Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    Асем Янв 16 2015 - 11:43

    Не обнаружены данные для записи в табличные части документа
    Подскажите пжл, по какой причине выходит такая запись при начислении зп, опв ипн, ос и он

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 16 2015 - 13:55

      Добрый день, Ансем!
      Если Вы действительно хотите получить ответ на свой вопрос, то, пожалуйста, задайте его полно, без сокращений.
      Опишите ситуацию подробно и сопроводите ответ указанием Конфигурации программы и Платформы, на которой работаете.
      Давайте будем взаимно вежливы.

  • Avatar

    Гость Янв 16 2015 - 10:28

    Большое Вам спасибо. А не подскажите по ЕСХН тарифы как для общих?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 16 2015 - 11:39

      Добрый день, действительно так: с 2015 года отменен пониженный тариф страховых взносов и осуществлен переход на общеустановленный тариф в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый сельскохозяйственный налог».
      ———————————————————————————–
      [1] Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» от 24.07.09 № 212-ФЗ

  • Avatar

    Гость Янв 16 2015 - 10:15

    Добрый день! Столкнулась с тем, что из 1С ЗУП 2 версии не могу выгрузить в Бухгалтерию 3 версии данные по Взносам в фонды и НДФЛ. А интенет-отчеты сдаем из Бухгалтерии 1С. Соцстрах сдала “вручную” – распечатала отчет из ЗУП и вбивала в отчет в Бухгалтерию. Что делать?

    • Avatar

      Елена Грянина Мар 13 2015 - 12:20

      Выгрузить файл из ЗУПа и подтянуть в Бух не получается? Я не работаю с 1С-Отчетностью, поэтому не знаю, там что нет возможности подтянуть отчет из файла?

  • Avatar

    Гость Янв 16 2015 - 10:13

    Добрый день, подскажите, пожалуйста . нужно ли подавать сведения о среднесписочной численности ИП без работников ,спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 16 2015 - 10:39

      Добрый день!
      С 1-го января 2014 года для индивидуальных предпринимателей у которых работников не было подача сведений о среднесписочной численности ИП отменена. Для ИП, у которых в отчетном году работники были – обязанность подавать сведения осталась.

  • Avatar

    Гость Янв 16 2015 - 10:11

    Нужно приложение АЗС+Нефтебаза к УПП 1С работа АЗС+Нефтебаза автоматически отразилась в УПП 1С

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 16 2015 - 10:42

      Добрый день!
      Мы не продаем и не настраиваем приложения к 1С, у нас обучающий и консультирующий сайт по типовым программам 1С: Бухгалтерия Предприятия, Зарплата и Управление Персоналом, Управление Торговлей.
      А Вам надо – сюда:
      http://www.omnitech.ru/1c/program/programmy-1s/242/

  • Avatar

    Гость Янв 16 2015 - 10:10

    Добрый день ,коллеги ! Я уже задавала вопрос ,хотелось бы получить ответ .Как в 1с бухучет ,8,2,отразить начисление в 4фсс ,по сотруднику ,работающему с вредными услов труда . Мы ему делаем начисления 4% ,от з\пл ,за вредность ,каков порядок действий ,чтобы отразилось в отчете 4ФСС. Спасибо за помощь!

  • Avatar

    Ольга Янв 15 2015 - 18:55

    Управление торговлей редакция 11,1

  • Avatar
    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 18:47

      Ольга, это Бухгалтерия Предприятия или Управление Торговлей или…?
      И релиз, пожалуйста, тоже укажите.
      PS: 8.3 – это платформа, на ней работают многие конфигурации.)

  • Avatar

    Елена Янв 15 2015 - 17:03

    Добрый день, коллеги! На днях предложили должность главбуха в торговой точке….очень долгое время проработала в посреднических услугах……сижу голову ломаю, помогите мне пожалуйста разобраться в одном вопросе. Предприниматель будет покупать специи (в немереном количестве:=)))))) и расфасовывать специи по коробочкам для дальнейшей продажи покупателям, а так же продавать специи в развес… Умом понимаю всё, а вот как провести по бухгалтерии? Какими проводками, документами. буду признательна и благодарна, всем, кто отзовется. Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 18:09

      Добрый день, Елена!
      Вы можете использовать документ Отчет производства за смену для комплектации коробочек со специями, который создаст нужное количество продукта и спишет необходимые расходные (специи в кг, бумага, скрепки, клей) по созданному в справочнике спецификации набору или документ Комплектации номенклатуры, на закладке Комплектующие указываются комплектующие, их количество и счет учета.
      Данные в таблице комплектующих можно также заполнить автоматически, указав спецификацию комплекта.

  • Avatar

    Ольга Янв 15 2015 - 16:28

    как отредактировать размер ценника чтобы на листе выходило 3 колонки

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 18:14

      Добрый день, Ольга!
      Уточните в какой конфигурации Вы работаете?

    • Avatar

      Роман Мартыненко Янв 17 2015 - 12:41

      Редактирование макетов ценников и этикеток производится в разделе “Администрирование” -> “Печатные формы, отчеты и обработки” – “Шаблоны этикеток и ценников”. Вы можете изменить под себя существующий или добавить новый шаблон с нужными размерами. + Там же есть настройки параметров печати для шаблонов.

  • Avatar

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 15:19

    Добрый день, Галина!
    1. Существует общее правило распределения начисленного НДФЛ, которое реализовано в 1С разработчиками.
    В целом формула выглядит следующим образом:

    Н = К*Сн*(д-Д).

    Такой метод расчета применим только для российских организаций

    Н – сумма налога с прибыли (дивиденда). В том случае, если это число имеет отрицательное значение (при превышении полученных дивидендов распределяемых), возмещение из бюджета не осуществляется.
    К – отношение суммы дохода лица с учетом налогов к общему доходу организации.
    Сн – налоговая ставка, применимая к данному лицу.
    д – общая сумма дивидендов, которые подлежат распределению между получателями налоговым агентом.
    Д – сумма всех дивидендов, которая получена налоговым агентом как в предыдущем, так и в текущем отчетном периоде.

    2. Вы можете работать напрямую с регистрами НДФЛ. Способ зависит от того, в какой редакции вы работаете. Корректировки регистров будут ручные.

    • Avatar

      Галина Янв 15 2015 - 16:00

      Спасибо, Ирина. Только я так и не поняла, как правильно проводить в 1с 8.3 выплату дивидендов сотруднику-учредителю (дивиденды были начислены до 2011 года в программе 1с 7.7, в 8.3 перенесены только начальные остатки по счетам на Кт 75.02 – дивиденды к выплате)? Выплачиваем частями по мере возможности. При этом НДФЛ перечисленный (в документе “списание с расчетного счета” распределяется по всем сотрудникам организации(реестр уплаты НДФЛ). Так быть не должно? Где ошибка? И какие проводки должны формироваться по дивидендам и какими документами? Пожалуйста, объясните!

      • Avatar

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 22:26

        Галина, добрый вечер!
        Смоделировала вашу ситуацию у себя. У меня все получилось сделать корректно.
        1. Операция, введенная вручную ДАТОЙ ВЫПЛАТЫ. Дт 75.02 / Кт 68.01 – удержание НДФЛ при выплате дивидендов. (Это БУ)
        2. Операция по НДФЛ (Журнал – Все документы по НДФЛ). Это для НУ. Заполняем закладки “Сведения о доходах” и “НДФЛ, удержанный по всем ставкам”
        3. Списание с р/с. Обратите внимание на месяц, за который уплачиваете налог. Дата – выплата дивидендов.
        У меня реестр без “разговоров” выдал нужного сотрудника.

    • Avatar

      Галина Янв 16 2015 - 11:01

      Спасибо, Елена! У меня выплаты были 2 раза в году – в 2 апреля и 17 июня. В первом случае все сделала, как вы посоветовали – все получилось! А в июне повторила все действия, а реестр опять выдает распределение по всем сотрудникам! Не пойму, в чем ошибка! Отменяла проводки и перепроводила все в последовательности – не помогло!

      • Avatar

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 16 2015 - 11:33

        Добрый день, Галина!
        В первом случае, возможно, вы еще не проводили начисление зарплаты за предыдущий месяц. Т.е. начислений и задолженности по НДФЛ еще не сформировалось.
        Либо был уже уплачен НДФЛ за прошлый месяц. Посмотрите в июне: скорее всего есть не погашенная задолженность по налогу.
        Либо придется руками править Регистр учета НДФЛ.

    • Avatar

      Галина Янв 16 2015 - 12:20

      Добрый день, Елена! В апреле выплата дивидендов была в один день с выплатой зарплаты за март, и уплата НДФЛ соответственно тоже. В июне дивиденды выплачивались 17 числа, а выплата зарплаты за май с уплатой НДФЛ была 3 июня. Начисление же зарплаты за июнь было 30 июня. Задолженности по НДФЛ не должно было быть на 17 июня. И сумма распределяемоого налога по списанию с расчетного счета в реестре стоит вообще другая, чем за дивиденды или зарплату (не совпадает с налогом на зарплату ни за май ни за июнь). Никак не могу от нее избавиться! Какие еще варианты возможны? Спасибо большое!

      • Avatar

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 16 2015 - 14:02

        Галина, откройте отчеты раздела “зарплата”, сформируйте помесячный “Анализ уплаты НДФЛ” за полугодие.
        Посмотрите по сотрудникам.
        Не видя программу трудно в ней ориентироваться))
        Возможно, вам поможет Групповое перепроведение документов за май-июнь…

  • Avatar

    Наталья Янв 15 2015 - 12:40

    Здравствуйте. В налоговой инспекции мне сказали,что принимают абсолютно все отчеты только по электронке,прпичем независимо от численности. В интернете я не нашла ничего подобного,только НДС. А про декларацию на прибыль,2-ндфл, среднюю численность работников,бухгалтерский баланс ничего не написано.Так ли это?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 15:05

      Добрый день, Наталья!
      Правила по сдаче отчетности, действительно, ужесточаются .
      С 01.01.2015 г. подача декларации по НДС в бумажном виде уже влечет за собой наложение штрафа по ст. 119 НК РФ (п. 5 ст. 174 НК РФ). ИФНС усиленно подталкивает к сдаче отчетности по электронным документам. Кроме того, с 01.01.2015 года в налоговые органы в электронном виде вместе с отчетом по НДС нужно будет отправлять информацию из книг продаж и покупок. Эта обязанность (электронная сдача книг и журналов) вменяется и лицам, не являющимися плательщиками НДС, либо освобожденными от исчисления и уплаты налога, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении деятельности в интересах другого лица.

      (!) Все остальное требует отдельного рассмотрения.
      Вот рекомендую следующую статью:
      http://www.a-practic.ru/news/otchetnost_v_elektronnom_vide_s_2015_goda/
      ———————————————————–
      Попробуйте выяснить у налоговой инспекции на основании какого закона они не хотят принимать у вас, например среднесписочную численность работников и т.д., если условия указанные в статье выполняются?

  • Avatar

    лена Янв 15 2015 - 12:34

    Добрый день! помогите сделать проводки по счету 51 с суммами и с сальдо на начало месяца и на конец месяца пожалуйста

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 14:43

      Добрый день, Елена!
      Вы можете воспользоваться документом ручной операции, где выставите в соответствующие графы счета Дт 51 субконто по ним и суммы.
      Для ввода нач. остатка используйте забалансовый счет Кт 000. Так Вы получите сальдо на начало периода. Выполняете приходы ручной операцией со счетом 51 (с кассы, от покупателей и т.д., от поставщиков), в результате конечное сальдо программа рассчитает сама.
      Можете после ввода нач. остатка по р/счету использовать типовые документы программы банковские выписки на основе документов прихода и реализации.

  • Avatar

    Елена Янв 15 2015 - 12:14

    Добрый день! Подскажите пожалуйста тарифы страховых взносов на работника-инвалида на 2015 г.,бюджетная организация.Если можно,со сссылкой на документ.Благодарю.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 14:22

      Добрый день!
      В 2015 г. закончился срок применения тарифных льгот для инвалидов и, соответственно, 212-ФЗ ст. 58 “Пониженные тарифы страховых взносов…” не действует в отношении сотрудников-инвалидов. Поэтому рассматривается общий случай:
      – в ПФР – по тарифу 22 процента;
      – в ФСС России – по тарифу 2,9 процента;
      – в ФФОМС – по тарифу 5,1 процента.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 15:51

      Добрый день, Елена!
      С 1 января 2015 года закончился срок действия пониженных тарифов страховых взносов для некоторых организаций, в том числе и для организаций, использующих труд инвалидов.
      Т.к. п.2 ст.58 Федерального Закона №212-ФЗ устанавливает льготный тариф только по 2014 год для категории налогоплательщиков,указанных в пп.3, п.1, ст.58 указанного закона.
      Можете посмотреть на официальном сайте ПФР таблицу тарифов страховых взносов на 2015 год. Ссылка визу окна http://www.pfrf.ru/srahovatelyam/for_employers/uplata_str_vz/
      Организации, применяющие труд инвалидов, не выделены.

  • Avatar

    Наталья Янв 15 2015 - 11:24

    Добрый день! Вопрос: где в 1С 8.3 Сельхоз вести учет производства молока? Спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 11:59

      Добрый день, Наталья!
      На нашем сайте мы даем консультации по работе в программе 1С: 8 (ред.2,0 и 3,0) Бухгалтерия.

  • Avatar

    Марина Янв 15 2015 - 10:47

    Добрый день!
    Могли бы подсказать, мы собираемся отгружать товар наш в Туркменистан, условия отгрузки EXW “Франкозавод” , сталкиваемся первый раз, подскажите какие наши действия, какие документы нужно отдавать клиенту.
    Заранее спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 18:03

      Добрый день, Марина!
      Основной план действий следующий:
      1. Заполняете справочник валют по валюте Туркменистана: Новый Туркменский Манат (ТМТ, код 934).
      2. Заполняете регистр Курсов валют по указанной валюте на указанный период.
      3. Создаете договор в валюте или у.е, Вы сами определитесь, что для Вас подойдет больше.
      4. Все документы реализации проводите с этим договором.
      5. При закрытии месяца автоматически будут пересчитываться курсовые разницы .

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 18:45

      Добрый вечер, Марина!
      Ирина вам расписала схему работы в программе.
      А вот по поводу документов по оформлению сделки вам для финансовой и законодательной безопасности лучше проконсультироваться со специалистами ВЭД.

  • Avatar

    Гость Янв 15 2015 - 10:14

    Как загрузить в 1С банковские реквизиты беларуси

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 17:46

      Добрый день, Гость!
      Банковские реквизиты беларусского контрагента 1С не понимает и не принимает (другое количество цифр в расчетном счете, нет БИК, есть МФО, белорусских банков нет в справочнике банков), соответственно нужно привлекать к написанию внешней печатной формы, например, Торг-12, ТТН и счета – фактуры программиста.
      Он сможет добиться нужного эффекта, даже не меняя конфигурацию, заменив стандартную печатную форму такой, что Вам нужна.

  • Avatar

    Гость Янв 15 2015 - 10:13

    Наше ТСЖ “Боровая-29″ пользуется вашей программой с этого года решили начислять пении за неоплату коммунальных услуг ,но наш бухгалтер говорит ,что это будет отдельная квитанция так ли это.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 15:22

      Добрый день!
      Мы консультируем по программам Бухгалтерия предприятия, ЗУП и УТ. В них нет квитанций по коммунальным услугам.
      Скорее всего, вы пользуетесь программой ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК или подобной ей. тогда вам нужно обратиться к консультантам этой конфигурации.

  • Avatar

    Людмила Янв 15 2015 - 09:41

    Мы купили автомобили в октябре за 2 мил. руб нужно ли по ним начислять амортизацию, если да то как. линейный метод

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 15:09

      Добрый день, Людмила!
      Амортизация нужна. В бухучете амортизация автомобиля начисляется:
      – линейным способом;
      – способом уменьшаемого остатка;
      – способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
      – способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
      Любой из перечисленных способов начисления амортизации можно применять к автомобилям без ограничений. Однако после ввода автомобиля в эксплуатацию изменить выбранный способ начисления амортизации нельзя (п. 18 ПБУ 6/01).

  • Avatar

    Ольга Янв 15 2015 - 00:16

    ВОПРОС
    Доброй ночи (уже наверное). Подскажите как правильно сделать выгрузку данных из 1С 8.3 ЗУП в 1С 3.0 Бух. нигде не найду.
    И еще если в 1С ЗУП не доконца введены данные сотрудников (адреса проживания), а в 1С БУХ нам перекачали все данные с адресами из старой версии (1С бух 2,0), то при обмене программа заменит на те данные которые без адресов?
    Не знаю понятно я написала?
    Спапсибо

    • Avatar

      Елена Грянина Мар 13 2015 - 12:27

      Ольга, между ЗУП и БУХ теперь не “выгрузка”, а синхронизация. По настройкам синхронизации у нас целая большая тема есть в курсе по ЗУП 3.0.

  • Avatar

    валентина Янв 14 2015 - 16:21

    как поставить код ОКАТО в дукларации по НДС

  • Avatar

    Елена Янв 14 2015 - 15:18

    Спасибо большое, за памятку.

