, но по-моему, это не совсем правильно. Жду вашего ответа. Благодарю – все доброго.

    • Avatar

      Timuly Мар 31 2015 - 17:31

      Добрый день!
      вы в феврале начислили? Когда выплатили? выплата сделал все положенные движения по регистрам?
      почему ндфл за два месяца?
      какой релиз программы?

  • Avatar

    Ирина Мар 30 2015 - 16:42

    Помогите пожалуйста разобраться. Наша организация на общей системе. Я сдала декларацию по налогу на прибыль за 2014 год и у меня выручка по итогам года превысила 40 млн. руб. До этого у меня ни разу не превышала и мы платили только квартальные платежи. Когда по сроку я должна начать платить ежемесячные авансовые платежи и за какой месяц? Во втором квартале? Ведь первый квартал уже закончился.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 3 2015 - 11:34

      Добрый день, Ирина!
      На мой взгляд, вы должны были уже в первом квартале уплачивать авансовые платежи, рассчитав их по итогам 9 мес. предыдущего года.
      А вот нужно ли вам уплачивать их во втором квартале – посчитайте за 2-4 кв.предыдущего года + 1 квартал этого года.

      • Avatar

        Ирина Апр 3 2015 - 12:26

        Добрый день Елена. У нас за 9 месяцев не превышала выручка 10млн. в квартал. Только за 4 квартал превысило. В итоге по всему году получилось тоже превышение.

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 3 2015 - 13:31

          Ирина, я высказала свое мнение)))
          Предлагаю вам проконсультироваться (ПИСЬМЕННО!) в налоговой.
          Очень нагроможденная получается ситуация, если пытаться дословно выполнить все условия законодательства!
          Может быть специалисты по налогам дадут более рациональное решение?

  • Avatar

    Ирина Мар 30 2015 - 14:26

    Подскажите, как добавить печать и подпись во внешнюю печатную форму? У нас своя печатная форма счета и надо, чтобы в ней появлялась печать и подпись, чтобы отправить файл по электронной почте.

  • Avatar

    Наталья Мар 30 2015 - 13:18

    в закладке поддержка и обслуживание – обновление версии программы как установить ПОИСК И УСТАНОВКА ОБНОВЛЕНИЯ?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 30 2015 - 14:06

      Добрый день, Наталья!
      Вам предварительно нужно выполнить там настройки “Настройка обновления программы через интернет” и будет искаться автоматически.
      У вас должен быть доступ к сайту поддержки пользователей http://www.users.v8.1c.ru

      • Avatar

        Наталья Мар 30 2015 - 14:14

        где именно находится «Настройка обновления программы через интернет»? спасибо

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 30 2015 - 14:26

          Наталья, раздел Администрирование – Поддержка и Обслуживание – Обновление версии программы (3.0.38.55 интерфейс ТАКСИ).

      • Avatar

        Наталья Мар 30 2015 - 14:28

        я никак эту версию не могу обновить
        Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.37.38) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
        Copyright (С) ООО “1C”, 2009 – 2014. Все права защищены
        (http://www.1c.ru)

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 30 2015 - 15:18

          Возможно, вы входите не с полными правами.
          В разделе Администрирование – Поддержка и обслуживание пользователю Администратор доступна настройка автоматического обновления (по умолчанию она отключена).

      • Avatar

        Наталья Мар 30 2015 - 14:30

        у меня нет Обновление версии программы- поиск и установка а есть в обновлении версии программы ОПИСАНИЕ изменений программы

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 30 2015 - 15:03

          Нет, вы не то смотрите.
          Вы работаете в Бухгалтерии 3.0? Я вам написала для этой конфигурации в интерфейсе ТАКСИ. Какая конфигурация и интерфейс у вас – вы не сообщили.

  • Avatar
  • Avatar

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 30 2015 - 11:35

    Добрый день, Гость!
    Программа при закрытии месяца всегда очень четко пишет, что и где ей не нравится. Если не заполнены номенклатурные группы, не закрываются счета – все это уже не столько учетная политика, сколько оформление операций в базе. Приходите к нам на курс: мы рассматриваем и настройки УП и все операции учета как для ОСНО, так и для УСН.

  • Avatar

    Гость Мар 30 2015 - 11:21

    Вопрос в следующем перешли с программы 1С 8,2 на 1С 8,3 организация находится на УСН доходы, является посредником в агентских схемах. Каким документом формировать сч/ф так, чтобы они попадали в журнал полученных и выставленных сч/ф и где сформировать файл для отправки в ИФНС

  • Avatar

    Элина Мар 27 2015 - 15:14

    Можно, ли при несостыковке данных налогового и бухучета в малом предприятии не делать проводки со счетом 9 ? т.е. можно отсавить расхождения в данных по Деклорации о прибыли и Балансе?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 30 2015 - 11:59

      Элина, добрый день!
      Если прибыль (то есть разница между доходами и расходами) в декларации по налогу на прибыль одна, а в отчете о финансовых результатах — другая, то следует сделать специальные проводки, и с их помощью «подогнать» прибыль из отчета о финансовых результатах под прибыль из декларации. Иными словами, при помощи специальных проводок нужно показать связь между «налоговой» и «бухгалтерской» прибылью. О том, как создать такие проводки, говорится в ПБУ 18/02
      ——————————————————
      Переслала вам на e-mail, поскольку “много”.)

      • Avatar

        Элина Мар 30 2015 - 13:35

        Спасибо за информацию.
        А не подскажете, если предприятие микро, можно эти проводки не делать?

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 30 2015 - 14:02

          Элина, я считаю, что законы единые для всех, но вы проконсультируйтесь со своей налоговой. Это лучший вариант, чтобы чувствовать себя в безопасности.)

  • Avatar

    Роман Мар 27 2015 - 12:55

    Спасибо за предыдущий ответ
    Такой ещё вопрос
    Организация хочет подать справку 2-ндфл за 2014 год, но при этом не сдавала отчёт за 2013 год.
    Вопрос с следующем:
    – изменится ли форма 2-ндфл?
    – какие особенности при таком раскладе дел?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 30 2015 - 11:52

      Роман!
      В первый раз встречаюсь с таким вопросом.) Озадачили.)
      Честно говоря, не понимаю самого вопроса. Мы всегда сдаем на актуальном релизе все справки в том числе и за прошлые годы. Поэтому Вам, на сколько я поняла, нужно обновиться, сдать отчеты и получить ответ налоговой. А лучше прямо озвучить ваш вопрос им.
      ————————————————————————————————
      Мы не знаем какая у вас редакция программы и насколько она “устарела”, просто не работаем со старыми релизами.

  • Avatar

    Елена Мар 27 2015 - 12:35

    А какие после семинара хотели раздать схемы как их получить?

  • Avatar

    Роман Мар 27 2015 - 11:50

    Здравствуйте, когда последний раз в бухгалтерии 3.0 обновлялась форма 2-ндфл (в какой версии)?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 27 2015 - 12:08

      Роман, добрый день!
      Последние изменения формы 2-НДФЛ: особенности отражения доходов по дивидендам и по операциям с ценными бумагами. Письмо Минфина РФ от 29.01.2015 № 03-04-07/3263
      Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 Реализовано 3.0.38 от 24.02.2015
      Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 Запланировано 2.0.64 на 20.04.2015

  • Avatar

    Роман Мар 26 2015 - 18:06

    привет. мне нужно обновить обновить конфигурацию бухгалтерии. но у меня нету дотспупа к итс

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 26 2015 - 18:27

      Добрый день, Роман!
      Тогда ищите диск ИТС у знакомых или все-таки подписывайтесь на ИТС-Техно – вероятно, обновление потребуется не раз.
      —————————————————————————————
      PS: Мы не имеем авторских прав на конфигурации 1С и не распространяем дистрибутивы обновлений.

  • Avatar

    Ольга Мар 26 2015 - 17:34

    Здравствуйте! Я работаю в 1С ред.7,7.Это вынужденная ситуация и от нее не смогу отказаться,т.к. привязана к другой программе.Но сама уже давно понимаю.что надо переходить на новую версию.Вопрос:на сколько сложна процедура ежедневного переноса в “Такси” информации из 7,7,хотя бы частичной,например,отгрузки(документов Торг-12 и сч-фактур) для того,чтобы это делать самой? Т.е. закачиваю информацию из другой программы в 1С 7,7,а потом из 7,7 в “ТАКСИ”? Если это возможно, то какая точность переноса и с чем придется столкнуться?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 26 2015 - 18:45

      Ольга, добрый день!
      Сложно сказать, сам переход с 7.7 на 3.0 автоматический и нет особых проблем, если конфигурация не дорабатывалась. Но вы хотите постоянно выгружать данные из 7.7 в 3.0 и, боюсь, без специалиста 1с вам не обойтись.
      ————————————————————–
      Но можете все-таки попробовать в копии 7.7 сделать следующее: Операции – Обработки – Помощник перехода на 1С:Бухгалтерия 8, выгрузить выбранные данные по документам и справочникам в файл (по умолчанию c:\v77_v8\exp77_80.xml а потом загрузить файл в 3.0 по внутренней обработке “Синхронизация данных с 1С:Бухгалтерия 7.7″
      PS: я никогда так не делала и, честно говоря, сомневаюсь, что у вас все хорошо получится, поскольку обработка все-таки предназначена для однократного использования и берет период год для переноса, но поскольку внутренние ссылки будут те же при повторных переносах, то, возможно, задвоений и не будет. Попробуйте.
      Написание специальных правил конвертации обойдется вам слишком дорого. Поэтому либо пробуйте этот вариант, либо работайте как работали на 7.7, пока отчетность там обновляется, раз уж у вас нет возможности отказаться от программы.
      Вот чем могу…

      • Avatar

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 26 2015 - 18:58

        Или если удобнее, то в 7.7 через Сервис – Переход на бухгалтерию 8 (можно еще проверить данные перед переходом).
        Но все делайте в копии, на всякий случай.

  • Avatar

    Вероника Мар 26 2015 - 12:50

    Не знаю как просмотреть бесплатные видеоуроки.Не открываются.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 26 2015 - 16:03

      Добрый день, Вероника!
      Вы скачали бесплатные курсы и распаковали их? “Не открываются” – это как? Что при этом сообщается?

  • Avatar

    Ольга Мар 26 2015 - 05:48

    Здравствуйте, вопрос вот в чем:
    Создаю приказы на командировки, 13 марта, нумерация 041/К, второй приказ этой же датой 014/к-000001, нумерация до этого правилась вручную, ладно, одна дата – пусть буде, НО на следующий день номера начались также 041/К-000002 и 03 и т.д., 24 марта приказ уже идет 041/К-0000006 и 07, почему номер не меняется, когда уже 042 выйдет, может настройки какие-то есть?

  • Avatar

    Аркадий Мар 25 2015 - 18:43

    Добрый день! ЖСК. Коммерческой деятельностью (сдачей в аренду, рекламой и пр.) не занимается. Приобретаемые товары – лампы, выключатели, метлы, некоторый инструмент и пр. используются на нужды дома штатными электриком, дворником… На эти товары при покупках получаем счет – фактуры и – все, т.е. храним. К возмещению НДС не прибегаем, т. к. нет оснований. Книгу покупок не ведем по этой же причине. Да, еще есть оплата счетов – фактур ресурсоснабжающих организаций (электроэнергия, вывоз мусора, горячая вода, т.о. газопровода.) В декларации по НДС эти покупки не планируем отражать. А продавец теперь покажет эти счета-фактуры. Будет ли нестыковка? И что писать налоговой на их “простыни”, которые скорее всего придут? Или мы, что-то не так понимаем?

  • Avatar

    Elena Likova Мар 25 2015 - 12:09

    Прошу дать серийный номер для вхождения в программу Такси для просмотра курса

  • Avatar

    Таисия Мар 25 2015 - 11:55

    Можно ли оплачивать налоги, в частности НДС, за счет овердрафтного кредита?

  • Avatar

    Гость Мар 24 2015 - 13:59

    АО выплачивает дивиденды исключительно физическим лицам (в составе акционеров юридических лиц нет) и исчисляет налог на прибыль только по ставке 20 процентов. Необходимо ли заполнять подраздел 1.3 разд. 1 листа 01 и разд. А, В листа 03 декларации по налогу на прибыль?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 3 2015 - 10:27

      Добрый день!
      Официальных разъяснений на этот счет я еще не видела, но уже пыталась разобраться в вопросе.
      На мой взгляд, если не рассчитываете вообще налог на прибыль с дивидендов и физлица получают просто дивиденды, а не доходы от операций по ценным бумагам, то заполнять эти разделы не нужно.
      Еще лучше, если вы напишите вопрос в свою налоговую. Они обязаны вам ответить письменно, это и будет вашим руководством к действию :)

  • Avatar

    Наталья Мар 23 2015 - 17:28

    Здравствуйте. У меня вопрос: Агентский договор. У всех лиц ОСНО. Агент действует от своего имени и за счет принципала.
    Поставщик выставляет Агенту счет-фактуру (у поставщика СФ (счет-фактура) попадает в книгу продаж.
    У Агента данная СФ книгу покупок не попадает. Агент перевыставляет эту СФ Принципалу. У Агента эта СФ в книгу продаж также не попадает.
    Принципал получает СФ от Агента и регистрирует СФ в книге покупок.
    Вопрос. Как НДС СФ из книги продаж Поставщика найдет себе пару НДС СФ из книги покупок Принципала при сдаче налоговой декларации по НДС за 1 квартал 2015г?

  • Avatar

    Ирина Мар 23 2015 - 11:10

    Доброе утро! Помогите, пожалуйста, разобрать, как правильно оформить в 1С данную ситуацию: у нас было раньше Доходы (в 2013 и 2014 гг.), но с 2015 года мы перешли на Д-Р. На конец 2013 и 2014 года у нас убыток, в 2014 году около 6 млн.руб. (расходы на энергосервисный контракт-покупка светильников, оплата СМР), эти расходы можно учитывать сейчас при Д-Р, с учетом того, что у нас имеется по данным бух.баланса задолженность по налогу УСН за 4кв.(который оплачивается до 25 марта 2015) и займ перед учредителем, а за светильники мы все оплатили, но убыток около 6 млн.сейчас.
    можно ли в 2015 г. учитывать убыток, который сформировался за 2013,2014 года с учетом того, что в 2013 и 2014 мы были на УСН Доходы, а с 2015 УСН Доходы минус Расходы. Убыток около 6 млн.руб.
    Можно ли в 2015 г. учитывать убыток, который сформировался за 2013,2014 года с учетом того, что в 2013 и 2014 мы были на УСН Доходы, а с 2015 УСН Доходы минус Расходы. Убыток около 6 млн.руб.
    И нужно ли вносить какие-то изменения кроме учетной политики? И нужно убыток регистрировать в 1С в специальном разделе?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 7 2015 - 21:01

      Добрый день, Ирина!
      Убыток по единому налогу при УСН может возникнуть только при объекте налогообложения “Доходы минус расходы”. При “Доходах” его не может быть по определению, т.к. расходы не учитываются.
      Поэтому и в программе вы сможете зарегистрировать убыток только полученный в 2015 году.
      Дальше. О расходах при переходе на доходы минус расходы.
      п.4 ст.346.17
      “4. При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде доходов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, расходы, относящиеся к налоговым периодам, в которых применялся объект налогообложения в виде доходов, при исчислении налоговой базы не учитываются. “

  • Avatar

    Гость Мар 23 2015 - 10:21

    Добрый день! Применяем 1с комплексная 8 в редакции 1.1. Программа при закрытие периода не рассчитывает резервы по сомнительным долгам автоматически. Каким документом отразить начисление в ручную? Спасибо/

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 23 2015 - 18:56

      Добрый вечер, Гость!
      Мы консультиркем только по 1С:Бухгалтерии 2.0/3.0, ЗУП 2.5/3.0 и УТ 10.3/11.1. Вам дучше обратиться на горячую линию 1С.

