Учет входного НДС при УСН в 1С 8.3

Добрый день!

 

Вопрос по учету входного НДС при УСН в 1С 8.3

Мы – СНТ на УСН- доходы. При проведении актов полученных услуг с НДС , как правильно оформить поступление актов: НДС указать в сумме, или НДС сверху?

Или это вообще не имеет значения и НДС не выделять?

Спасибо

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (1)
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 22:52

    Добрый вечер, входной НДС указывать нужно.
    А что именно – “НДС сверху” или “НДС в сумме” – это как Вам удобнее. Это ни на что не влияет, кроме заполнения колонок в документе и вывода печатной формы.
    Обычно, многие любят вводить НДС в сумме, потому что важен общий результат, тогда программа сама заполнит НДС из общей введенной цифры. Если будет указано НДС сверху, то НДС рассчитается от указанной суммы отдельно.

    Законодательством регламентируется, что товары (работы, услуги) облагаются НДС. Или не облагаются (в некоторых случаях или по перечню). В остальном нет разницы, как указать в документе “НДС сверху” или “НДС в сумме”, это влияет только на заполнение колонок в документе.

    Посмотрите нашу статью по этому поводу: https://profbuh8.ru/2016/05/vhodnoy-nds-pri-usn-v-1s-8-3/

Добавить комментарий или вопрос: