Как правильно оформить возврат ошибочно перечисленной суммы в 1С поставщику?
1. Вид операции – прочие расчеты с контрагентами (оплата товаров, услуг..)
2. Счет 76.2 и поступление возвратных средств тоже самое, правильно?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 29 2016 - 11:16
Добрый день!
Думаю, что можно оформить, примерно, так: Вид операции прочее списание, счет 76.09 “Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами” (рис.1) ДДС можете ввести самостоятельно.