Добрый день. Подскажите пожалуйста как решить проблему. В организации несколько подразделений, начисления заработной платы отражаются на разных счетах: 26, 23, 20.01. А начисления по больничным листам по умолчанию отражаются на счете 26. Можно ли это как то исправить чтобы начисления по больничному попадали на тот же счет что и заработная плата по подразделению? И соответственно начисленные страховые взносы тоже. На сегодняшний день мы исправляем ситуацию документом Операция вручную (переносим со счета 26 на нужные счета). Сомневаемся в правильности этого. Спасибо!