[Профклуб 1С ЗУП 3.0] – Мы открылись :), пишите ваши вопросы здесь

 

Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:ЗУП 8 задавайте здесь →

 


Дорогой Коллега !

Данным письмом мы открываем работу нашего Профклуба по 1С 8.3 ЗУП 3.0! 

Основная задача нашего клуба заключается в практической помощи решения ваших вопросов – проблем – задач по 1С Зарплата и управление персоналом 3.0

В последнюю неделю каждого месяца мы будем проводить прямые эфиры с разбором всех изменений и новшеств в ЗУП 3.0 + будем разбирать ваши вопросы-ситуации-кейсы + рассматривать дополнительные темы по вашему заказу, которые не были разобраны в курсе, но актуальны и необходимы для проработки всем пользователям ЗУП 3.0

Коллеги, все ваши вопросы по ЗУП 3.0 пишите в комментариях к данной записи. Старайтесь подробнее описывать вашу ситуацию. Вопросы по ЗУП 2.5 также принимаются :)

Профклуб ЗУП 3.0 – ОТКРЫТ!

Пишите ваши вопросы ниже

Как обычно, приветствуется продуктивное общение между всеми участниками клуба!


Внимание! Данная страница будет закрыта с 20 МАРТА!

Все НОВЫЕ вопросы в Рамках ПРОФКЛУБа задавайте в новом специальном разделе здесь:

Все новые вопросы по 1С:ЗУП 8 задавайте здесь →

 

Все комментарии (0)
  • Avatar
  • Avatar

    iren-40 Сен 5 2016 - 15:24

    Кажется, файлы с расширением *.mxl здесь прикрепить нельзя, поэтому прикреплю скрины Регистра Нал.учета по НДФЛ.

  • Avatar

    iren-40 Сен 5 2016 - 15:16

    Дмитрий, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, откуда в Регистр налогового учета по НДФЛ подтягиваются цифры в табл.6, колонка “Сумма налога, не удержанная налоговым агентом”?
    Прикрепила файл *.mxl с теми цифрами, что получаются у меня. Никак не могу понять – почему и откуда появляется неудержанный НДФЛ.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 6 2016 - 11:40

      Здравствуйте!
      Скорее всего определяется как разница между исчисленным и удержанным налогом.
      Сформируйте по этому сотруднику отчет “Анализ НДФЛ по месяцам” за весь 2016 год. Пришлите скрин. Думаю, там должен быть виден этот неудержанный НДФЛ.
      Также можно проанализировать непосредственно регистр “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”. В этот регистр движениями приход записывается исчисленный налог, а расход – это удержанный налог, соответственно положительный остаток по этому регистру – это как раз неудержанный налог. Можно проанализировать из каких движений он сложился.

      • Avatar

        iren-40 Сен 6 2016 - 14:53

        Вот скрин Анализа НДФЛ по месяцам, здесь вроде все нормально, неудержанного нет

      • Avatar

        iren-40 Сен 6 2016 - 14:57

        И скрин РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 7 2016 - 11:22

          На этом скрине не видно какое движение приходное или расходное (не виден + и – в колонке Период). Пришлите пожалуйста скрин, чтобы эта информация была доступна для просмотра.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 7 2016 - 13:23

      Действительно остатка по этому регистру вроде бы нет.
      А уточните пожалуйста почему 30.06 1690 руб. налога удерживается, а потом 31.08 отражается возврат НДФЛ? что за ситуация произошла?

      • Avatar

        iren-40 Сен 7 2016 - 14:14

        Это сотрудники-иностранцы, уведомление из налоговой пришло в июле, поэтому в мае-июне при начислении ЗП зачет авансового НДФЛ не производился. Налоговая сказала, что в рамках налогового периода можно вернуть удержанный ндфл сотруднику, поэтому сделали возврат.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 9 2016 - 21:49

          т.е. при первоначальном расчете зарплаты за Июнь на вкладке НДФЛ в поле “Зачтено авансов” ничего не было, поэтому исчислился и удержался НДФЛ.

          Потом в Июле, когда пришло уведомление, Вы его зарегистрировали в программе и пересчитали по сотруднику расчет НДФЛ за июнь, не смотря на то, что за июнь уже всё было выплачено? Я правильно понимаю?

          Просто мне надо в точности смоделировать ситуацию, чтобы понять почему числится сумма неудержанного НДФЛ в регистре налогового учета.

          • Avatar

            iren-40 Сен 12 2016 - 09:18

            Да, так и произошло. Только успели до отчета за июнь провести в программе уведомление. Потом сдали отчетность и теперь документы июня пытаемся уже не трогать.

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 15 2016 - 16:12

              Я смоделировал Вашу ситуацию и действительно в регистре Налогового учета отражается “Сумма налога неудержанная налоговым агентом”. Вы знаете мне кажется это ошибка программы в формировании этого отчета. Видимо программа просто не учитывает, что возврат произошел в связи с применением Аванса.

              Реально же остаток по регистру “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ” нулевой, поэтому к удержанию ничего не должно быть. Можно написать разработчикам по этому вопросу (v8@1c.ru), чтобы зарегистрировали как ошибку релиза.

              • Avatar

                iren-40 Сен 15 2016 - 16:38

                В конце концов вышли из ситуации примитивно – зашли в июнь и перезаполнили документы. Из налогового регистра сумма неудержанного НДФЛ ушла. Теперь посмотрим как заполнится 6-НДФЛ за 9 месяцев. Возможно, придется вручную корректировать. Еще не проверяла.

              • Avatar

                iren-40 Сен 15 2016 - 16:39

                Большое спасибо за помощь, подсказки и поддержку!

  • Avatar

    Тимур Сен 5 2016 - 10:37

    ЗУП 3.0 курсы.
    Было задание: сотрудники ходит на работу только днём, но в конце месяца выяснилось что он отработал 2 часа ночью.
    При заведении этих данных в документ Табель (Зарплата- Учет времени – Табель), есть возможность во второй строке завести ночные часы.
    А как добавить в тот-же день ещё часы например ТО? (т.е. немного усложнить задание)
    Хочу разобраться, можно ли вводить в один день несколько (3-4) разных вариантов времени в документ Табель. Кнопки добавить в документ Табель нет. И два раза одного сотрудника в этот документ нельзя.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 5 2016 - 13:56

      Здравствуйте!
      В документе “Табель” есть поле “Максимальное количество видов времени на одну дату”. Укажите 3 и Вы сможете ввести в один день и Явку, и Ночные, и ТО. Можно ввести и больше, просто укажите нужное количество видов времени.

  • Avatar

    localnew Сен 2 2016 - 15:57

    Добрый день!
    Каким образом произвести корректировку остатков отпусков в ЗУП 2.5 если учет остатков отпусков не велся, на начало эксплуатации остатки отпусков не вводились.
    Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 2 2016 - 18:22

      Здравствуйте!
      В ЗУП 2.5 остаток отпусков можно скорректировать в справочнике “Остатки отпусков” (раздел меню рабочего стола программы “Кадры” – “Остатки отпусков”). Необходимо выбрать нужного сотрудника и если остаток по нему неверный, то воспользоваться командой “Редактировать остаток отпусков” (внизу формы справочника находится эта команда).

  • Avatar

    localnew Сен 2 2016 - 11:22

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как отразить в ЗУП 3.0 расчеты с работниками за питание. Стоимость обеда 22 рубля (1 талон). Работникам выдаются талоны на месяц. В конце месяца столовая отчитывается о количестве использованных талонов каждым работником.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 5 2016 - 12:02

      Здравствуйте!
      Насколько я понимаю это получается доход в натуральной форме? То есть я так понял Вас интересует, как отразить в ЗУП 3.0 доход в натуральной форме?

      • Avatar

        localnew Сен 5 2016 - 14:32

        Да, верно. Немного уточню вопрос. Возможно ли создать вид начисления при котором будет использоваться показатель (количество израсходованных талонов на питание из расчета что один талон = 22 рубля). Чтобы начисление натурального дохода выполнялось документом Начисление зар. платы за месяц. И соответственно НДФЛ рассчитывался в этом документе.
        Если можно подскажите пожалуйста как это же сделать в ЗУП 2.5)
        Заранее спасибо!!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 6 2016 - 12:00

      Можно сделать отдельный вид начисления с Назначением начисления “Доход в натуральной форме”, а в поле “Начисление выполняется” выбрать “Ежемесячно”. Задать формула: “СтоимостьТалона * КоличествоИзрасходованныхТалонов”

      Оба эти показатели необходимо добавить. При этом необходимо, чтобы показатель “СтоимостьТалона” задавался в целом для все организации (“во всех месяцах после ввода значения”), а показатель “КоличествоИзрасходованныхТалонов” для сотрудника (“только в месяце, в котором вводится значение”).

      Задавать значения этих показателей необходимо документом “Данные для расчета зарплаты” (предварительно необходимо создать шаблон формы ввода в справочнике “Шаблоны ввода исходных данных”).

  • Avatar

    Павел Артемьев Сен 2 2016 - 11:21

    Добрый день!
    ЗУП 2.5. Есть сотрудник, ему начисли отпуск с 03.09 по 16.09, 25.08 вместе с авансом выплачены отпускные. После этого возникла производственная необходимость найти человека на новую должность с 01.09 – предложили указанному сотруднику, получили согласие. Что делать с выплаченными отпускными? Зачесть как частичную выплату
    зарплаты + откорректировать код дохода по НДФЛ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 2 2016 - 18:24

      Здравствуйте!
      Не совсем понял ситуацию. В итоге этот сотрудник в отпуск не пошел?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 12 2016 - 16:34

      Понял. Уточните пожалуйста, а при выплате этого аванса+отпускных ведь у Вас было отражено удержания НДФЛ с этих отпускных. А фактически НДФЛ Вы перечислили в бюджет?

  • Avatar

    maibah71 Сен 2 2016 - 06:21

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста провожу отпуск за свой счёт с 5по 19 августа. Зарплата считается полностью за месяц. в чём может быть причина? Приходиться вручную править в начисление даты???
    Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 2 2016 - 09:39

      Здравствуйте!
      Возможно в настройках вида начисления, по которому считается основная зарплата сотрудника, на вкладке “Приоритет” в табличной части “Начисления, приоритет которых выше” не указан вид расчета, соответствующий отпуску за свой счет.

  • Avatar

    Тимур Сен 1 2016 - 13:02

    ЗУП 3.0.25.85
    Здравствуйте!
    Подскажите как в программе заводить ставки 0.5 или 1.5?
    В версии, которая указана выше, нет возможности в Штатном расписании указывать дробные числа.

    Заводить отдельные графики работы сотрудников – это как-то не красиво настраивать.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 1 2016 - 14:43

      Здравствуйте!
      Для того, чтобы была возможность вводить дробные ставки необходимо в настройках кадрового учета (раздел Настройка – Кадровый учет) установить флажок “Используется работа по неполной ставке”.

  • Avatar

    komarova Сен 1 2016 - 10:48

    Доброе утро. ЗУП 3.0 Никак не получается наладить работу с договорами ГПХ. При выплате, сумма по договорам автоматически не попадает в ведомость, а по некоторым сотрудникам которые приняты в штат, и по ним еще создан ГПХ в ведомость попадает вообще другая сумма. В отчете по задолженности ЗП видны суммы по одному отделу недоплата, по другому переплата.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 1 2016 - 12:05

      Здравствуйте!
      Давайте для по порядку: “сумма по договорам автоматически не попадает в ведомость” – Пришлите пожалуйста скрин документа, в котором Вы начислили эту сумму договорнику (документ “Начисление зарплаты и взносов” вкладка “Договоры”), и скрин Ведомости, в которую Вы пытаетесь автоматически подгрузить выплату по этому договорнику. Выберите какого-нибудь одного договорника для примера.

      • Avatar

        komarova Сен 1 2016 - 12:22

        Начисление

      • Avatar

        komarova Сен 1 2016 - 12:22

        Выплата

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 2 2016 - 12:57

          Уточните пожалуйста на скрине в документе Ведомость строчка по этому сотруднику добавлена вручную? Я правильно понимаю? При автоматическом заполнении этого документа она не появляется? так?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 2 2016 - 15:23

          Скорее всего причина в том, что Вы в Ведомости в поле “Подразделение” указываете подразделение, а реально сотрудник-договорник не принимается на работу, т.е. он не привязан ни к какому подразделению. Если не указывать Подразделение, то тогда при заполнении этот договорник должен попасть в документ.

          • Avatar

            komarova Сен 2 2016 - 16:07

            Да, если не указывать подразделение, то договорник встает в ведомость. Не могли бы Вы посмотреть еще мой комментарий от 30.08.2016, сегодня по той теме опять всплыл вопрос.

  • Avatar

    Тимур Сен 1 2016 - 10:20

    ЗУП 3.0 курсы. Задание 3.12.
    У меня в ведомость в кассу не попадают два человека которым начислена премия.
    Они не попадают в аванс. Если изменить настройки и выдавать за месяц – они появляются.
    Помогите найти ошибку.

    • Avatar

      Тимур Сен 1 2016 - 10:20

      второй скриншот

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 1 2016 - 11:32

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста номер релиза, в котором выполняете это задание курса?

      • Avatar

        Тимур Сен 1 2016 - 12:29

        ЗУП 3.0.25.85

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 2 2016 - 17:58

          Это довольно старый релиз (от 14.03.2016) и в нем насколько я помню была подобная ошибка (в ведомость на аванс не подгружались суммы, рассчитанные в межрасчетных документах, выплата которых выполняется с авансом). Поэтому придется либо добавить этих сотрудников и суммы по ним вручную, либо обновиться на более свежий релиз. Насколько я понимаю эту ошибку исправили, поскольку на неё перестали здесь жаловаться.
          Ошибки релизов можете отслеживать здесь: https://bugboard.v8.1c.ru/project/hrm3.html

  • Avatar

    localnew Сен 1 2016 - 10:09

    Добрый день!
    Первоначально мы использовали ЗуП 2.5 для учета заработной платы.
    Совершили переход на ЗуП 3.0.

    В дополнение начали использовать БСХП 3.0 (разработка Агрософт, конфигурация на поддержке).
    В настройках БСХП стоит учет во внешней программе в разрезе сотрудников.
    В результате переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 у нас заполнился справочник сотрудников организации, однако при синхронизации с БСХП, справочник сотрудников в БСХП отсутствует. В плане обмена справочник сотрудников так-же отсутствует. Посмотрели что в типовой БП 3.0, то-же самое.

    Вопрос 1. Как правильно правильно настроить обмен БСХП 3.0 с ЗУП 3.0 для переноса справочников сотрудников…
    Вопрос 2. В БСХП для начисления сдельной ЗП применяются учетные листы. Имеется ли возможность выгрузки этих листов в ЗУП 3.0? В настоящий момент у нас справочник сотрудников в БСХП пуст и не может быть заполнен по причине ведения во внешней программе…
    Вопрос 3. Организация ведет учет расчетов с пайщиками в БСХП в том числе и в натуральной форме. Как правильно отразить учет по этим операция с учетом раздельного ведения учета…
    Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 1 2016 - 11:18

      Здравствуйте!
      Насчет 2 и 3 вопроса затрудняюсь подсказать поскольку не специализируюсь на БСХП.
      Что касается 1 вопроса. При типовой синхронизации между ЗУП 3.0 и обычной Бухгалтерией 3.0 справочник “Сотрудники” не синхронизируется, так как в Бухгалтерии Сотрудники не нужны – учет Сотрудников ведется в зарплатной программе, а не в Бухгалтерии. Вместо этого синхронизируется справочник Физические лица.
      Если Вам требуется, чтобы переносились именно элементы справочника Сотрудники, то придется каким-то образом дорабатывать синхронизацию.

  • Avatar

    Тимур Авг 31 2016 - 11:50

    ЗУП 3.0 Проф и Бух 3.0 Проф
    Когда у нас одна база ЗУП 3.0 (три организации в ней) и три базы Бух 3.0 (в каждой базе Бух 3.0 одна организация).
    Можно ли для такого случая настроить синхронизацию баз?
    (желательно пример последовательности действий)
    Видо нет обучающего для таких разных синхронизаций?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 1 2016 - 11:30

      Здравствуйте!
      Предположим, что у Вас есть база Бух 3.0 “А” с организацией “а”, база “Б” с организацией “б” и соответственно база “В” с организацией “в”
      Тогда получается, что в базе ЗУП 3.0 Вам надо создать три отдельные настройки синхронизации. При настройки первой синхронизации указываем путь к Бухгалтерской базе “А” и указываем, что синхронизация будет выполняться по организации “а”. При настройки второй синхронизации указываем путь к Бухгалтерской базе “Б” и указываем, что синхронизация будет выполняться по организации “б”. Ну и аналогично настраиваем третью синхронизацию с базой “В” по организации “в”.
      Вот и всё. Получится, что у Вас в ЗУП три настройки синхронизации. Если Вам надо обменяться с базой А запускаете первую, если с Б, то вторую, если с В – третью.

  • Avatar

    Тимур Авг 31 2016 - 11:21

    ЗУП 3.0 Проф и Бух 3.0 Проф
    Можно ли без синхронизации, выгружать данные (как это было в ЗУП 2.5) в файл и загружать из файла в Бух 3.0 Проф.
    Сейчас мне кажется, что если синхронизация сломается, её будет трудно починить.
    Поэтому, можно ли таким древним способом через файл делать перенос данных из ЗУП 3.0 в Бух 3.0 ?
    (знаю, что в базовых версиях перенос осуществляется через файл)

    Если можно, пожалуйста расскажите как это делается.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 1 2016 - 11:51

      ЗУП 3.0 и БУХ 3.0 версий ПРОФ обменивается только в рамках синхронизации. А почему Вы думаете, что она сломается? Если ЗУП и БУХ обновлять вовремя и одновременно, то ничего не сломается. Она будет работать. Даже если потребуется её перенастроить,то в этом нет ничего страшного. Удаляете старую и создаете новую.

  • Avatar

    komarova Авг 30 2016 - 14:02

    Добрый день. ЗУП 3.0
    В августе начислена премия выплаченная в межрасчетный период. При формировании ведомости на выплату увидела что сумма встает больше. В расчетном листке появилась графа “зачтено излишне удержанного НДФЛ” не могу найти откуда он тянет эту сумму. Можете помочь?

    • Avatar

      komarova Авг 30 2016 - 14:03

      скрин рас. листка

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 30 2016 - 18:51

      Здравствуйте!
      А каким документом была начислена эта квартальная премия. Пришлите скрин этого документа, чтобы был виден расчет НДФЛ по этому сотруднику (если в этом документе рассчитывается НДФЛ).

      • Avatar

        komarova Авг 31 2016 - 08:54

        скрин премии

      • Avatar

        komarova Авг 31 2016 - 08:55

        НДФЛ

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 31 2016 - 10:34

          Вот отсюда эти 650 руб и тянутся.

          Обычно налог к зачету возникает, когда по сотруднику происходит стронирование исчисленного налога за предыдущие периоды. При этом возникает излишне удержанный НДФЛ, который закрывается суммой НДФЛ текущего месяца, а если её не хватает, то остаток записывается как раз в это поле “Налог к зачету”, чтобы учесть в следующем месяце при исчислении НДФЛ.

          Подробно этот механизм рассматривался здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-16-03.html – видео 2,3

          Если у Вас не такая ситуация и программа ошибочно рассчитала эти 650 руб., то можете их просто удалить из расчета НДФЛ в документе “Премия”

          • Avatar

            komarova Сен 2 2016 - 13:49

            Добрый день. Из документа премии налог убрала, но сегодня данный сотрудник увольняется, и при расчете опять возник излишне удержанный НДФЛ. Как можно посмотреть где он его видит, при формировании регистра НДФЛ все чисто.

          • Avatar

            komarova Сен 2 2016 - 15:34

            В дополнение, в начислении ЗП изменила форму, что бы показывался изл. удержанный НДФЛ, там он есть. Откуда программа его рассчитывает?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 5 2016 - 12:16

      Здравствуйте!

      Ну а может быть по сотруднику действительно был когда-то излишне удержан НДФЛ и теперь программа пытается его компенсировать. Давайте посмотрим по сотруднику отчет “Анализ НДФЛ по месяцам”. Сформируйте отчет только по этому сотруднику (желательно с начала года) и пришлите скрин.

      Также уточните какой у Вас релиз программы?

      • Avatar

        komarova Сен 8 2016 - 09:04

        Анализ НДФЛ прикладываю, программа Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.125) , 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1845)

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 9 2016 - 22:21

          По отчету получается, сколько начислено, столько и удержано. Видимо это ошибка программы, что она пытается зачесть излишне удержанный НДФЛ. Ваш релиз от начала июля, тогда действительно поступали жалобы на подобное поведение. Сейчас вроде бы не пишут об этом.

          Попробуйте обновиться. Но а ситуацию можно поправить просто удалив эту строчку по сотруднику.

  • Avatar

    Тимур Авг 30 2016 - 12:32

    ЗУП 3.0 Настройки – Шаблоны ввода исходных данных.
    Зачем там нужны группы (создать группу). Чтобы красиво по папкам разложить множество шаблонов?
    Или их можно как-то более полезно использовать в формулах?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 30 2016 - 19:03

      Здравствуйте!
      Да, именно чтобы разложить по папкам и чтобы потом в такой же иерархии отображались эти шаблоны в журнале “Данные для расчета зарплаты” при нажатии на кнопку “Создать”

  • Avatar

    Галина Федорова Авг 30 2016 - 10:41

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста как настроить печатную форму табеля, что бы отражались территории на которых работал сотрудник

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 30 2016 - 18:59

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста Вы имеете ввиду документ “Табель” или отчет “Табель”?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 31 2016 - 10:05

      Отчет Т-13 это унифицированный отчет, который имеет утвержденную госкомстатом форму и поэтому в нем не отображается информация о “Территориях”, на которых работал сотрудник.
      Посмотреть территории можно, заполнив документ “Табель” по этому сотруднику за текущий месяц. В табличной части документа программа заполнит периоды работы во всех территориях, в которых трудился сотрудник.

  • Avatar

    Тимур Авг 29 2016 - 13:38

    Здравствуйте! При настройке нового начисления (ЗУП 3.0) есть галочка “Включать в ФОТ”.
    Если галка не стоит, это начисление в расчете зарплаты не участвует что-ли?
    Мне не понятно как она работает. Нужен понятный пример, чтобы было понятно когда её ставить, а когда убирать из настроек.
    Зачем исключать из расчетов планового ФОТ некоторые начисления? (пример)

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 29 2016 - 16:20

      Здравствуйте!

      В расчете зарплаты участвуют все начисления, который в плановом порядке назначены сотруднику документами “Прием на работу”, “Кадровый перевод”, “Изменение оплаты труда”, “Изменение плановых начислений”, при этом не важно стоит галочка “Включать в ФОТ” или не стоит.

      ФОТ – это по сути плановый показатель, благодаря которому экономисты в организации и руководители могут примерно оценить сколько требуется средств на оплату труда. Поскольку показатель используется не для расчета зарплаты, а для планирования, то дали возможность включать или не включать то или иное плановое начисление в ФОТ, если это требуется для каких-то целей планирования затрат на оплату труда. Если у Вас всё, что начисляется, включается в ФОТ, то просто во всех начислениях надо поставить флажок “Включать в ФОТ”.

  • Avatar

    komarova Авг 29 2016 - 10:00

    Доброе утро. ЗУП 3.0 Подскажите по договорам ГПХ. При начислении актов выполненных работ, есть графа – дата выплаты. А при начислении договора, датой выплаты считается дата окончания договора. При начислении ЗП пробовала эту дату менять, но при следующем расчете программа исправляет ручные корректировки. Сроки договоров не дают править кадры… что можно сделать?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 29 2016 - 16:26

      Здравствуйте!
      Скорее всего при ручном исправлении в документе “Начисление зарплаты и взносов” Вы поправили только “Дату выплаты” на вкладке “Договоры”, а вот “Дату получения дохода” на вкладке НДФЛ не поправили. Поэтому-то при следующем расчете программа и пытается выровнять несоответствие между этими двумя датами.

  • Avatar

    elena.vinogradova Авг 29 2016 - 09:15

    Здравствуйте!
    //ЗУП 3 0 25 125//
    Когда делаю график с флагом “Неполное рабочее время”, в списке Видов времени появляются “Сокр.время обучающихся без отрыва от производства”, “Сокращенное рабочее время в соответствии с законом” и “Работа в режиме неполного рабочего времени”.
    Как и когда надо использовать эти виды времени?
    В Расписании работы для графика неполного рабочего времени Вид времени “Явка” будет не правильно?
    Буду очень благодарна за ответ!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 29 2016 - 16:47

      Здравствуйте!
      Перечисленные виды времени появились не так давно и честно говоря я пока не находил подробных уточнений от 1С для чего они были созданы. Поэтому используйте вид времени “Явка”. Даже на ИТС в описании настроек графика неполного рабочего времени используется именно “Явка”: http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33807:zup30

  • Avatar

    Геннадий Авг 26 2016 - 12:24

    Здравствуйте.

    Ниже Дмитрий говорил о том, что (цитата) : ” В ЗУП 3.0 удержание за за авансом отгуленный отпуск действительно отражается как удержание, т.е. не уменьшает налогооблагаемую базу.”
    А как надо оформить такое удержание, чтобы оно уменьшало налогооблагаемую базу? (начисление с минусом не проходит?)

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 26 2016 - 13:08

      Здравствуйте!
      Я подробно разбирал подобный вопрос в рамках ПРОФКЛУБа за май: http://www.profbuh8.ru/2016/07/43875/ (Разбор кейсов – Видео 1)

      • Avatar

        Геннадий Авг 26 2016 - 13:33

        Дмитрий, спасибо.
        Очень вам признателен.

  • Avatar

    e-gukova Авг 26 2016 - 09:38

    Добрый День. Подскажите в чем может быть причина того, при добавлении штатной единицы в ШР в графе начисления предлагаются не все виды начислений?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 26 2016 - 11:22

      Здравствуйте!
      Дело в том, что подобрать в штатную единицу можно только определенные виды начисления. Такие, которые могут назначаться в плановом порядке. Пришлите скрин настроек вида начисления, которое не отображается в списке, но которое Вы хотите подобрать в штатную единицу.

    • Avatar

      e-gukova Авг 26 2016 - 11:57

      вот скрин нужного начисления

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 26 2016 - 12:09

        Это начисление не является ежемесячным. В назначении ведь указано, что оно появляется только если введен вид учета времени. Такой вид начисления нельзя назначить для позиции штатного расписания, да и сотруднику в плановом порядке такие начисления не назначаются.

  • Avatar

    elena.vinogradova Авг 26 2016 - 09:02

    Здравствуйте!
    ЗУП 3.0 25 125
    Какой точно флаг надо поставить в Настройках, что бы стал доступен документ “Отсутствие с сохранением оплаты”?
    Заранее благодарю за ответ!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 26 2016 - 11:28

      Здравствуйте!
      В настройках нет флажка для этого документа. Документ доступен, если присутствует хотя бы один вид начисления с назначением «Оплата времени сохраняемого среднего заработка» и видом времени (вкладка «Учет времени»), по которому будет отражаться это отсутствие.

  • Avatar

    komarova Авг 25 2016 - 14:56

    Добрый день. ЗУП 3.0
    Вопрос по “выплатам бывшим сотрудникам”, как можно сделать что бы данные начисление шли через 70 счет, как в 2,5.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 25 2016 - 16:54

      Здравствуйте!
      Физические лица, которым произведено начисление этим документам, попадают в документ “Отражение зарплаты…” с видом операции “Выплаты бывшим сотрудникам”. Можно изменить этот вид операции на вид “Начислено”, тогда после переноса в Бухгалтерию, по этому физическому лицу будет формироваться проводка с 70 счетом.

  • Avatar

    iren-40 Авг 25 2016 - 09:09

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где искать причину. Организация пока новая была, сотрудников было мало, зарплата простая – вели расчет зарплаты в БП 2.0. Теперь расширились, БП обновили на 3.0 и поставили ЗУП 3.0. При загрузке данных в чистую ЗУП из БП 3.0 не нашла где определить период переноса и, кроме того, почему-то задвоились подразделения. Удалить дубль программа не дает, говорит что есть ссылки на объект. В чем может быть причина? Куда мне смотреть и где искать? Или может есть какое-то другое решение по удалению задвоенных подразделений?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 26 2016 - 11:55

      Здравствуйте!
      При начальном переносе из БУХ 3.0 в ЗУП 3.0 типовыми средствами период нигде определить нельзя. Просто переносятся все данные. которые есть в БУХ 3.0 по части зарплаты на момент переноса.
      Что касается задвоенных подразделений. То есть до начального переноса у Вас была абсолютно пустая база ЗУП 3.0, а сразу после переноса Вы увидели в ЗУП задвоенные подразделения? Или всё-таки задвоенные подразделения появились после каких-то ещё действий?

      • Avatar

        iren-40 Авг 29 2016 - 08:28

        База ЗУП была девственно чиста, подразделения задвоились сразу после переноса. Причем программа выдала сообщение, что перенос данных завершен без ошибок. Увидели дубли уже при сверке остатков и проверке справочников.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 29 2016 - 13:34

      Здравствуйте!

      Пришлите пожалуйста скрин того, как выглядит справочник “Подразделения” в 1С Бухгалтерии на момент переноса, и как после переноса выглядит справочник в 1С ЗУП, просто чтобы я наглядно увидел, что Вы имеете ввиду под задвоением.

      • Avatar

        iren-40 Авг 31 2016 - 09:29

        Дмитрий, спасибо за ответы, но 1с (сама не поняла каким образом) при очередной попытке переноса данных встала корректно. Не знаю как это вышло, но сейчас все справочники в норме)) спасибо!

  • Avatar

    elena.vinogradova Авг 25 2016 - 09:02

    Здравствуйте!
    // ЗУП 3.0 25 125//
    При начальной настройке программы ставлю флаг “Начисляется разовая премия” (обоими способами). Виды начислений сформировались.
    Но, Разовая премия (не систематического характера, юбилей, и пр.) не должна входить в средний заработок. На закладке “Средний заработок” этого вида начисления флаг “Включать в базу начислений …” авто.установлен и не доступен для редактирования.
    Как настроить “Разовую премию” которая не включается в базу среднего?
    Заранее благодарю за ответ!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 26 2016 - 11:49

      Здравствуйте!
      Разработчики считаю, что все начисления с назначением “Премия” должны входить в расчет среднего, поэтому флажок автоматически ставится и его нельзя убрать. Возможно стоит в Вашей ситуации выбрать на значение не “Премия”, а “Прочие начисления и выплаты” с видом документа “Премия”. Тогда на вкладке “Средний заработок” можно будет снять флажок “Включать в базу начислений …”

  • Avatar

    buh0654 Авг 23 2016 - 10:51

    Добрый день.
    С 11.07.16 изменились коды ОКВЭД. В бухгалтерии 3.0 предусмотрено 2 позиции кодов ОКВЭД (ред. 1 до 11.07.16 и ред. 2 после 11.07.16), и там сохраняются стары и новый коды. В ЗУП 3.1 – одна позиция для кода ОКВЭД. Получается, что мы просто изменяем наш код (я его взяла из свежей выписки из ЕГРЮЛ)?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 23 2016 - 13:12

      Здравствуйте!
      Получается так. В ЗУП 3 предусмотрено только одно поле для заполнения кода ОКВЭД

  • Avatar

    Тимур Авг 22 2016 - 16:50

    ЗУП 3.0 курс. Для проверки выполнения заданий (после каждого раздела) или когда не знаю как сделать, есть ли видео уроки выполнения (домашних) заданий и файл dt, чтобы посмотреть как настроено (после каждого задания)?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 22 2016 - 18:03

      Здравствуйте!
      Да, в каждом модуле есть видеоуроки с разбором заданий модуля, а также результаты заданий для сверки. Полная база не выкладывается.

  • Avatar

    oxanal Авг 22 2016 - 16:42

    Здравствуйте.

    Делаем выплату при увольнении сотрудника в документе ВыплатВБАнк в колонке КВыплате заполняется сумма с удержаниями, хотя должна быть за минусом удержаний. Подскажите почему так происходит? Пробовали вручную исправить сумму к выплате в документе выплаты, но в этом случае в расчетном листке отражается долг, которого на самом деле нет. Как быть?
    И еще в расчетном листке по уволенным (при формировании за период, в котором сотрудник уволился) не отображается удержанный НДФЛ. Подскажите в чем может быть причина? Что мы неверно делаем?
    Релиз зуп 3.0.25.125, типовая проф.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 24 2016 - 10:55

      Здравствуйте!

      “заполняется сумма с удержаниями, хотя должна быть за минусом удержаний” – уточните пожалуйста какие удержания имеются ввиду? НДФЛ или ещё какие-то?

      “в расчетном листке по уволенным (при формировании за период, в котором сотрудник уволился) не отображается удержанный НДФЛ” – удержанный НДФЛ и не должен отражаться в расчетном листке. Там должен быть представлен исчисленный НДФЛ. Вы имели ввиду – не отражается исчисленный НДФЛ?

      Пришлите пожалуйста скрин расчетного листка по этому сотруднику за месяц начисления, в котором выполнялось увольнение. ФИО сотрудника и название организации зарисуйте.

      • Avatar

        oxanal Авг 24 2016 - 12:23

        Здравствуйте.
        скрин увольнения в файле

      • Avatar

        oxanal Авг 24 2016 - 12:24

        скрин выплаты в файле

      • Avatar

        oxanal Авг 24 2016 - 12:26

        скрин расчетного листка в файле

        Если в выплате исправить сумму за минусом ндфл ( что будет правильно), то в расчетном листке будет долг

      • Avatar

        oxanal Авг 24 2016 - 12:29

        вот расч. листок с долгом

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 24 2016 - 20:49

      Да, действительно странно.
      Скажите пожалуйста, а поле “НДФЛ к перечислению” в документе “Ведомость…” заполняется автоматически на сумму 110 руб. или Вы её вручную заполнили?

      • Avatar

        oxanal Авг 25 2016 - 09:53

        Здравствуйте.
        Все суммы в ведомость автоматически заполняются по кнопке Заполнить.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 25 2016 - 14:32

      Странная ситуация. Пока непонятно в чем причина. Тогда пришлите пожалуйста скрин отчета “Анализ НДФЛ” по месяцам для этого сотрудника. Желательно с того, месяца/года, когда он принят. т.е. за всю историю ведения учета по этому сотруднику в Вашей базе.

      • Avatar

        oxanal Авг 25 2016 - 16:58

        Здравствуйте.

        скрин в файле
        сотрудник принят в июне 2016
        уволен в июле 2016

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 26 2016 - 12:05

          так, ну здесь эти 110 рублей значатся и как исчисленные, и как удержанные. Значит с точки зрения учета НДФЛ по сотруднику всё верно в плане исчисленного и удержанного НДФЛ.
          Давайте ещё посмотрим движения этого сотрудника по регистру, который как раз и определяет сумму к выплате, которая заполняется в документе “Ведомость..” – регистр “Зарплата к выплате”. Через “Все функции откройте пожалуйста этот регистр и сделайте отбор только по этому сотруднику, сделайте скрин и пришлите.

          • Avatar

            oxanal Авг 26 2016 - 12:18

            Здравствуйте.

            записи из этого регистра с отбором по сотруднику выведены в список по кнопке ЕЩЕ-ВывестиСписок (см. вложенный файл)
            сумма выплаты скорректирована в документе ВыплатаВБанк бухгалтером вручную

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 28 2016 - 14:02

      Всё понятно, почему-то программа (при проведении документа «Увольнение») не сделала движения по НДФЛ, которое должно было уменьшить сумму начисленного на 110 руб. и дать при заполнении Ведомости именно 2 134,05, а не 2 244,05.
      Возможно это ошибка релиза. Попробуйте обновиться до самого последнего релиза и перепроведите документ.

  • Avatar

    gind Авг 22 2016 - 11:06

    Добрый день!
    Просим дать разъяснение по следующим вопросу:
    В VIP модуле в обновлениях Елена Грянина показывала ввод оценочных обязательств на начало работы в программе с 1 января через вкладку “Корректировка”
    Возможно ли воспользоваться данной схемой, если создать оценочные обязательства от 30.06.16 по подразделениям. Месяц начала эксплуатации программы ЗУП 3.0 : июль2016.
    Данные перенесены из ЗУП 2.5 вариантом :Срез на 1.07.2016.
    Возникает вопрос : сможет ли программа сформировать начальные остатки по резервам отпусков, если данные по остаткам введены на 01.07.16, а документ оценочные обязательства от 30.06.16?
    Вопрос очень важен.
    спасибо заранее за ответ.
    С уважением Роза

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 22 2016 - 18:42

      Здравствуйте!

      Когда я отражал подобную ситуацию у меня всё получилось корректно именно по той схеме, которую Вы расписали (которую Елена рассказывала).

      Дело в том, что остаток отпусков не нужен на момент ввода документа “Начисление оценочных обязательств…” от 30.06 , который содержит информацию о накопленных обязательствах в разрезе подразделений. Остатки отпусков понадобятся, когда эти накопленные обязательства будут распределяться между сотрудниками подразделений. А это будет при расчете оценочных обязательств за июль.

      Чтобы наглядно посмотреть, как всё это отработает, лучше смоделировать ситуацию в резервной копии Вашей базе.

  • Avatar

    Рустам Кадимов Авг 21 2016 - 07:33

    Здравствуйте!

    Перерасчет начислений за прошлый год как должен отражаться в отчете 6-НДФЛ? Если это обсуждалось в одной из записи клуба, скажите пожалуйста в какой.

  • Avatar

    Тимур Авг 18 2016 - 16:45

    Можно ли стандартными средствами синхронизировать ЗУП 2.5. и Бух 3.0 ?
    (в уроках показано только синхронизация ЗУП 3.0 и Бух 3.0)

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 18 2016 - 22:18

      Здравствуйте!

      Да, можно. В этом случае обмен будет выполняться через файл. Выгрузка данных в файл из 2.5 будет выполняться также, как это делалось при обмене между ЗУП 2.5 и БУХ 2.0. Для загрузки из этого файла данных в БУХ 3.0, необходимо в БУХ 3.0 открыть вкладку “Зарплата и кадры”, нажать “Загрузка из ЗУП ред. 2.5″ и в открывшемся окне указать путь к файлу.

      В курсе об этом не рассказывается поскольку курс посвящен ЗУП 3.0.

  • Avatar

    oxanal Авг 18 2016 - 11:55

    Здравствуйте.

    Подскажите пожалуйста как начислить «доплату за праздничные дни» сотруднкам, если у них праздничный день входит в норму. В зуп 2.5 такой возможности не было и вели вручную. Сейчас перешли на зуп 3.0 и в списке видов начислений видим эти доплаты. Кстати, чем эти доплаты отличаются от вида начисления “Оплата за работу в праздничные и выходные дни”?
    На текущий момент эти сотрудники работают по общему графику пятидневки. Требуется ли для них настроить индивидуальный график. Наверно, это д.б. суммированный учет?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 21 2016 - 19:31

      Здравствуйте!
      Принцип работы 3.0 в этом отношении следующий.

      Если при заполнении документа “Начисление зарплаты и взносов” программа видит, что у сотрудника по его основному графику или Индивидуальному есть часы, приходящиеся на праздничные дни (то есть работа в праздник запланирована заранее и входит в норму), то в документе “Начисление зарплаты и взносов” автоматически появляется либо начисление “Доплата за работу в праздничные дни (дневное время)”, либо “Доплата за работу в праздничные дни (вечернее время)”, либо “Доплата за работу в праздничные дни (ночное время)” (в зависимости от того какой вид времени приходится на этот праздничный день).

      А вот если работа в этот праздник заранее не запланирована (в норму не входит), то нам необходимо внести документ “Работа в выходные и праздники” и указать в какой день сотрудник работал. Тогда в документе “Начисление зарплаты…” расчет будет произведен либо по виду начисления “Оплата работы в праздничные и выходные дни”, либо “Оплата работы в праздничные и выходные дни без повышенной оплаты” (в зависимости от данных документа “Работа в выходные и праздники”).

      Насколько помню этот принцип подробно разбирается в материалах курса. Вы изучали модуль про сверхурочную работу, проделывали практические задания?

  • Avatar

    Геннадий Авг 17 2016 - 18:03

    Здравствуйте.

    Подскажите, есть ли в ЗУП30 (3.0.25.113) способ проверки корректности удерживаемого при выплате НДФЛ (кроме ручного, конечно). Например в ситуации, когда ряду сотрудников сначала выплатили отпуск, а затем выплачиваем зарплату?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 17 2016 - 21:16

      Здравствуйте!
      Можно по регистру “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ” настроить Универсальный отчет и отслеживать остатки. Если у сотрудника положительный остаток, то это значит, что есть какой-то исчисленный, но неудержанный НДФЛ. Если отрицательный остаток, то значит есть излишне удержанный НДФЛ. Ситуацию по таким сотрудникам надо будет проверять.
      Настройки Универсальных отчетов Елена Грянина рассматривала на семинаре “Революция 6-НДФЛ”: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html и на семинаре 15 июля: http://www.profbuh8.ru/product/otchetnost-2kv2016/#s6

  • Avatar

    Геннадий Авг 17 2016 - 17:55

    Здравствуйте.
    Был осуществлен упрощенный перенос данных из ЗИК77 в ЗУП30 (3.0.25.113). Начальный период в ЗУП 30 – июль 2016. В связи с переносом данных возник вопрос, на который не могу найти ответ:

    Как иностранцу на патенте ввести авансовые платежи по НДФЛ с марта по июнь ? Если просто ввести документ “Авансовый платеж…” то информация о нем не отображается ни в отчете “регистр по НДФЛ” ни в регистре накопления “расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”.
    Если внести информацию в регистр накопления “расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”, то в отчете “Регистр по НДФЛ” зачтенный аванс так же не отображается.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 20 2016 - 13:00

      Здравствуйте!
      А Вы ЗИК 7.7 информацию об этом авансе каким-то образом вносили? он автоматически уменьшал НДФЛ иностранца в марте, апреле, мае и июне? Просто если вносили, то по идеи эта информация должна была перенесись в соответствующие документы “Переноса данных”.

      Также уточните пожалуйста, а какого сумма аванса, уплаченная иностранцем в марте?
      А также какой НДФЛ был исчислен у этого сотрудника в марте, апреле, мае и июне. Я просто хочу понять ситуацию в конкретных цифрах.

      • Avatar

        Геннадий Авг 25 2016 - 12:23

        Данные по авансам и ЖР с отбором по НДФЛ

      • Avatar

        Геннадий Авг 25 2016 - 12:24

        Регистр Налогового учета по НДФЛ, ЗИК77

      • Avatar

        Геннадий Авг 25 2016 - 12:25

        Регистр Налогового учета по НДФЛ, ЗУП30

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 26 2016 - 13:32

      Здравствуйте!
      Вообще сумма об авансовых платежах, зачтенных в тот период, когда учет велся в 7.7, должна перенестись в документ “Перенос данных” с номерами НДФЛ. В этом документе они должны сидеть в регистре “Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ”, где приход это сумма платежа, который был сделан сотрудником, а расходные движения – это суммы зачтенные при исчислении НДФЛ. Также зачтенные суммы отражаются расходными движениями по регистру “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”.
      Просмотрите в документах “Перенос данных” есть что-то подобное?

      • Avatar

        Геннадий Авг 30 2016 - 09:57

        Дмитрий, добрый день.
        В регистре “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ” информация о зачтенных авансовых платежах присутствует.
        Нет информации о зачтенных платежах в отчете “регистр налогового учета по НДФЛ”. Там присутствует запись, относящаяся к периоду начала ведения учета, а то, что было до этой даты (01.07.2016) не отображается. Такая же проблема и с перечисленным НДФЛ в этом отчете.

        • Avatar

          Геннадий Авг 30 2016 - 10:00

          Извините, ошибся. С перечисленным НДФЛ все в порядке.

          • Avatar

            Геннадий Авг 30 2016 - 10:09

            Нет, все-таки не нормально. Нет информации о перечислении НДФЛ за январь и февраль.
            Как я уже говорил ранее, добавление информации в регистр “Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ” (ни вводом документов за период, ни добавлением информации в документы “Перенос данных”) не решает проблему вывода этих данных в отчет “Регистр налогового учета по НДФЛ”

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 30 2016 - 10:55

          Здравствуйте!

          У меня после того как я убрал данные из регистра “Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ” в отчете “регистр налогового учета по НДФЛ” пропали данные об Авансовых платежах. Это значит, что именно по этому регистру вносится информация для отображения авансовых платежей в “регистр налогового учета по НДФЛ”.

          Пришлите пожалуйста скрин того, как Вы внесли эти сведения в регистр “Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ” документом “Перенос данных”. Чтобы были видны все колонки.

      • Avatar

        Геннадий Авг 30 2016 - 12:59

        Данные из регистра “Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ”

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 30 2016 - 19:23

          Сведения нужно было вносить с видом движения расход, а также указать ставку, регистрацию, месяц налогового периода. В общем по аналогии с тем, как документ “Начисление зарплаты и взносов” сделал движение от 31.07 (на Вашем скрине представлено это движение)

          Отправляю скрин того, как это внесено в моей базе.

        • Avatar

          Геннадий Авг 31 2016 - 10:19

          То есть вместо информации об авансовых платежах, надо заносить информацию о зачтенных авансах.

          Дмитрий, большое спасибо.

  • Avatar

    oxanal Авг 16 2016 - 11:11

    Здравствуйте.

    Работаем в ЗУП 3.0 с июля 2016 г. Релиз 3.0.25.125. При расчете неявок (отпусков) или премий в межрасчет не рассчитывается ндфл. Подскажите пожалуйста где искать причину?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 16 2016 - 14:33

      Здравствуйте!
      Пришлите скрин такого документа. Чтобы было открыто окно, в котором показывается расчет НДФЛ (оно открывается при нажатии на зеленый карандашик рядом с полем НДФЛ)

      • Avatar

        oxanal Авг 16 2016 - 15:17

        Получается первый месяц после перехода работаем в ЗУП 3.0.
        В июле в межрасчет сотруднику был выплачен отпуск, в котором тоже не считается ндфл (скорректировали вручную), затем начислена разовая премия и в документе Премия тоже ндфл приходится корректировать вручную. Проверили по сотрудникам ндфл с начала 2016 г. – долгов нет.

      • Avatar

        oxanal Авг 16 2016 - 15:17

        еще скан

      • Avatar

        oxanal Авг 16 2016 - 15:18

        вычетов нет

      • Avatar

        oxanal Авг 16 2016 - 16:41

        В общем, причину нашли: оказалась в документе Премия, который был сформирован июлем 2016 г. как премия разовая процентом за май 2016 г.
        Документ был заведен по всем сотрудникам вручную и выплачен тоже в межрасчет, т.к. данных о расчетной базе на дату перехода в ЗУП 3.0 за май нет.
        После отмены проведения этого документа ндфл стал рассчитываться.
        Подскажите пожалуйста почему так происходит?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 16 2016 - 23:24

          То есть после того, как Вы распровели этот документ с расчетом Премии в июле за май, стал автоматически считаться НДФЛ во всех остальных документах? И в отпускных, и в премии июльской за июль? Я правильно понимаю?

          • Avatar

            oxanal Авг 17 2016 - 03:18

            да) просто парадокс
            подскажите где искать причины пожалуйста

          • Avatar

            oxanal Авг 18 2016 - 11:59

            Здравствуйте.

            Да.
            Я разобралась в этом документе Премия: он был оказывается перенесен из старой системы программно, при этом были заполнены не все реквизиты в скрытых табличных частях.
            После исправления все стало нормально. Спасибо Вам за помощь.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 17 2016 - 10:52

      Пока затрудняюсь ответить!(( Надо разбираться.

      А если Вы проводите эту Премию (в июле за май) самой последней среди межрасчетных документов в июле, то НДФЛ в документе “Начисление зарплаты и взносов считается”?
      И ещё уточните пожалуйста считается в этом случае НДФЛ в межрасчетных документах следующего месяца начисления?

      Также пришлите пожалуйста скрин этого документа – Премии (в июле за май), может быть я что-то смогу заметить.

  • Avatar

    fasadbux Авг 15 2016 - 13:45

    Добрый день.
    Где в программе курса по ЗУП 3.0 найти начисление дивидендов? Есть ли такой пример?

  • Avatar

    enot2003 Авг 12 2016 - 08:43

    Добрый день!

    В документе Увольнение удерживаю авансом отгулянный отпуск (программа рассчитывает это как удержание). Но, к сожалению, с НДФЛ какой то бардак, потому что увольняем сотрудника 02 августа и начислений у сотрудника нет.
    Это нормальное поведение программы и надо вручную шаманить с НДФЛ прошлых периодов или я что то не то делаю?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 12 2016 - 21:12

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.0 удержание за за авансом отгуленный отпуск действительно отражается как удержание, т.е. не уменьшает налогооблагаемую базу. В Вашей ситуации я так понимаю Вы хотите сказать, что не из чего выполнять это удержание у сотрудника, поскольку ему ничего не начислено за Август. Но ведь у него есть зарплата за ИЮЛЬ. Разве она ко 2 августу вся выплачена?
      Не совсем понятно причем тут НДФЛ, если удержание на налогооблагаемую базу не влияет.

  • Avatar

    elena.vinogradova Авг 11 2016 - 18:58

    Добрый день!
    // ЗУП 3.0 25 125
    Заблудилась и смущена.
    Надо настроить “Доплату(суммой, пропорц. отработанному времени)”. Назначается сотрудникам не каждый месяц, но частенько. Получается, это не плановое начисление.
    Значит, в настройке ВР надо “начисление выполняется = по отдельному документу” ( ? ).
    // не нашла точного аналога в записях занятий//
    В общем, вид начисления создала и документ Разовое начисление заполнила.
    (см.скрин)
    Похоже на правду?
    Заранее благодарю за экспертное мнение!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 12 2016 - 22:18

      Здравствуйте!
      Да, можно настроить так и вводить при необходимости документом “Разовое начисление”.
      Ещё можно в виде начисления указать “начисление выполняется = ежемесячно” и назначать этот вид начисления нужным сотрудникам в плановом порядке на нужный срок (например, документом “Изменение плановых начислений”). Вид начисления будет появляться при заполнении документа “Начисление зарплаты и взносов”. Можно попробовать такой вариант, если так будет проще.

      Есть ещё одна хитрая идея, чтобы совсем упростить ввод этого начисления. Добавить в формулу этого вида расчета произвольный показатель “ВыполнятьРасчет”. Просто умножить на этот показатель всю формулу. Указать что “начисление выполняется = только если введено значение показателя” и отметить именно этот показатель. Теперь чтобы программа в текущем месяце произвела расчет по этому виду начисления нам надо на этот месяц внести какое-то значение показателя. Внесем 1. Умножение на 1 не испортит результат расчета, который будет произведен при заполнении документа “Начисление зарплаты…”. А вот если мы не введен показатель по сотруднику, то и расчета никакого не будет. Тоже интересный вариант))

      • Avatar

        elena.vinogradova Авг 13 2016 - 17:07

        Здравствуйте, Дмитрий! Благодарю за совет!
        А вот ещё такая штука нужна:
        – тоже доплата (пропорц.от отраб.времени) не плановое начисление.
        Но, код НДФЛ д.б.= 2400 (бухгалтер настаивает, что это не Компесационная выплата).
        Если делаю Назначение начисления = Повременная оплата труда и надбавки, то код НДФЛ м.б. только 2000 или 4800.
        Если делаю Назначение начисления = “Прочие начисления и выплаты”, тогда могу выбрать 2400 в код НДФЛ.
        В Формуле пытаюсь поставить расчет от отработанного времени, но сумма в документе не пересчитывается.

        Надеюсь на Вашу помощь!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 16 2016 - 15:21

      Пришлите пожалуйста скрин самого вида начисления (вкладку Основное и Учет времени). А также скрин документа, в котором выполняете расчет. Я так понимаю это “Разовые начисления”. Только так чтобы были видны показатели (нажата кнопка “Показать подробности расчета”)

      • Avatar

        elena.vinogradova Авг 17 2016 - 17:14

        Дмитрий! Спасибо!
        нашла свою ошибку – не было заполнено Вытеснение.
        И ещё вопрос!
        Начисление настраивала для сотрудника с Окладом по дням
        В формуле “АрендаАМ * ДоляНеполногоРабочегоВремени * ВремяВДнях / НормаДней”.
        Если такая же доплата потребуется для сотрудников с Окладом по часам или с Оплатой по часовому тарифу? Тогда надо будет сделать другие Виды начислений с другими показателями в формулах?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 18 2016 - 11:52

          Да, если Вы хотите, чтобы это начисление рассчитывалось исходя из отработанных часов, а не дней.
          Если же Вас устраивает, что сотруднику “Окладом по часам” считается в часах, а эта Аренда в днях, то можно и не создавать отдельного начисления. Но это будет выглядеть не совсем логично.

  • Avatar

    Денис Юрьевич Авг 11 2016 - 16:50

    Здравствуйте! У меня проблема после переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 (в обоих случаях конфигурации обновлены до самого последнего релиза). Существует сотрудник и исполнительным листом (алименты). Делал старый перенос. Данные о начислениях и удержаниях нормально перенеслись до 2016 года. С Начала года почему-то данные съехали. Объясняю подробно
    1) ЗУП 2.5: За январь было начислено 76000. Удержано по исполнительному листу 16530.
    3) ЗУП 3.1: (Отчет по задолженности). Начислено 49590, Выплачено 66120 ДОЛГ ЗА СОТРУДНИКОМ – 16530.
    Т.Е. программа выплачивала правильную сумму с учётом удержаний, но сами удержания не посчитала. В Итоге за каждый месяц за сотрудником накапливался долг.
    Посмотрел документ Исполнительный лист. Он Нормальный, действует до 19.06.2029.
    Помогите разобраться, в чём может быть проблема.

    • Avatar

      Денис Юрьевич Авг 11 2016 - 16:57

      Кроме того, пытаюсь сделать начисление зарплаты сотруднику за август. Зарплату считает правильно, а удержание не начисляет.

    • Avatar

      Денис Юрьевич Авг 11 2016 - 20:00

      Вопрос отменён, сам разобрался. Извините.

  • Avatar

    elena.vinogradova Авг 11 2016 - 16:01

    Добрый день!
    Прошу проконсультировать меня по выбору настройки “При пересчете тарифной ставки сотрудника в стоимость часа (дня) использовать:”. Система в Настройках предлагает выбрать один из трех вариантов (а для сотрудников можно указать значение персонально).
    Какие правила/законы/условия при которых выбор одного из трёх значения является существенным? Понимаю, что пересчет тарифной ставки будет выполняться по трём разным алгоритмам.
    Буду очень благодарна за консультацию!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 12 2016 - 22:03

      Здравствуйте!
      Законодательство не регламентирует способ расчета часовой тарифной ставки. Вы должны самостоятельно установить этот способ в локальных нормативных.
      1С предлагает наиболее часто используемые способы пересчета.

  • Avatar

    enot2003 Авг 11 2016 - 15:18

    Добрый день!

    Сотрудника уволили. Далее сотрудник приносит больничный. Ввожу документ “Больничный лист”. Далее пытаюсь сделать Ведомость на выплату больничного, но программе не видит сумму к выплате.

    В чем может быть ошибка?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 20:36

      Здравствуйте!
      Попробуйте временно распровести документ Увольнения и заполнить Ведомость.

      • Avatar

        enot2003 Авг 12 2016 - 08:32

        Спасибо, получилось. Только сумму НДФЛ все равно пришлось вручную в Ведомость забивать.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 12 2016 - 16:58

          Обычно НДФЛ в ведомость не подгружается, когда дата ведомости меньше, чем дата, на которую был исчислен НДФЛ (в данном случае в документе Больничный лист)

  • Avatar

    natali_m08 Авг 11 2016 - 05:32

    Добрый день! Документ “Выплата депонированной зарплаты” в ЗУП 3.0 можно создать только для одного сотрудника. Возможно ли выплатить депонированную зарплату нескольким сотрудникам в одном документе?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 11:47

      Здравствуйте!
      Этот документ предусматривает только ввод одного сотрудника. Списочного документа для отражения этой ситуации в ЗУП 3.0, к сожалению, отсутствует.

  • Avatar

    natali_m08 Авг 11 2016 - 05:21

    Здравствуйте! Вопрос по расчетному листку в ЗУП 3.0. В настройках отчета стоит галочка “Выводить особенности расчета НДФЛ”. Если у сотрудника есть вычеты , то общий облагаемый доход в расчетном листке выводится. Если никаких вычетов нет – то и строка с общим облагаемым доходом отсутствует. Надо ещё что-то указать в настройках?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 13:26

      Здравствуйте!
      Нет, не надо. Просто “общий облагаемый доход” выводится только в случае, если у сотрудника есть вычеты. Если нет вычетов, то не выводится. Так задумали разработчики.

      • Avatar

        natali_m08 Авг 11 2016 - 16:40

        Очень жаль… Бухгалтера сверяются по этим данным при проверке отчетности.. ((

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 20:34

          Вы можете написать разработчикам и попросить их изменить поведение программы: v8@1c.ru
          А смотреть облагаемы доход можно по отчетам из раздела меню “Налоги и взносы” – “Отчеты по налогам и взносам” – Анализ НДФЛ по месяцам

  • Avatar

    elena.vinogradova Авг 10 2016 - 09:01

    Добрый день!
    //ЗУП 3.0 25 125 //
    Сверяем данные после переноса из 2.5
    Каким стандартным отчетом (кроме Универсального) можно вывести Лицевые счета сотрудников по Зарплатным проектам?
    Заранее благодарю за ответ!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 10 2016 - 10:32

      Здравствуйте!
      К сожалению, видимо никаким. Я не нашел типового отчета, который выводил бы эту информацию. Думаю проще всего открыть непосредственно Регистр сведений “Лицевые счета сотрудников по зарплатным проектам” и проверить перенесенные лицевые счета.

      • Avatar

        elena.vinogradova Авг 10 2016 - 10:40

        Дмитрий, благодарю за быстрый ответ!
        Да , этот способ понятен.
        Задача – использовать типовой функционал при проверке перенесенных данных.
        В базе 20 ЮЛ, полные права только у Админа. Используется разделение доступа по Организации.
        Хотелось чтобы у пользователей было больше возможностей работать самостоятельно.
        А на проверку выходит что не так много оно и могут…

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 10 2016 - 11:13

          Можно ещё попробовать поискать выход на Лицевые счета, например, через отчет Личные данные, но я там не нашел возможности вывода такого поля((

          • Avatar

            elena.vinogradova Авг 10 2016 - 11:42

            Уфф…
            еле нашла это поле
            В одной из веток (то ли Личные данные, то ли Работе) есть то, что называется “Обмен с банком” – а там “Номер лицевого счета”.
            Благодарю за наводку!

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 00:26

              Спасибо за информацию!) Буду тоже знать. Сразу не смог найти, просмотрел((

  • Avatar

    saha2121 Авг 10 2016 - 00:51

    Здравствуйте!
    Посоветуйте как реализовать в ЗУП3.
    Есть сотрудники (график сменный) у которых помимо оплаты по окладу(по часам) начисляется коэф-т либо 1,5 либо 2,5. Это зависит от опасных условий труда,где сотр-к работал и от кол-ва часов проведенных на опасном участке. Табельщик ведет кол-во отработан часов в табеле,т.к. заранее неизвестно ск-ко времени отработает сотрудник.
    Например сотр-к отработал 1,4,7,11числа по 11ч ночных на опасном объекте с коэф-м 1,5. Тогда расчет так должен быть: ЧТС*44ч*1,5*20%
    Затем 15,17,20числа по 11ч дневных на опасном обекте с коэф-м 2,5. Тогда расчет так должен быть: ЧТС*33ч*2,5.
    22,24,25числа работал в нормальных условиях по 9ч без коэф-та.Расчет такой:ЧТС*27ч
    Куда и как ввести в ЗУП эти коэф-ты,чтобы 1С корректно рассчитала ночные и дневные с учетом коэфициентов?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 21:04

      Здравствуйте!
      Думаю, проще всего сделать так. Создать отдельные виды времни, которые будут определять часы работы сотрудника на объекте с коэф 1,5. Например назвать этот вид времени Я15 (для дневного) и Н15 (для ночной работы). И сделать вид времени для обозначения работы на объекте с коэф 2,5 – Я15 и Н15. Ну а если сотрудник работал в Условиях обычных, то использовать типовые виды времени Я и Н.
      Таким образом Табельщик сразу сможет заносить в Табель сведения об отработанном времени в зависимости от условий.

      Дальше создать 4 новых вида начисления для каждого из созданного вида времени и задать соответствующие формулы:
      ЧТС*ВремяВЧасах*1,5 – для Я15
      ЧТС*ВремяВЧасах*1,5*20% – для Н15
      ЧТС*ВремяВЧасах*2,5 – для Я25
      ЧТС*ВремяВЧасах*2,5*20% – для Н25

      И установить настройку для этих видов начисления, что Начисление выполняется “Только если введен вид учета времени”. ТОгда эти виды начисления будут появляться автоматически, если у сотрудника будут указанные виды времени.
      Идея такая

  • Avatar

    kumacheva Авг 9 2016 - 15:51

    Добрый день!
    У водителя суммированный учет рабочего времени. За март у него было 7 рабочих дней по 8 часов (остальные дни – командировка). В табеле (отчет) у него также 56 р.дн.
    А программа считает ему по окладу за 64 часа…?7 Не могу найти ошибку. Сканы высылаю….
    Возможно программа считает двойную оплату за 13 число (это выходной по календарю), но есть индивидуальный график, где у него этот день рабочий.
    Месячную норму не превысил (по норме 168 часов в марте)
    Где можно отследить ошибку?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 12:44

      Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста скрин Табеля в хорошем качестве. На этом скрине ничего не понятно((
      Также пришлите скрин вида начисления “Оплата по окладу (по часам)” вкладку Основное и Учет времени.

      • Avatar

        kumacheva Авг 11 2016 - 14:27

        высылаю начислениу

      • Avatar

        kumacheva Авг 11 2016 - 14:27

        и табель

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 20:42

          Судя по настройкам в виде начисления и по сведениям в Табеле в расчет должно браться именно 56 часов, а не 64 часа.
          Странная ситуация.
          А пришлите пожалуйста ещё скрин документа Начисление зарплаты и взносов (с нажатой кнопкой “Показать подробности расчета”, чтобы был виден расчет по этому сотруднику. Может быть я там что-то смогу подметить.

          • Avatar

            kumacheva Авг 12 2016 - 09:05

            Добрый день!
            Я ввела документ табель по этому сотруднику, вручную указала 56 часов… з/плату считает правильно…. но теперь косяк со взносами…
            ищу ….

  • Avatar

    asterlana Авг 9 2016 - 11:07

    Добрый день!
    Столкнулись со следующей ситуацией:
    Текущий релиз; 3.1.1.61
    Текущая платформа; 8.3.8.1933
    С физическим лицом заключен договор. В программе оформлен документ. Документом Акт выполненных работ начислена сумма по договору в Мае 2016г. Выплачена данная сумма на карточку физ.лица в Апреле 2016 г.
    В Июле 2016г. потребовалось от сторнировать все начисления, включая НДФЛ и страховые взносы по этому договору. И физ.лицо, выплаченные ему деньги по Акту, вернуло деньги в кассу.
    Какими документами отразить данные действия в программе ЗУП 3.1?
    так же необходимо чтобы это отразилось в регламентированной отчетности для возможности сдать корректирующие данные в фонд.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 10 2016 - 12:33

      Здравствуйте!
      К сожалению, специализированного документа для сторнирования сумм по договорникам не предусмотрено. К сожалению, и типовым механизмом перерасчетов договры ГПХ не отслеживаются. Поэтому вариант только один. Сделать отдельный документ начисление зарплаты, месяц указать текущий ИЮЛЬ, в табличной части Договоры отразить вручную сторно за МАЙ. В итоге по начислениям всё должно отразиться правильно оно сторнируется, НДФЛ тоже должен сторнироваться. А вот насчет пересчета страховых взносов надо смотреть. Не уверен, что он произойдет в автоматическом режиме. Возможно также придется внести вручную.
      В конце 2015 года разработчики обещали доработать механизм сторнирования по договорам ГПХ, но пока он не реализован. Можете написать на v8@1c.ru по этой проблеме, возможно они ускорятся)

  • Avatar

    oxanal Авг 9 2016 - 07:08

    Здравствуйте.
    Перешли на ЗУП 3.0 с июля этого года. Столкнулись с такой ситуацией, которая в ЗУП 2.5 отсутствует. В организации выплачиваются премии с опозданием в 2-3 месяца: например, в августе за июль. И такие премии в ЗУп 2.5 при расчете среднего заработка учитываются полностью. После перехода в ЗУП 3.0 обнаружили что система иначе учитывает подобные премии в расчете среднего. Даже не смотря на то, что при переносе эти премии хранятся в ЗУП 3.0 как полностью учитываемые. Например, сотрудник пошел в отпуск с 11.07 по 31.07. Расчетный период для определения среднего – с июля 2015 по июнь 2016. В августе 2015 г. сотруднику была выплачена премия за июнь 2015 г. Т.к. согласно модулям системы эта премия по базововму периоду не попадает в расчетный период среднего заработка, то система для нее вычисляет некую долю отработанного времени. И если в этом периоде отработанное время не совпадает с нормой, то вычисляется эта доля (делением фактически отработанного на норму). Такая премия (выходящая за период расчета премии по базовому периоду) умножается на эту долю. Если доля не равна 1, то премия учитывается как бы частично.
    В общем, получается разница с ЗУП 2.5 в расчете среднего.
    Подскажите это ошибка в ЗУП 3.0? Или этот механизм учета таких премий регламентирован каким-то нормативным или законодательным документом?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 10 2016 - 12:24

      Здравствуйте!
      Это не ошибка. Этот способ учета премий является регламентированным. Про этот механизм Елена Грянина подробно рассказывала здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-4-02.html (Видео 5).
      А разница с 2.5 возникает по той причине, что в 2.5 в Параметрах учета можно было “насильно” отключить такой расчет. Этот флажок в Параметрах учета на вкладке “Расчет зарплаты” – “при расчете среднего не уменьшать премии…”. Скорее всего он у Вас в 2.5 стоит поэтому в 2.5 даже если расчетный период полностью учитываемой премии не будет полностью попадать в расчетный период отпуска, то она все равно будет учитываться полностью, благодаря этому флажку.

  • Avatar

    polya-84 Авг 8 2016 - 10:30

    Добрый день! ЗУП 3.0.25.129. Табельщики (группа доступа табельщик) не могут распечатать табель, выдает сообщение нет прав на исполнение операций над базой данных. Подскажите, пожалуйста, какие права еще нужно добавить?

    • Avatar

      polya-84 Авг 8 2016 - 11:01

      Еще, забыла добавить. Включено ограничение доступа по группам физических лиц.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 8 2016 - 18:05

      Здравствуйте!
      Это ошибка релиза 3.0.25.129.
      Код ошибки: 50000365
      Описание:
      ЗГУ. В отчет “Табель учета рабочего времени (0504421)” возникает ошибка при попытке сформировать его табельщиком.
      Перечень ошибок релиза можно посмотреть здесь: https://bugboard.v8.1c.ru/version/hrm3/3.0.25.129.html?errors=uncorrected&page=next

      В 3.0.25.125 всё работает нормально. Поэтому либо ждать пока исправят, либо вернуться на 3.0.25.125, если есть такая возможность.

      • Avatar

        polya-84 Авг 9 2016 - 11:34

        Спасибо за ответ, но оказалось, что в подписи документа Табель стоял сотрудник у которого не была указан группа доступа, поправила, документ провелся.

  • Avatar

    40ina1975 Авг 7 2016 - 21:36

    Доброго времени суток. Пока ведем параллельно 2.5. с 3.0., очень нравится. Купили курс, с нового года точно перейдем только на 3.0. Вопросы по ЗУП 3.0.
    1. При внесении остатков на 01.01.2016 по ФСС (задолженность за фондом, остаток вносим с минусом) нет выбора за счет чего она образовалась: за счет превышения расходов или за счет переплаты страх.взносов (табл.1, табл. 7 4-ФСС). У меня оба варианта превышения есть. Или это не так вносится?
    2. Работник был в отпуске с 15 по 29 февраля 2016 2 недели, а следующие 2 недели идет в августе 2016. При расчете отпуска в августе неверно считается количество календарных дней за февраль 2016, а именно 23 февраля не включается в кол-во календарных дней при расчете, средний завышается. В кокой строке при редактировании среднего исправлять количество кал.дней – отработано (календ. дни)?
    3. Зарплата июля выплачивается в августе. В ведомости на выплату какой месяц ставить: июль или август? Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 8 2016 - 17:46

      Здравствуйте!
      1. Для отражения остатка по строке 14 “За счет переплаты страховых взносов” действительно необходимо воспользоваться документом “Уплата страховых взносов”. Ввести с помощью него фиктивную положительную сумму уплаты, которая увеличит сумму в строке 14 (и как следствие в строке 12).
      А вот со строкой 13 “За счет превышения расходов” все немного сложнее. На эту строку влияет движения в регистре накопления “Расчеты с фондами по страховым взносам”. Например, когда мы начисляем Больничный, то сумма за счет ФСС проходит по этому регистру и считается расходом, который должен компенсироваться из ФСС ну и соответственно увеличивает задолженность за ФСС.
      Поэтому чтобы внести остаток по 12 строке, необходимо либо ввести фиктивный больничный, либо внести непосредственно движение в регистр “Расчеты с фондами по страховым взносам” с помощью документа “Перенос данных” (по аналогии с тем как это движение делает документ “Больничный лист”)

      • Avatar

        40ina1975 Сен 17 2016 - 11:58

        Добрый день! Воспользовалась документом “Перенос данных” (для таблицы 1) формы 4-ФСС, все получилось. Вопрос по табл. 7, там превышение на начало периода за счет переплаты взносов (строка 14 и как следствие строка 12). Переплату внесла на 31.12.2015г. через “Уплату страх.взносов” с плюсом. Строка 14 и 12 устраивает (правая часть таблицы), но не устраивает левая часть таблицы. Задолженность на конец периода за тер.органом упала на строку 10 (за счет превышения расходов), а надо на строку 11 (за счет переплаты). Почему? Скрин-шот прилагаю.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 19 2016 - 18:28

          Здравствуйте!
          Чтобы я смог понять из чего сложилась строка 10 и что-то подсказать, пришлите пожалуйста скрин всей этой Таблице 7 Раздела 2, которая автоматически заполнилась в программе. Картинка скрина должна быть в формате jpeg или png.

          • Avatar

            40ina1975 Сен 20 2016 - 12:04

            Таблица 7 Раздела 2 отчета 4-ФСС в формате jpeg.

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 20 2016 - 12:14

              Да, не совсем логично программа заполняет. У Вас сколько исчислено, столько и уплачено поэтому входящий и исходящий остаток в этой таблице должен совпадать. НО программа почему-то заполняет строку 10, а не 11. Видимо придется исправить вручную((

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 8 2016 - 17:47

      2. Да действительно в соответствии с Письмом Минтруда России от 15 октября 2015 года № 14-1/В-847 (п. 1) праздничный день 23 февраля в этой ситуации должен включаться в календарные дни. В ЗУП 3.0 это реализована ещё в релизе 3.0.24.141 от 09.12.15. В 2.5 точно сказать в каком релизе это было реализовано я затрудняюсь, но точно знаю, что программа работает корректно в этом отношении. Почему у Вас 23 февраля не попадает в число календарных дней не совсем понятно.
      Уточните какой у Вас релиз? Также пришлите скрин Табеля работника за Февраль и печатную форму расчета среднего заработка из отпуска за август

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 8 2016 - 17:47

      3. месяц начисления Июль, а дату ведомости Август

  • Avatar

    komarova Авг 5 2016 - 20:20

    Добрый день. ЗУП 3.0 Я уже раньше задавала данный вопрос, но сейчас проблема всплыла опять. В организации начисляются договора аренды авто с экипажем, сумма разбита на две части за аренду и за экипаж. Разница в налогообложении. Сумма за аренду не облагается страховыми взносами, сумма за экипаж облагается ФОМС и ПФР. Аренда вводится “регистрацией прочих доходов”, двумя документами. Один документ на сумму аренды, обложение только НДФЛ, а второй на сумму экипажа обложение НДФЛ и ФФОМС, ПФР (что бы выбрать такое налогообложение “вид дохода” был выбран договора ГПХ. По налогам за месяц все рассчиталось красиво, а при выплате ЗП из нее удерживается НДФЛ с суммы аренды за экипаж. Подскажите что можно сделать? Аренда оплачивается отдельно от ЗП, и в базу заводится только для расчета налогов…..

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 6 2016 - 15:49

      Здравствуйте!
      Смоделировал Вашу ситуацию и у меня при выплате эта ситуация не проявилась. Дело в том, что доход начисленный в документе “регистрацией прочих доходов” не увеличивают сумму к выплате. А НДФЛ при проведении этого документа считается сразу и исчисленным, и удержанным, поэтому также не может влиять на сумму выплаты.
      Пришлите скрин движений, которые делает этот документ по регистру “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”

      • Avatar

        komarova Авг 8 2016 - 08:37

        Доброе утро. Во вложении скрин. После вашего ответа перерасчитала сотрудника, НДФЛ с регистрации прочих доходов ушел. Но почему такое возникло? (видно из скрина)

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 8 2016 - 12:04

          Возможно первоначально документ проводился в релизе, где имела место ошибка этого релиза. Потом Вы обновились, в этом обновлении ошибку исправили и теперь, когда Вы повторно провели документ зарегистрировалось и исчисление ндфл и удержание.
          Может быть причина в чем-то ещё, трудно сказать. Самое главное помнить особенности этого документа:
          1. он не увеличивает сумму к выплате сотруднику
          2. при проведении этого документа НДФЛ сразу считается исчисленным, удержанным и перечисленным

  • Avatar

    kumacheva Авг 5 2016 - 17:29

    Добрый день!
    Подскажите, у нас изменились проценты по премии. Меняются редко. Может в год изменится 1-3 раза.
    В Зуп 2,5 был документ, где выбирались сотрудники и проставлялись новые цифры премии. Не нашла ничего аналогичного в ЗУП 3,0. Неужели придется каждому сотруднику менять начисления???

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 6 2016 - 13:11

      Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста скрин настроек вида начисления, по которому происходит начисление этой премии (вкладка “Основное”)

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 8 2016 - 12:08

      Судя по настройкам вида начисления, эта премия назначается в плановом порядке. Чтобы изменить процент такой плановой премии для группы сотрудников можно воспользоваться документом “Изменение плановых начислений” (раздел меню “Зарплата” – журнал “Изменение оплаты сотрудников”)

  • Avatar

    gind Авг 5 2016 - 15:56

    Если завожу сотрудника через физ.лица – работа – новое место работы, ЗУП 3.0 позволяет сохранить сотрудника, в том числе с новым таб. номером, если снова попробовать также завести, выдает сообщение “таб. номер не уникален”, но в справочнике сотрудники этого сотрудника с этим таб. номером ЗУП уже не находит.

  • Avatar

    gind Авг 5 2016 - 15:39

    Здравствуйте! В каких случаях объект в справочнике физ. лица отображается красным цветом? Как мне принять на работу такого сотрудника, если он был ранее уволен, т.е. в справочнике физ. лица он уже есть, но выделен красным, и при заведении в справочнике сотрудники этого сотрудника при сохранении выдает ошибку “преобразование значения к типу Число не может быть выполнено”

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 6 2016 - 13:04

      Здравствуйте!
      Если Вы вновь принимаете на работу сотрудника, который ранее трудился в этой организации, то необходимо создать новый элемент справочника Сотрудники. При его создании как только Вы введете Фамилию и Имя, программа должна подсказать, что такое физическое лицо уже есть. Программа спросит: “Этот сотрудник и то физическое лицо – это один и тот же человек?”. Надо ответить утвердительно. Тогда новый сотрудник будет связан с прежним физическим лицом.
      У Вас программа задает подобный вопрос при создании этого сотрудника?

      • Avatar

        gind Авг 8 2016 - 08:07

        Спасибо, Дмитрий, за ответ. Программа задает такой вопрос при создании нового элемента справочника Сотрудники, связывает с соответствующим элементом физ. лица, но при сохранении элемента справочники Сотрудники выдает сообщение о выше указанной ошибке: “Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено”. Это именно по сотрудникам, которые были уволены и уже есть в справочнике физические лица.

        • Avatar

          gind Авг 8 2016 - 08:08

          Эти объекты в справочнике физ. лица отображаются красным цветом.

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 8 2016 - 11:56

        Странно. с такой ошибкой пока никто не обращался.
        Уточните пожалуйста какой у Вас релиз программы? посмотрю перечень ошибок релиза.

        Также пришлите скрин списка физических лиц, где я увижу, что они отображаются красным. И скрин самой формы одного из таких ФИзических лиц. Возможно какие-то сведения неверно занесены по таким физическим лицам. Надо визуально проверить саму форму, возможно какое-то поле подсвечивается красным.

        А вообще можно попробовать сделать ещё вот так. СПециально задублировать физическое лицо. Т.е. ответить на вопрос “Этот сотрудник и то физическое лицо – это один и тот же человек?” отрицательно. А после этого с помощью сервиса “Объединение личных карточек” (раздел меню “Кадры” – “Сервис” – “Объединение личных карточек”) попробовать объединить эти задублированные физические лица.

        • Avatar

          gind Авг 9 2016 - 16:39

          Спасибо за совет, воспользуюсь. Видимо при выгрузке в срез данных сотрудников, ранее уволенных до даты среза и принятых после этой даты, информация по ним некорректно села. Эта ошибка выходит только по таким сотрудникам. По поводу выделения красным элемента справочника извините, такой ошибки нет, потому что при поиске элемента справочника программа подсвечивает красным соответствие букв, слогов.

  • Avatar

    enot2003 Авг 5 2016 - 12:20

    Добрый день!
    Хотим перейти с ЗУП 3.0 на ЗУП КОРП 3.0.
    Как по вашему мнению, стоит это делать или программа пока “сырая” и стоит подождать?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 5 2016 - 13:34

      Здравствуйте!
      Дело в том, что я не специализируюсь на ЗУП версии КОРП и поэтому однозначно затрудняюсь ответить. Знаю, что основополагающие базовые механизмы ЗУП ПРОФ и ЗУП КОРП обновляются параллельно. Получается, что в этом отношении ЗУП КОРП стабильно, а вот что касается возможностей, которые дополнительно присутствуют в КОРП версии, то за их стабильность я ничего сказать не смогу, к сожалению. Надо смотреть.

      • Avatar

        enot2003 Авг 5 2016 - 14:19

        Спасибо за Ваш ответ. А можно ли узнать мнение Елены Гряниной? Не очень хочется наступать на грабли , если они есть))

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 5 2016 - 15:14

          Я перенаправлю Ваш вопрос Елене, если будет возможность она обязательно Вам ответит

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Авг 22 2016 - 16:56

      Добрый день! ЗУП 3 и ЗУП 3 КОРП в части функций регламентированного учета абсолютно идентичны. В ЗУП 3 КОРП дополнительно реализованы функции управления персоналом и управленческий учет. На КОРП версию имеет смысл переходить, если нужны именно HR функции. Сказать, что в части HR-функций программа “сырая” не могу, но в то же время не могу сказать, что в КОРПе всё уже идеально реализовано. Конечно же, программа еще очень активно развивается. Кстати разработчики рады обратной связи от партнеров и клиентов именно в части HR-функциональности и прислушиваются к пожеланиям пользователей!

  • Avatar

    perepelicas Авг 4 2016 - 14:13

    Добрый день!!!
    ЗУП 2.5.107.1 – у кадровика не обновляется список задач – настройка программы – стоит распределять по ролям

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 6 2016 - 12:32

      Здравствуйте!
      А у остальных пользователей список задач обновляется?
      Также уточните обновляться перестал после обновления на 2.5.107.1?
      До обновления релиза в Настройках программы также стоял флажок “распределять по ролям”?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 13:53

      Также уточните список задач перестал обновляться после обновления на релиз 2.5.107.1?

  • Avatar

    Геннадий Авг 4 2016 - 12:31

    Добрый день.

    Столкнулся с тем, что отчет анализ НДФЛ по месяцам не соответствует данным расчетной ведомости (ЗУП 3.0.25.113). Расчетная ведомость включает отпуск, который зарегистрирован и выплачен в июле (сам отпуск в августе) а отчет по НДФЛ не включает эти данные. Подскажите как надо перенастроить отчет по НДФЛ, чтобы он соответствовал расчетной ведомости

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 4 2016 - 17:50

      Здравствуйте!
      Данные этих отчетов могут не совпадать и это не ошибка. Расчетная ведомость формируется в разрезе месяцев начисления, в которых сделаны начисления. А отчет “Анализ НДФЛ по месяцам” в разрезе месяцев налогового периода. У отпусков/больничных довольно часто бывает так, что Месяц начисления он имеет один, а выплачен в другом месяце, следовательно имеет другой “Месяц налогового периода”.
      я так понимаю с Вашим отпуском именно такая ситуация. Какой Месяц начисления он имеет? Какую Дату выплаты?

      • Avatar

        Геннадий Авг 5 2016 - 11:25

        Здравствуйте Дмитрий.
        Я понимаю, что это не ошибка. Задам вопрос по другому. Можно ли в ЗУП настроить какой-либо типовой отчет, например, ту же расчетную ведомость, что бы он выводил информацию по начисленному и перечисленному НДФЛ в логике расчетной ведомости (по месяцу начисления)?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 5 2016 - 13:13

          Нет, зарплатные отчеты, которые формируются по месяцу начисления предоставляют информацию только об исчисленном налоге. Вывести туда удержанный и перечисленный НДФЛ не получится.
          А отчеты по НДФЛ формируются по месяцу налогового периода и перенастроить это нельзя.
          В данной ситуации я бы рекомендовал настроить такой отчет с помощью “Универсального отчета”. По регистру “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ” (для просмотра исчисленного и удержанного НДФЛ), а для отслеживания перечисленного по регистру “Расчеты налоговых вгентов с бюджетом по НДФЛ”. При настройки Универсального отчета можно сделать отбор по Периоду регистрации, а не по “Дате получения дохода”, чтобы получить то, что Вы хотите.

          Подробно настройку Универсальных отчетов Елена Грянина рассматривала на семинаре Революция 6-НДФЛ (http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html) и на семинаре от 15 июля http://www.profbuh8.ru/product/otchetnost-2kv2016/#s6

  • Avatar

    elena.vinogradova Авг 4 2016 - 11:48

    Добрый день!
    // ЗУП 3.0.25.125//
    Начала тестировать профиль “Старший кадровик”. Дошла до “Графиков сотрудников”.
    Получается что “Старший кадровик” может только использовать.
    Создавать не может?
    Как дать такую возможность специалисту кадровой службы?

    Буду очень благодарна за ответ!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 4 2016 - 17:56

      Здравствуйте!
      Необходимо найти или создать (в конфигураторе) роль, которая дает возможность создавать/редактировать графики. Затем добавить эту роль для профиля. Но к сожалению добавить роль для предопределенного профиля, которым и является профиль “Старший кадровик”, нельзя. Поэтому лучше копированием на основании этого профиля создать новый, такой же. Перечень ролей этого нового профиля уже можно будет редактировать. В настройках ролей этого профиле можно поискать роль, которая позволяет редактировать графики. Если не будет подходящей, то тогда придется создавать через конфигуратор собственную роль.

  • Avatar

    okmail81 Авг 4 2016 - 11:21

    Добрый день! У меня есть вопрос по штатному расписанию в УПП 1.3 (там аналог ЗУП 2.5). В данной программе есть периодический регистр сведений Штатное расписание, которые заполняется и затем меняется вручную (также я знаю что есть автоматическое заполнение). У наших расчетчиков зарплаты возник вопрос – может ли данный регистр меняться какими-либо документами системы? Вопрос возник, так как записи данного регистра изменились, но как утверждают, руками никто ничего не менял

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 4 2016 - 11:36

      Здравствуйте!
      Нет, в ЗУП 2.5 штатное расписание заносится/редактируется непосредственно в регистре

  • Avatar

    kumacheva Авг 4 2016 - 08:46

    Добрый день!
    Наш учредитель- физическое лицо-100 % уставного капитала-, он же директор нашей компании (ООО).
    Ежеквартально Решением учредителя начисляет себе дивиденды за прошлые периоды.
    Вопрос: Нужно ли показывать эти дивиденды в декларации по налогу на прибыль?

  • Avatar

    buh0654 Авг 3 2016 - 12:41

    Продолжаю эксперименты в ЗУП 3.1.1.6.1.
    Начислила ЗП за 3 кв. 2016 и сформировала отчет 6НДФЛ за 9 мес. Запустила проверку контрольных соотношений – ошибку не дает. ??????

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 3 2016 - 18:09

      Пожалуйста пишите вопросы по одной теме в единой ветке (используйте кнопку “Ответить”).

      Проверьте самостоятельно, вручную контрольное соотношение, на которое ругается программа при проверке отчета за 2 квартал. Если отчет его проходит значит что-то не так в релизе и можно спокойно выгружать и отправлять отчет.

  • Avatar

    komarova Авг 3 2016 - 12:34

    Добрый день. ЗУП 3,0 В приказе о приеме на работу аванс по умолчанию ставится “расчет за первую половину месяца”, где можно поставить в настройках что бы ставился “процентом от тарифа”?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 3 2016 - 18:12

      Здравствуйте!
      Такой настройки не предусмотрено. Автоматически при создании нового документа всегда указывается “расчет за первую половину месяца”. Такое поведение зашито в программно коде. Его исправить типовыми средствами не получится. Если нужен другой способ выплаты аванса придется изменить вручную.

  • Avatar

    buh0654 Авг 3 2016 - 09:37

    Доброе утро коллеги. Сегодня вышло обновление ЗУП 3.1.1.61. Можно обновиться с релиза ЗУП 3.0.25,125. Решила проверить его в экспериментальной базе. Взяла отчет по 6 НДФЛ за 1 полугодие и проверила контрольные соотношения. 1С опять наступает на одни и те же грабли. В 3.0 уже давно исправили, а в 3.1. опять вылезло. (см. прикрепленный файл). А в предыдущем релизе ЗУП 3.1. контрольные соотношения в отчете 6НДФЛ проверялись нормально? Кто-нибудь уже работает в 3.1? Буду проверять дальше, как работают начисления и отчеты.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 3 2016 - 13:15

      Здравствуйте!
      3.1.1.61 вышло не сегодня, а 18.07.
      К сожалению, для этого релиза разработчики почему не выложили перечень ошибок релиза, поэтому я затрудняюсь ответить.
      А Вы уверены, что Вы действительно проходите это соотношение? Если да, то тогда это действительно косяк релиза. Тогда пока не обновляйтесь на 3.1.1.61, ну или можно обновиться, но выгружать отчет, не обращая внимание на эту ошибку при проверке

  • Avatar

    kumacheva Авг 2 2016 - 09:08

    Добрый день! Если сотруднику принадлежит на праве собственности автомобиль и ему компенсируют 5000 руб. за использование личного автомобиля в служебных целях (прописана в трудовом договоре компенсация), то
    1. К расходам по налогу на прибыль принимается только 1200, а остальная часть компенсации (5000-1200) 3800 руб облагается ли НДФЛ и страховыми взносами ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 2 2016 - 10:57

      Здравствуйте!
      Нормы по данному вопросу установлены Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. N 92:
      легковые автомобили с рабочим объемом двигателя
      до 2000 куб.см включительно – 1200
      свыше 2000 куб.см – 1500
      мотоциклы – 600.

      Но эта норма определяет лишь то, сколько относить к расходам на прибыль, а сколько не относить.

      Что касается НДФЛ и страховых взносов, то полностью вся компенсация (и в пределах нормы и сверх нормы) не облагается ни НДФЛ (письмо Минфина России от 28.06.2012 № 03-03-06/1/326) ни взносами (пп. “и” п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ, ст. 188 ТК РФ, письмо Минздравсоцразвития России от 06.08.2010 № 2538-19).

      • Avatar

        kumacheva Авг 2 2016 - 14:25

        Спасибо!
        просто меня сбил с толку вопрос и ответ на этот вопрос от Профклуба: “Вопрос №2

        Добрый день! Сотруднику за июнь выплачивается компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях в сумме 11315 руб., из которых – 1200 руб. не подлежит налогообложению НДФЛ, а сумма сверх лимита 10115 руб. – облагается НДФЛ. Выплата произведена 08 июля. Вопросы:

        В 6-НДФЛ эти выплаты отражать в 3 квартале? Как правильно отразить эти выплаты в 6-НДФЛ?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 3 2016 - 12:44

          “а сумма сверх лимита 10115 руб. – облагается НДФЛ” – я выше написал, что сумма сверх лимита также не должна облагаться НДФЛ. То есть Вы всё равно решили её облагать НДФЛ не смотря на написанное выше? Я правильно понимаю?
          И я не совсем понял о каком “Вопросе №2″ идет речь? дайте пожалуйста ссылочку.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 4 2016 - 10:08

      На основании письма Минфина России от 28.06.2012 № 03-03-06/1/326 получается, что суммы сверх норм не облагаются НДФЛ. Если Вы считаете, что суммы сверх норм необходимо обложить НДФЛ, то тогда действительно следует действовать согласно тому, что написано в этом Ответе

  • Avatar

    oxanal Авг 1 2016 - 16:01

    Здравствуйте.

    Пытаюсь настроить предоставленные в качестве доп.материалов настройки к универсальному отчету для проверки 6-ндфл. Одна из настроек (profbuh8 Налоговые вычеты для 6-НДФЛ) не загружается, т.к. падает ошибка (см. файл). Подскажите для какого регистра эта настройка? Пыталась к регистру накопления РасчетыНалогоплательщиковсБюджетом.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 1 2016 - 17:12

      Здравствуйте!
      Я так понимаю речь идет о настройках отчетов, которые были предоставлены в рамках семинара по 6-НДФЛ от 15 июля?
      Эту настройку надо загружать не для Универсального отчета, а для Отчета по налогам и взносам “Сводная справка 2-НДФЛ”. А на Вашем скрине видно, что Вы пытаетесь загрузить настройку для Универсального отчета.

  • Avatar

    korostel8072 Авг 1 2016 - 15:39

    Здравствуйте! Может не туда пишу вопрос…Я в зарплате пока мало что соображаю, а курс еще не начала изучать. Вопрос наверное элементарный…В общем: при устройстве на работу с человека требуют форму 2-НДФЛ. Он сам учредитель в ООО, сведения по доходам за этот год не подавались. Нужно ли предоставлять в этом случае справку или предоставлять нулевую или не предоставлять вообще? Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 1 2016 - 17:20

      Здравствуйте!
      Если этот человек в Вашей базе числился как физическое лицо, то впринципе можете сформировать на него в ЗУП нулевую справку 2-НДФЛ, если она очень сильно требуется организации, в которую трудоустраивается сотрудник. Для этого надо воспользоваться документом “2-НДФЛ для сотрудников”

  • Avatar

    orderandpurchase Авг 1 2016 - 13:03

    Здравствуйте.
    В мае 2016 штатный сотрудник оформил несколько договоров авторского заказа, закрываемых актами выполненных работ. Кроме того принес заявление на вычеты с 1 мая 2016. Сумма вычетов перекрывает все начисления, однако 1С произвела расчет НДФЛ на мой взгляд несколько странно (привожу в файле). Правильно ли произведен расчет в 1С (ЗУП 3.1.1.54)?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 1 2016 - 13:53

      Здравствуйте!
      Распишите пожалуйста в конкретных цифрах какие доходы и какие вычеты в мае имел сотрудник. Из этого скрина сложно понять ситуацию

      • Avatar

        Геннадий Авг 1 2016 - 15:06

        Начисления за май

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 1 2016 - 17:36

          Супер!) Теперь очень наглядно!)
          Ещё я хотел уточнить по поводу вычетов. Здесь видно, что программа при расчете НДФЛ применила вычет 11 485 (причем почему-то только к доходу от 31.05 из средств АВ) и вычет 49 044 к доходам из СФ. Уточните пожалуйста что это за вычеты? И входят ли в эту сумму вычеты с кодом 405, которые перечислены рядом с расшифровкой по Договорам?

          • Avatar

            Геннадий Авг 2 2016 - 10:37

            Дмитрий, вычеты эти и их суммы указаны внизу скриншота. Их коды 311 и 325. 405 вычет относится только к авторским договорам и уменьшает сумму договоров (14400) до 11 485. Далее эта сумма обнуляется 311 и 325 вычетами. Еще раз повторюсь, что суммарно вычеты обнуляют все начисления, НДФЛ в этом месяце 0, однако 1С, на мой взгляд, странным образом распределяет это так, что в какие-то даты возникают обязательства по НДФЛ, а в другие даты эти обязательства отрицательные.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 4 2016 - 17:24

      НДФЛ считается на каждую “Дату получения дохода” (так положено исходя из НК, об этом Елена Грянина рассказывала здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part1-01.html). У Вас доход сотрудника по ГПХ выплачивается несколько раз, т.е. имеет место несколько “Дат получения дохода”. На каждую из этих дат программа и считает НДФЛ.

      Получается, что первым считается НДФЛ с дохода выплаченного 13.05. В момент расчета этого НДФЛ применяются все вычеты, поэтому НДФЛ получается отрицательным (хотя у меня не получилось точно выйти на эту цифру). Затем НДФЛ считается только с учетом вычетов по договорам ГПХ – 405

      • Avatar

        Геннадий Авг 5 2016 - 11:35

        Дмитрий, я правильно понял ваш ответ – расчет правильный?
        То есть у меня в 6 НДФЛ на 13.05 отразится отрицательный НДФЛ, а на остальные даты – положительный, который я обязан перечислить в бюджет. Так?
        И еще Вы говорите, что вычеты применились к 13 числу, поэтому сумма там отрицательная, однако в таблице видно, что вычеты указаны на 31 число. На мой взгляд здесь явная ошибка в расчете. По логике на каждую дату получения дохода в данном случае НДФЛ должен быть нулевым. Или нет?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 5 2016 - 13:29

          “То есть у меня в 6 НДФЛ на 13.05 отразится отрицательный НДФЛ, а на остальные даты – положительный, который я обязан перечислить в бюджет” – нет, получается, что НДФЛ исчисленный 13.05 в отрицательной сумме уменьшает НДФЛ, который позднее исчисляется в положительных суммах и к перечислению ничего не остается.
          По второму вопросу. Уточните какой вариант применения стандартных вычетов выбран в Учетной политике? Нарастающим итогом или в пределах месячного дохода?

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 5 2016 - 15:18

        Тогда я затрудняюсь ответить почему появляются минусовые суммы. В итоге по месяцу вроде бы всё считается верно, а вот по каждому факту получения дохода действительно цифры странные. Возможно это как-то связано с распределение по статьям финансирования. Несколько раз посетителя нашего сайта жаловались на работу этого механизма. Но надо смотреть ситуацию непосредственно в Вашей базе. Затрудняюсь ответить, не видя базы.

  • Avatar

    kumacheva Авг 1 2016 - 12:50

    Добрый день!
    Водитель на суммированном учете рабочего времени. По индивидуальному графику у него воскресенье стоит рабочее- 8 часов. (Документ создан в ЗУП 3,0). Водитель выехал в командировку в командировку в воскресенье и вернулся в понедельник. программа считает ему командировочные только за понедельник.
    Почему? ведь его рабочие дни воскресенье и понедельник?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 5 2016 - 14:51

      Здравствуйте!
      Смоделировал Вашу ситуацию. У меня всё нормально отработало. Когда в индивидуальном графике воскресенье рабочее, то командировка за этот день считается. Если в этот день Выходной, то командировка за этот день не учитывается. Так что программа отработала нормально.
      Уточните пожалуйста в каком релизе ЗУП 3.0 Вы работаете?

      • Avatar

        kumacheva Авг 5 2016 - 14:55

        Добрый день! Елена Грянина на встрече Профклуба мне подсказала, что дело в “часах”… и точно, я пересмотрела индивидуальный график -стоит рабочий день, но не стоит “8 часов”. Поставила- все получилось…
        Спасибо Елене….

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 5 2016 - 16:32

          Да я тестировал ситуацию, когда в индивидульном графике указано “Я 8″, а не просто “Я”. Теперь всё понятно…

  • Avatar

    oxanal Авг 1 2016 - 10:31

    Здравствуйте.

    Перешли из зуп2.5 в зуп3.0 с 01.07.16. В зуп 3.0 есть начисление ПремияМесячнаяПроцентом, которая по формуле рассчитывается за прошлый месяц от показателей РасчетнаяБаза и ПроцентПремии. При расчете этой премии в июле за июнь данные показателя РасчетнаяБаза заполняется в документе Премии = 0. Но ведь данные о расчетной базе с начала 2016 года я так понимаю перенеслись. Почему при заполнении этот показатель нулевой? Как быть в такой ситуации? Откуда брать расчетную базу за июнь?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Авг 1 2016 - 10:43

      Почему при заполнении этот показатель нулевой?
      Если переход производился по “новому” варианту, а это – перенос остатков, то данных расчетов за прошлые периоды в ЗУП 3 не будет.

      Как быть в такой ситуации?
      Ввести результаты премии вручную.

      Откуда брать расчетную базу за июнь?
      В базе ЗУП 2.5.

      Можно попробовать автоматизировать этот процесс в пользовательском режиме (без привлечения программистов) с помощью загрузки данных из Excel – приходите сегодня на прямой эфир – попробую показать, как это можно сделать!

  • Avatar

    adyank Июл 31 2016 - 09:06

    Добрый день!

    Две разные базы Зуп 2.5.
    При перемещение сотрудника из организации в другую организацию(базу) возникает проблема.
    Не могу найти способ ввести данные по сотруднику с предыдущей базы, т.е. доходы полученные от других страхователей. Необходимы данные для расчета среднедневного заработка. Каким способ можно сделать это оптимально правильно?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Авг 1 2016 - 12:10

      При переходе сотрудника в другую организацию средний заработок в новой организации должен считаться без учета заработка предыдущей организации (кроме пособий: по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком)

  • Avatar

    Рустам Кадимов Июл 30 2016 - 06:18

    Здравствуйте,

    Прошел базовый и ВИП-блок по ЗУП 3.0. Когда проходил курсы 2.5 там была информация о том, как вводит данные по зарплате за 2 предыдущих года, в курсе по 3.0 эту информацию я не нашел (организация ранее не вела учет в какой-либо программе).

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 31 2016 - 08:25

      См. VIP – блок, Модуль №15 “Ввод исторических данных”

  • Avatar

    Рустам Кадимов Июл 29 2016 - 15:15

    Подскажите пожалуйста в следующей ситуации.

    Сотрудник работает по сменному графику 2 через 2. В июне сотрудник отработал 96 часов, из них 8 часов отработал в праздничный день (12 июня). С 19 июня сотрудник ушел в отпуск. У сотрудника установлен оклад по часам. Почему при расчете оклада программа берет 88 часов, не учитывает часы отработанные в праздничный день?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 30 2016 - 06:13

      Работа в праздник предусмотрена графиком сотрудника? Если нет, то оклад и не должен начисляться за работу в этот праздничный день, так как за него сотруднику будет отдельно произведена двойная оплата. Подробнее – см. Основной блок – Модуль №12 Сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни

  • Avatar

    Наталья Июл 29 2016 - 12:06

    Добрый день! У меня вопрос по заполнению расчета по ф. 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 года.
    Мы получили требование от налоговой, в котором указано, что по строке 140 раздела 2 мы отразили операции по сроку уплаты налога не входящему в отчетный период.
    Блок строк по заработной плате за март. Мы исчислили заработную плату за март 31.03.2016, выплатили ее 31.03.2016 г. Удержали налог, соответственно, 31.03.2016 г. Раздел 2 заполнили следующим образом:
    строка 100: 31.03.2016
    строка 110: 31.03.2016
    строка 120: 01.04.2016
    Налоговая требует подать корректировку за 1 квартал, в которой исключить этот блок из раздела 2, а в разделе 1 по строке 070 указать сумму удержанного налога за минусом мартовского НДФЛ.
    Помогите разобраться, на сколько такое требование обоснованное. Мы были уверенны, что и строка 070 раздела 1 и раздел 2 заполняется по дате удержания налога, а не по сроку перечисления его в бюджет.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 29 2016 - 12:17

      Добрый день! А когда Вы получили данное требование? Такие странные требования бывало поступали к бухгалтерам в начале апреля, впоследствии недоразумение было улажено. Разработчики 1С информировали партнеров, что “По результатам консультаций в ФНС, проблема с неприемом такого расчета – на стороне приемного ПО. Мы получили обещание, что “в ближайшее время все наладится”.”

  • Avatar

    oxanal Июл 29 2016 - 09:49

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как отразить в ЗУП 3.0 учет по договорам (аренда транспорта и имущества) со штатными сотрудниками и внештатными физлицами. Специфика в том, что по таким договорам не должны начисляться никакие страховые взносы. А типовой документ АктПриемкиВыполненныхРабот автоматически устанавливает настройку начисления взносов в ПФР и ФФОМС.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 29 2016 - 10:44

      Для учета выплат по договорам АРЕНДЫ ведется в ЗУП 3.0 с помощью документа “Регистрация прочих доходов”, подробнее – см.VIP блок – Модуль 14. Учет доходов, не связанных с оплатой труда

  • Avatar

    ol_vlady Июл 28 2016 - 14:57

    Добрый день!
    6-ндфл….
    ЗУП 2.5, релиз 2.5.107.1 учет ндфл упрощенный (исчисленный = удержанному)
    годовая премия начислена 1 марта, через РРН, выплачена 2 марта. код дохода 2000
    ндфл исчислен и удержан в день выплаты
    зп за март ндфл исчислен 31 марта, удержан при выплате 5 апреля

    в 6 ндфл 2 квартал 2 раздел ставит сумму дохода по рассказанной Вами формуле :(
    (Сумма премии + сумма зп)/ сумма двух НДФЛ * НДФЛ только с зп (удержанный в апреле) = т.е. полная ерунда

    как обойтись, без ручной правки отчета? может быть другой код дохода для премии? чтобы датой получения дохода не было 31 марта как и у зп?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 29 2016 - 12:38

      Добрый день! К сожалению, ЗУП 2.5 имеет серьезные ограничения в части учета НДФЛ. Можно попробовать использовать код дохода для премии 4800.

  • Avatar

    elena.vinogradova Июл 28 2016 - 10:08

    Добрый день!
    Готовимся к переносу данных из отдельных баз 2.5 (20 ЮЛ) в единую ЗУП 3.0.
    ЮрЛица географически в разных регионах нашей необъятной Родины (кстати, оч интересная задача складывается – 2 региона с Пилотом ФСС, где то РК, есть и Республиканский ПрКалендарь # КалендарюРФ, системы оплаты труда самые разнообразные и пр., потребуется разделение доступа по Орг. )
    Жаль что загрузка FIASa доступна только пользователю с Полными правами.
    1.? Если так, хорошо ли будет загрузить чохом все регионы? Или это сильно повлияет на размер базы или еще на что нибудь?
    2. ? Не могу найти галку про представление “ставки” — типа, 0,5 или 1/2

    Заранее благодарю за ответ!

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 29 2016 - 11:48

      1. Ничего плохого в том, чтобы загрузить ФИАС сразу по всем регионам я не вижу.
      2. Настройки – Кадровый учет – Используется работа по неполной ставке

      • Avatar

        elena.vinogradova Июл 29 2016 - 16:21

        Добрый день!
        1. часа за 4 загрузились все регионы ФИАСа. Размер базы с 600 Мб увеличился до 2,7 Гб.
        2. флаг работы по неполной ставке был поставлен ещё перед переносом данных. Совместители со своими графиками загрузились. Представление “занятых ставок” в ЗУП 2.5 было десятичной дробью.
        В 3.0 “занятых ставок” встало произвольно (дробное число).
        Хотелось бы вернуть привычное представление десятичной дробью.

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 30 2016 - 05:31

          1. часа за 4 загрузились все регионы ФИАСа. Размер базы с 600 Мб увеличился до 2,7 Гб.
          Это не критичный размер для базы, которая развернута в клиент-серверном варианте
          2. флаг работы по неполной ставке был поставлен ещё перед переносом данных. Совместители со своими графиками загрузились. Представление “занятых ставок” в ЗУП 2.5 было десятичной дробью.
          В 3.0 “занятых ставок” встало произвольно (дробное число).
          Хотелось бы вернуть привычное представление десятичной дробью.

          Для этого нет никакой настройки.

  • Avatar

    Денис Юрьевич Июл 28 2016 - 08:13

    Доброе утро! В ЗУП 2.5 есть в документ “Начисление по среднему заработку”. Как отразить такой документ в ЗП 3.0? (Вообще задача следующая: Сотрудник отсутствовал 1 день по. Ему хотят оплатить этот день по среднему заработку.)

    • Avatar

      Денис Юрьевич Июл 28 2016 - 08:47

      Вопрос решен. Разобрался.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 28 2016 - 09:20

      Денис, если Вам некогда изучать наш курс, то рекомендую ознакомиться хотя бы со слайдами презентаций – там много полезного.

      • Avatar

        Денис Юрьевич Июл 28 2016 - 10:00

        Я изучаю курс. Но кроме обучения нужно ещё и работать, так что больше чем полтора часа в день уделять не получается. А материала много.

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 29 2016 - 11:47

          Денис, я Вас не упрекаю ни в коем случае, мы все сейчас живём в режиме цейт-нота. Это как рекомендация – подсказка. Используйте распечатки презентаций как краткий учебник по ЗУП 3 – и он поможет Вам быстро решить многие вопросы.

  • Avatar

    Галина Крылова Июл 27 2016 - 23:40

    Добрый вечер. Сделала “старый перенос”из ЗУП 2.5 в 3.0 на01.01.2016 с тем,чтобы зарплату за 2016год попробовать просчитать в ЗУП 3 . Перенос прошел успешно. Но по сотруднице, которая была в отпуске по уходу за ребенком в с 02.08.2010 по 18.09.2011 данные перенеслись криво. В табеле у нее- ОЖ и зарплата не считается. В кадровых данных сведения правильные, а в личной карточке Т-2 оказались 2 записи от отпуске по уходу за ребенком. И ИНН у нее отсутствует, а должно быть. И остаток дней отпуска у нее неправильный. Что по ней надо проверить и где можно поправить поправить?

    • Avatar

      Галина Крылова Июл 28 2016 - 23:30

      Все не так плохо. Как только ввела Возврат из отпуска по уходу, у сотрудницы в табеле стала явка и з/та посчиталась. Вопрос: могу ли я Возврат из отпуска по уходу провести 2010-м годом? Не пересчитается ли что-нибудь неожиданно? В табелях за предыдущие годы везде -ОЖ.

      • Avatar

        Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 29 2016 - 12:44

        “Вопрос: могу ли я Возврат из отпуска по уходу провести 2010-м годом? ”
        Ответ: ДА! Ничего не пересчитается. :)

  • Avatar

    kuzja_87 Июл 27 2016 - 17:50

    Здравствуйте! После переноса данных проверяю расчет зарплаты. Есть несколько женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Одна из них не попадает в ТЧ “Пособия”. В какую сторону мне копать, чтобы узнать где ошибка?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 19:22

      Добрый вечер! Документ “Отпуск по уходу за ребенком” ввели для них? Дата начала отпуска = Дате начала учета в программе?
      Посмотрите еще на всякий случай, пож-та, тут http://www.profbuh8.ru/2016/05/ekspress-kurs-po-perehodu/ видео 7 Проверка данных после переноса: Отсутствующие сотрудники
      Ваш случай?

      • Avatar

        Денис Юрьевич Июл 27 2016 - 19:58

        Я уже нашел ответ на свой вопрос, но мне кажется что здесь косяк разработчиков. Суть такова: У этой сотрудницы уже был отпуск по уходу за ребенком. Стояли галки “Выплачиать до 1,5 лет” и “до 3-х лет”. Затем через некоторое время после выхода на работу она родила 2-го ребенка. Там стояли аналогичные галки. И произошло пересечение периодов. Дата начала пособия до 3-х лет за 2-го ребёнка попала в период действия периода пособия до 3-х лет на 2-го ребёнка, и из-за этого не создалась запись в регистре “Плановые начисления”. (Пособие до 3-х на 1-го ребенка с 12.05.2012 по 28.02.2015, а на второго с 20.10.2014 по 18.08.2017). Вы не сталкивались с такой бедой? Если да, то подскажите как это решить без программирования.

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 20:22

          Это косяк в данных, один сотрудник не может быть в двух отпусках по уходу за ребенком одновременно :)

      • Avatar

        Денис Юрьевич Июл 27 2016 - 20:12

        Как вообще должно происходить по закону? Если есть 2 ребёнка до 3-х лет то должно выплачиваться только одно пособие до 3-х лет или два за двух детей?

      • Avatar

        Денис Юрьевич Июл 27 2016 - 20:20

        Нашел такую заплатку: На основании 1-го документа отпуска по уходу сделал документ “Изменение условий отпуска по уходу”. Там убрал пособие до 3-х с даты, предшествующей 2-му отпуску. Перепровел 2-й отпуск, и тогда пособие до 3-х лет из 2-го отпуска попало в регистр. Как я понял 2 таких пособие не могут одновременно находится в 1с у одного сотрудника.

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 20:23

          Дополнительно рекомендую повторить материалы Модуля №11 Основного блока курса! :)

  • Avatar

    Татьяна Перелыгина Июл 27 2016 - 16:17

    Здравствуйте! ЗУП 3.0 (3.0.25.122)
    Подскажите, пожалуйста, как правильно провести в программе списание задолженности сотрудника (переплату по зп) в случае его отказа возвращать дважды выплаченную (задвоенную) зарплату? Это не является счетной ошибкой, поэтому по закону ее можно удержать при условии письменного согласия работника, а он отказывается возвращать в полном объеме. Механизма частичного удержания переплаты зп в программе не нашли, а как списать оставшуюся задолженность вообще загадка :) (Какими документами/записями)

    • Avatar

      Татьяна Перелыгина Июл 27 2016 - 17:16

      Дополнение вопроса: частичное удержание должно быть разбито на несколько месяцев. Как искусственно оставить переплату зп по сотруднику, чтобы в ведомость эта сумма не выпадала вообще, либо выпадала в нужных пропорциях.

      • Avatar

        Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 17:25

        Татьяна, уточните вопрос. Выше Вы писали, что работник не согласен на удержание, поэтому удержание ему производится не будет?

        • Avatar

          Татьяна Перелыгина Июл 28 2016 - 10:15

          Здравствуйте, Елена! Сотрудник отказываетя от возврата не всей суммы, а только от половины, причем эту половину по его завялению мы должны удержать равными долями в течении полугодия.

          • Avatar

            Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 29 2016 - 12:22

            Как в программе производятся удержания мы рассматриваем в рамках Основного блока – Модуль №14 Учет удержаний
            Уточните, пожалуйста, что именно Вам не понятно?

        • Avatar

          Татьяна Перелыгина Июл 28 2016 - 10:25

          а как удерживать переплату по зп равными долями (без реального возврата в кассу или на р/с), если программа пытается удержать всю сумму сразу, хотелось бы узнать с вашей помощью 😉

          • Avatar

            Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 29 2016 - 12:28

            Назначить сотруднику плановое удержания некоторой суммы на определенный срок, тогда ежемесячно будет удерживаться указанная сумма.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 19:24

      Татьяна, я не очень если честно поняла Ваш вопрос. Если нужно “закрыть” задолженность работника перед организацией в этом случае я бы сотруднику начислила чего-нибудь за счет прибыли, раз уж он возвращать отказывается, значит, у него возникает доход, и НДФЛ с него нужно удержать и страховые взносы начислить.

      • Avatar

        Татьяна Перелыгина Июл 28 2016 - 10:21

        я бы тоже начислила за счет прибыли, но главбух это считает категорически неверным :))) она уверяет, что эта “прощенная” задолженность не должна отразиться в отчетности… потому как надеется, что через пол года – год работник все же одумается и вернет деньги…

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 29 2016 - 11:42

          Татьяна, поясните тогда, что именно Вы хотите что-то скорректировать в программе? Пусть бы так и висел долг за работником. Нужны пояснения от Вас, в чём именно проблема у Вас возникает что именно не получается, иначе нам не понятно.

  • Avatar

    kuzja_87 Июл 27 2016 - 12:39

    День Добрый! Перенес данные из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1. Смотрю расчетную ведомость Т-51. За каждый месяц одна и таже ошибка. Не идёт сумма в колонке “Прочие удержания” с аналогичной колонкой в 2.5. НДФЛ и начисления идут один в один.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 19:26

      Перенос, я так понимаю, выполняли полный (“по старому варианту”)?

      • Avatar

        Денис Юрьевич Июл 27 2016 - 19:48

        Да, по старому.

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 20:24

          Проведите лучше сверку с помощью отчета в ЗУП 3 “Анализ зарплаты по сотрудникам”

  • Avatar

    localnew Июл 26 2016 - 16:12

    Добрый день. Подскажите правильно ли заполняется раздел 2 в 6-НДФЛ? (первый блок строк 100-120 в скане). 27 мая выплачены отпускные в сумме 2451,12. НДФЛ не исчислен и не удержан так как сумма вычетов превысила начисленную сумму отпускных (начислено и выплачено 2451,12). Не будет ли вопросов со стороны налоговиков?

  • Avatar

    Татьяна Перелыгина Июл 25 2016 - 18:08

    Здравствуйте! ЗУП 3.0 (3.0.25.122)
    Подскажите, пожалуйста, каким образом можно выявить/отследить нарушенную последовательность документов и исправить ее? (было бы идеально как в Бух 3,0) Какие нужно при этом произвести действия и в какой последовательности?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 25 2016 - 18:40

      Татьяна, программа ЗУП концептуально отличается от бухгалтерской программы, для ЗУПа восстановление последовательности проведения документов не актуально, так как документы можно проводить в любой последовательности, результаты от этого не меняются.
      В ЗУПе важно в какой последовательности в документах кнопочку “Рассчитать” нажимать :) Необходимость некоторых перерасчетов программа умеет отслеживать самостоятельно, а что она наотслеживала Вы можете увидеть по ссылке Зарплата – Сервис – Перерасчеты.

  • Avatar

    Александр Григорьев Июл 23 2016 - 12:21

    Добрый день!
    В отчетах по зарплатам – “Бухучет зарплаты” я обнаружил следующую ошибку:
    в разделе НДФЛ не указываются коды КПП и ОКТМО.
    Ошибка возникала из-за того, что в справочнике Организаций
    дата регистрации в налоговом органе была указана – январь 2016.
    Я изменил дату регистрации – на январь 2015, сохранил изменения

    В конфигураторе посмотрел регистр “Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ”
    Измерение “Регистрация” как раз и определяет регистрацию в НО.
    Попробовал перепровести все документы-регистраторы данного регистра
    (Вылаты зарплаты, возврат НДФЛ, перечисление НДФЛ) – поле Регистрация не
    заполняется. В о же время – при создании новых документво – за нояябрь – все хорошо.
    Ошибки в отчете тоже нет.

    Какие еще действия мне необходимо предпринять для исправления этой ошибки.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 25 2016 - 13:18

      Александр, боюсь, что теперь придется открывать каждую ведомость, выделять всех сотрудников в табличной части и нажимать кнопку “Обновить налог” ((( Но при этом есть риск изменения сумм НДФЛ, что не есть хорошо. Или написать обработку, которая установит значение реквизита РегистрацияВНалоговомОргане для табличной части НДФЛ для документов-ведомостей. Кстати – еще пришла в голову идея – попробуйте, может быть получиться с помощью “Группового изменения реквизитов”.

  • Avatar

    oxana_petrovna Июл 21 2016 - 20:54

    добрый день! Интересует следующее – есть ли в ЗУп 3.0 ( кроме территорий) похожая возможность, но чтобы и выплаты оже делилась по суммам на части. Есть организация-работаю по гос контрактам и собирают затраты в части зарплаты в разрезе проектов.Можно ли типовыми средствами обойтись? Мы не нашли решения.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 21 2016 - 21:51

      Есть аналитика по источникам финансирования, это сквозной разрез учета, по которому разделяются и удержания и выплаты. Мы разбирали такой учет на Ноябрьской онлайн-встрече “Новые возможности переноса данных, разбор релизов 3.0.24.125/135″, Новые возможности релизов 3.0.24.125, 135 – Учет по статьям финансирования

      • Avatar

        oxana_petrovna Июл 21 2016 - 22:44

        Спасибо! там нет возможности заполнять отработанное время в разрезе статьи финансирования (фиксировать в табеле). Все равно придется что-то допиливать..

  • Avatar

    Alekssf Июл 20 2016 - 15:31

    Добрый день.
    С 01.07 сделали индексацию зарплаты. Но у нас есть работники на внутреннем совмещении и на подработках. И в июле при расчете зарплаты не учитывается индексация их окладов в совмещении и подработках. Это что нужно закрывать все совмещения и подработки и заводить их по новой с 01.07. Но ведь теперь индексацию обязывают делать несколько раз в год. Это каждый раз так придется делать.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 20 2016 - 18:23

      Это что нужно закрывать все совмещения и подработки и заводить их по новой с 01.07 – скорее всего именно так и придется делать, так как при индексации не регистрируются изменения размера доплаты за совмещение и размеры начислений для подрабатывающих “сотрудников”. Насколько мне известно развитие механизма индексации запланировано у разработчиков, они даже уже как-то делились некоторыми планами на семинаре партнеров. Напишите им пожелание на v8@1c.ru чтобы при разработке новых механизмов индексации они учли и описанные Вами моменты.

  • Avatar

    Наталья Июл 19 2016 - 11:34

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации.
    Мы перешли на ЗУП 3.0 с февраля 2016 года. До этого учет вели в ЗУП 2.5. В ноябре 2015 года у нас прошла индексация заработной платы. Изначально мы не правильно ввели документ об индексации в ЗУП 2.5, поэтому при переносе сведений из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 повышение окладов сотрудникам перенеслось, как “кадровый перевод” с новым окладом. Теперь, когда сотрудники начинают уходить в отпуска, программа не пересчитывает зарплату с учетом коэффициента индексации. В ЗУП 2.5 ситуацию исправить удалось, теперь расчет делается правильно, а вот в ЗУП 3.0 – нет. Индексацию штатного расписания, и индексацию заработка ввести получается и провести, но только декабрем 2015 года. А нужно ноябрем. При попытке проведения документа ноябрем, программа выводит ошибку: Запись не верна! Значение поля “Документ среднего заработка” не может быть пустым! ПерерасчетСреднегоЗаработка: Индексация заработка 00001 от 01.11.2015 (Регистр сведений: перерасчет среднего заработка). Как исправить?
    Версия конфигурации 3.0.25.125
    Спасибо.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 19 2016 - 23:09

      Попробуйте ввести коэффициенты индексации в ЗУП 3.0 непосредственно в регистр сведений “Коэффициент индексации заработка”, сделать это можно с помощью документа “Перенос данных”.

      • Avatar

        Наталья Июл 20 2016 - 11:54

        Добрый день!
        Документ “Перенос данных” провести не удается. Выдает ту же ошибку: “Запись не верна! Значение поля “Документ среднего заработка” не может быть пустым!: ПерерасчетСреднегоЗаработка: Перенос данных от 27.01.2016 (Регистр сведений: Перерасчет среднего заработка)”

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 20 2016 - 18:17

          Попробуйте очистить записи о перерасчетах: Зарплата – Сервис – Перерасчеты

  • Avatar

    Татьяна Савостьянова Июл 19 2016 - 10:37

    Добрый день.
    Работаю в программе ЗУП, редакция 3.0 (3.0.25.125).
    08.06.16 принят на работу гражданин Украины, работающий на основании патента.
    Уведомление на зачет авансовых платежей еще не получено.
    На закладке «Налог на доходы» код ИФНС, № уведомление и дата уведомления не заполнены.
    Но при начислении зарплаты заполняется столбец «Зачтено авансов».
    Как сделать, чтобы этот столбец автоматически не заполнялся до получения уведомления? Или только вручную можно убрать данные в столбце «Зачтено авансов»?
    Спасибо.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 19 2016 - 23:02

      Не проводите документы “Авансовый платеж по НДФЛ” пока не получите уведомление из налоговой.

      • Avatar

        Татьяна Савостьянова Июл 19 2016 - 23:09

        Спасибо большое за консультацию!

  • Avatar

    Юрецкая О.А. Июл 18 2016 - 12:50

    День добрый, всем!
    Наступила на такие грабли, может, поможете с их решением. Было настроено удержание (в ЗУП 3.0) по неизрасходованным подотчетным суммам (удержание по прочим операциям, только если введено значение показателя, вид “Удержание неизрасходованных подотчетных сумм”). В документе начисления зарплаты вводили в удержание для сотрудника – и все успешно считалось. Сейчас система запрашивает для удержания период, а ввести его не получается. Может, неверно действовали, как правильно отражать такое удержание?

    • Avatar

      Юрецкая О.А. Июл 18 2016 - 17:01

      P.s. Сделали по-человечески с использованием шаблона и регистрацией документом. Видимо, поведение документа начисления зарплаты изменили, что при вводе вручную период проверяется, а записи через документ – нет.

      • Avatar

        Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 19 2016 - 09:48

        Теперь поняла, о чём Вы! :) Вы видимо пытались вручную вводить такое удержание в документ “Начисление зарплаты и взносов”. Действительно, при ручном вводе программа хочет период, и не хочет без него проводиться! :)

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 19 2016 - 09:46

      Добрый день! Проверяю на ЗУП 3.1.1 – программа не придирается к периоду удержания, спокойно дает провести документ “Начисление зарплаты и взносов” и без указания периода.

      • Avatar

        Юрецкая О.А. Июл 19 2016 - 09:50

        Елена, здравствуйте. У вас же через документ сумма зарегистрирована, судя по нежирной строчке удержания? Если само удержание в документ начисления зарплаты сразу ввести – то не даст. Просто мы решили полениться – у 1-2 человек такое бывает и не каждый месяц, не настроили, как люди. С шаблоном все хорошо, да.

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 19 2016 - 09:54

          Да, понятно! Спасибо, что поделились!