  • Avatar

    Гость Мар 23 2015 - 10:19

    Добрый день! Я понимаю что обращаюсь не по теме, помогите пожалуйста по какай ставке надо платить налог на имущество организации, если база определяется по кадастровой стоимости. По НК 1,7% по закону Москвы 1,2% Мы организация на УСН.
    Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 23 2015 - 20:47

      Добрый вечер!
      Пунктом 2 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ установлено, что решение об определении налоговой базы как кадастровой стоимости имущества может быть принято законом субъекта РФ только после утверждения этим субъектом в установленном порядке результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.
      Некоторые регионы уже приняли соответствующие законодательные акты. Так, согласно изменениям, внесенным Законом г. Москвы от 20 ноября 2013 г. № 63), налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества определяется в отношении административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 5000 кв. м. При этом налоговые ставки по такой недвижимости значительно ниже, чем максимальные ставки, указанные в статье 380 Налогового кодекса РФ. А именно: в 2014 году – 0,9 процента; в 2015 году – 1,2 процента; в 2016 году – 1,5 процента; в 2017 году – 1,8 процента; в 2018 году – 2,0 процента.

  • Avatar

    Елена Мар 22 2015 - 20:09

    Добрый день! Комиссионер (УСН) реализует товар комитента (ОСНО) в розницу. По итогам месяца комиссионер передает комитенту отчет за месяц (на основании показателей контрольных лент ККТ),а комитент (документом отчет комиссионера) на общую сумму составляет общий счет-фактуру, который передает комиссионеру. Правильно ли поступает комитент? Кого в счет-фактуре комитент должен указать в покупателем ? Какой код вида операций должен указать комитент в книге продаж?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 7 2015 - 13:31

      Добрый день, Елена!
      Вы, наверное, уже разобрались с этим вопросом)))
      Я отвечу – сравним наши мнения.
      НА основании пп. “и” п.1 Приложения №1 к Постановлению №1137 ” При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются полное или сокращенное наименование покупателей в соответствии с учредительными документами (через знак “;” (точка с запятой);”
      Код вида операции по сводным СФ посредническим сделкам на сегодняшний день определен, как “27”

  • Avatar

    Жанна Мар 22 2015 - 15:27

    Вопрос:
    организация на осно-производство, осуществляет операции не облагаемые НДС(льгота)-лома.
    Не получается в программе наладить раздельный учет НДС с 2015 с помощью программы.
    не списывает тмц в 2015г, ругается, что нет такого товара. Подскажите как наладить правильно учет.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 7 2015 - 12:24

      Добрый день, Жанна!
      1. По какой статье НК РФ у вас льгота?
      2. Как вы пытались настроить раздельный учет НДС и какая у вас программа?
      3. “Не списывает тмц” – ищите эти ТМЦ на другом складе.

      • Avatar

        Жанна Апр 7 2015 - 14:09

        Добрый день!

        Программа 8.3,раздельный учет через настройки УП

        Льгота- ст.149 (реализация лома)

        и со складом все нормально

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 7 2015 - 15:11

          Спасибо, Жанна!
          Раздельный учет и по способам учета НДС? Параметры учета – закладка “НДС” – галочка “по способам учета”
          В Учетной политике выставлена галочка “Раздельный учет НДС на счете 19″?
          При поступлении ТМЦ и услуг выставляете в документе способ учета, который вам подходит.

          Со складом не буду угадывать, так как нужно читать что пишет программа при попытке их списания.

  • Avatar

    Картофель Мар 21 2015 - 23:46

    Здравствуйте, нет ли у Вас программ обучения для бухгалтеров из Казахстана)))? Завидую коллегам из России)).

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 23 2015 - 19:01

      Добрый вечер!
      Нет, за всем не угнаться. :)
      —————————————————-
      PS: но ведь есть у 1С специальные разработки для СНГ (CRM ПРОФ для Казахстана, CRM СТАНДАРТ для Казахстана, Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана) – может быть что-то подойдет? Тогда купите диск ИТС к программе и сможете консультироваться по горячей линии 1С)

  • Avatar

    Ирина Мар 20 2015 - 20:07

    Добрый вечер ! У нас в дачном обществе зарегистрировано ТСЖ на 60 участков. Подскажите пожалуйста какую лучше приобрести программу для ведения бухгалтерского и налогового учета и если есть специализированную для учета коммунальных, взносов и т.д. Где можно приобрести 1С программу Такси и сколько стоит на один компьютер. Заранее спасибо ! Мне ответили но касательно курса обучения, а меня интересует сама программа Спасибо !

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 23 2015 - 19:13

      Ирина, добрый вечер!
      Вам всё-таки нужно найти фирму франчайзи в вашем городе и обязательно не со слов, а на установленных демоверсиях посмотреть – какя из программ вам больше подойдет и там же узнать цену на программу.
      Список зарегистрированных франчайзи 1С здесь, выберите свой город и договоритесь о встрече: http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp?reg=&city=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
      ————————————————————————————-
      Конфигурации можно посмотреть следующие:
      1С-Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
      1С-Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК (базовая)
      Председатель ТСЖ
      Председатель ТСЖ базовая
      ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК базовая, редакция 2.0

      PS: базовые конфигурации стоят недорого, го их можно брать при условии что с базой будет работать один человек на одном компьютере.

  • Avatar

    Ирина Мар 20 2015 - 19:31

    Здравствуйте, помогите начинающему в 1С 8.3.5.1460 (3.0.38.54)
    подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации:
    Загружаю выписку банка за месяц через обмен с банком, получается вот что:
    1. Банк снимает комиссию за проведение платежных поручений и за ведение счета В наименовании контрагента ставит «Комиссия от проведения переводов…» и «Комиссия за открытие и ведение расчетных/текущих счетов» – эти операции попадают в список документов контрагента БАНК. И если посмотреть какие у него счета – там их аж 6 штук.
    2. Еще снимает оплату за систему Банк-Клиент, там в наименовании контрагента стоит «Доходы за установку и обслуживание программы “Интернет-Банк-Клиент”» – и здесь программа создает нового контрагента вот с этим длинным наименованием, а банковский счет у него один – один из счетов контрагента БАНК.
    3.Банк начисляет нам проценты по счету и в наименовании контрагента ставит наше ООО. Наше ООО тут же попадает в справочник контрагентов, а в список документов по нему идет запись о поступлении на счет как оплата от покупателей Д 51 К 62.02 (а хотелось бы на 76.09). Ну и банк же не покупатель! Загружаю выписку банка за следующий месяц – появляется еще один контрагент – наше ООО, и у него документом идет запись о поступлении на счет как оплата от покупателей за следующий месяц, т.е. получается как бы 2 контрагента с разным набором документов. Подозреваю, что если загрузить третий месяц, будет уже 3 наших ООО в контрагентах.
    4. А комиссию за перевод зарплаты на карточки, которую мы платим по платежным поручениям программа ставит на контрагента БАНК, на 60.02 (а хотелось бы на 91.02) Если загрузить выписку банка до того, как создать платежные ведомости, сумма зарплаты для перевода на карточки попадает на счет 60.02. А в справочнике Физические лица создает физлицо Банк. Здесь я наверное напутала с очередностью, да?
    Спасибо за ответ.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 3 2015 - 11:06

      Добрый день, Ирина!
      Судя по ошибкам, которые исправляют разработчики, именно с Банком-клиентом их очень много.
      Обновитесь, каждое обновление они исправляют эти ошибки.

  • Avatar

    Маргарита Мар 20 2015 - 18:18

    Добрый день!
    У меня проблема, в 8.3 базовая версия не проставляется нужный год в Учетной политике, там выбирает только начальную дату (мне нужно 2014г ) а по… выдает автоматом 2015г, отсюда не могу сформировать баланс за 2014г.

  • Avatar

    Чечина Ольга Мар 20 2015 - 13:03

    Добрый день, совсем запутались со статьями ден.средств. Помогите пожалуйста. В операции: приход в кассу с р/счета денег на выдачу з/платы в Приходном кассовом ордере статью движения ден.средств ставим – “Прочие движения денежных средств (поступления)” , а вот Вид движения ден.средств должен стоять – “Прочие поступления по текущим операциям” или в данном случае ничего не должно стоять по Виду движения ден.средств? Заранее спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 6 2015 - 21:40

      Добрый вечер, Ольга!
      Назвать статью ден.средств вы можете по своему усмотрению. Все зависит от того, какая аналитика вас интересует.
      А вот вид ДДС здесь вообще не указывайте, так как это – неденежные потоки. И в отчет о Движении ДС они не должны попадать.

  • Avatar

    Татьяна Мар 20 2015 - 12:18

    Здравствуйте.
    Совсем запуталась с вопросом командировочных физ.лиц (не входящих в штат) работающих по Договорам ГПХ. Как учесть эти расходы в 1с 8.3 . Татьяна

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 23 2015 - 21:31

      Татьяна, вы работаете в 1С:ЗУП 3.0 или 1С:Бухгалтерия 3.0?

      • Avatar

        Татьяна Мар 24 2015 - 12:42

        Здравствуйте, Ирина! Я работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.55). С вознаграждением по ГПХ я разобралась. Работы связаны с командировками. Везде столько противоречивой информации по поводу оформления компенсации за командировочные. Кому верить. так хочется работать красиво и правильно. Подскажите, пожалуйста , Ирина. Татьяна

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 25 2015 - 23:47

      Татьяна, тоже могу сказать только свое личное мнение.
      Возместить траты сотрудника, работающего на основании заключенного договора ГПХ, общепринятым способом вы не вправе. И учесть их в составе расходов тоже. Положения ТК по возмещению затрат, связанных со служебными командировками, на работающих по договорам ГПХ не распространяются. (Такое же мнение высказали и сотрудники финансового ведомства в Письме от 04.08.2005 N 03-03-06/34.)
      Однако стоимость услуг, указанная в таком договоре, может включать в себя не только сумму вознаграждения, но и компенсацию понесенных исполнителем при выполнении договора издержек (ст. ст. 709 и 783 ГК РФ).
      Составьте доп. соглашение на сумму затрат по командировке и налоговую базу по налогу на прибыль можно будет уменьшить на сумму этих затрат .

  • Avatar

    Ирина Мар 20 2015 - 07:31

    Добрый день.
    Хотелось бы на семинаре послушать не только о корректировочных с/ф, но и об исправительных (цена немного изменилась, т.к. первоначально была указана неверно)

  • Avatar

    Silver Мар 19 2015 - 16:49

    Добрый день! Не успела на семинарах уточнить вопрос по упрощенцам (6%).
    Поскольку у всех нас кассовый метод и налог рассчитывается от дохода в виде поступивших ден.средств на р/с за товары(услуги), то как быть с доходом от безвозмездно полученного товара – он включается в расчет налога на УСН или попадает только в доход по бухгалтерскому учету? Спасибо. Елена.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 6 2015 - 21:51

      Добрый день, Елена!
      Его вы внесете руками с помощью “Записи в КУДиР” в раздел 1.
      У нас началась серия семинаров по отчетности за 1 квартал 2015 года.
      Присоединяйтесь) По УСН будет вебинар 23 апреля. Ведет Климова М.А
      Вот содержание первой части:
      1. Все новшества УСН в 2015 году:
      Увеличение норматива доходов. Сколько можно позволить себе заработать в 2015 году и каковы перспективы последующих лет? Как регулировать размер облагаемого дохода законными способами, чтобы не выйти за допустимые рамки? Какие еще границы нельзя переходить?
      Налоговые ставки по УСН: нас ждут перемены;
      Налоговые каникулы в действии;
      УСН и налог на имущество для организаций и ИП: еще один налог для «упрощенцев». Когда и сколько придется платить?
      УСН и НДС: посредничество, налоговое агентирование, выставление счетов-фактур с налогом, отказ от «входящих» счетов-фактур. Как не погрязнуть в ошибках в 2015 году? Новый закон, окончательно перекрывающий кислород «упрощенцам», выставляющим счета-фактуры с налогом;
      Социальные страховые взносы в 2015 году: новшества для ИП и не только;
      УСН и коварство торгового сбора: закон что ждет нас в июле?
      Специфика ведения кассовых операций на УСН: новые разъяснения ЦБ РФ;
      Бухучет: упрощенный бухучет теперь доступен далеко не всем «упрощенцам». Что это значит, что придется делать дополнительно ну и, конечно, «а что мне за это будет»?
      Изменение законодательства о МП: теперь не все МП смогут применять УСН;
      Новые особенности применения УСН в Крыму и Севастополе, а также ряде других субъектов РФ. Что мы должны знать о региональном законодательстве?

  • Avatar

    Ольга Митина Мар 19 2015 - 15:14

    Добрый день! Получили видео по поводу новых кодов НДС. Разъясните применение кода 22. Техподдержка 1с утверждает, что код 22 касается только возврата аванса. Спасибо Митина Ольга.

  • Avatar

    Гость Мар 19 2015 - 10:52

    НДС заплатили на Таможне, товар продали по цене ниже с\с, получили убыток. Налоговая не возвращает НДС таможенный вообще, считается, если продали в убыток нет возмещения НДС. Права ли налоговая ? Готовы рассмотреть все варианты возврата денег, которые можете нам предложить.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 7 2015 - 13:14

      Добрый день!
      На какую именно статью НК РФ опираются налоговики при отказе вам?
      Товар продали с НДС? Документы по импорту все в порядке и предъявлены налоговой?
      Руководствуйтесь ст. 172 НК РФ при предъявлении вычета,
      Если вы считаете, что выполнены все условия для получения вычета по “импортному” НДС, то можете подать возражение и выяснять отношения в налоговой, смело руководствуясь главой 19 НК РФ,

      • Avatar

        Елена Апр 7 2015 - 14:15

        Вы ответили, но нам налоговая не возвращает НДС, хотя все документы в порядке. Говорит, что мы умышленно продаем с убытком, что бы не платить налоги. И категорически отказывается возвращать, стращает полицией, и проверками замучает. Что нам делать, идти в суд. ?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 7 2015 - 13:14

      Добрый день!
      На какую именно статью НК РФ опираются налоговики при отказе вам?
      Товар продали с НДС? Документы по импорту все в порядке и предъявлены налоговой?
      Руководствуйтесь ст. 172 НК РФ при предъявлении вычета,
      Если вы считаете, что выполнены все условия для получения вычета по “импортному” НДС, то можете подать возражение и выяснять отношения в налоговой, смело руководствуясь главой 19 НК РФ,

      • Avatar

        Елена Апр 7 2015 - 19:31

        наша Налоговая запросив документы на кам.проверку по возмещению НДС, вызвала нас на ковер к нач. инспекции. И в безоговорочном тоне сказала, “…что возврата не будет, переделывайте декларацию по НУЛЯМ (без возмещения), работайте лучше с прибылью, и не надо будет возмещать. ИНАЧЕ нагоним Полицию, и будем проверять каждый день. И вообще “Кто вы такие, что решили заниматься продажей бананов, кто вам разрешил?” -вот диалог наш. Мы переделали декларацию по нулям. Но есть какой -то выход ? Судиться с Налоговой = смешно….

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 7 2015 - 20:39

          Елена, добрый вечер!
          Расчет был сделан верно: вы подали нулевую декларацию, в суд не пойдете – побоитесь. На то и давят – напугать.
          А судиться с налоговой – вполне нормальная практика и вполне успешная. Благодаря таким вот покладистым налогоплательщикам и процветает данный метод!
          Вижу только один выход. Выиграть можно было вполне. Но ваше решение – ваше решение.

  • Avatar

    Татьяна Мар 19 2015 - 08:40

    Здравствуйте!Подскажите как в программе 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.51) настроить работу с валютой. Объясню.
    Начали работать с импортом.Контрагент в Корее.нерезидент. По контракту платежи за товар производятся в долларах США. Мы оформляем поручение банку на определенную сумму оплаты в долларах. Банк проводит все операции, берет деньги нар/сч зачисляет на наш валютный счет и оттуда переводит деньги поставщику. Но по выписке банка деньги снимаются с 51 сч в рублях. Файл приложен. Не понятно как трансформировать деньги в рублях по выписке в доллары. Вообще как настроить программу. чтобы учет велся как положено, считались курсовые разницы. Может быть где то есть подробная инструкция. как все сделать. Спасибо

  • Avatar

    Светлана Мар 18 2015 - 20:49

    Здравствуйте. Я ИП на УСН (15%). При закрытии месяца, счет 26 закрывается на 90.08.1. регламентной операцией. Правильно ли это? Т.к. в плане счетов этот счет предназначен для Управленческих расходов по деятельности с основной системой налогообложения.А у меня УСН. А вот 90.08.2 для Управленческих расходов по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения.Так же происходит и с 99.01.1 и 99.01.2.Программа использует 99.01.1.при определение финансовых результатов. Если это неверно, то как исправить? Спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 7 2015 - 21:05

      Добрый вечер, Светлана!
      Все у вас происходит правильно, если вы не используете параллельно ЕНВД или ПСН.
      УСН наряду с ОСНО является основной системой налогообложения.

  • Avatar

    Светлана Мар 18 2015 - 20:36

    Здравствуйте. Я ИП на УСН (15%). Без работников. Правомерно ли требование ИФНС, которые заставляют меня сдавать отчетность в электроном виде? Для меня это очень невыгодно, платить за услуги электронной отчетности и заключать договор, для того чтобы 1 раз в год сдать единственный отчет. Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 23 2015 - 20:07

      Светлана, добрый вечер!
      С 2015 года декларации по НДС, представленные в налоговую только бумажном виде, будут считаться не сданными вовсе.
      Штраф в этом случае составит 5% от суммы налога к уплате за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1000 рублей.
      Если компания опоздает со сдачей декларации больше, чем на 10 дней, налоговики смогут заблокировать ее расчетный счет в течение 3 лет.
      Только неплательщики НДС, которые выполняют обязанности налоговых агентов, могут сдавать декларацию на бумажном носителе. Пример: Организация на УСН, арендующая государственное имущество. Еще одно исключение – подача уточненной декларации за периоды до 4-го квартала 2014 (при условии, что первичная декларация была подана также в бумажном виде).

  • Avatar

    Ольга Мар 18 2015 - 16:57

    Добрый день !

    Подскажите как сделать корректировку в 1С (желательно пошагово).
    20.10.13 г. наше предприятие закончило работы по контракту и выславило с/ф 20.10.13 г. на сумму 2487496,02 в т.ч. НДС 379448,54 руб. Из-за отсутствия средств Бюджет оплаты не произвел . в сентабре 2014 г. заключается дополнительное соглашение о переносе сроков и 02.09.14 г. выставляем с/ф на эти же работы на сумму 1488655,32 в т.ч. НДС 227083,02.

    Спасибо

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 18 2015 - 17:11

      Добрый день, Ольга!
      Как раз 24 марта Ольга Шерст будет рассматривать ситуацию (пошаговая инструкция) с корректировочным счетом-фактурой на вебинаре.

  • Avatar

    Татьяна Мар 18 2015 - 15:03

    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как в 8.3 сформировать счет-фактуру от комиссионера комитенту на возврат товаров, проданных по договору комиссии и возвращенных покупателем? В отчет комиссионера возврат попадает, а как быть с журналос учета счетов-фактур?

  • Avatar

    Валентина Мар 18 2015 - 14:05

    Здравствуйте! Я начинающий бухгалтер, установила 8.3-упрощенка, фирма работает “ДОХОДЫ 6%” и появились следующие вопросы:
    1. Как оформить отпуск за свой счет? У меня не было начисления и выплаты з/п, но при закрытии месяца программа автоматически формирует эти проводки.
    2. В какой момент должна формироваться проводка Дт 90.02.1 Кт 20 Списана себестоимость реализованной услуги? Банк формирует только проводку Дт 51 Кт 62.01. Документ “Реализация” только Дт 62.01 Кт 90.01.1
    3. Как правильно отразить начисление и оплату штрафа ПФР?
    Я буду Вам очень признательна, если Вы мне поможите!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 10 2015 - 00:42

      Добрый вечер, Валентина!
      1. Отпуск за свой счет отражать в бухгалтерии не надо. Просто при расчете зарплаты вручную подсчитаете сумму, которую надо начислить в том месяце, когда сотрудник был в отпуске. Для полноценного расчёта зарплаты используют Зарплату и Управление Персоналом, а в Бухгалтерии ограниченные возможности.
      2. При закрытии месяца создаются регламентные операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
      3. Вам надо сделать по оплате штрафа выписку банка Дт 69.02.7 – Кт 51. Чтобы сделать начисление пени введите ручную операцию Кт 99.01.1 – Дт 69.02.7 Потом перепроведите закрытие месяца. Все должно закрыться.

  • Avatar

    Svet Мар 18 2015 - 12:53

    Здравствуйте, подскажите в 1с8.3 такси автоматизировано заполнение КУДиР раздел 3 строки 110-150 или как то нужно вручную отразить частичное погашать убыток прошлых периодов.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 18 2015 - 19:53

      Для автоматического заполнения строки 110 в разделе 3 заполните документ Регистрация суммы убытка УСН (раздел Операции).

      • Avatar

        Svet Мар 19 2015 - 16:07

        Cо 110 строкой все как раз понятно, а 130-ю как заполнить, есть ли автоматизация, либо ручными проводками добивать?

