Добрый день!
Как правильно отразить операцию по возврату товара от покупателя-неплательщика НДС?
СИТУАЦИЯ:
Товар реализован 08.2017 . В процессе эксплуатации (холодильное оборудование, заводская гарантия 1 год) выявлены дефекты (заводской брак). Покупатель- неплательщик НДС в 11.2017 оформил возврат, выписав Товарную накладную ТОРГ-12 (без НДС). СФ отсутствует. Интересует весь путь отражения данной операции с момента формирования документа возврата от покупателя до записей в регистрах НУ по НДС.
Спасибо))
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Татьяна Босых Профбух8 Янв 10 2018 - 09:48
Добрый день, Галина Васильевна.
Посмотрите обсуждение похожего вопроса здесь:
https://profbuh8.ru/2017/07/nds-pri-vozvrate-produktsii-gde-pokupetel-primenyaet-spetsrezhim/comment-page-1/#comment-301386
Останутся вопросы пишите.