Заполнение декларации по НДС в 1С 8.3

Доброго времени суток.

ИП на ОСНО. Провели отгрузку в Казахстан, ставка 0%.

Заполняю декларацию по НДС в 1С Бухгалтерия 8.3 за 4 квартал. В помощнике по учету НДС мне нужно подтверждать нулевую ставку, если документально я документы собираюсь подавать после 25.01.2017г?

И в декларации по НДС я заполняю раздел 6? (или разделы 4-5 тоже)

Проблема у компьютера со звуком. Не могу прослушать курсы..


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

IMG_20170119_191834

Размещено пользователем:
Author

romanova.av

Все комментарии (4)
  • Avatar

    romanova.av Янв 19 2017 - 19:30

    Забыла прикрепить фото. 1С бухгалтерия 8,3

    IMG_20170119_191834

  • Avatar

    romanova.av Янв 19 2017 - 19:28

    Спасибо за помощь! Появился следующий вопрос (,производство мебели, отгрузка Казахстан, ИП ОСНО). В помощнике НДС Распределение НДС: Программа мне автоматом распределяет только ОС, введеное в эксплуатацию и стоимостью более 100тр (фото). Нужно ли в этот список добавлять видеонаблюдение, спецоснастку, материал, то что с НДС приобретено?
    Движении документов: Д 19.03. Принятие к учету, К 19.03 распределение НДС . Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 19:45

      Добрый вечер, это можете знать только Вы: если при получении этих материалов, услуг, ОС невозможно определить, для каких целей они будут использованы (для операций, подлежащих обложению налогом на добавленную стоимость или нет), то – добавляете.

      Анна, мы будем удалять подобные вопросы, если после ответа на предыдущий вопрос Вы будете задавать НОВЫЙ вопрос тут же, а не в новом вопросе рубрики “Задать вопрос”. Не смешивайте вопросы. Только отдельно.

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Янв 19 2017 - 07:53

    Добрый день.
    Если с момента реализации не прошло 180 дней и Вы не собрали документы подтверждающие ставку ноль процентов, то раздел 4,5 и 6 не заполняются
    Документ “Подтверждение нулевой ставки НДС” Вы в программе оформляете в том квартале, в котором будите подавать документы, подтверждающие нулевую ставку.
    Раздел 4 будет заполняться в квартале, когда Вы будите подтверждать нулевую ставку.
    Раздел 6 заполняется в том случае, ели прошли 180 дней с момента отгрузки, а документы подтверждающие ставку ноль процентов не собраны.
    Раздел 5 при экспорте с 1 июля 2016 г. заполняется только, если экспортировался сырьевой товар. Так как по несырьевым товарам вычет “входного” НДС, можно заявить в общем порядке после принятия на учет.