Налог с иностранных граждан в России в 1С 8.3 Бухгалтерия

Здравствуйте. У нас сотрудник временно проживающий, в России с 21.11.2015 г. , работает до сих пор. С 01.06.2016 поставила в 1С Бухгалтерия 8.3 статус-резидент. Программа пересчитала НДФЛ и ставит НДФЛ с минусом в июне, т.е. мы должны выплатить работнику излишне удержанный НДФЛ, но ведь мы не имеем право возвращать НДФЛ, работник должен сам подавать декларацию 3-НДФЛ. Как быть с НДФЛ для иностранных работников в 2016 году?
С уважением, Татьяна Александровна


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

laurus08

Все комментарии (7)
  • Avatar

    kurator Сен 14 2016 - 08:16

    При пересчете вся информация отразится в регистре по НДФЛ и в 6-НДФЛ отразится налог по ставке 13%. Так и должно быть

  • Avatar

    kurator Сен 14 2016 - 07:54

    Добрый день

    Когда работник становится резидентом, он не только платит НДФЛ по ставке 13% с применением стандартных вычетов, но и получает право на возврат ему суммы налога, излишне удержанной в текущем календарном году. Для этого он должен представить в бухгалтерию организации (налоговому агенту):документы, подтверждающие 183-дневный срок пребывания на территории РФ; два заявления, составленных в произвольной форме: о предоставлении стандартных вычетов, если он на них имеет право (на себя, на ребенка); о возврате излишне удержанного налога. У налоговой не должно по этому поводу возникнуть вопросов.

    Подробнее о налогах с иностранных работников можно узнать из наших курсов:
    http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk4

    • Avatar

      laurus08 Сен 14 2016 - 08:03

      Добрый день. Вы, наверно, не поняли мой вопрос, меня интересует 6-НДФЛ.

      С уважением, Татьяна Александровна

  • Avatar

    laurus08 Сен 13 2016 - 11:37

    Добрый день. Возник вопрос с 6-НДФЛ по работнику, у которого с 01.07.2016 поменялся статус с “нерезидента” на “резидент”. Как отразить теперь в 6-НДФЛ, в первом полугодии мы показали и 13% и 30%, за 9 м-цев в 1 разделе покажем только 13% ( с учетом пересчета), а 30% не показываем ? У налоговой по этому поводу вопросы не возникнут?

    С уважением, Татьяна Александровна

  • Avatar

    Наталья Рымарь Профбух8 Июл 7 2016 - 18:13

    Добрый день!
    Излишне удержанный налог Вы можете зачесть в течении налогового периода, а если будет остаток НДФЛ, то работник должен самостоятельно возместить его из ИФНС. Подробнее о налогах с иностранных работников можно узнать из наших курсов:
    http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk4

    • Avatar

      laurus08 Июл 8 2016 - 07:24

      Доброе утро. Спасибо за оперативный ответ.

      С уважением, Татьяна Александровна