Ссылка на прямой эфир семинара 14 января: «Налоговая декларация по НДС за IV квартал 2015г»

Коллеги, добрый день!

Вы получили данное письмо, так как являетесь участником серии онлайн-семинаров «Годовая отчетность за 2015 г. в 1С:8 + Бонус-семинары».

14 Января (Четверг) в 11-00 по Мск  пройдет семинар на темы: «Налоговая декларация по НДС за IV квартал 2015г». и «Налоговая декларация по косвенным налогам при импорте товаров с территории государств — членов таможенного союза за декабрь 2015г. в 1С:8″

Лектор: Ольга Шерст

 

Ссылка на подключение: Подключиться к прямому эфиру семинара 14 января>>
переходите за 10-15 минут до начала!

 

Если вы не сможете быть в прямом эфире, тогда запись будет доступна для скачивания на следующий день! На ваш email также поступит уведомление.

 

До встречи завтра (14 января — четверг в 11-00 по Мск.) на онлайн-семинаре!

Подключиться к прямому эфиру семинара 14 января  >>

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (5)
  • Avatar

    Ольга

    Добрый день!
    Вопрос по НДС. Постоянно получаем от поставщика услуг корректировочные счета-фактуры с актами к документам за прошлые периоды. Корректировки делаются по нашим претензиям: поставщик корректирует объем выполненных услуг. Бывает, что на одну счет-фактуру получаем в разные периоды по 2-3 корректировочные.
    Фактически — это корректировки по согласованию сторон.
    Нужно ли в этих случаях делать уточненные декларации за прошлые периоды или можно проводить полученные документы в текущем периоде и соответственно отражать в текущей декларации по НДС?
    С уважением, Ольга.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      Ольга, добрый день!
      Все зависит от того как меняется НДС к уплате в бюджет от этих корректировок. Если вы оплатили больше, то принять к вычету НДС по корректировочной сч-фактуре вы можете в текущем периоде (даже в течении 3-х лет с 1.01.2015) без доп. листа в Декларации НДС за прошлый период. Если получается, что вы не доплатили НДС в бюджет, то придется оформлять доп. лист и сдавать уточненную Декларацию по НДС.
      —————————-
      С 01.01.2015 в НК РФ закреплено право налогоплательщика применить вычет НДС в течение 3 лет с момента принятия на учет приобретенных товаров (работ, услуг) (п. 1.1. ст. 172 НК РФ).

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      Ольга, исправление таких ошибок подробно рассмотрено в мастер-классе №5 (часть 3. Практика) с подробными примерами и в различных ситуациях:
      Мастер-класс №5. Исправление ошибок и корректировки в учете. Теория и Практика в 1С:8 (новый!): http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
      ————
      Это уникальный мастер-класс, который позволит легко исправить все «технические» ошибки в программе: от корректировок до правил занесения «забытых» документов. Все показано на практике очень подробно. Лучшее, что есть на текущий момент.
      Искренне рекомендую.

  • Avatar

    Ксения Иванова

    Добрый день, извините, пожалуйста, я случайно стерла предыдущие ссылки на семинары по «Годовая отчетность за 2015 г. в 1С:8 + Бонус-семинары»…можно их восстановить…спасибо…

Добавить комментарий или вопрос: