+7 (495) 988-92-58
mail@profbuh8.ru

Отчётность №1 «Отчётность за 1 квартал 2017г. Подробный обзор всех изменений»

Прямой эфир: 20 марта в 11:00 Мск., Лектор: Климова М.А.


Программа семинара:

1. Обновленная декларация по НДС:

2. Декларация по налогу на прибыль: применяем новшества 2017 года при заполнении декларации.

 

3. Расчет по авансовым платежам по налогу на имущество: влияние изменений в законодательстве о бухучете ОС на формирование облагаемой базы; типичные проблемы заполнения расчета в отношении имущества, облагаемого по среднегодовой и облагаемого по кадастровой стоимости.

 

4. Отчетность по страховым взносам налогам:

4.1. Состав отчетности за 1 кв. 2017 г.

4.2. Порядок представления отчетности в зависимости от численности застрахованных лиц и структуры организации (наличия обособленных подразделений)

4.3. Расчет по страховым взносам:

4.4. Расчет 4-ФСС: что от него осталось? Новые доминанты этого Расчета.

4.5. Новые особенности камерального контроля в 2017 г.

 

5. Отчетность по НДФЛ:

5.1. Проверим верность заполнения 2-НДФЛ с учетом:

5.2. 6-НДФЛ:

 

6. Ответы на вопросы


Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Отчётность №2: «Отчетность по страховым взносам в программах «1С:8»

Прямой эфир: 07 апреля, Лектор: Грянина Е.А.


За 1 квартал 2017 года работодателям необходимо представить следующую отчетность по страховым взносам:

Расчет по страховым взносам – это абсолютно новый отчет, который за 1 квартал 2017 г. мы будем представлять впервые. Он заменяет собой ранее применявшиеся РСВ-1, РСВ-2, РВ-3 и 4-ФСС в части 1 раздела, а также персонифицированную отчетность в ПФР в части сведений о заработке и взносах застрахованных лиц.

Форма 4-ФСС за 1 квартал 2017 г — также новая форма, в которой в отличие от ранее применявшейся остались только сведения по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, т.е. «бывший» Раздел 2 теперь стал основным разделом формы.

Как видите, отчетность по страховым взносам кардинально поменялась, следовательно, нас опять ждёт очень сложная отчетная кампания! Мало того, что нам придется разбираться с новыми формами и контрольными соотношенями (а по сути — учиться составлять отчетность по взносам заново), так нужно еще и выучить правильные «кнопки» в программах «1С» для подготовки отчетности и ввода нужных данных, и придумать «свою» методику проверки отчетности с использованием «1С». Хочется же сдать правильную отчетность и без штрафных санкций, чтобы свод начисленной зарплаты в «1С» «сходился» с данными расчетов по взносам, чтобы все сотрудники «попали» в персонифицированный раздел расчета и т.д. Как это сделать – расскажем на нашем онлайн семинаре!

На онлайн семинаре Елена Грянина расскажет, как должна быть заполнена отчетность по взносам (ТЕОРИЯ), а также покажет на примерах, как составить отчетность по страховым взносам в программах «1С» (ПРАКТИКА). Елена с удовольствием поделится с Вами своими секретами составления идеальной отчетности по страховым взносам за 1 квартал 2017 года! Будут рассмотрены 3 программы: 1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:ЗУП 2.5, 1С:ЗУП 3.1.

Не забываем, что работодателям также необходимо представить в ФСС документы для подтверждения основного вида деятельности, крайний срок их представления – 17.04.2017 г. Обратите внимание, что коды ОКВЭД нужно указывать уже по новому классификатору. Как можно подготовить эти документы в программах «1С» — также рассмотрим на семинаре.

Программа семинара:


Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Отчётность №3: «Новая декларация по НДС за 1 квартал 2017г. Практикум составления в 1С:Бухгалтерия 8»

Прямой эфир: 10 — 11 апреля, Лектор: Шерст О.В.


Вопросы по заполнению декларации по НДС все еще остаются, более того, появляются новые разъяснения по учету НДС и заполнению декларации от контролирующих органов.
 

На нашем семинаре мы:

 

 

Итак, план нашей работы такой:

 

1. Подготовка к созданию налоговой декларации. Формирование книги покупок и книги продаж с учетом новых разъяснений. Осуществляем электронную сверку с контрагентами.
 
