Заполнение декларации по НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

Здравствуйте!

Вопрос по заполнению декларации по НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия.

В течение 180 дней не был подтвержден экспорт. На 181-й день был выписан счет-фактура по ставке 18%. Подана уточненная декларация по НДС и заполнен раздел 6. В разделе 9 (книга продаж) отражается сумма налога с учетом неподтвержденного экспорта. В разделе 3 в строке 110 отражается сумма налога=книга продаж-раздел 6.

Налоговая инспекция присылает требование о разрыве.

Как правильно заполняется строка 110 раздела 3.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 1,00 из 5)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

sintek19

Все комментарии (1)
  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 8 2016 - 18:37

    Добрый день!
    “Графа 5 по строке 090 и строка 110 декларации по НДС отображают налог, который предъявлен налогоплательщику–покупателю при перечислении оплаты, предоплаты, передаче прав собственности, подлежащий восстановлению в соответствии с подпунктом 3 п.3 ст.170 Кодекса”.

    Я не имею Вашей базы, но если Вы просто выписали счет-фактуру для восстановления НДС – это неправильно.
    Есть своя последовательность действий при неподтверждении экспорта:
    Прежде всего Вы должны сделать документ “Восстановление НДС” (в том случае, если ранее НДС поставщика был принят к вычету; восстановленный НДС отражается в дополнительном листе книге покупок за период, в котором НДС был принят к вычету)

    Вот собственно по неподтверждению:
    1. При невозможности подтверждения применения ставки НДС 0 %, налогоплательщик обязан начислить НДС по реализации. Для этой цели используется документ “Подтверждение нулевой ставки НДС”. На закладке “Документы реализации” в колонке “Событие” выбрать значение – “Не подтверждена ставка 0%”. На закладке “Дополнительно” следует указать статью прочих расходов.
    2. “Формирование записей книги продаж” – в документе установить флаг “По реализации со ставкой 0%”
    3. “Формирование записей книги покупок” – в документе установить флаг “Предъявлен к вычету НДС 0 %”
    ———————————————————-
    Если хотите, в рамках индивидуальной консультации, я могу поработать с Вашей базой для исправления ситуации.