  • Avatar
  • Avatar

    Татьяна Янв 14 2015 - 12:55

    Добрый день! Прошу Вас подсказать в каком пробном уроке я могу найти изменение макетов Труд дог. и т.д., Макет исправила, а он перестал работать, как я могу его запустить, чтобы он стал выводить заданные параметры? Т.е. у меня не выводятся паспортные данные, ФИО.и т.д.

    P.S.: 1с 8С уважением Татьяна!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 15:55

      Добрый день, Татьяна!
      У нас есть специальный мастер-класс, где рассматривается изменение макетов и многое другое: “Путеводитель по интерфейсу 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 ТАКСИ”. Вы можете его пройти.
      —————————————————
      Сейчас верните макет в стандартный вид: Администрирование – Печатные формы, макеты и обработки – Макеты печатных форм. Выбираете свой макет, нажимаете кнопку действий ЕЩЕ – Использовать стандартный макет.

  • Avatar

    Ирина Янв 14 2015 - 12:45

    Подскажите пожалуйста где в 1с можно найти ТТН

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 17:03

      Добрый день, Ирина!
      Печатные формы 1- Т (Торгово-Транспортная Накладная) используются документе Реализация товаров и услуг (раздел Продажи, если работаете в Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0 интерфейс ТАКСИ).

  • Avatar

    Ирина Янв 14 2015 - 12:43

    Подскажите пожалуйста где в 1с можно найти как распечатать бланк ТТН

  • Avatar

    Анна Янв 14 2015 - 11:56

    Добрый день, коллеги! Спасибо Вам за Ваши курсы, все очень интересно и всегда актуально!
    Сможете ли нам подсказать: наша организация хочет расширяться и открыть еще несколько компаний с разными видами деятельности. Мы хотим посетить семинар, на котором бы рассказывали о правильном и оптимальном ведении дел в такой ситуации (при нескольких ЮЛ), об оптимизации налогооблажения в такой ситуации.. Подскажите пожалуйста, если знаете, кто в Москве ведет такие семинары?
    Заранее благодарим!!!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 15:50

      Добрый день, Анна!
      Вам лучше обратиться напрямую к разработчикам, возможно, у них есть специальные семинары для оптимизации налогообложения для нескольких ЮЛ.))

      Наш список выглядит так:
      Бесплатно для участников Мастер-группы:
      Бонусные видеокурсы по работе в 1С:Бухгалтерия 8
      Бонусные видеокурсы по работе в 1С:ЗУП 8
      Бонусные видеокурсы по работе в 1С:УТ 8
      Мастер-класс от 10.06.2014 г. Богатый бухгалтер – Как Бухгалтеру и Специалисту 1С увеличить доход в 2 раза
      Мастер-класс от 24.06.2014 г.. Особенности перехода на Российское законодательство (для Крыма, но полезен всем)
      Мастер-класс от 23.07.2014 г.. 1C-Отчетность и Основные изменения в учете кассовых операций с 01 июня 2014 г. на примерах в программе 1С:Бухгалтерия 8
      Настройки отчётов, Обработки и Дополнительные программы

      МАСТЕР-КЛАССЫ «Секреты Главбуха»
      семинар №4.Новшества по учету посреднических операций. Новая декларацию по НДС
      семинар №3. Учет и налогообложение при розничной торговле. Порядок оформления кассовых операций в рознице
      семинар №2 – Часть 2. Налогообложение и страховые взносы с доходов, выплачиваемых иностранным гражданам
      семинар №2 – Часть 1. Пособия, выплачиваемые за счет ФСС
      семинар №1. Косвенные и прямые расходы по налогу на прибыль
      Мастер-класс №1. Безналичные и Наличные расчёты по новому с 01 Июня 2014 г.
      Мастер-класс №2. ИП: Особенности, сложности и ошибки ведения учета при различных режимах налогообложения
      Мастер-класс №3. Учёт посреднических договоров
      Мастер-класс №4. НКО в 2014 году
      Мастер-класс №5. Аренда и Лизинг: Сложности бухгалтерского учета и налогообложения
      Мастер-класс №6. Начисление отпускных по-новому: законодательство и практика
      Мастер-класс №7. Советы юриста – всё что нужно знать бухгалтеру
      Архив-2013 г.: Мастер-класс. Идеальный Счет-фактура в соответствии с Постановлением №1137
      Архив-2013 г. Мастер-класс . Корректировки и исправления в учете НДС
      Архив-2013 г.: Мастер-класс. Вся правда о доходах и расходах
      Архив-2013 г.: Мастер-классы – Вопросник

  • Avatar

    Татьяна Янв 14 2015 - 10:55

    Большое спасибо за памятку. Бо больше бы Кратких но понятных таблиц , если возможно с Вашей стороны получить. Еще раз большое спасибо.

  • Avatar

    Людмила Янв 14 2015 - 10:37

    Подскажите в какой программе удобнее вести учет , если наша организация- фермерское хозяйство- юридическое лицо- на Едином сельскохозяйственном налоге. У нас 1С8.2. Вэтой программе сплошные неувязки. Мы не подходим под УСН, под ЕНВД, под общую систему налогообложения. Приходится в учетной политике проставлять ОСН, но указывать, что не платим НДС. Возникают трудности при подготовке данных в в ПФР. Нет в программе такой категории как ЕСХН, приходится делатьотчет в программе пенсионного фонда.и много других ньюансов. Есть ли специальная программа или релиз для организаций на Едином сельхозналоге(ЕСХН)?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 15:38

      Добрый день, Людмила!
      Попробуйте посмотреть программу ЕСХН – Единый Сельскохозяйственный налог.
      Это одна из последних разработок программистов, обеспечивающая учет на ЕСХН и призванная существенно упростить работу организаций в области налогового учета.
      http://eshn-nalog.ru/pages/329/programma-eshn.html

  • Avatar

    Гость Янв 14 2015 - 10:23

    Ведется пообъектный учет.
    Система налогообложения общая.
    Затраты по закрытию20,23,25,26 должны в полном объеме списываться сразу на счет 90.08.1 в разрезе объектов учета.
    Распределение расходов – “По выручке”.
    Метод “директ-костинг” применяется.
    Объекты у нас это номенклатурные группы.
    Как настроить программу так чтоб было видно объекты?
    сейчас сумма у нас сварачивается, общая,а по номенклатурным группам не разворачивается. есть ли возможность настроить бухгалтерию предприятия 2.0, не изменяя конфигуратор

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 15:33

      Добрый день!
      Напишите, где Вы хотите видеть “развернутую” информацию. Все отчеты в программе настраиваются. Можно задавать разные группировки в работе с ними. Мы рассматриваем создание вариантов отчетов в мастер-классе “Путеводитель по интерфейсу 1С:Бухгалтерия предприятия 8 ред. 3.0 ТАКСИ”.
      Можно также поручить программисту создать внешний отчет по нужному Вам виду. Это тоже не потребует снятия конфигурации с запрета изменений.

      • Avatar

        Марина Янв 15 2015 - 15:45

        Добрый день. Ситуация такая:
        В оборотно – сальдовой ведомости по счету 90.08.1, после закрытия себестоимости сумма закрытия косвенных расходов сворачивается в общую сумму без детализации по номенклатурным группам. Как развернуть эту сумму в разрезе номенклатурных групп?
        Включен Директ-костинг
        выручку закрываем в этом же месяце.

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 16:39

          Марина, счет 90.08.1 – это Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения. У него нет субконто Номенклатурная группа, как по выручке, например, 90.01.1.
          Поэтому можете ввести по нему соответствующее субконто в копии базы и попробовать перепровести документы и закрыть месяцы с этим новым субконто. Но здесь нужно быть предельно внимательным и только после получения положительного результата переносить изменения в рабочую базу. Поскольку это может повлечь необходимость изменения кода регламентной операции по закрытию счетов 90, 91.
          Я бы привлекала программиста к этой задаче для написания внешнего отчета.

  • Avatar

    Антонина Янв 14 2015 - 10:19

    Добрый день! Меня зовут Антонина, работаю в небольшой фирме зам. директора по финансам. Неплохо знаю программу 1С-Предприятие 7.7 и с середины 2014 г. работаю в программе УНФ (Управление малой фирмой). Бухгалтерский учет с января 2013г. ведется в программе 1С-Предприятие 8.2. Наш бухгалтер ушла в декрет в декабре. Мне предстоит самой сдавать годовую отчетность.Надеюсь на Вашу помощь.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 15:29

      Добрый день!
      Предлагаем Вам пройти наши курсы по Бухгалтерии Предприятия, чтобы чувствовать себя уверенно.

  • Avatar

    Гость Янв 14 2015 - 10:18

    Добрый день! Помогите пожалуйста! Не могу в программе ЗУП 1С8.3 ввести сотруднику ученический отпуск и рассчитать! За ранее благодарна

  • Avatar

    Гость Янв 14 2015 - 10:17

    Прислали памятку, а самое интересное нет!
    На сколько процентов будет компенсация пенсионерам в феврале и в апреле?

  • Avatar

    Виктория Янв 13 2015 - 17:34

    Подскажите пожалуйста, нужно сдавать ЧП , который не вёл деятельность в 2014 г какие либо отчёты по мимо годовой декларации.

  • Avatar

    Елена Янв 13 2015 - 16:40

    у меня тема курсовой: нормативное регулирование и порядок учёта амортизации основных средств, с чего лучше начать? Есть что-нибудь по этой теме?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 15:28

      Добрый день, Гость! Это серьезная тема. :)
      Но у нас для вас есть только курс Бухгалтерия Предприятия на программе 1С. Вероятно, сама программа Вам не нужна, поэтому вам нужно работать с нормативной базой.

  • Avatar

    марина Янв 13 2015 - 16:26

    здравствуйте. скажите можно сдать декларацию по НДС по почте , если она нулевая

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 13 2015 - 17:04

      Добрый день, Марина!
      Сейчас (с 01 января 2014 года) декларации по НДС следует представлять только в электронном виде и только через оператора электронного документооборота. Это касается как плательщиков НДС, так и организаций-неплательщиков, выставляющих счета-фактуры (см. п. 3 ст. 80, п. 5 ст. 174 НК РФ). Даже вовремя сданная «бумажная» декларация по НДС будет считаться НЕПРЕДСТАВЛЕННОЙ! А это грозит не только штрафами, но и блокировкой счета (см. п. 3 ст. 76, п. 6 ст. 6.1 НК РФ). При этом, требование по электронной форме отчетности касается и старых (уточненных) деклараций за прошлые периоды.
      ===================
      Вот ссылка на более развернутую статью http://www.buhonline.ru/pub/tks/2014/11/9173

  • Avatar

    Tanya Barykina Янв 13 2015 - 15:59

    Добрый день! Опишу ситуацию. Организация имеет стандартно присвоенный КПП, который отражен в ЕГЮРЛ, кроме того ЮЛ является крупнейшим налогоплательщиком и ей присвоен соответствующий КПП. Естественно, что вся хозяйственная деятельность документально ведется по КПП крупнейшего налогоплательщика. В этом случае, в программе 1с при проверке контрагентов происходит конфликт двух КПП. Ведь КПП крупнейшего налогоплательщика присваивает ИФНС, а при проверке на сайте ИФНС этот КПП является “ошибкой”. Как быть в этом случае?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 15 2015 - 15:26

      Добрый день!
      Я предлагаю Вам написать напрямую разработчикам 1с об этой ситуации, чтобы они зарегистрировали проблему и решили ее в следующих релизах. Письмо отправляйте на почту v8@1c.ru, указывайте Организацию, рег. номер программы, Платформу и конфигурацию базы.
      Мы так же как и Вы работаем с тем функционалом, что предоставляют разработчики.

  • Avatar

    Елена Янв 13 2015 - 11:40

    добрый день! Подскажите как в программе 1С:8.2 ЗУП найти “Выплата при соглашении сторон”, чтоб при увольнении выплатить 2 оклада.

    Спасибо!

    • Avatar

      Елена Грянина Янв 26 2015 - 11:50

      См. документ “Расчет при увольнении”, реквизит “Выходное пособие”. Если выплачивается необлгагаемая НДФЛ и взносами сумма, то можно использовать его.

  • Avatar

    Ольга Янв 13 2015 - 11:16

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие отчеты должна сдавать в ИФНС не коммерческая организация (Профсоюз) на УСН по итогам года? В прошлом году я сдавала
    1. Среднесписочную численность
    2. НДФЛ
    3. Бухгалтерскую отчетность
    4. Налоговая декларация по налогу в связи с применением УСН
    Это всё? Или нужно что-то еще?

  • Avatar

    Анатолий Янв 12 2015 - 19:37

    У меня глубокий вопрос. А именно: на базе 1с разработать новую программу типа склада, но это не склад,а будем считать “Отгрузка электроэнергии потребителям у которых 2-х тарифные эл. счётчики, с учетом потерь в трансформаторе, услуги банка за оплату”
    Она у меня имеется в Excel 2003 и я ей пользуюсь успешно, но мне надо чтобы был диалог с компьютером, чтобы любой оператор мог работать.

    С Уважением Анатолий Смородинцев – Бухгалтер с/т “Дружба”.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 13 2015 - 10:29

      Добрый день, Анатолий!
      В Вашем случае необходимо обратиться в фирму-франчайзи 1С в Вашем городе и заключить договор на выполнение работ по написанию дополнительного функционала в 1С Бухгалтерия 1С или создать, как Вы пишите, функционал с нуля.
      Мы оказываем услуги по изучению типовых конфигураций 1С: Бухгалтерия Предприятия, Зарплата и управление Персоналом и Управление Торговлей.
      ———————————————————————
      Единственно, что хочу отметить – это что есть профессионально написанный функционал под ЖКХ для учета и электроэнергии и стоков и многого другого. Возможно, купить программу будет просто дешевле, чем писать новую. Час работы программистов в районе 2-4 тыс. рублей.
      – 1С-Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
      – ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК

  • Avatar

    Гость Янв 12 2015 - 12:43

    При входе в программу версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.35) на вход бухгалтера отвечает: ” нет прав на запуск требуемого вида клиента”

  • Avatar

    Гость Янв 12 2015 - 12:40

    Добрый день. Мы выполняем работы по озеленению. Под заказ приобретаем грунт и посадочный материал. Можно ли вести учет материалов на сч 10 в целом по партии – например, грунт 100 куб м, деревья 20 шт. и в документах по приходу и расходу указывать количество 1 ( один). Генерального директора раздражают длинные оборотки, он просит несколько строк –грунт, посадочный материал, удобрения, газон

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 13 2015 - 11:34

      Добрый день!
      Да, конечно, можно. Но посмотрите, насколько удобно это будет для Вас в работе.
      Ведь можно использовать для директора отчеты, настроив их для него по номенклатурным группам, группам номенклатуры (папкам справочника) и т. д.. Тут есть варианты. В данном случае, обеспечивайте в первую очередь свой комфорт.
      ————————————————————————————————–
      Отчеты для директора – это вполне настраиваемая вещь. ИМХО, конечно.)

  • Avatar

    Гость Янв 12 2015 - 12:31

    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, каким документом в 1С.8.3 необходимо провести купленную лицензионную программу 1С : Бухгалтерия. И в течение какого срока нужно списывать данную программу – год или два и где можно это посмотреть. Спасибо заранее.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 13 2015 - 11:29

      Добрый день!
      можете посмотреть на наших курсах по Бухгалтерии 3.0. Модуль 16. Расходы будущих периодов подробно описывается как при разных вариантах можно учитывать программы в бухучете.
      Если абстрактно, то в целом программы 1С принадлежат к учету в составе РБП, поскольку приобретатель программы не обладает исключительным правом владения НМА (исключительное право имеет 1С)
      Поэтому учет в общем случае следующий:
      Дт 97 Кт 60.01 – разовый плате за программу
      Дт 19 Кт 60.01 НДС
      Дт 68.02 Кт 19 вх. НДС принят к вычеету
      Плюс всогласно п.38 ПБУ 14/2007 необходимо организовать учет программы на забалансовом счете ДТ 012 “НМА, полученные в пользование”
      Списание происходит равномерно по сроку использования, указанному в договоре при приобретении программы
      Дт 20, 25, 26, 44 Кт 97.
      Если срок договора не определен явно, можно самостоятельно зафиксировать его в УП. Или согласно п.4 ст. 1235 ГК РФ, утвердить срок использования НМА 5 лет.
      Есть варианты, конечно.) Невероятно подробно все изложено в курсе у Ольги Шерст.

  • Avatar

    Гость Янв 12 2015 - 12:27

    С 01.10.2014г. сформированные счета-фактуры не отражаются в книге продаж.
    По 30.09.2014г. все отражалось. Что надо сделать?
    Как активировать галочку на счет-фактуре “реализация освобождена от налогообложения”

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 12 2015 - 12:55

      Добрый день, Елена!
      Ответила вам в каникулы, повторяю:
      “Елена, добрый вечер!
      1. С 01.10.2014 налогоплательщики не обязаны составлять счета-фактуры, вести соответствующие журналы и книги при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в том числе налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей плательщика НДС (по ст. 145, 145.1 НК РФ). Так что ваша программа вполне «в теме» и отрабатывает только то, что вы обязаны делать))
      2. Активировать освобождение нужно в Учетной политике на закладке НДС: установите флажок в строке «Организация освобождена от уплаты НДС».

  • Avatar

    Гость Янв 12 2015 - 12:26

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как составить отчет в центральный банк по ломбарду!!!
    Заранее спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 13 2015 - 10:39

      Добрый день!
      Насколько я знаю, согласно указу No3355-У все ломбарды в обязательном порядке сдают отчет в Банк России и крайний срок подачи первого комплекта отчетности – 31 октября 2014 года. Если хотите упростить себе задачу, то попробуйте использовать программу ИТ-интегратора «Первый БИТ» по автоматическому формированию отчетности для загрузки на сайт Центробанка России с помощью программы БИТ.ЛОМБАРД Несомненно это сэкономит много времени и убережет от штрафов.

      Так же данная программа позволит Вам:
      Автоматически формировать залоговые билеты, операции «залог», «выкуп», «перезалог»;
      Проверять ваших клиентов на предмет нахождения в списке лиц причастных к террористической деятельности с сайта РосФинМонитринга.
      Автоматически рассчитывать суммы возможного займа на основе заданных характеристик, принятых в залог вещей;
      ———————————————————————————————-
      PS: Полную информацию Вы можете получить позвонив по тел.
      8(391)25-80-800 или написав на почту help@bit-lombard.ru. Так же Вы можете попробовать работать в программе 30 дней

  • Avatar

    Галина Йосипівна Янв 12 2015 - 12:08

    Підприємство(А) як інвестор передає частину статутного фонду(квартиру)в статутний фонд іншої організації(Б) в обмін на корпоративнні права,частка підприємсва (А) в статутному фонді п-ва (Б) становить 20%,яку він в подальшому продає за 1,0грн.Підкажіть .як провести дану операцію в 1С.Дякую.

  • Avatar

    Гость Янв 12 2015 - 12:01

    Добрый вечер!
    Я начинающий бухгалтер, стаж небольшой и у нас в организации есть иностранцы. Прослушав и просмотрев ваш семинар по иностранцам, хочу задать вопрос.
    На конец года я скорректировала записи регистров накопления сумм излишне удержанного НДФЛ с иностранцев в ЗУП, а вот как быть с Бухгалтерией?
    Я все данные за декабрь перенесла из ЗУП 8.2.5 в Бухгалтерию 8.3.0
    Там моих корректировок не видно. Остаток по счету 70 остался увеличенным на сумму излишне уплаченного НДФЛ.
    Главный бухгалтер раньше тоже не работала с иностранцами.
    Прошу помогите, подскажите, пожалуйста!!!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 13 2015 - 11:43

      Добрый день!
      Корректировать регистры по НДФЛ Вы можете ручной операцией (в документе выбрать Все действия – выбор регистров – регистры накопления и выбор соответствующих регистров НДФЛ для корректировки. Это Вы выбираете сами). Проверить результат можете в универсальном отчете по физ. лицу по измененному регистру НДФЛ. Как работать с универсальным отчетом и настраивать его мы рассказываем в мастер-классе “Путеводитель по 1С:Бухгалтерия 3.0 Такси”.
      В Бухгалтерии 8.2 для этой цели был еще документ Ввод доходов, НДФЛ и взносов с ФОТ. Но в Бухгалтерии 8.3 он уже не используется. Поэтому корректируйте регистры напрямую.

  • Avatar

    Наталия Янв 12 2015 - 11:30

    Добрый день! Помогите мне разобраться со счетом 62.21. Программа 1С 8.3 Ситуация такая на начало года задолженность покупателю КТ 5000$ (163646 руб) 11.12.14 возвращаем им 5000$ (271379 руб) на счете разница ДТ 107733руб. Делаю закрытие месяца курсовая разница -9913руб Сальдо ДТ 117646 С покупателем рассчитались, а вот что делать с рублевым остатком?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 13 2015 - 10:53

      Добрый день, Наталия!
      Положительная курсовая разница по дебиторской задолженности в иностранной валюте включается в состав прочих доходов Дт 62 – Кт 91/1. Отрицательная курсовая разница по дебиторской задолженности в иностранной валюте включается в состав прочих расходов Дт 91/2 – Кт 62.
      Обычно все это программа делает автоматически при закрытии месяца по регламентной операции Закрытие счетов 90, 91. Возможно, Вам нужно серьезно посмотреть настройки учетной политики, параметров учета и функциональности.
      —————————————————————————-
      Вот прилагаю соответствующую ссылку по теме:
      http://forum.glavbukh.ru/showthread.php/25843-%CA%F3%F0%F1%EE%E2%FB%E5-%F0%E0%E7%ED%E8%F6%FB

    • Avatar

      Наталия Янв 13 2015 - 12:17

      Добрый день! Спасибо за помощь Ирина . Буду пробовать.

      • Avatar

        Наталия Янв 13 2015 - 12:45

        Извините, но как правильно настроить учетную политику, параметры учета и функциональность? Закрытие счетов 90, 91 проблему не решило.

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 13 2015 - 13:25

          Добрый день, Наталия!
          Функциональность поставьте ПОЛНУЮ. Должны появиться расчеты в у.е. и валюте на закладке Банк и касса.
          Теперь по поводу закрытия счетов.
          Переоценка валютных остатков по ПБУ 3/2006 проводится:
          “7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.”
          Т.е. КАЖДЫМ закрытием месяца у вас должны были рассчитываться разницы и относится на 91 счет. Может быть вам сделать перепроведение документов за год?

  • Avatar

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 9 2015 - 19:48

    Добрый вечер, Ирина!
    Смотрю версию ПРОФ, но думаю, что механизм расчета авансовых платежей и единого налога по году в программах 1С:8 идентичен.
    Для корректного расчета необходимо ежеквартально вводить документ “Запись книги учета доходов и расходов (УСН) ” по разделу IV.
    Именно записи регистра КУДиР являются основанием для расчета Единого налога.

    • Avatar

      Ирина Янв 9 2015 - 20:14

      Добрый вечер! Благодарю!
      Доход для расчету налога по Усн берется с Доходов (по книге доходов и расходов),от этой суммы программа берет 6%,но по НК РФ этот налог можно уменьшить на сумму уплаченных взносов за этот период,но уменьшить не более чем на 50%. Вот как в 1с сделать, чтобы программа автоматические при расчете налога на УСН учитывали оплаченные взносы?
      Например,за 1 кв.2014 доход составил 50 т.р, уплачены взносы за 1 кв. 2014 (можно также учитывать взносы за 2013г,уплаченные в 2014г.) составляют 26 т.р. Соответственно, налог к уплате составит:
      26 т.р. больше 50% от 50 т.р,значит налог можно уменьшить не более 50%,т.е. уменьшить на величину уплаченных взносов только на 25 т.р., что составит 50т.р.-25т.р.=25т.р. надо уплатить в бюджет.
      А вот если бы уплаченные взносы составили бы 24 т.р.,а 24 т.р. меньше 50%,значит на всю эту сумму уменьшамериканский налог на усн- 50-24=26 т.р.к уплате.
      Вот 1С это может автоматически считать? При налоговой базы Доходы расходы в КУДИР не записываются.

      • Avatar

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 10 2015 - 16:50

        Добрый день, Ирина!
        Я вам выше написала, что чтобы программа автоматически рассчитывала налог верно, нужно заполнять в конце квартала документ “Запись книги учета доходов и расходов” по разделу IV.

    • Avatar

      Ирина Янв 11 2015 - 19:12

      Елена, Вы мой спаситель!!! Благодарю!!! Пожалуйста, подскажите, как грамотно заполнить данный раздел – «Запись книги учета доходов и расходов (УСН) » по разделу IV – Дата и номер первичного документа я указываю номер платежного поручения на уплату взносов? С остальными параметрами вроде все понятно-проставить период начисления, суммы указать.

      • Avatar

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 12 2015 - 12:05

        Добрый день, Ирина!
        Да, дата и номер платежного поручения, все верно)))
        Заполнив этот раздел вы получите к тому же корректную КУДиР по году!

  • Avatar

    Елена Янв 9 2015 - 14:31

    1. С 01.10.2014г. сформированные счета-фактуры не отражаются в книге продаж. При формировании книги продаж выдается надпись, что нет операций для отражения в книге продаж. С 01.01.2014г. по 30.09.2014г. все сформированные счета-фактуры в книге продаж отражаются. Что не так? Как исправить?
    2. При формировании счета-фактуры по документу “Реализация товаров и услуг” между документом – основанием (реализация…) и введением оплаты счета-фактуры есть неактивная часть с галочкой “Реализация освобождена от налогообложения” Как активировать эту галочку? у нас освобождение от НДС по ст. 145

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 9 2015 - 19:09

      Елена, добрый вечер!
      1. С 01.10.2014 налогоплательщики не обязаны составлять счета-фактуры, вести соответствующие журналы и книги при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в том числе налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей плательщика НДС (по ст. 145, 145.1 НК РФ). Так что ваша программа вполне “в теме” и отрабатывает только то, что вы обязаны делать))
      2. Активировать освобождение нужно в Учетной политике на закладке НДС: установите флажок в строке “Организация освобождена от уплаты НДС”.

  • Avatar

    Маргарита Янв 8 2015 - 19:10

    Как убрать анимацию в программе 8.3

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 9 2015 - 19:22

      Добрый вечер, Маргарита!
      На сайте Мастер-группы вы уже пообщались с нашими специалистами.
      Подождем, чем помогут вам коллеги.

  • Avatar

    Николай Янв 8 2015 - 16:26

    Прошу разъяснить , в ” Настройках параметров учёта” в разделе НДС , настройку
    “Способы учёта НДС”

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 9 2015 - 18:52

      Добрый вечер, Николай!
      Данная настройка необходима для наглядности аналитики при раздельном учете НДС входящего на счете 19. С активацией этой функции у счета 19 появляется субконто “Способы учета НДС”.
      Для введения раздельного учета по этому субконто в Учетной политике организации на закладке НДС необходимо установить флажок “Раздельный учет НДС на счете 19″.
      Способы учета, предусмотренные в программе:
      1. Принимается к вычету.
      2. Учитывается в стоимости.
      3. Для операций 0%.
      4. Распределяется.

  • Avatar

    nbklim Янв 7 2015 - 12:09

    Всех поздравляю с Рождеством!
    Помогите пожалуйста. Может у кого есть внешняя печ форма ТОРГ-2 для документа Возврат товаров для Бух8 ред3 или 2. Поделитесь пжста или покажите дорожку. Спасибо Всего доброго

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 7 2015 - 15:03

      Добрый день!
      Мы работаем с типовыми конфигурациями и теми обработками, что предоставляют разработчики 1С.
      По поводу внешней печатной формы Вы можете посмотреть специальный сайт develop.iservice.ru. Вам нужно там зарегистрироваться и скачать обработку. Правда, это платно или за зачисленные баллы.
      Если рискнете – вот ссылка.
      http://develop.iservice.ru/public/236411/

  • Avatar

    Гульнара Янв 5 2015 - 10:38

    Вчера попробовала скачать Ваш курс, к сожалению, не получилось. Я новичок в этом деле. Подскажите подробнее, как правильно это сделать.

  • Avatar

    Дарья Янв 1 2015 - 15:46

    Здорово, что Вы есть! С НОвым-новым годом!!!
    Пусть минуют Вас ненастья и изгибы современых дней!

  • Avatar

    Марина Дек 31 2014 - 16:45

    Поздравляю всю команду “ПРОФБУХ” с наступающим Новым Годом и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! Спасибо всем. Получила сертификат об окончании курса 1С Бухгалтерия 8.3. Это было самым настоящим новогодним сюрпризом. До встречи в Мастергруппе.

  • Avatar

    Анна Дек 31 2014 - 14:53

    Добрый День! С Наступающим Новым Годом! Большое Вам Спасибо Вы очень здорово нам помогаете! Здоровья Вам, успехов и процветания!

  • Avatar

    Оксана Дек 31 2014 - 12:20

    Спасибо большое, и вас всех с Новым годом!!! Счастья, здоровья, успехов. Спасибо за вашу нужную работу. Вы очень мне помогли.

  • Avatar

    Вера Ракович Дек 31 2014 - 10:48

    Уважаемая команда ПРОФБУХ, коллеги, с Новым Годом! Огромное спасибо за Вашу очень нужную работу, за Ваше внимание, щедрость,с которой Вы делитесь с нами знаниями, за вашу надежность и профессионализм, за то, что Вы всегда снами. от всей души желаю Вам счастья, здоровья, успехов, карьерного роста, благополучия. мирного неба, стабильности и пусть все невзгоды обойдут Вас и ваших близких стороной. Спасибо за Ваши подарки и поздравления. Спасибо за то, что Вы с нами.
    С Новым Годом!!!

  • Avatar

    Нурия Дек 31 2014 - 10:04

    Спасибо большое, и вас всех с Новым годом!!! Счастья, здоровья, успехов. Буду ждать новых курсов и уроков, которые нам очень нужны, спасибо еще и еще раз за вашу нужную работу.

  • Avatar

    Svetik-kkk Дек 30 2014 - 11:27

    C Новым годом! Спасибо за вашу такую нужную работу! Всему коллективу здоровья, счастья, а вашей компании дальнейшего процветания и финансового благополучия

  • Avatar

    Ольга Дек 30 2014 - 10:21

    Добрый вечер!Вас беспокоят из Севастополя.Мы переоформили документы по Российскому законодательству 13декабря этого года.Подали заявление на упрощёнку с 1 января.Какие отчёты надо сдавать сейчас?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 30 2014 - 10:47

      Добрый день, Ольга!
      Думаю, вам лучше всего обратиться в свою налоговую, т.к. у них должны уже быть четкие инструкции по поводу отчетности подобных вам организаций.
      Их же немало!!!
      В общем случае предлагаю вам такую вот статью http://paruscbp.ru/poleznaya-informaciya/kakuyu-otchetnost-sdayut-vnov-sozdannye-organizatsii.html
      Но именно с вашим переходом на российское законодательство лучше обратиться за разъяснением в налоговую на месте. Письменно!
      А пока они отвечают, можете сдавать начинать отчетность по статье. Она не сложная)

    • Avatar

      Маргарита Янв 8 2015 - 19:20

      Здравствуйте Ольга! В зависимости от системы налогообложения вам по срокам нужно сдавать все отчеты согласно графика по календарю бухгалтера
      Сначала, сразу после каникул отчет в ФСС до 20 или 25 января(в зависимости от того в бумажных или электронных носителях вы сдаетесь) и т.д.
      По УСН отчетов значительно меньше, чем при ОСНО -раз в квартал ФСС и ПФР и
      1 раз в год- НДФЛ, среднесписочную численность, отчет малых предприятий и отчет по УСН.
      И не забудьте до 15 апреля подтвердить вид

  • Avatar

    Лилия Дек 29 2014 - 15:32

    Добрый день!

    У меня ОСНО с ЕНВД и при закрытие месяца 44.03 распределяется пропорционально выручке 90.01.1 и 90.01.2 по ОСНО и ЕНВД за минусом НДС (90.03)., а также внереализационные доходы 91.01, но НДС не минусует.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 29 2014 - 16:18

      Добрый день, Лилия!
      Какие вн.доходы вы распределяете между ОСНО и ЕНВД?
      А счет 44.03 вы вводили сами? Какая у вас программа?

      • Avatar

        Лилия Дек 29 2014 - 16:36

        Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.61.4)

        База автоматически распределяет расходы 44.03 на ОСНО и ЕНВД. При этом базой для распределения берет выручку по 90.01.1-90.03 (ОСНО) , 90.01.2 (ЕНВД) еще и внереализационные доходы (91.01) по реализации Основных средств с НДС.
        Т.е (из 1С) Справка расчет “Финансовые результатыи расчеты по налогу на прибыль”-2-ая табличка финансовые результаты по видам деятельности, не связвнным с производством и реализацией с основной системой н/о-Входит сумма Реализации Основных средств без НДС, а в СПРАВКЕ-РАСЧЕТ Списание косвенных расходов в расчете долей доходов по каждому виду деятельности в общем объеме доходов по деятельности, облагаемой налогом на прибыль входит сумма реализации ОС с НДС.

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 29 2014 - 18:07

          Ясно.
          В вашей Учетной политике установлено, что базой распределения расходов будут Доходы от реализации+внереализационные доходы?
          На закладке ЕНВД. Так?
          Налог на прибыль рассчитывается без НДС. Всегда. Тут все понятно по справке-расчету.
          Почему для расчета долей берется с НДС – для меня загадка… Пока не смоделировала вашу ситуацию у себя.
          Вероятно, нужно смотреть какие у вас настройки в статье доходов (расходов) по реализации ОС. И чтобы в 91.01 и в 91.02 по реализации ОС было одинаковое субконто.

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 29 2014 - 18:09

          Хотя, я бы в своей УП поставила базой распределения только Доходы от реализации

  • Avatar

    Марина2014 Дек 29 2014 - 13:04

    Январь 31.01.2014 30% 19 950
    Январь 31.12.2014 30% -11 305
    НДФЛ нерезидента почему то в бухгалтерии 8.3 выглядит так в регистре налогового учета Что делать?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 29 2014 - 14:02

      Добрый день!
      Программа считает, что Вы взяли с сотрудника-не резедента налога больше, чем должны были. Используйте отчет Анализ начисленного и уплаченного НДФЛ. Смотрите, где ошибка, корректируйте закладку НДФЛ начисления зп.
      ———————————————————————-
      Проверяйте правильность заполнения сотрудника в справочнике Физические лица (страна не Россия, адрес), в самом справочнике Сотрудники – гиперссылку Налог на доходы – Статус налогоплательщика: Не резидент и дату установления статуса. Пересчитывайте документы начисления зарплаты с момента установки даты статуса не резидента.

  • Avatar

    Наталья Дек 26 2014 - 12:15

    Здравствуйте! Для формирования справки НДФЛ-2 необходимы данные работника которые у нас некорректно заведены в систему (гражданин Белоруссии). Вопрос? Как правильно заполнить адрес проживания в программе 1С, чтобы система не ругалась, спасибо!
    Адрес по прописке Беларусь
    Адрес проживания МО, Химки

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 26 2014 - 15:05

      Добрый день, Наталья!
      Если Вы работаете в 1С:Бухгалтерия 3.0, то исправляете в сотруднике данные по спр. Физические Лица: поля Гражданства (Беларусь), Документ удостоверения личности, убираете данные в Адресе по прописке и Адресу местопроживания и заполняете Адрес за пределами РФ (Страна: Беларусь, Адрес: МО, Химки). Записываете.
      Сейчас сформировала справку 2-НДФЛ – берется без ошибок.

  • Avatar

    Гость Дек 26 2014 - 10:11

    Добрый день, коллеги !Подскажите пожалуйста , какой код НДФЛ можно применить ,при начислении за вредные условия труда ?
    Второй вопрос , порядок оприходывания бланков строгой отчетности ,чтобы встали на забалансовый счет.Спасибо!

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 26 2014 - 13:42

      Добрый день!
      Общеустановленный код для зарплаты – 2000. Так считают чиновники.
      Нашла вот такое письмо Минфина России от 04.06.2007 N 03-04-06-01/174. Его резюме:
      “При этом суммы доплаты, производимые работодателем в соответствии со статьями 146 и 147 Трудового кодекса работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, а также суммы повышенной оплаты труда, производимой работодателем в соответствии со статьями 152, 153, 154 Трудового кодекса работникам при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, являются повышенной оплатой труда, а не компенсацией. Соответственно, пункт 3 статьи 217 на такие доплаты не распространяется, и они подлежат налогообложению в общеустановленном порядке. “

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 26 2014 - 13:49

      По второму вопросу.
      1. Поступление ТиУ.
      2. Передача материалов в эксплуатацию. Можно на основании документа п.1. Отразятся на забалансовом счете МЦ 04

  • Avatar

    Юлия Дек 26 2014 - 10:07

    Добрый день, могли бы вы что-то сказать про КУДиР в 1С Бухгалтерия 8.2
    По ИП который на УСН в документах приходный кассовый ордер данная кнопка не активна. Не знаю что делать .

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 26 2014 - 13:25

      Добрый день, Юлия!
      А для чего вам нужна эта кнопка? Вы что-то хотите изменить?
      Тогда воспользуйтесь документом “Записи книги учета доходов и расходов (ИП)”

  • Avatar

    Екатерина Дек 24 2014 - 14:30

    Здравствуйте Оля!
    Я скачала Ваши бесплатные курсы по 1С:8 но открыть их у меня не получается, поэтому никаких операций я сделать не могу.

    • Avatar

      Максим Башкиров (Тех-поддержка Profbuh8.ru) Дек 25 2014 - 10:45

      Добрый день.
      К сожалению не зная суть проблемы сложно вам помочь.
      Сообщите симптомы проблемы (что вам пишет программа при попытке посмотреть курс)
      Максим

  • Avatar

    Гость Дек 24 2014 - 11:05

    Подскажите есть ли информация о том, как пошагово проводить в 1С 8.3 операции по учету продаж товаров по договору комиссии.

  • Avatar

    Гость Дек 24 2014 - 11:03

    Как вести бухгалтерский и налоговый учет Благотворительному фонду?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 24 2014 - 16:05

      Добрый день!
      Мы консультируем на сайте по работе в программе 1С: Бухгалтерия версии ПРОФ и Базовая коммерческие организации.
      По НКО у нас есть только Мастер-класс “НКО в 2014 году”.

  • Avatar

    Гость Дек 24 2014 - 11:01

    Добрый вечер,коллеги.Помогите пожалуйста! После оценки труда,необходить в 1 с начислять доплату,за вредные условия труда .(доп взносы 2%).Как правильно это оформить в 1с Бухгалтерия 8.2
    Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 25 2014 - 17:33

      Добрый день!
      Можно создать новый вид начисления “Доплата за вредность работы” в справочнике Начисления, заполнить там коды дохода НДФЛ, Страх. взносов и способ отражения в БУ. Формулу как в ЗУП мы в этот вид расчета заложить не можем, поэтому рассчитывать суммы 2% этой доплаты Вам придется вручную.
      Дальше делаете документ кадрового перевода на сотрудников, где добавляете в таблицу начислений новый расчет, т. е., к примеру, это будет так: “Оклад по дням” 20 000 руб. и “Доплата за вредность работы” 400 руб.
      При заполнении документа Начисления зарплаты программа увидит эти данные и заполнит документ правильно.

  • Avatar

    Инна Дек 23 2014 - 22:08

    Здравствуйте!!подскажите пожалуйста,как в 1с ЗУП 8 начислить пособие на погребение сотрудника (пособие получала дочь),что бы оно попало в форму 4ФСС и как начислить зарплату умершему сотруднику,что бы она не облагалась налогами,т.к это уже не является его доходом.

    • Avatar

      Елена Грянина Мар 13 2015 - 12:24

      Добрый день! Зарплату умершему работнику – можно отразить по новому виду начисления, не облагаемому НДФЛ, но нужно учитывать, что эти суммы у нас пойдут по платежной ведомости. Возможно, более правильно тогда в ЗУП провести еще удержание в пользу 3-х лиц (родственников) и далее – провести выплату родственникам в 1С:Бухгалтерии. Пособие – см.документ “Операция учета взносов”, закладка “Пособия по соц.страхованию”.

  • Avatar

    Ирина Дек 23 2014 - 18:33

    Добрый день. Помогите пож. Нужно ли пересчитывать на конец месяца остатки по счетам 60.32 и 62.31? У меня появились договора с поставщиками и покупателями в уе (в свете последних событий). И я как-то растерялась. Я проходила обучение на ваших курсах, но ответ на свой вопрос в уроках не нашла.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 24 2014 - 15:54

      Добрый день, Ирина!
      Тогда предлагаю вам освежить в памяти ПБУ 3/2006 “Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте”.
      В нем подробно описан учет и пересчет обязательств в у.е., учет курсовых разниц.
      Конкретно по концу месяца: да, обязательства пересчитываются

  • Avatar

    Татьяна Дек 23 2014 - 16:12

    Добрый день!Будут курсы по 1С бюджетной версии?

  • Avatar

    Елизавета Дек 23 2014 - 16:07

    Добрый день. Подскажите есть ли информация о том, как прошагово проводить в 1С 8.3 операции по учету продаж товаров по договору комиссии.

  • Avatar

    Екатерина Дек 22 2014 - 11:25

    не могли бы вы меня проконсультировать: нашей компании выставлен счет выставочного объединения Белоруссии за участие в выставке…как его оплатить, какие могут возникнуть трудности

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 22 2014 - 13:00

      Добрый день, Екатерина!
      У нас нет специального материала по вашему вопросу в мастер-классах и курсах, поэтому могу только высказать свое мнение.
      Стоимость оплаты выставки в Белоруссии потребует определиться с НДС.
      Согласно подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ, если выставку за пределами Российской Федерации организует иностранная компания, то в этом случае местом оказания услуг по организации выставки будет территория ее проведения. И объект обложения НДС не возникнет.
      Вместе с тем, если выставку признают рекламной, место ее проведения для целей расчета НДС будет определяться по месту ведения деятельности участников. В этом случае со стоимости участия российской организации в выставке, проводимой за рубежом, придется уплатить НДС. Тогда российский участник будет выступать налоговым агентом по этому налогу (п. 2 ст. 161 НК РФ).
      Все остальное – типовое. Смотрите договор, если составлен в BYR (бел. рублях), то вводите курсы на дату оплаты, соответствующий договор (BYR) и делаете оплату по счету и на основании его – списание с р/сч.

  • Avatar

    Тамила Дек 22 2014 - 10:21

    Доброго времени суток !Подскажите пожалуйста ,почему в отчете,доплата сотр по зарплате,за вредность(он сварщик),встает в графу ,как летчик? Спасибо.

    • Avatar

      Елена Грянина Дек 22 2014 - 13:00

      Добрый день! Если Вы хотите получить консультацию, то Вам нужно подробно описать проблему, с которой Вы столкнулись: название и версию программы, с которой работаете, какие настройки выполнены в этой программе, какой конкретно отчет формируете, в котором возникает ошибка. “Доплата сотрудникам по зарплате” – такого отчета в типовой конфигурации ЗУП нет.

  • Avatar

    Тамила Дек 22 2014 - 10:20

    Доброго времени суток!Подскажите пож ,как списывать материалы ,в строительной компании?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 22 2014 - 10:51

      Добрый день, Тамила!
      Общая схема:
      1) Получили заказ на материалы под конкретный объект. Покупаете материалы (док. ПТУ) Д 10 К 60 (возможно 71 – если за наличные). Материалы сразу пошли в работу, по ним можете составить приходный ордер, в котором за них расписывается ответственное лицо по объекту (например, прораб).
      2) По мере формирования себестоимости работ (услуг) и на конец отчетного периода получаем от ответственного лица (прораба) отчет об использовании материалов. У Вас в учетной политике должен быть закреплен способ оценки материалов при отпуске в производство (средняя с/с или ФИФО). После этого списание материалов (док ТрН) проводка Д 20 К 10.
      Все полученные цифры, как показывает практика, полезно проверять на здравый смысл.

  • Avatar

    Гость Дек 22 2014 - 10:18

    Здравствуйте! Мне очень надо узнать как правильно проводить торговую выручку в неавтоматизированных торговых точках по розничным ценам. (Не по номенклатуре.)

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 22 2014 - 11:11

      Добрый день!
      Для неавтоматизированных торговых точек ежедневно вводится документ Приходный кассовый ордер, отражающий розничную выручку (сумму продаж) в торговой точке.

  • Avatar

    Гость Дек 22 2014 - 10:17

    Как сформировать отчет по продажам за период по всем покупателям

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 22 2014 - 10:36

      Добрый день!
      Отчет по Книге Продаж с настройкой “По контрагентам” за выбранный период (1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0) или Универсальный отчет по документам Реализации товаров и услуг с настроенной аналитикой.

  • Avatar

    Тамила Дек 22 2014 - 00:50

    Доброго времени суток, коллеги!Ответьте пож на вопрос ,по строительной компании.Ведёться объект ,как списывать материалы в конце мес?Заполняем требование накладную, и отчет произв за смену?
    Спасибо.
    С Ув Тамила

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 22 2014 - 10:45

      Добрый день!
      Материалы, которые используются при производстве продукции, списываются в ОПЗС. По требованию-накладной мы списываем на себестоимость продукции материалы по отчету об использовании материалов от ответственного лица (прораба) на конец отчетного периода (конец месяца).

  • Avatar

    Оксана Дек 22 2014 - 00:09

    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла. Я читала, что когда приходуешь смарт-карту на сч. 10.6, то: “Поскольку приобретение смарт-карт неразрывно связано с покупкой бензина (сами по себе они не используются в деятельности организации-покупателя), в конце месяца стоимость смарт-карт нужно включить в стоимость приобретенного топлива”. Т.е. если смарт-карта стоит 500 рублей (без НДС), и мы покупаем топливо ежемесячно, то сумма 500 рублей будет постоянно ложится на сч.10.3 или сумма спишется только один раз, в том месяце когда будет приход смарт-карта.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 22 2014 - 01:09

      Добрый вечер, Оксана!
      Да, сумма 500 руб. за изготовление смарт-карты учтется на 10.3 счете только один раз, в том месяце, когда будет приход смарт-карты и спишется в конце месяца вместе с израсходованным за месяц бензином на счета по учету производственных или торговых затрат (20, 25, 26, 44 и т. д.).

  • Avatar

    Татьяна Дек 19 2014 - 18:41

    Здравствуйте!
    ОСНО ПБУ №18
    По факту- НДС к возмещению.
    Реальность( по декларации) – НДС к оплате.
    Расходы,( относящиеся к НДС не принятые к возмещению) не учитываются для налогообложения прибыли.( не уменьшают прибыль).
    Как правильно в программе 8.2 оформить данную операцию.
    Спасибо.
    С уважением, Татьяна.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 19 2014 - 22:16

      Добрый день, Татьяна!
      Документ “Списание НДС” поможет вам “убрать” налог из книги покупок.
      Только снимите в счете-фактуре полученном галочку “Отражать в книге покупок”.

  • Avatar

    Оксана Дек 19 2014 - 17:29

    Добрый день. Помоги, пожалуйста, в программе 1С 8.2 оприходовать смарт-карту на топливо. Заранее спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 20 2014 - 14:55

      Добрый день, Оксана!
      Начало обычное: Списание с РС (оппата карты), Поступление товаров и услуг (оприходование карты), а дальше варианты.
      – Передача водителю: списание карты Требованием – накладной на водителя.
      – Использование забалансового счета 012. Что, наверно, правильнее. Тогда стоимость карты нужно списать в расходы, а за балансом организовать учет топливных карт. При этом аналитический учет можно вести в разрезе каждой карты по номеру либо закрепить каждую карту за автомобилем или за водителем. Списание карты с забалансового учета производится в случае ее утраты или расторжения договора с топливной компанией.

  • Avatar

    Alla Дек 19 2014 - 16:19

    Уважаемая Ольга Шерст!
    С днем рождения Вас!
    Здоровья Вам и исполнения заветных желаний!
    С уважением. Алла Ол.

  • Avatar

    Наталья Дек 19 2014 - 14:35

    Добрый день, коллеги!
    Не могу найти причину несписания в 8,3 РБП по НУ. Нет отдельной ссылочки на эту ситуацию?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 19 2014 - 14:47

      Добрый день, Наталья!
      Попробуйте использовать справку расчет “Списание расходов будущих периодов”.
      Вы сможете там отследить ситуацию и по БУ и по НУ.

  • Avatar

    Мильшина Алла Дек 19 2014 - 14:14

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как отчитаться по налогу на доходы физ. лиц за год, если в середине года у организации поменялся юридический адрес и КПП, и соответственно она перешла в другую налоговую инспекцию?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 19 2014 - 14:44

      Добрый день, Алла!
      Этот вопрос нужно Вам решить с Вашей налоговой инспекцией. Я думаю, что поскольку сама организация у Вас продолжается работать, не ликвидирована, а поменялся только место сдачи отчетности, то Вы делаете соответствующие изменения в справочнике Организации и сдаете отчетность как обычно, но в новую налоговую. Налоговая инспекция использует общую программу, куда заносятся данные по сотрудникам каждой организации.
      Но этот вопрос в любом случае Вам нужно решить с Вашей новой налоговой инспекцией.
      У них могут быть особые требования, которые они Вам озвучат.

  • Avatar

    Наталья Дек 19 2014 - 12:41

    здравствуйте помогите пожалуйста, взаимозачет . Агент продал наши товары на сумму 27000,000 и предоставил нам услугу на 25000, разница к оплате .корректировка долга не проводиться естественно. как провести взаимозачет на сумму 25000?

  • Avatar

    Гость Дек 19 2014 - 10:47

    Могу ли я выставить счет на оплату в у.е. или евро, отгрузить по накладной и с/ф в рублях, отсрочка платежа на 3 месяца, суммовые разницы возникают и как-то влияют на учёт. Лучше ткните носом, где можно посмотреть алгоритм этой процедуры в 1с8.2. Я зарегестрированный пользователь, но всё так быстро с меня просят, что я просто не соображу ничего толком. Хелп!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 19 2014 - 11:31

      Здравствуйте! Приходите на курсы, там Вам все раскроют во всевозможных нюансах.
      Пока схема такая: заводите Договор в у.е. (если хотите накладную и счет фактуру в рублях). Выставляете на даты отгрузки и оплаты курсы валюты евро, для правильного отражения сумм в накладной и счет-фактуре. При оплате и закрытии месяца возникнут суммовые разницы. Анализ поступлений и списаний делаете по ОСВ по валютным счетам.

  • Avatar

    Гость Дек 19 2014 - 10:09

    мне нужна программа,чтобы сама выводила среднюю цену продуктов

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 19 2014 - 11:21

      Добрый день!
      Вы можете воспользоваться услугами программиста, который сделает Вам соответствующий отчет.
      Типовая конфигурация 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 при установленной в учетной политике “считать по средней” определяет среднюю цену при списании автоматически для проставления в проводки, но специального отчета, который Вам нужен не имеет.

Добавить комментарий или вопрос: