Учет входного НДС при УСН в 1С 8.3

Добрый день!

 

Вопрос по учету входного НДС при УСН в 1С 8.3

Мы – СНТ на УСН- доходы. При проведении актов полученных услуг с НДС , как правильно оформить поступление актов: НДС указать в сумме, или НДС сверху?

Или это вообще не имеет значения и НДС не выделять?

Спасибо


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

irina.v.nik63

Все комментарии (1)
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2017 - 22:52

    Добрый вечер, входной НДС указывать нужно.
    А что именно – “НДС сверху” или “НДС в сумме” – это как Вам удобнее. Это ни на что не влияет, кроме заполнения колонок в документе и вывода печатной формы.
    Обычно, многие любят вводить НДС в сумме, потому что важен общий результат, тогда программа сама заполнит НДС из общей введенной цифры. Если будет указано НДС сверху, то НДС рассчитается от указанной суммы отдельно.

    Законодательством регламентируется, что товары (работы, услуги) облагаются НДС. Или не облагаются (в некоторых случаях или по перечню). В остальном нет разницы, как указать в документе “НДС сверху” или “НДС в сумме”, это влияет только на заполнение колонок в документе.

    Посмотрите нашу статью по этому поводу: https://profbuh8.ru/2016/05/vhodnoy-nds-pri-usn-v-1s-8-3/