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 3 2015 - 11:02

          Добрый день!
          Разработчики пишут, что раздел 3 должен заполниться автоматически после оформления документа “Регистрация суммы убытка УСН”

  • Avatar

    Гость Мар 18 2015 - 12:34

    Здравствуйте Ольга! Помогите пожалуйста, у меня вот такая проблема.
    Когда я провожу поступление товаров программа делает две проводки:
    Дт Кт
    60.01 60.02 первая проводка
    10.01 60.01 вторая проводка
    Я новичок в новой версии 1с8 3 может я что то делаю не так? В оборотно- садольдовой ведомости выдает ошибки. Что я делаю не так пожалуйста подскажите. Заранее благодарна Елена.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 18 2015 - 18:00

      Добрый день, Елена!
      Вопрос не понятен в принципе. Какие ошибки выдает ОСВ?
      Судя по проводкам, был аванс поставщику, который зачелся, и вы работаете без НДС. Либо НДС не был предъявлен.
      Что именно вам не нравится?

  • Avatar

    Светлана Мар 18 2015 - 12:02

    Какую статью затрат нужно ставить в бух. проводках по травматизму в программе ЗУП 8?

    • Avatar

      Timuly Мар 18 2015 - 19:09

      Указываем ту статью,которую вы используете.
      Или напишите подробнее, что именно вы имеете в виду.
      ЗУП 8? -нет такой программы, есть ЗУП2.5 и ЗУП 3.0

  • Avatar

    Гость Мар 18 2015 - 10:57

    Здравствуйте! Девушки, милые помогите! Стала формировать баланс, и увидела что по 01 счету не списывается.
    По Дебету 01 счета отражено все правильно, а по кредиту списания амортизации не проиходит. Что делать?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 18 2015 - 17:58

      Добрый день!
      Проверяйте настройки “Способов учета амортизации” и установку амортизации по ОС в документе “Принятие к учету ОС”

  • Avatar

    Елена Мар 18 2015 - 10:36

    Бухгалтерия 8.3 Как правильно оформить импортный товар из Украины для отражения НДС к вычету, если товар зашел с 0 ставкой НДС. Где найти коды таможенных пунктов пропуска?

  • Avatar

    Марина2014 Мар 18 2015 - 10:02

    Бухгалтерия 8.3 Такси Когда смотрю оборотно сальдовую по 70 то все нормально. Если ведомость в кассу заполнить вылезают какие то долги. Как исправить?

  • Avatar

    Галина Мар 17 2015 - 18:25

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в программе Бух 8 ред. 3 оформить оплату фиксированных авансовых платежей по патенту иностранного работника, чтобы при начислении з/пл НДФЛ рассчитывался с учетом этих платежей? Очень не хочется делать вручную.
    Спасибо, Галина.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 9 2015 - 23:06

      Добрый вечер, Галина!
      Регистрация уплаченного фиксированного авансового платежа оформляется в программе с помощью документа Авансовый платеж по НДФЛ. Это раздел Зарплата и кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ.
      Нажмите на кнопку Создать и выберите вид документа Авансовый платеж по НДФЛ.
      При начислении зарплаты тогда автоматически зачитывается зарегистрированный авансовый платеж..Уменьшение исчисленной суммы налога на сумму авансового платежа производится в момент удержания НДФЛ, т.е. в момент выплаты зарплаты .
      —————————————————————————
      Проверить себя вы сможете по отчету: раздел Зарплата и кадры – Зарплата – Отчеты по зарплате – Регистр налогового учета по НДФЛ. Зачтенная сумма авансового платежа сотрудника там отразится.

  • Avatar

    Валентина Мар 17 2015 - 17:06

    Здравствуйте! Как правильно сделать Документ Корректировка реализации(исправление в первичных документах) от 20.01.2015, если сама реализация от 20.12.2014. Прошлый период закрыт. Отчетность сдана- галка на закладке “дополнительно” стоит. Но документ не проводится, ругается на закрытый период. Но ведь сама Корректировка делается в открытом периоде?! Не понятно…

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 10 2015 - 00:02

      Добрый вечер, Валентина!
      Не должно быть никаких проблем с Корректировкой реализации (Исправление в первичных документах). Встаете на РТУ, что нужно исправить на основании его формируете корректировочную реализацию с видом операции “Исправление в первичных документах”. Проводите документ.
      —————————————————————————————-
      PS: Смоделировала у себя в базе Бухгалтерия 3.0 вашу ситуацию: закрыла период, выписала корректировочную реализацию, изменила данные и провела.
      Все отлично проводится. Проверяйте все-таки закрытый период. Особенно, если выставлен не Общий, а по пользователям.

  • Avatar

    юлия Мар 17 2015 - 15:04

    Здравствуйте, на 76.09 счете я отразила оказание услуг Дт62.01 Кт 76.09. а расчеты по этим услугам Дт51 Кт62.01 (76 счет использую, потому что ООО выступает как агент, т.е это не прямая выручка), теперь висит кредитовое сальдо по сч 76.09, Так быть не должно, Что я сделала не так?
    Юлия

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 10 2015 - 09:48

      Добрый день, Юлия!
      Нашла ваш вопрос. Разобрались со счетом 76?
      На мой взгляд, сальдо может быть, если вы не рассчитались с принципалом.

  • Avatar

    Аркадий Мар 17 2015 - 14:56

    Добрый день! ЖСК. Коммерческой деятельностью (сдачей в аренду и пр.) не занимается. Приобретаемые товары – лампы, выключатели, метлы, краски, некоторый инструмент и пр. используются на нужды дома штатными электриком, дворником… На эти товары при покупках получаем счет – фактуры. К возмещению НДС не прибегаем, т. к. нет оснований. Книгу покупок не ведем по этой же причине. Да, еще есть оплата счетов – фактур ресурсоснабжающих организаций. В декларации по НДС эти покупки никак не отражаются. А продавец теперь покажет эти счета-фактуры. Будет нестыковка. И что писать налоговой на их “простыни”, как выражаются Ваши коллеги?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 10 2015 - 09:50

      Добрый день, Аркадий!
      Если вы не принимаете к вычету НДС, то нестыковок не будет. Нестыковки были бы, если бы вы приняли к вычету НДС, указали в книге покупок СФ с ошибками: не верный ИНН поставщика, или некорректный номер, или дата не та.

  • Avatar

    Гость Мар 17 2015 - 14:55

    ИП при УСН , не плательщики НДС.Поступил платеж с выделенным НДС по уступке права требования.Как письменно обосновать в налоговую, что мы выделенный НДС платить не должны, т.к. счета-фактуры с НДС не выставляли.На какую статью сослаться. Спасибо!

  • Avatar

    Людмила Мар 17 2015 - 14:54

    Добрый день, подскажите как рассчитывается стр 210 НД по налогу на прибыль (отчитываемся и уплачиваем ежеквартально):
    за полугодие = 180 стр. за 1 кв; 9 мес.= стр.180 за 6 мес.; год = стр.180 за 9 мес.
    или
    1 кв = стр 320 за 9 мес; полугодие = стр 180 за 1 кв + стр 290 за 1 кв; 9 мес = стр 180 за 6 мес + стр 290 за 6 мес; год = стр 180 за 9 мес + стр 290 за 9 мес

    помогите пожалуйста

  • Avatar

    Татьяна Мар 17 2015 - 14:14

    Добрый день!
    Большое спасибо Вам за ваши бесплатные курсы! Вообще курсы сделаны очень профессионально и понятно. Большая Вам благодарность за них. Дальнейших Вам успехов и процветания! Сама пока не могу записаться на Ваши платные курсы. Предприятие, на которое меня приглашают работать, будет зарегистрировано будет только в ближайшие 3 месяца. Да и бухгалтером я не работала уже очень-очень давно. Еще раз спасибо за такие необходимые и прекрасные курсы.

  • Avatar

    Наталья Мар 17 2015 - 12:11

    АААААААААА, Девушки, милые помогите! Стала формировать баланс, и увидела что по 01 счету не списывается.
    По Дебету 01 счета отражено все правильно, а по кредиту списания амортизации не проиходит. Что делать?

  • Avatar

    Гость Мар 17 2015 - 10:45

    Здравствуйте, меня интересует как в программе 1С.8.3 базовая списать дизельное топливо (материал)

  • Avatar

    Гость Мар 17 2015 - 10:44

    Организация выставляет с-ф без НДС (Сколково, НДС не платит, с\ выставлять должнор) Нужно ли эти с-ф отражать в новой декларации и в каком разделе ?

  • Avatar

    Ольга Мар 17 2015 - 06:37

    У меня очень важный вопрос ,я просила помощи, помогите если это возможно. Учредитель вышел из ООО и забрал свою доля имуществом Как правильно сделать : я справкой выделила его долю по заявлению Д0109 К7001 301тыс, начислила по балансу фактическую стоимость она превышает на Д8109 К7501 72 тыс. , в конце года учредитель ушел и забрал свое имущество ( в уставе записано, что продавать -3-им лицам нельзя, внутри фирмы покупателя нет).Я справкой сделала Д7501 К8109 374 тыс.
    Д8009 К 7501 302
    начислила НДС с суммы превышающей действительную стоимость с 72 тыс.
    Д9102 К6802 13 тыс.
    отразила НДФЛ с этой суммы Д7501 К6801 9 тыс.
    По НДС я буду подавать уточненную декларацию, но ее можно заполнить вручную. Но программа мне насчитала прибыль ,хотя с этой сделки мы ее не платим, как поступить? Реализацию программа не делает так, как при выбытии ОС их на балансе уже нет:
    Д0201 К0109,
    Д0109 К0101,
    Д9102 К 0109 списано убывшее имущество.
    Или так же, справкой списать эти 72 тыс. Подскажите как правильно поступить и какие документы нужно сделать ,чтоб программа автоматически это правила. Очень жду ответа. Огромное спасибо.

    • Avatar

      Ольга Мар 30 2015 - 13:18

      Я 17 марта задала вопрос ,хочу уточнить немного,Для исчисления НДС я сделала реализацию физ. лицу (учредителю) с разнице. Справкой начислила НДФЛ. Думаю что сделала правильно,хотелось получить хоть какой то ответ.

      • Avatar

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 17:15

        Ольга, добрый день!
        Обратите внимание: мы не ФНС и не Минфин РФ, чтобы давать рекомендации по ведению учета. И даже не аудиторы :)
        1.НДС можно начислить документом “Отражение начисления НДС” в программе.
        2. НДФЛ Здесь, пожалуй, я бы воспользовалась “Операцией, введеной вручную” + “Операция по учету НДФЛ” (для формирования справки 2-НДФЛ)
        3.Чиновники Минфина России считают, что в случае выхода участника из ООО и передачи ему в счет оплаты действительной стоимости его доли амортизируемого имущества, разница между действительной стоимостью его доли и остаточной стоимостью амортизируемого имущества по данным налогового учета общества для целей налогообложения прибыли включается в состав внереализационных доходов (см. письма Минфина России от 19.12.08 г. № 03-03-06/2/174, от 24.09.08 г. № 03-03-06/2/127)
        Ситуация не из банальных, согласна. Смотрите почту.

  • Avatar

    Елена Мар 16 2015 - 16:02

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у нашей организации вид деятельности 51.57, как мне вести налоговый учет т.е НДС и как отражать его в программе и отчетности?

  • Avatar

    Ирина Мар 16 2015 - 14:10

    Добрый день. Подскажите пож.как правильно отразить в отчете об изменениях капитала:
    1. Организация (ООО) зарегистрирована в 2013 г.,уставный капитал 10000 руб. (по какой строке показать увеличение? или это вообще никак не отражается?)
    2. В 2014 г. УК был увеличен по решению за счет собственных средств учредителя (где вписать?)

  • Avatar

    Наталья Мар 16 2015 - 14:08

    как правильно закрыть 90 счет ? сумма продажи 118 тыс в т.ч НДС 18 тыс попадает на 90 с учетом НДС . Это правильно? тк тогда расчет прибыли идет с суммы ндс?
    пример :
    доход с НДС 118тыс в т ч НДС 18 тыс
    расход составляет 100 тыс без НДС
    с суммы НДС 18тыс программа считает прибыль по бух учету а по НУ все правильно.

  • Avatar

    Гость Мар 16 2015 - 11:15

    как рассчитать на сколько дней хватит продуктов питания по остатку в 1С общепит 2.0

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 23 2015 - 21:11

      Добрый день, Гость!
      Мы консультируем только по типовым 1С:Бухгалтерия 2.0/3.0, ЗУП 2.5/3.0 и УТ 10.3/11.1. Вам лучше обратиться на горячую линию 1С.

  • Avatar

    Наталья Мар 16 2015 - 11:10

    здравствуйте! нужна помощь :
    при закрытии периода сбились настройки
    в налоговом учете – весь 20 и 26 счет списались на 90.08 (попали в косвенные расходы) что бы это значило???

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 7 2015 - 21:11

      Добрый вечер, Наталья!
      Это значит, что у вас не определен метод определения прямых расходов на год.
      Сделайте его в учетной политике (скопируйте прошлогодний)

  • Avatar

    Светлана Мар 16 2015 - 10:55

    Добрый день,может не по теме УСН И ЕНВД на одном предприятии при ведении книги доходов и расходов только ручной ввод (сизифов труд) может подскажете

  • Avatar

    Гость Мар 16 2015 - 10:48

    Пожалуйста подскажите как настроить в программе 1с в РКО сумму прописью. Выходит только цифрами.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 23 2015 - 21:22

      Добрый вечер, Гость!
      Уточните конфигурацию в которой работаете. В типовой 1С:Бухгалтерия 3.0.38.55 сумма автоматом выводится прописью, ничего дополнительно настраивать не надо.

  • Avatar

    Елена Мар 16 2015 - 10:40

    Доброе утро!
    Я, наверное, пропустила запись вебинара бухгалтерская отчетность. Ждала все выходные, а записи так и не было. Это я не получила ссылку для скачивания или запись еще не выкладывали?
    Спасибо.

  • Avatar

    Гость Мар 16 2015 - 10:33

    В организации считают, что 700руб суточных – это мало, и дают по 1000 руб. Как оформить в ЗУП 3.0 излишки, с которых брать НДФЛ? как какой-то доход?

    • Avatar

      Timuly Мар 16 2015 - 19:40

      добрый день!
      Если речь о зуп 2.5
      то в доп нач создаем новое начисление, расчет-фиксированной суммой
      на закладке “бух учет” ставим галочку “является натур доходом”
      ндфл- облагается-код 4800
      не вкл в расх на опл труда
      страховые взносы- целиком облагаемые- в пределах нормы не облагаются
      начисляем док “регистрация разовых начислений”

  • Avatar

    Гость Мар 16 2015 - 10:25

    Как внести ФИО директора и гл.бухгалтера в отчеты по1С: бухг,8,3

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 23 2015 - 21:25

      Добрый вечер!
      Если вы работаете в конфигурации бухгалтерия 3.0, то через раздел Главное – Организации – закладка ответственные лица

  • Avatar

    Галина Мар 16 2015 - 10:19

    В гаражном кооперативе изменился налог на землю в 10 раз. гаражи не приватизированы, как налоговый агент бухгалтерия собирает земельный налог и отчитываясь в налоговой декларация за земли общего пользования (есть кадастровая стоимость) и за земли под гаражами(есть только сообщение о площади . Вопросы.1 нам продолжать собирать взносы и отчитываться за членов кооператива? и продолжать сдавать за них отчеты, или они должны сами позаботиться о перечислении налога, гаражи не приватизированы и кадастровой стоимости на каждый гараж нет?2.каким образом, или через какие коэффиценты можно уменьшить налог для гаражных кооперативов? 3. хотела перевести бухгалтерию по гараж.кооперативу на 8,3. но не знаю как получать аналитику по каждому гаражу и видам оплаты( у нас 4), 7,7 я это делала через 76 счет( рекомендовано 86) и через дополнительны е возможности. акак в8,3?, спасибо за ответы заранее

  • Avatar

    Гость Мар 16 2015 - 10:17

    Добрый день,У меня вопрос заключается в том ,что учредитель вышел из ООО забрав свою долю-имуществом.Мы с разнице покупной и продажной доли должны заплатить НДС,но как только я выпишу учредителю-покупателю счет фактуру ,у меня программа считает налог на прибыль,хотя мы его в этом случаи не платим. Как мне все эти шаги правильно сделать в 1С8,2 подскажите пожалуйста. Да я могу НДФЛ с этой разнице подать в налоговую уже в 2015г?

  • Avatar

    Ольга Мар 16 2015 - 09:46

    Доброе утро! Подскажите пожалуйста каким документом в 1:С (3,0,37,43) провести лизинговые платежи (сверх амортизации) по налоговому учету

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 7 2015 - 21:18

      Добрый вечер, Ольга!
      Документ “Поступление ТиУ” даст нам проводки по ежемесячному лизинговому платежу по БУ и НУ.
      Чтобы скорректировать платеж на амортизацию, воспользуйтесь “Операцией, введенной вручную” только для НУ.
      Об учете лизинговых операций в программе очень подробно рассказывает Ольга Шерст в свои Мастер-классах “Лизинг и Аренда”

  • Avatar

    Тамара Мар 16 2015 - 00:34

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,
    Ситуация: при переходе с ОСНО на ЕСХН, 2013-2014гг.как отразить основные средства, приобретенные в декабре 2013г. проданные в сентябре 2014г. Операция выбытие не затрагивает налоговый учет, т.е. по бух.учету выбытие проходит а в налоговом остается в остатке.

  • Avatar

    Юля Мал Мар 15 2015 - 22:17

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Бух.базовая 8.3. редакция 3.0 (3.0.38.54)
    1. при закрытии месяца не закрываются 90-е счета
    2. при проведении отчета о розничных продажах не формируются проводки по торговой наценке. а при закрытии сторнирует 42 счет и ругается на отрицательные остатки. Спасибо.

  • Avatar

    Сергей Мар 15 2015 - 09:08

    ИП – продажа уличного спортивного инвентаря в розницу / оптом (с установкой) под какой вид налогообложения подпадает? Спасибо.

  • Avatar

    Юля Мал Мар 14 2015 - 23:27

    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, не проводится отчет о розничных продажах в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
    Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.38.54), программа ругается при проведении документа отчет о розничных продажах, некорректно заполнена колонка Номенклатура в строке 1 списка “Товары”. Продажа собственных товаров в НТТ при учете по продажной стоимости должны отражаться документом Выдача наличных! Что не правильно заполнено, что выходит такая ошибка. Спасибо.

  • Avatar

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 13 2015 - 21:49

    Светлана, добрый вечер!
    Можете, имеете право, уплачивать налоги (взносы) наличными.
    В программе используйте кассовые документы:
    1. Поступление наличных. Вид операции “Личные средства предпринимателя”
    Дт 50.01/ Кт 84.01
    2. Выдача наличных. Вид операции “Уплата налога”.
    Дт 69.02.7 (69.03.1) / Кт 50.01. Здесь программа сформирует Запись по расходу в КУДиР.
    Обязанности начислять ежеквартально взносы у вас нет, только уплата. Начисляются они по году, все верно. Но в КУДиР в качестве принимаемых расходов тогда попадут только после начисления, т.е. в конце года. И это – методологически верно. Если вы хотите, чтобы взносы отражались в расходах ежеквартально, тогда начисляйте их Операцией вручную.

    • Avatar

      Светлана Мар 13 2015 - 22:09

      Спасибо большое!!!Буду пробовать!!!

    • Avatar

      Светлана Мар 13 2015 - 22:11

      Меня смущает немного то, что вы сказали, что расходы попадут в КУДиР. А если у меня УСН доход минус расход, они же не принимаются в расход?Или я чего-то недопонимаю?

      • Avatar

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 14 2015 - 00:24

        Светлана, если бы у вас была УСН с объектом “Доходы”, то вы бы уменьшали налог на сумму уплаченных взносов. П.3.1 ст.346.21 НК РФ
        У вас же “Доходы минус расходы”. Налог в этом случае не уменьшается, а взносы принимаются в расходы, т.е. уменьшают налогооблагаемую базу. пп.7 п.1 ст.346.16 НК РФ.
        Попробовала в своей базе сделать вашу ситуацию.
        Пришлось все же вносить руками Запись в КУДИР по уплате взносов в фонд, чтобы взносы отразились в графе расходов, принимаемых при УСН.

      • Avatar

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 14 2015 - 00:25

        Да, простите, счет учета взносов ИП в ПФР написала некорректно: 69.06.5 (в программе)

    • Avatar

      Светлана Мар 14 2015 - 01:02

      Спасибо большое. Вы мне очень помогли.

  • Avatar

    Валентина Мар 13 2015 - 17:58

    Так как мне всетаки в 1С правильно сформировать баланс? если мы ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ из украинской в российскую и остатки я перенесла на 30 сентября 2014г. и закрытие месяца делает за сентябрь. ЧТО ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ? ХЕЛП!!! SOS!!!

  • Avatar

    Валентина Мар 13 2015 - 17:37

    А какой закон действует для Крыма, если я спрашивала в статистике насчет баланса и мне сказали, что надо сдавать и не только за 2014 год, а и за 2013 и 2012 год, переводя гривны в рубли и заполнять бланки российского образца. Ерунда конечно,но заставляют. Что делать?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 13 2015 - 17:50

      Валентина, вам лучше у них и спросить, поскольку они вам дали эти рекомендации. А еще лучше подстраховаться и в письменной форме обратиться к налоговикам или аудиторам. Они обязаны вам дать ответ также в письменной форме, чем вы и сможете безболезненно руководствоваться.

  • Avatar

    Ирина Петровна Мар 13 2015 - 17:05

    Здравствуйте! Проблема с 1с 8.3 – после закрытия программы и нового открытия в платежных поручениях пропали суммы, хотя были выгружены в Клиент-банк и там все с суммами. Где искать??? Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 13 2015 - 17:09

      Добрый день, Ирина Петровна!
      Возможно, это связано с некорректным отключением при работающей программе. Удаленно ничего определенного сказать нельзя. если сумм в документах нет, то лучше загрузить копию программы и восстановить пропущенный период.

  • Avatar

    Валентина Мар 13 2015 - 16:34

    И как теперь будет формироваться баланс с 2015годом?

Добавить комментарий или вопрос: