В каком периоде лучше отразить договор ГПХ

ЗУП 3.1.4.171 Договор ГПХ – период 01.01.18-31.03.18.
Выплата по актам. Акт за январь принесли 31.01.18, выплачиваем 02.02.18. В каком периоде его лучше зарегистрировать – Январь или Февраль? НДФЛ – по дате выплаты, работы – за январь.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

mei_201012

Все комментарии (3)
  • Avatar

    mei_201012 Фев 21 2018 - 17:08

    В таком случае отчет Анализ НДФЛ по итогу не будет идти со сводом по ЗП, нужно отнимать НДФЛ договорников и только тех, по которым оплата в следующем месяце.. А как справки 2 НДФЛ за год (декабрь переходящий) – нормально отразится исчисленный, удержанный, уплаченный? Я своим бухгалтерам рекомендую все доходы (кроме ЗП) БЛ, отпуск, разовые выплаты включать в месяц выплаты

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 21 2018 - 19:30

      Да, в этом случае появится разница, но Вы будете знать из каких выплат она складывается. Если хотите этого избежать, то начисляйте доходы по договору в месяце выплаты.
      Если говоря о справке 2-НДФЛ Вы имели в виду сумму по договору, начисленную в декабре, а выплаченную в январе, то за 2017 г. в 2-НДФЛ данный доход не попадет, т.к. учитывается по дате выплаты.

  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 21 2018 - 16:21

    Здравствуйте!
    Здесь определяющем будет к какому периоду требуется отнести расходы по договору. По месяцу начисления будут относится и взносы с договора. Так как работы за январь 18, то думаю, что договор следует отнести к январю. Для целей учета НДФЛ данная выплата будет относится к февралю (по дате выплаты)

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных