Добрый день!
Подскажите, как лучше поступить в следующей ситуации:
контрагент передал акт сверки за 2015 год, по которому мы должны 5000 р., по нашему учету задолженности нет, в ходе проверки выяснилось, что был утерян один акт и соответственно у нас не проведён.
Как лучше провести кредиторскую задолженность в 1С 8.3 не открывая 2015 год. Организация на общей системе налогообложения.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Татьяна Щербакова Мар 21 2017 - 01:06
Добрый день. Прошу помощи, Что то не так делаю в программе, амортизация начисляется на 02.01 с 02.01. Скрин прилагается
oshib.docx