2. Проверка полноты начисления НДС, в т.ч.:

3. Проверка правильности применения вычетов. Реализация в программе:

4. Заполнение декларации:

5. Заполнение Журнала учета счетов-фактур:

6. Камеральная налоговая проверка. Как пройти ее без ошибок? Это последний «ключевой» этап составления декларации. Мы будем разбирать:

7. Исправление ошибок по НДС:

8. Перспективы учета и отчетности по НДС с 2017года:

Все самые важные вопросы, на которые вы хотите получить ответы будут рассмотрены на семинаре.

После нашего семинара вы будете способны поправить все ошибки в вашей программе и внести правильные правки в учет, чтобы ваша декларация была заполнена автоматически и НДС был сосчитан правильно!


Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Отчётность №4: «Декларация по форме 6-НДФЛ на примерах в ЗУП 3 и БУХ 3»

Прямой эфир: 13 апреля, Лекторы: Грянина Е.А.


За 1 квартал 2017 г форму 6-НДФЛ работодателям нужно представить в ИФНС не позднее 02.05.2017 (срок перенесен с 30 апреля из-за выходных).

Нас снова ожидают изменения в заполнении этого отчета. На этот раз поводом послужило письмо ФНС от 29.11.16 № БС-4-11/22677@. Теперь в строку 070 мы будем включать всю сумму удержанного В отчетном периоде налога, включая НДФЛ, удержанный за предшествующие налоговые периоды, а также НДФЛ текущего периода, которые по дате перечисления налога отражается в Разделе 2 отчета за следующий отчетный период. Звучит довольно запутанно, на онлайн семинаре мы подробно разберем, как это новое правило будет «работать» для отчета за 1 квартал 2017 г.

На онлайн семинаре мы подробно разберем все нюансы заполнения формы 6-НДФЛ. Чтобы Вам было максимально понятно, и Вы без проблем смогли подготовить и сдать расчет 6-НДФЛ, мы рассмотрим заполнение формы 6-НДФЛ с использованием программ «1С» на конкретных примерах. Разберем все сложные случаи, отражение в отчетности перерасчетов и другие самые «горячие» вопросы с учетом актуальных разъяснений ФНС.

Программа семинара:


Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Отчётность №5: «Декларация по форме 6-НДФЛ на примерах в ЗУП 2.5»

Прямой эфир: 18 апреля, Лектор: Заугольникова Е.П.


За 1 квартал 2017 г форму 6-НДФЛ работодателям нужно представить в ИФНС не позднее 02.05.2017 (срок перенесен с 30 апреля из-за выходных).

Нас снова ожидают изменения в заполнении этого отчета. На этот раз поводом послужило письмо ФНС от 29.11.16 № БС-4-11/22677@. Теперь в строку 070 мы будем включать всю сумму удержанного В отчетном периоде налога, включая НДФЛ, удержанный за предшествующие налоговые периоды, а также НДФЛ текущего периода, которые по дате перечисления налога отражается в Разделе 2 отчета за следующий отчетный период. Звучит довольно запутанно, на онлайн семинаре мы подробно разберем, как это новое правило будет «работать» для отчета за 1 квартал 2017 г.

На онлайн семинаре мы подробно разберем все нюансы заполнения формы 6-НДФЛ. Чтобы Вам было максимально понятно, и Вы без проблем смогли подготовить и сдать расчет 6-НДФЛ, мы рассмотрим заполнение формы 6-НДФЛ с использованием программ «1С» на конкретных примерах. Разберем все сложные случаи, отражение в отчетности перерасчетов и другие самые «горячие» вопросы с учетом актуальных разъяснений ФНС.

Программа семинара:


Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Отчётность №6: «Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2017 г в 1С:8. Выплата дивидендов. Исправление ошибок»

Прямой эфир: 21 апреля, Лектор: Шерст О.В.


На семинаре мы подробно рассмотрим все новшества по налогу на прибыль, которые вступили в силу с 1 квартала 2017г.

Все вопросы будут рассмотрены с точки зрения практики в программе 1С 8.3. — новые механизмы, новые возможности налогового учета. А так же поработаем с «ошибками», выявленными за предыдущие отчетные периоды, и составим уточенную декларацию по налогу на прибыль.

Налоговая декларация в очередной раз изменилась и расчет авансовых платежей за 1 квартал 2017год мы должны будем заполнить по новой форме, утвержденной Приказом ФНС России от 19.10.2016 года №ММВ-7-3/572@.

Заполняется ли ваша декларация по налогу на прибыль автоматически? На семинаре мы совместно будем разбирать нюансы оформления разных операций, документов в 1С и типичных ошибок, допускаемых бухгалтером.

