1С Переход из одной налоговой в другую в середине периода

ООО 29 июля изменило юр. адрес и сделали переход из одной налоговой инспекции в другую в пределах города (в разных районах).

За июль было два начисления и две выплаты и, соответственно, два перечисления в первую налоговую за июль.

В августе перечисления были во вторую налоговую.

За 9 месяцев в отчете по 6-НДФЛ все начисления с января перепроведены по второму адресу и отражены в 1 отчете по второй налоговой.

В результате сегодняшнего общения выяснилось, что поскольку перечисления за июль попали в первую налоговую, то насчитана пеня за июльские суммы.

Налоговая предлагает сдать 2 корректировки: по одной показать суммы по первой налоговой, а по второй сторнировать начисления за июль.

Насколько это верный путь? На семинарах за 9 месяцев данный вопрос был, тогда я поняла, что в данном случае решение сдавать 1 отчет по второй наложке, причем с начала года.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Все комментарии (0)
  • Avatar

    rada.bell Дек 28 2016 - 11:15

    Здравствуйте.
    Я писала письмо о зачете согласно ст. 78 НК РФ, в котором просила зачесть переплату по налогу КБК и старый ОКТМО в счет задолженности по налогу КБК и новый ОКТМО, которая образовалась из-за смены юр. адреса и ИФНС.
    В течение 10 дней прислали письмо о зачете, пени отсторнировались.
    Не забудьте получить Выписку операций по расчетам с бюджетом