Бухгалтер ошибочно ввел неверную сумму июньской счет-фактуры.
Требуется формировать дополнительный лист книги покупок в 1С 8.2 на сторнирование неверной суммы, сторнирование списания материалов по этой счет-фактуре и добавить верные данные для подачи уточненной декларации.
Каким документом я могу произвести формирование дополнительного листа книги покупок в 1С 8.2?

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.