Итак, пошагово рассмотрим заполнение декларации по налогу на прибыль:

 
1. настройка налогового учета в 1С;
 
2.автоматический расчет налога и заполнение декларации от «ввода документов» до формирования декларации;
 
3. основные вопросы, на которые необходимо обратить внимание при заполнении декларации за 1 квартал 2017г.:

4. особое внимание уделим вопросу заполнения разделов декларации при выплате дивидендов:

5. изменение процентной ставки по налогу на прибыль, ее распределение между бюджетами. Какие изменения необходимо отразить в 1С в связи с этим? Как правильно отразить авансовые платежи в декларации?
 
Во второй части семинара мы будем исправлять ошибки в налоговом учете и формировать уточненную декларацию. Вы узнаете:

После семинара вам будет представлен авторский раздаточный материал в виде «шпаргалок», которые вам несомненно помогут в вашей текущей работе.

Приходите! «Справимся» с декларацией по налогу на прибыль вместе!


Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

 

БОНУС-СЕМИНАРЫ

 

Бонус-семинар №1: «Бухгалтерская первичка: 1000 и 1 сложный вопрос»

Прямой эфир: 14 апреля, Лектор: Климова М.А.


Общие правила:

 
1. Совершенствование документооборота в бухгалтерии с учетом новшеств в законодательстве:

 
2. Учет при позднем поступлении документов:

 
3. Общие правила заполнения документов. Типичные ошибки. Внесение исправлений в первичные учетные документы и ситуации, когда правка запрещена;
 
4. Право подписи первичных документов. Передача права подписи. Новые правила выдачи доверенностей. Последствия подписания документа ненадлежащим лицом. Должен ли налогоплательщик проверять правомерность подписи на документах, полученных от контрагентов? Факсимиле на документе: что делать?
 
5. Нужна ли документу печать? Изменения в законодательстве позволили ООО и АО обходиться без печатей вовсе. Как с этим жить?
 
6. Документ на иностранном языке: необходимый минимум действий по легализации.
 
7. Применение в документах «не рублевых» измерителей: риски, налоговые последствия и бухгалтерский учет. Новые правила расчета рублевого эквивалента в 2017 г.
 
8. Хранение документации. Сроки и организация хранения первичных документов: новые требования, ответственность главного бухгалтера.
 

Типичные проблемы документооборота:

 
9. Договор и акт, как первичные документы. Новая редакция ГК РФ: важнейшие для бухгалтерии дополнения по типам договоров, облегчающие споры с налоговыми органами. Что делать, если контрагент тянет с подписанием/выставлением документов? В каких случаях акты необходимы, а когда можно без негативных последствий обходиться без них?
 
10. Кассовые документы:

 
11. Применение документов по движению ТМЦ: ТТН и новая транспортная накладная. Какие реквизиты в товаросопроводительных документах имеют наибольшее значение при проверках? Как не лишиться вычета НДС по товарам, приобретенным с доставкой, в отсутствие транспортных документов?


Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Бонус-семинар №2: «Расплата за владение имуществом: Налог на имущество, транспортный налог, экологический сбор, утилизационный сбор, плата за негативное воздействие на окр. среду»

Прямой эфир: 17 апреля, Лектор: Климова М.А.


Налог на имущество организаций:

 
1. Имущество, облагаемое по среднегодовой стоимости:

 
2. Имущество, облагаемое по кадастровой стоимости:

 

Транспортный налог:

 

 

Другие расходы, связанные с имуществом:

 


Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

 

СЕМИНАРЫ ПО НАЛОГОВЫМ ПРОВЕРКАМ И ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ

 

Проверки и оптимизация №1: «Проверки налоговой: Новый комплексный подход – 2017»

Прямой эфир: 05 мая, Лектор: Климова М.А.


Программа семинара:

 
1. Откуда можно узнать о полномочиях и контрольных функциях ФНС и ее территориальных органов, чтобы ничего не упустить? Где границы полномочий налоговых органов разного уровня? Как изменился функционал налоговой службы и ее подразделений в последнее время и что нас ждет в ближайшем будущем?

Как оценить риски назначения в отношении организации различных контрольных мероприятий?

Совершенно новый подход к контролю в 2017 году: не только налоговые проверки, но комплексный риск-ориентированный подход к контролю деятельности хозяйствующего субъекта. Как работает и развивается СУР АСК, взявшая налогоплательщиков «под колпак»?

2. Сферы контроля:

Виды и приемы контрольных действий в каждой области. Права проверяемого лица. Сроки и периодичность проведения проверок. Важные формальности, помогающие оспорить неправомерные действия проверяющих.

Что налоговый орган категорически не вправе проверять? Какие документы не может запрашивать?

3. Взаимодействие органов ФНС России с другими правоприменительными органами при осуществлении контрольных функций. Информация, получаемая от банков, аудиторов, нотариусов, контрагентов. Откуда еще проверяющие черпают информацию и что могут узнать, не обращаясь к проверяемому лицу? Как используются сведения, полученные в ходе контрольных мероприятий, по их окончании, кому могут быть переданы, каковы возможные последствия?
 

4. Виды санкций, налагаемых по итогам проверок. Как это работает? Кто принимает решения? Можно ли «поторговаться» и снизить штрафы? Когда грозит налоговая, административная, а когда – уголовная ответственность? Новые риски в 2017 году. Возможные «противоядия».


Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Проверки и оптимизация №2: «Популярные налоговые «СХЕМЫ», в которые лучше не ввязываться»

Прямой эфир: 11 мая, Лектор: Климова М.А.


Программа семинара:

 
1. Что считается налоговыми «схемами»? Необходимые понятия.
 

2. Популярные «схемы», о которых давно знают контролеры – не питайте иллюзий:

3. Как ведется работа по выявлению «схем»? Кто помогает налоговым органам в борьбе с необоснованной налоговой выгодой? Как оценить риски выявления неправомерных действий налогоплательщика и понять не вовлечена ли ваша организация в отношения с сомнительными контрагентами?
 

4. Ответственность должностных лиц за участие фирмы в «схемах». Взыскание налогов, не уплаченных организацией вследствие применения «схем», с лиц, взаимосвязанных с организацией – новые нормы ст. 45 НК РФ в действии.
 

5. Как противостоять необоснованным претензиям налоговых органов, если совесть чиста?
 


Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Проверки и оптимизация №3: «Финансовый мониторинг «Почему именно мне и так больно?»

Прямой эфир: 12 мая, Лектор: Климова М.А.


Программа семинара:


Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Проверки и оптимизация №4: «Исповедь практика: Правила хорошего тона в диалоге с налоговой»

Прямой эфир: 22 мая, Лектор: Климова М.А.


Почему эта тема касается каждого бухгалтера?

Непростая ситуация с поступлением бюджетных средств усилила активность в работе налоговых органов. Сей неприятный факт в жизни бюджета страны активизировал ранее непопулярные методы налоговых органов в доначислении налогов, в отказе в применении налоговых вычетов, в привлечении налогоплательщиков к налоговой ответственности за любой малейших промах не только по итогам налоговых проверок.

Быть в курсе, знать, где «что лежит», каким инструментом нужно воспользоваться в той или иной ситуации, где взять «козырь» в споре с налоговыми органами – все это нужно знать практикующему бухгалтеру. Мы должны знать, что Налоговый Кодекс РФ предоставляет нам значительные права.

Программа семинара:

 

1. Точность — вежливость знатоков: эффективные инструменты в арсенале бухгалтера при проведении сверки расчетов (рассмотрим порядок проведения сверки расчетов с налоговыми органами; сроки; варианты развития событий; работа с невыясненными платежами; значение своевременной сверки с контролирующими органами);
 
2. Верните наши «кровные»: переплата на лицевом счете налогоплательщика (разберем «сроки хранения» переплаты по налогам; порядок возврата на расчетный счет; возможности зачета в счет других платежей);
 
3. Требования «в законе»: камеральная налоговая проверка (рассмотрим практические примеры требований по ряду налогов, их законность, сроки проведения, объемы запрашиваемой информации; штрафные санкции за непредставление документов);
 
4. Игры разума: выездная налоговая проверка (путь «от и до»: готовимся к проверке; отвечаем на требования и «просьбы», контролируем сроки проведения, объемы запрашиваемой информации; не допускаем штрафные санкции за непредставление документов; используем досудебный порядок решения вопросов – разногласия, возможности обращений в вышестоящие органы; не исключаем и судебный вариант окончания проверки);
 
5. Тонкости эпистолярного жанра: ответы на запросы налоговых органов (поговорим о «законных» просьбах; разберемся, в чем «излишества», а в чем «тонкий» момент в построении отношений с контролирующими органами; рассмотрим примеры из практики)
 


Оформить заявку на комплекты онлайн-семинаров на Ваш выбор >>

Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день
(в прямом эфире быть необязательно!)

Добавить комментарий или вопрос: