[БЕСПЛАТНО] 1С ЗУП 8.3 ред. 3.0 – бесплатные материалы

Дорогой Коллега

Ниже вы можете скачать на свой компьютер и посмотреть все доступные бесплатные и понятные самоучители по работе в 1С 8.3 ЗУП редакция 3.0.

Если рядом есть ещё кнопка “Смотреть онлайн”, тогда вы можете посмотреть запись онлайн и бесплатно – без скачивания! (на ваше усмотрение).

ВНИМАНИЕ! Дождитесь полного скачивание архивного файла! Если возникнут вопросы со скачиванием, разархивированием и запуском, тогда смотрите подробную инструкцию по работе здесь >>


Скачать – “Понятный самоучитель 1С ЗУП 8.3 для начинающих”

Дорогой Коллега , ниже вы можете скачать полную запись онлайн-курса «Самоучитель Зарплата и кадры 3.0 для начинающих». Прямой эфир данного курса прошёл 19 февраля 2016 г.

Общая продолжительность – 2 часа. Лектор: Грянина Е.А.

Самоучитель 1С ЗУП 8.3 для начинающих

Скачать экспресс-курс в архиве RAR, 204 Мб
Скачать экспресс-курс в самораспаков. архиве, 204 Мб
 


Скачать – запись «Экспресс-курс по переходу на 1С ЗУП 3.0»

Ниже вы можете скачать полную запись онлайн-курса «Экспресс-курс по переходу на с 1С 8.2 на 1С 8.3 ЗУП 3.0». Прямой эфир данного курса прошёл 12 февраля 2016 г.

Общая продолжительность – 2 часа. Лектор: Грянина Е.А.

 button-seeonline

Скачать экспресс-курс в архиве RAR, 195 Мб
Скачать экспресс-курс в самораспаков. архиве, 195 Мб
 


Скачать – Учет по НДФЛ в программах 1С Предприятие 8.3 и 8.2 в 2016 году 

Дорогой Коллега , ниже вы можете скачать или посмотреть онлайн 40 минутный отрывок из записи онлайн-семинара «Учет по НДФЛ в программах 1С в 2016 году».

Вам доступны к просмотру следующие разделы: 

  • Регистрация удержания НДФЛ с 2016 г. в 1С ЗУП 3.0 / Бухгалтерии 3.0
  • Возможные ошибки при удержании НДФЛ с 2016 г.: на что обратить внимание при ведении учета
  • Проблемы при удержании НДФЛ с 2016 г. в ЗУП 2.5: какой вариант учета удержанного НДФЛ выбрать

 Общая продолжительность: 40 минут

 button-seeonline

Скачать в архиве RAR, 92.4 Мб. 
Скачать самоучитель в самораспаков. архиве, 92.4 Мб.
 

О новой форме 6-НДФЛ смотрите подробнее здесь >>

Лектор – Грянина Е.А., 08.02.2016 г.


Запись семинара «Первоочередная отчетность за 2015 г. Подготовка к отчетной кампании за 2015 год в 1С:8» 

Дорогой Коллега , ниже вы можете скачать запись первого онлайн-семинара по Отчетности за 2015 г. в 1С:8 «Первоочередная отчетность за 2015 г: Сведения о среднесписочной численности. Единая (упрощенная) налоговая декларация. Подготовка к отчетной кампании за 2015 год —  разбор основных ошибок в 1С:8, которые нужно исправить до конца 2015 г.». Общая продолжительность – 3 часа.

button-seeonline

Скачать в архиве RAR, 293 Мб. 
Скачать в самораспаков. архиве, 293 Мб.
 

Автор: Ольга Шерст и Елена Грянина – запись от 15.12.2015 г.


Мини-курс “1C:ЗУП 3.0 – Настройки отчетов”

22, 23 и 25 сентября 2015 г. у нас прошли прямые эфиры мини-курса “1C Зарплата и кадры 8.3 – Настройки отчетов”. Ниже вы можете скачать полную запись этого курса (3 занятия + бонус). :

button-seeonline

Скачать в архиве RAR, 402 Мб. 

Скачать в самораспаков. архиве RAR, 402 Мб. 

Автор: Грянина Елена, запись от 25.09.2015 г.


Тест-драйв курса по 1С:ЗУП 3.0

В тест-драйве самоучителя 1С ЗУП 8.3 вам полностью доступны к просмотру все видеоуроки Модуля 1 Основного и VIP-модуля курса “Профессиональный учёт в 1С ЗУП 8.3 ред. 3.0″.

button-seeonline

Скачать в архиве RAR, 261 Мб

Скачать в самораспаков. архиве, 261 Мб

Автор: Грянина Елена, запись от 23.09.2015 г.


ЗУП 3.0 – новые возможности релиза 3.0.22

Коллеги, ниже Вы можете скачать запись онлайн-семинара “ЗУП 3.0: Новые возможности и преимущества «знакового» релиза 3.0.22″, прямой эфир которого состоялся 13 Апреля 2015 г.

button-seeonline

Скачать в архиве RAR – 66,4 Мб

Скачать в самораспаков. архиве – 66,2 Мб

Автор: Грянина Елена, запись от 13.04.2015 г.


Обзор редакции 3.0 программы 1С Заплата и кадры 8.3

17 Июля 2014 мы провели первый обзорный семинар по 1С ЗУП 8.3, понятный даже начинающему бухгалтеру.

button-seeonline

Скачать в архиве RAR, 148 Мб
Скачать в самораспаков. архиве, 148 Мб
 

Автор: Грянина Елена, запись от 17.07.2014 г.


Дорогой Коллега , если у вас возникли любые технические вопросы со скачиванием и запуском данных материалов, тогда посмотрите инструкцию здесь либо напишите в комментариях ниже о том, что конкретно не получается, наша техническая поддержка вам поможет.

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (204)
  • Avatar

    v_kataev Окт 9 2016 - 06:06

    Вопрос куратору ЗУП 3.0. Задание 3-8 (Плановые начисления и удержания) при выборе меню Добавить начисление всем сотрудникам “Персональная надбавка” увеличивается колонка оклад, а необходимая колонка ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАДБАВКА НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ЕЁ ЗАПОЛНЕНИЯ.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 10 2016 - 14:07

      Здравствуйте!
      Пока в документе «Изменение плановых начислений» действительно возникает ошибка, если воспользоваться командой “Добавить начисление всем сотрудникам”. Но Вы можете не пользоваться этой командой, а добавить плановое начисление для сотрудников, воспользовавшись табличной частью, расположенной над основной табличной частью документа. В эту табличку добавьте необходимый вид начисления и в колонке Действия установите команду “Начать”. Вид начисления будет назначен всем сотрудникам.

  • Avatar

    temirjanova Сен 28 2016 - 10:45

    Добрый день!
    Возник вот какой вопрос:
    На форме Расчеты и выплаты (Закладка Зарплата) документы в разделе Выполненные начисления выстраиваются в хаотичном порядке (скрин прилагаю). Есть ли возможность их выстроить по порядку? Или возможность в самом документе в поле дата корректировать время, как, например, в Бухгалтерии 3.0? Где-то можно увидеть и указать последовательность документов?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 29 2016 - 15:25

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.1 (3.0) задать время для документа нельзя. Тем более в этой форме (“Расчеты и выплаты”) даже не выведена возможность настройки сортировки формы. Поэтому настроить какой-то порядок отличный от того, что предлагает программа, врядли получится.

  • Avatar

    ekaterina.martynenko.75 Сен 22 2016 - 11:53

    существует ли видеокурс, как вести кадровый учет нескольких организаций в зуп 2.5 и 3.0

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 22 2016 - 12:45

      Здравствуйте!
      Вопрос кадрового учета в ЗУП 2.5 рассматривается в нашем курсе по ЗУП 2.5: http://www.profbuh8.ru/zup-salesweek-2/#about
      Также у нас есть аналогичный курс и по ЗУП 3.0: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/index.html
      Ведение кадрового учета нескольких организаций будет отличаться лишь тем, что у Вас в базе будет сразу несколько организаций и в кадровых документах придется выбирать по какой конкретно организации выполняется та или иная операция.

  • Avatar

    Мигунова Елена Сен 15 2016 - 10:59

    Добрый день! Программа ЗУП 3.0 (3.0.25.132)
    В августе сотруднику завели документ отпуск(скрин 1), начислили ЗП и взносы (скрин 1_1 и 1_2). В Сентябре ввели исправление отпуска для включения в базу для отпуска ЗП за август (скрин 2). В РСВ за 9 месяцев сумма по сотруднику за август месяц уменьшается на сумму перерасчета. Сравниваю с отчетами “Полный свод начислений, удержаний и выплат” и “Анализ взносов в фонды” за месяц август сумма стоит без учета перерасчета отпуска в сентябре месяце. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?

    • Avatar

      Мигунова Елена Сен 15 2016 - 11:00

      скрин 1_1

    • Avatar

      Мигунова Елена Сен 15 2016 - 11:00

      Скрин 1_2

    • Avatar

      Мигунова Елена Сен 15 2016 - 11:01

      Скрин 2

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 15 2016 - 12:38

      Здравствуйте!

      Вероятно дело вот в чем. “Полный свод начислений, удержаний и выплат” – это зарплатный отчет. Перерасчет Вы произвели в месяце начисления Сентябрь, т.е. этот перерасчет в зарплатных отчетах будет учитываться в Сентябре, а не в Августе.

      “Анализ взносов в фонды” – это отчет по взносам. Когда Вы ввели докмуент исправления отпуска в Сентябре за Август, то при расчете документа “Начисление зарплаты и взносов” вероятно пересчитались взносы за Август. Т.е. был выполнен перерасчет в Сентябре (месяце начисления) за Август (период действия). Отчет “Анализ взносов в фонды” строится не по месяцу начисления а по периоду действия, поэтому в этом отчете перерасчет отражается в Августе, а не в Сентябре.

      Вероятно отсюда разница в цифрах, которые Вы видите в отчетах.

      • Avatar

        Мигунова Елена Сен 15 2016 - 14:52

        У меня проблема в том, что в РСВ-1 в 200 строку попадает сумма за август, за минусом перерасчета отпуска, сделанный в сентябре за август. Хотя в отчет Анализ взносов в фонд сумма в августе стоит правильно( перерасчет уменьшает базу за сентябрь)

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 16 2016 - 13:37

      Так! Тогда давайте так. Чтобы я точно понял ситуацию, пришлите следующие скрины:
      – расчетный листок сотрудника за Сентябрь
      – скрин расчета взносов из Сентябрьского документа “Начисление зарплаты и взносов” по этому сотруднику
      – расчетный листок сотрудника за Август
      – скрин расчета взносов из Августовского документа “Начисление зарплаты и взносов” по этому сотруднику
      – скрин РСВ-1, чтобы была видна 200 строка

      Фамилии сотрудников и названия организации обязательно замажьте.

  • Avatar

    Мигунова Елена Авг 30 2016 - 08:29

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста можно ли в ЗУП 3.0 настроить Расчетный листочек, чтобы в общий облагаемый доход попадал доход с предыдущего места работы. Заранее спасибо за ответ.

  • Avatar

    Мигунова Елена Авг 25 2016 - 11:56

    Добрый день! ЗУп 3.0.25.129.
    У нас есть расходы по страхованию от несчастных случаев (проф. осмотр) нам нужно чтобы эти расходы встали в форму 4ФСС Раздел II табл. 7 (строка 15) и табл.8, 9 (строка 9). Подскажите, пожалуйста, каким документом это можно ввести. В зуп 2.5 заводили док. “Расчеты по страховым взносам” – в поле “Уплата/начисление” выбирали “Расходы по страхованию” и заполняли поле “Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”.
    Заранее спасибо за ответ.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 25 2016 - 17:10

      Здравствуйте!
      Для заполнения информации о “Финансировании предупредительных мер по сокращению травматизма и проф.заболеваний” в программе не предусмотрено специального документа. Они вносятся в отчет вручную.

  • Avatar

    Мигунова Елена Авг 22 2016 - 11:08

    Добрый день! Работа в ЗУП 3.0. Подскажите, пожалуйста.
    Есть начисления по договору подряда не сотруднику организации (завела в справочнике сотрудники без приема) , в ведомость на выплату зарплаты автоматически эти суммы не встают, только через кнопу добавить. Это из-за того, что он у меня “договорник” не штатный сотрудник или я ошибаюсь?
    Заранее спасибо за ответ.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 22 2016 - 18:21

      Здравствуйте!
      А Вы отразили начисление сумм этому договорнику в документе “Начисление зарплаты и взносов”?
      Насчет справочника “Сотрудники” всё верно. Договорника надо там создать, только для него не будет документа “Прием на работу”, а будет документ “Договор (работы, услуги)”. НО вот перед тем как выплачивать, ещё необходимо ему отразить начисление по этому договору. А это делается документом “Начисление зарплаты и взносов”
      Подробно этот вопрос рассматривается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-11-01.html

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 23 2016 - 19:19

      Я так предполагаю, что причина в том, что Вы заполняете Ведомость по конкретному подразделению (у Вас заполнено поле Подразделение). А договорники в программе не относятся ни к какому подразделению, поскольку на них не оформляется Прием на работу”. Поэтому-то при общем заполнении он не подбирается. Придется подбирать вручную, ну или делать отдельную ведомость для договорников, в которой не будет выбрано Подразделение (только такую ведомость надо будет заполнять уже после того, как все остальным штатным сотрудникам произведена выплата, иначе они тоже заполняться в такую ведомость)

      • Avatar

        Мигунова Елена Авг 24 2016 - 07:41

        Дмитрий, добрый день!
        Спасибо большое за ответ. Вы правы, будем подбирать руками, у нас все подразделения обособленные. Удобно формировать ведомость по подразделениям, чтобы отслеживать НДФЛ для перечисления.

  • Avatar

    Мигунова Елена Авг 18 2016 - 10:02

    Добрый день!
    ЗУП 3.9. Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему, сотрудник весь месяц болел, часть месяца заведена больничным листом, часть неявкой, есть разовое начисление на которое должен начисляться районный коэффициент, но в начисление зарплаты и взносов этот сотрудник не попадает, что можно сделать в этом случае?
    Заранее спасибо за ответ.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 18 2016 - 11:34

      Здравствуйте!
      Я так понимаю у сотрудника нет отработанных дней в этом месяце и поэтому у Вас в документ “Начисление зарплаты и взносов” не попадает и не рассчитывается его основное начисление, а следовательно и расчет районного коэффициента. Я правильно понял Ваш вопрос?
      Если правильно, то я смоделировал Вашу ситуацию и у меня в документ “Начисление зарплаты” попали строчки по такому сотруднику и его Оклад (правда нулевой, та как нет отработанных дней) и районный коэффициент, рассчитанный с суммы разового начисления.
      Моделировал ситуацию в релизе 3.1.1.71. Возможно прошлые релизы этого не умели делать, попробуйте обновиться.

  • Avatar

    Мигунова Елена Авг 17 2016 - 13:52

    Добрый день!
    В ЗУП 3.0 сотруднику по ошибке назначили вычет, потом его отсторнировали в апреле, но в 6НДФЛ эти сторно попадают очень странно, я приложила скрины

    • Avatar

      Мигунова Елена Авг 17 2016 - 13:53

      Скрин отпуска

    • Avatar

      Мигунова Елена Авг 17 2016 - 13:54

      Заранее спасибо за ответ

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 17 2016 - 22:29

      Здравствуйте!
      Получается, что доисчисленный НДФЛ в 182 с зарплаты за февраль, а также 182 руб. с отпускных за март (которые доисчислены при расчете зарплаты за Апрель), должны были быть удержаны при выплате зарплаты за Апрель.
      Но судя по 2 разделу 6-НДФЛ эти суммы почему-то удержались с какими-то выплатами от 10.06 и 24.06.
      При выплате этому сотруднику Апрельской зарплаты Вы удержали сотруднику и перечислили в бюджет только Апрельский НДФЛ без этих доисчислений за февраль и март? Показывали эти 182+182 рубля во 2 разделе 6-НДФЛ за 2 квартал?

      • Avatar

        Мигунова Елена Авг 18 2016 - 07:00

        Здраствуйте!
        Я не точно написала, зарплату за апрель мы выплатили по 50 % 20.06 и 24.06. Меня смущает почему сумма налога 182 до начисленного, при сторно вычета встает такими блоками, особенно блок с отпуска и сумма в 130 строке 31 454.64 (вся сумма отпуска). Я так понимаю мне нужно сумму налога 182 + 182 спрятать в выплату ЗП за апрель, а доход не брать с этих до начислений?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 18 2016 - 11:46

          Встает отдельными блоками поскольку дата получения дохода (для этих 182 рублей налога) встает от даты получения дохода февральской зарплаты и соответственно мартовского отпуска. А 130 строка в этой ситуации не может корректно рассчитаться, поскольку механизм расчета 130 строки в этой ситуации корректно отработать не может.
          Да, самый лучший вариант спрятать эти 182 рубля в выплату за апрель. Вы ведь всё равно в июне удерживали и перечисляли НДФЛ с учетом этих 182 рублей. Поэтому ничего страшного в этом не будет. Главное, чтобы данные удержания в 6-НДФЛ и реально перечисленный НДФЛ совпали.

  • Avatar

    лилия абдрахманова Авг 16 2016 - 11:25

    Добрый день!
    В отчете 6 НДФЛ – при формировании отчета – получается следующая ситуация
    18.07.2016.- 36780 – отпускные
    19.07.2016.
    31.07.2016.

    21.07.2016.-54709 – отпусные
    22.07.2016.
    31.07.2016.
    и потом только появляется месяц июнь
    30.06.2016.- начисление за месяц

    почему суммы “прыгают”?? Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 16 2016 - 14:28

      Здравствуйте!
      То есть вначале идут группы строк с датами июль? А потом появляются группы строк с датами июня?
      Напишите пожалуйста какие даты имеют группы строк с июнем.

      • Avatar

        лилия абдрахманова Авг 16 2016 - 15:56

        выглядит вот так. что делаю не правильно?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 16 2016 - 23:35

          Я так понимаю Вас смущает строчка:
          100 – 30.06
          110 – 11.07
          120 – 12.07
          Это корректная строка. Это отражается факт выплаты зарплаты за июнь. Поскольку зарплата выплачена 11.07 (именно по дате выплаты заполняется 2 раздел), т.е. в 3 квартале, то данная группа строк попадает именно в отчет за 3 квартал.

          Рекомендую изучить семинар Елены Гряниной “Революция 6-НДФЛ”: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html
          Там все особенности заполнения 6-НДФЛ подробно разобраны.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 17 2016 - 09:58

      Я видел Ваш файл. На основании данных из этого файла и отвечаю.

      “почему вначале отчета есть суммы августа,июля. А потом только сидят начисленные суммы ИЮНЯ.” – Потому что сортировка идет по 110 строке. Первые две группы строк имеют 110 строку не заполненные, поэтому они первые, а дальше группы строк идут в порядке увеличения даты в 110 строке. Это верно.

      Или Вас интересует почему есть группы строк с пустыми значениями 110, 120 и 140 строк? Такие группы строк означают, что был начислен доход, но не было факта удержания НДФЛ. Необходимость заполнения отчета такими группами строк появилась не так давно. Елена Грянина рассказывала об этом здесь: http://www.profbuh8.ru/product/otchetnost-2kv2016/#s6

  • Avatar

    DRLBUH Июл 18 2016 - 21:10

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
    Работаем в ЗУП 3.1 (3.1.1.61)
    30.06.2016 произведен расчет при увольнении. Начислена компенсация за неиспользованный отпуск в размере 1300,00. Но выплата за июнь и компенсация были выплачены 01.07.2016г.
    НДФЛ за июль (- 13,00). Как учесть данный НДФЛ в программе и в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?

  • Avatar

    myakotnikovalv Июл 18 2016 - 13:48

    Добрый день! Вопрос по пособиям не принятым к расходам. У нас проведена проверка фондом ФФС,- в ноябре и декабре 2015 выявлено пособие по уходу начисленное больше чем нужно. Акт проверки на руках от 11.07.2016 необходимо откорректировать не принятые к зачету расходs за 2015г. Если я оформляю коррекцию документом коррекция начисления з-п в июне 2016 по этому сотруднику за ноябрь и декабрь, то у сотрудника возникает задолженность перед Организацией, вроде все правильно получается. Этот сотрудник согласился вернуть излишнее пособие из причитающихся ему выплат. Но когда я формирую 4-ФСС , то эти суммы попадают в стр. 15 табл 1 расчета 4-ФСС, хотя они должны попасть в стр. 5 табл.1 Расчета. Если я убираю коррекц. з-п и завожу документ Расходы по страхованию, вид расчетов Не принято к зачету за н2015г., то в 4ФСС попадает куда надо , т.е. в стр5 табл.1, но не корректируется начисленные пособия по сотруднику. Как правильно отразить уменьшение начисленного пособия за ноябрь, декабрь 2015?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 19 2016 - 09:41

      Если я оформляю коррекцию документом коррекция начисления з-п в июне 2016 по этому сотруднику за ноябрь и декабрь, то у сотрудника возникает задолженность перед Организацией, вроде все правильно получается. Этот сотрудник согласился вернуть излишнее пособие из причитающихся ему выплат. Но когда я формирую 4-ФСС , то эти суммы попадают в стр. 15 табл 1 расчета 4-ФСС
      Да, такой алгоритм заложен в программу. В общем случае перерасчеты пособий текущего года должны отражаться в этой строке. А в Вашем случае – нет, поэтому в Вашем случае тут варианта два: либо расчеты с сотрудником и проводки как-то по другому скорректировать, либо скорректировать регистр учета пособий (например, с помощью документа “Перенос данных”).

      завожу документ Расходы по страхованию, вид расчетов Не принято к зачету за н2015г., то в 4ФСС попадает куда надо
      Да, этот документ в любом случае потребуется ввести.

  • Avatar

    tatiana.zl Июл 15 2016 - 12:09

    Дмитрий, здравствуйте! подскажите пожалуйста . как можно провести удержание и выплату НДФЛ( две последние колонки в отчете : “сводная” справка по НДФЛ ), если у работника был аванс (выплачена зп за первую половину месяца), а вторая половина месяца это отпуск, получается с отпускных мы заплатили НДФЛ ( попадает в 6-НДФЛ!!), а дохода у него на конец месяца получилось , что нет и тогда невозможно провести выплату НДФЛ (с суммы аванса) и она не попадает в 6-НДФЛ автоматически(( спасибо за ответ

  • Avatar

    vtkdm Июл 7 2016 - 19:04

    Добрый день!
    Не найду записей двух недавних вебинаров по ошибкам в ЗУП.
    хотелось бы скачать… за один просмотр не запомнились детали…

  • Avatar

    tatiana_msk Май 29 2016 - 18:19

    Здравствуйте!
    Установлена ЗУП 3.0.25.109 базовая. Подскажите пожалуйста как решить проблему. Настройка – Производственные календари – Производственный календарь РФ (регламентированный, в поставке) нажала на кнопку “Заполнить по умолчанию”.
    Все праздники слетели, выходные – только суббота и воскресенье. Как автоматически вернуть обратно?

  • Avatar

    kumacheva Май 25 2016 - 17:08

    Добрый день!
    Подскажите кто-нибудь, как состыковать “зарплатное сальдо” с бухгалтерским?
    Я с 2016 с января перехожу на 3.0. Параллельно считаю з/п в 2-х программах.
    В 3.0 зарплату выплатили и все- концов не найдешь.. Часть выплат ( за преддущий месяц) в преддыщем месяце, если отпуск будущим месяцем, а выплатили в настоящем, так же ничего не увидишь. Нет полной картины что выплатили за календарный месяц…
    Как Вы выходите из этой ситуации. Сверять то все равно надо…..
    Анализы начисления по ФОТ по сотрудникам всевозможные не дают полной картины..

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 25 2016 - 22:45

      Здравствуйте!
      В ЗУП 2.5 зарплатные отчеты при формировании ориентировались на дату документа, которым отражалась выплата. В ЗУП 3.0 поведение поменялось. Сейчас отслеживается “зарплатное сальдо”, то есть отчеты формируются не по дате документа/дате выплаты, а по месяцу начисления, поэтому в типовых отчетах Вы не сможете увидеть тот, остаток по выплатам, который формировали в ЗУП 2.5. Необходимо разрабатывать (например, с использованием Универсального отчета или Внешних печатных форм) или где-то находить внешний отчет, который это покажет.

      • Avatar

        kumacheva Май 26 2016 - 09:08

        Жаль… Может кто подскажет где найти этот отчет?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 26 2016 - 17:28

          Можно поискать на просторах интернета, но лучше конечно найти специалиста, который разработает отчет непосредственно под Вас.
          Также можете попробовать настроить отчет самостоятельно, с помощью Универсального отчета по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками. Про Универсальный отчет Елена Грянина довольно подробно рассказывала на семинаре “Революция 6-НДФЛ” (правда там по другому регистру он использовался, но смысл работы с этим Универсальным отчетом остается таким же)

          • Avatar

            kumacheva Май 27 2016 - 09:21

            искала-ничего нет. В универсальном отчете нужно поочередно выбирать ведомости в кассу и в банк и вручную складывать эти цифры.. В принципе вариант,,, но как -то не серьезно…

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 27 2016 - 12:33

              Кстати, есть ещё вариант выбирать в документах “Ведомость…” месяц начисления в соответствии с датой выплат. То есть если зарплата за Апрель выплачивается 11 мая, то в поле месяц указывать не Апрель, а Май. Тогда отчеты по зарплате будут формироваться примерно так, как это было в 2.5. Но такой способ 1с не регламентирован, поэтому неизвестно, как это отразиться при будущих обновлениях. Пока некоторые пользователи применяют такой подход, чтобы получить что-то похожее на бухгалтерское сальдо.

  • Avatar

    9206797252 Май 23 2016 - 19:25

    Здравствуйте . Может посоветуете что нибудь. Я испортила больничный лист. ФСС его не возместит. Как мне в зупе сделать больничный по уходу за ребенком-100% за СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ, что бы эта сумма не висела в отчете к возмещению. Не хочется главбуху говорить.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 23 2016 - 20:41

      Здравствуйте!
      Придется делать вручную. В документе “Больничный” перейдите на вкладку “Начислено (подробно)”, удалите строчку “Больничный”, а сумму из этой строки добавьте к строчке с видом начисления “Больничный за счет работодателя”.
      Более подробно вопрос отражения Больничных в ЗУП 3.0 разобран здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-10-01.html

  • Avatar

    bolegar Май 21 2016 - 18:20

    Большое спасибо за отличные курсы, очень помогают при освоении программ.

  • Avatar

    kbmpo-s Май 13 2016 - 10:08

    Здравствуйте! У нас зарплата выплачивается с задержкой. Подскажите, пожалуйста, в документе Ведомость в банк какой месяц указывать в графе “Месяц выплаты” тот за который мы выплачиваем зарплату или фактический месяц выплаты. Что бы потом данные верно попали в отчетность и расчетные листки. Спасибо!

  • Avatar

    Leka170776 Апр 19 2016 - 18:01

    ПрофБухи! Дорогие! Помогите!!! Бьюсь четвертый час…
    Бухгалтерия 8.3. В кассовых документах создаю РКО на уплату фиксированного взноса в ПФР. В поле Вид операции выбираю Уплата налога, в ноле Налог – Фиксированные взносы в ПФР. Далее программа автоматом заполняет поля Вид обязательства – Взносы, постоянная часть, За – 2016, Получатель – ПФР, Счет получателя – ГРКЦ… Все правильно, все красиво встает у всех моих ИПешек, кроме одного, у которого в поле Получатель вместо ПФР попадает ИФНС! И дальше программа ни в какую не дает мне выбрать другого получателя из справочника. Справочник открывается, а выбрать не получается, верный контрагент не встает в поле…. Что это? Может где-то связь справочников Налог – Получатель??????

  • Avatar

    Leka170776 Апр 19 2016 - 17:45

    ПрофБухи! Дорогие! HELP МЕ!!! Бьюсь четвертый час…
    Бухгалтерия 8.3. В базе несколько организаций. В кассовых документах создаю РКО на уплату фиксированных страховых взносов ИП. Вид операции -Уплата налога. Налог – Фиксированные взносы ПФР. А дальше начинается невообразимое! Автоматически заполняются поля: Вид обязательства – Взносы, постоянная часть, Получатель – ПФР, Счет получателя – ГРКЦ….. Во всех моих ИПешках заполняется все правильно, кроме одного ИП, у которого в поле Получатель вместо ПФР встает ИФНС. И больше программа никак не дает выбрать другого получателя из справочника! Не дает заменить ИФНС на ПФР ни в какую!!!! Где привязка справочников налог – получатель платежа????

  • Avatar

    novikovatori Апр 8 2016 - 14:31

    Здравствуйте! Подскажите ,пожалуйста, как в 1С ЗУП.3.0 отразить ввод уведомления по сотруднику- резиденту ( более 183 дня) на патенте?( Мы ввели в карточке сотрудника в вкладке “Налог на доходы” № и дату уведомления, но при начислении зарплаты за текущий месяц ндфл удержался с полной суммы и не произвелся перерасчет за прошлый период) Как произвести перерасчет НДФЛ с начала года в программе?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 12 2016 - 10:12

      Здравствуйте!
      А Вы внесли для сотрудника документ “Авансовый платеж по НДФЛ”? Более подробно об особенностях учета иностранцев на патенте Елена Грянина рассказывала на семинаре 22 марта – Блок 4 Видео 4. Посмотрите пожалуйста запись этого материала!

  • Avatar

    kroshka__65 Апр 3 2016 - 19:40

    Спасибо. Постараюсь понять и обращаться с вопросами.

  • Avatar

    LudmilaTarakanova Мар 29 2016 - 12:51

    Здравствуйте! Я работаю в турагенстве, подскажите, пожалуйста, как программе 8.3 ред.3 нужно оформлять оплату от туристов и оплату туроператорам, что отражался доход в виде агентского вознаграждения. Работаем на усн доход доходы(6%).Работает всего 1 человек

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 29 2016 - 21:11

      Людмила, добрый вечер!
      В простом комментарии подробно рассмотреть вопрос не получится – он сложный.
      Общие моменты следующие:
      Насколько я понимаю Вы – посредник между туроператором и туристом.
      – в договорах с туроператором нужно указать вид договора С комитентом (принципалом), учет с туроператором по счету 76.9, с покупателями можно брать и 76 и 62 (рекомендуют 76).
      – Поступление товаров и услуг (продажа, комиссия): добавляете в табличную часть, например, тур в Турцию (счет 004 товары на комиссии).
      Сумму указываете с агентским вознаграждением.
      – Реализация ТиУ, контрагент-покупатель, тур, стоимость та же, за какую купили у туроператора вместе с агентским вознаграждением.
      – ПКО от туриста
      – Отчет комитенту о продажах, указываете сумму вознаграждения, переходите на вкладку “Денежные средства”, “Вознаграждение” – заполняете.
      ————–
      PS: Бухгалтерия не слишком удобна для работы туроператоров.
      Есть специальные конфигурации в 1С, например: 1С:Турагентство, 1С-Вектор:Управляющий турагенства

  • Avatar

    Вера В.В. Мар 20 2016 - 18:47

    Здравствуйте!
    Учет в ЗУП начали вести с 01.01.2016.
    Подскажите,пожалуйста, как правильно внести данные по сотруднику, который уходит в отпуск с 01.01.2016, а отпускные получает в конце декабря 2015.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 21 2016 - 10:31

      Здравствуйте!
      Факт начисления и выплаты отпуска лучше отразить Декабрем в предыдущей программе (я так понимаю речь идет о ЗУП 2.5), а вот факт того, что сотрудник отсутствует на работе в Январе в связи с отпуском, необходимо внести в ЗУП 3.0 документом “Периоды, оплаченные до начала эксплуатации”.

  • Avatar

    kbmpo-s Мар 18 2016 - 10:02

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие документы необходимо создать в ЗУП3.0, что бы оформить отгул за работу в выходной день. Выход в выходной я оформляю документом “Работа в выходные и праздники”, способ компенсации выбираю отгул. Далее при создании документа “Отгул” документ не проводиться, программа пишет у данного сотрудника нет отгулов. Что я не так делаю? Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 18 2016 - 12:29

      Здравствуйте!
      Вы используете правильные документы.
      После проведения документа “Работа в выходные и праздники” со способом компенсации Отгул в регистре “Дни часы отгулов” делается запись (накапливается сколько-то дней или часов отгула). При проведении документ “Отгул” программа смотрит, есть ли в этом регистре требуемый остаток, если есть проводит документ, если нет, то выдает сообщение – у данного сотрудника нет отгулов. Проследите какой остаток по этому регистру у сотрудника.

      • Avatar

        kbmpo-s Мар 18 2016 - 15:40

        Подскажите, как мне сделать запись в этом регистре “Дни часы отгулов”. Где его искать?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 18 2016 - 20:49

          Записи в этом регистре делать не надо. Их делает сам документ. Просто Вам надо просмотреть все записи в этом регистре по этому сотруднику и понять, есть остаток по отгулам – на сколько дней и/или сколько часов он имеет право.
          Возможно, когда он работал в выходной день за отгул Вы вели учет в часах и у него накопилось, например, 8 часов Отгула. А в документе Отгул Вы пытаетесь его отправить в Отгул на 1 день, а накопилось то у него 8 часов, а не 1 день.

  • Avatar

    Светлана Черкасова Мар 15 2016 - 10:19

    Добрый день. Сегодня я увидела что у меня есть 3000 бонусов. Скажите что это за бонусы и как ими воспользоваться? Спасибо

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Мар 15 2016 - 16:20

      Светлана Михайловна, добрый день!
      Бонусами можно произвести частичную оплату за продукт,который представлен не в рамках АКЦИИ ( обычно это 10-15% от стоимости заказа). Подробнее Вам расскажет ваш менеджер. Уточните, какой продукт Вас заинтересовал, напишите на почту: mail@profbuh8.ru.

  • Avatar

    lv_ag8 Мар 14 2016 - 19:34

    Здравствуйте, подскажите возможно ли в ЗУП 3.0 настроить расчет зарплаты от обратного. Имеем суммы выданные на руки, нужно рассчитать (оклад+рк+премию)?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 22:14

      Здравствуйте!
      Да, это можно настроить. Необходимо создать показатель для сотрудника, в который ежемесячно заносить выданную сумму и настроить в видах начисления формулы, которые будут отталкиваться от этого показателя и рассчитывать начисления.
      Подробно вопросы настройки формул и использования показателей в ЗУП 3.0 разбираются в нашем курсе: http://www.profbuh8.ru/zup3/
      Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

  • Avatar

    gwenss Мар 12 2016 - 15:48

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как настроить вид расчета. Необходимо, чтоб он не входил в базу ПФР, но должен облагаться взносами ФСС, ФОМС и ФСС НС. В программе ЗУП 3.0 как я поняла единая база для ПФР, ФСС и ФОМС. Заранее спасибо!

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 12 2016 - 19:33

      А какой вид расчета настраиваете?

      • Avatar

        gwenss Мар 14 2016 - 04:54

        Я извиняюсь, немного ввела в заблуждение.
        Вообщем, есть такой вид расчета – доход физ. лица, оказывающего услуги. Эти суммы не должны входить в состав зарплаты (как говорит бухгалтер, они проходят через 76 счет). Но должны облагаться как Договоры ГПХ. То есть, включаться в состав базы ПФР, ФОМС, но не входить в базу ФСС

      • Avatar

        gwenss Мар 14 2016 - 05:28

        И еще раз извиняюсь) нашла такой документ как “Регистрация прочих доходов”. Полностью подходит под наши требования

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 13:51

          Вы ошибаетесь. Требований на самом деле гораздо больше, нежели “зафиксировать доход”. Например, нужно еще и стаж для ПФР учесть и в РСВ-1 отразить.

  • Avatar

    tbabenko Мар 9 2016 - 15:52

    Добрый день! Не могу справиться с такой проблемой: ЗУП 3.0 (3.0.25.69). Были перенесены данные из ЗУП 2.5. С декабря 2015г. делаю расчет з/п, считает все корректно, но где-то не фиксируются отработанные дни. Т.е. в расчетном листке в поле – рабочие дни/часы ничего не стоит. и при расчете отпускных – отработанные дни не проставляются и соответственно сумма отпускных считается неправильно.

  • Avatar

    gwenss87 Мар 4 2016 - 07:03

    Добрый день! Подскажите пож-та, как ввести доначисление по уволенному сотруднику? Допустим, сотрудник увольняется 10 января 2016г. Кадровик вводит табель учета рабочего времени, проводит. Далее, заполняет документ “Увольнение”, в нем полностью рассчитывается заработная плата и компенсация отпуска. Делает выплату. Далее, 05 февраля 2016г. рассчитывается полная зарплата за январь 2016. По результатам работы каждого подразделения выплачивается доплата “N” документом “Разовое начисление”, включая уволенных сотрудников. На данную доплату необходимо накрутить районный коэффициент и северную надбавку, которые являются плановыми начислениями и соответственно после проведения документа увольнения становятся неактивными. То есть в документ “Начисление зарплаты” уволенные сотрудники не встают совсем, только рассчитывается НДФЛ. Подскажите, как можно обойти эту ситуацию? Надеюсь, написала понятно. (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.69))

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 4 2016 - 18:48

      Здравствуйте!
      В программе ЗУП 3.0 действительно нельзя подобрать уволенного сотрудника в документе “Разовые начисления”. Для отражения выплат в пользу уволенных сотрудников в программе есть документ “Выплаты бывшим сотрудникам”. Начисления/Выплаты отраженные этим документом не попадают в зарплатные отчеты и не встают к выплате. Документ используется, чтобы рассчитать НДФЛ и взносы с этих сумм и зафиксировать эти данные в программе для соответствующих отчетов.
      Если Вам всё-таки необходимо отражать такие начисления документом “Разовые начисления”, то надо перед заполнением распроводить Увольнение и заполнять сотрудника в документ, потом обратно проводить Увольнение. Либо сделать внешнюю обработку, которая позволит программно заполнить документ уволенными сотрудниками.
      Чтобы лучше понять механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
      Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

  • Avatar

    tat1403 Фев 26 2016 - 17:02

    Доброго времени суток. Помогите разобраться. Сотрудник ушел в отпуск 18.01.16-31.01.16. В отпуске заболел 28.01.16-05.02.16. В больничном программа замечательно отсторнировала сумму отпуска. Смотрю РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК-все красиво. Но когда захожу в регистр по ндфл, то почему-то сторно происходит в январе, то есть сумма начисленной январской зарплаты уменьшается ровно на сумму отсторнированного отпуска. почему он не вычитает его из февральской зп? а в 2 ндфл вообще ничего не пойму. почему автоматически 213 руб не удержалось? помогите, пожалуйста

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 29 2016 - 21:44

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста каким месяцем начисления было отражено начисление Отпуска? ЯНВАРЕМ?
      И каким месяцем начисления отражен Больничный? ФЕВРАЛЕМ?
      Если именно этими месяцами, то программа всё делает верно. Она сторнируется НДФЛ именно тем налоговым периодом, в котором и был исчислен НДФЛ. СТорнируется отпускные с 28.01 по 31.01, НДФЛ с отпускных этого периода попал в Январь, в больничном НДФЛ этого периода снимается также в Январе. Всё логично. Если я конечно правильно понял вопрос.
      Чтобы лучше понять механизм расчета НДФЛ и прочие механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
      Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html
      Также вопросы учета НДФЛ подробно рассматриваются в рамках семинаров по отчетности за 2015 год: http://www.profbuh8.ru/otchet-2015/#bs2

  • Avatar

    kbmpo-s Фев 19 2016 - 14:07

    Здравствуйте! Подскажите, при начислениях отпуска, командировки, больничного при нажатии на зеленый карандашик “Изменить данные расчета среднего заработка” открывается табличка в которой отсутствуют столбцы с месяцами, для внесения изменений. Как их восстановить? Фото прилагаем.

  • Avatar

    marina.75 Фев 19 2016 - 12:04

    Здравствуйте! Переход с 2.5 на 3.0
    ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.74) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1917)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.99.2)
    В окне “выберите инф.базу” – никаких баз нет, совсем. Всё обновлено. Все базы проверены на ошибки тестированием и поставляемой в релизе проверкой. Подскажите, что делать. Спасибо.

  • Avatar

    Инна Попова Фев 15 2016 - 07:41

    Добрый день! Столкнулись с такой проблемой. Начинаем работать с ЗУП 3.0. Вводим “Данные на начало эксплуатации”. Есть сотрудник, который занимает в организации 0,25 ставки по внешнему совместительству одну должность, и 0,25 ставки по внешнему совместительству другую должность. Не дает провести документ “Данные на начало эксплуатации” , ругается на пересечение стажей ПФР. Как лучше сделать?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 15 2016 - 15:42

      Здравствуйте!
      В данном случае надо создать двух отдельных сотрудников (они будут иметь одинаковую фамилию и должны быть привязаны к одному физическому лицу) и вносить информацию соответственно по каждому из них. Вы создали двух разных сотрудников для внесение информации по этой ситуации или одного?

      • Avatar

        Инна Попова Фев 16 2016 - 11:51

        Были заведены два разных сотрудника. У нас получилось сделать так. Завели этих внешних совместителей в двух разных документах “Данные на начало эксплуатации”. Тогда дала программа провести документ. Если заводим в одном документе, то ругается. См. комментарий.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 16 2016 - 13:10

          Хм, странно, что программа ругается – это ведь два разных сотрудника. Видимо проверка немного некорректно отрабатывает, когда они в одном документе. Главное, что получилось!)

  • Avatar

    dushina.86 Фев 11 2016 - 20:58

    Добрый день! Если сотрудница работает по 0,5 ставки и находится в отпуске по уходу за ребенком, то, ее считать как 0,5 ставки в ССЧ? И если сотрудница в отпуске по уходу за ребенком и работает по ДГПХ,то 0 в ССЧ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 12 2016 - 00:11

      Здравствуйте!
      Да именно так всё верно, ЗУП 3.0 так и рассчитает ССЧ, главное правильно отразить возврат сотрудника на работу на неполный рабочий день.

  • Avatar

    prom Фев 9 2016 - 10:11

    Добрый день!
    Я только начала работать в ЗУП 3,0 базовая версия. У меня не была сделана настройка начальной страницы. Как это сделать если она больше не открывается. Не могу начислить премии.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 9 2016 - 23:51

      Здравствуйте!
      В Главном меню (кнопочка в левом верхнем углу программы) выбираете Все функции и ищите обработку “Начальная настройка программы”. Находите шаг с премиями и настраиваете, как Вам требуется. Второй вариант – создать вид начисления “Премия”, непосредственно в списке начислений вручную.

  • Avatar

    capital Фев 3 2016 - 16:08

    Здравствуйте. Запускаем новую базу 1С8ЗУП. Ситуация: При вводе документа “отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет” выявил, что мы сотруднице мы неправильно рассчитывали сумму данного отпуска в прошлом году. Каким документом можно доначислить его в текущем году в новой базе 1С8ЗУП? Спасибо.

  • Avatar

    Инна Попова Янв 28 2016 - 08:50

    Добрый день! Переходим с 2.5 ЗУП на ЗУП 3.0. В 2.5 был механизм доработанный по вахтовикам (создавали неявки с видом рабочего времени “Время в пути”, на основании делались разовые начисления).
    Как лучше настроить в ЗУП 3.0 работу с вахтовиками, расчет времени в пути 3.0 для работников работающих вахтовым методом по формуле 8*тарифная ставка? И, чтоб в табеле за вставали ВП.

  • Avatar

    capital Янв 26 2016 - 21:12

    Здравствуйте. Вопрос: ЗУП редакция 3.0 (3.0.25.56).
    Надо начислить сумму подарков.
    Сделали в 1С8ЗУП Начисление: Кадры/Сотрудники/Оформить документ/Начисления, удержания/Приз, подарок.
    Не можем найти где этот документ отображается в журналах, что бы его изменить.
    Есть ли какой-то общий журнал документов в 1С8ЗУП?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 13:23

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста Вы поставили галочку “Выдаются подарки и призы сотрудникам предприятия” в настройках расчета зарплаты (раздел Настройка -> Расчет зарплаты)? Если поставить эту галочку в разделе Зарплата -> См. также станет доступен журнал документов “Призы, подарки”

  • Avatar

    alexander.elistratov Янв 25 2016 - 18:44

    Здравствуйте! Что нужно сделать (как настроить?), чтобы ЗУП 3.0 считала среднесписочную численность правильно? (показывает раз в 10 меньше)

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 12:56

      Здравствуйте!
      Опишите пожалуйста ситуацию более подробно. Каких конкретно сотрудников, по Вашему мнению, программа учитывает неверно?
      Так-то ЗУП 3.0 обычно всё верно считает, а чтобы понять в чем проблема в Вашей ситуации нужно больше информации.

      • Avatar

        alexander.elistratov Янв 26 2016 - 16:37

        Ситуация простая и сразу бросается в глаза. Сотрудники отработали практически месяцы полностью https://yadi.sk/i/8o5_jxLYnmGof и по второй организации https://yadi.sk/i/ZIccelnAnmHG9 и вот отчет из ЗУП 2.5 https://yadi.sk/i/-YESXT2CnmLNs это по второй организации (расчет велся параллельно) Как видите показатели совсем не похожи. Что мы могли неправильно настроить?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 18:10

          То есть Вы ведете отчет и в ЗУП 2.5, и в ЗУП 3.0? сформировали отчет в обеих базах по одной и той же организации и у Вас не сходится? Правильно я понял?

          • Avatar

            alexander.elistratov Янв 26 2016 - 19:41

            Да. но показатели отличаются на порядок, в 2.5 похоже на истину а в 3.0 нереальные

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 13:18

              Вы можете в отчетах и в 2.5, и в 3.0 помесячно расшифровать значения по сотрудникам и посмотреть какие сотрудники в 3.0 неправильно учитываются, а затем проанализировать каких данных по этим сотрудникам в 3.0 нехватает

              • Avatar

                alexander.elistratov Янв 27 2016 - 14:39

                Данные были перенесены в начале года из 2.5. Правильно учитываются только принятые в этом году. Попробовал перепровести приказ о приеме на работу. Он нормально не проводится. Требует совокупную ставку ФОТ. Но если провести, то сотрудник начинает правильно учитываться в среднесписочной численности. Перепроведение нежелательно, так как приходится его изменять

                • Avatar

                  Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 15:13

                  А почему перепроведение нежелательно? Если данные в документах не менять, то это не приведет к изменениям в учете. Можете сделать резервную копию базы

                  • Avatar

                    alexander.elistratov Янв 27 2016 - 16:27

                    Перенесено из 2.5 получается не все корректно заполнено иногда вообще почти пустой. Просто не перепроводится. Приходится по новой заполнять, почти 500 человек не быстро. Возможно и не считается нормально, так как приказы перенеслись некорректно (

                  • Avatar

                    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 29 2016 - 17:36

                    Сейчас при переносе данных новым способом подобных проблем в 1С не наблюдалось. Я так понимаю Вы делали перенос в начале 15-ого года, старым способом?

  • Avatar

    Slava Красин Янв 22 2016 - 13:47

    Здравствуйте, после переноса с 2,5 на 3,0 (релиз один из последних) не перешли справки с пред. мест работы для расчета больничного. сделали оба варианта переноса. в обоих нет этих данных. что посоветуете?

  • Avatar

    maxli28 Янв 21 2016 - 01:08

    Здравствуйте, хотела скачать тест-драйв от ЗУП 3.0 на http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-zup-3/ , но ссылки на него, в частности http://www.openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/testdrives/zup3-testdrive.rar ведут на пустую страницу (“404″). Как бы его скачать для просмотра? Спасибо.

  • Avatar

    dzhamilya.123 Янв 17 2016 - 12:50

    добрый день , я хочу научится этой бухг. подскажите с чего начать

  • Avatar

    Semen Янв 15 2016 - 06:38

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать в ЗГУ 3.0, чтобы при расчете Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении, программа регистрировала эти суммы как сторно начисление (чтобы НДФЛ считала минусом с удержания), а не относила к «обычному» удержанию.

  • Avatar

    x974915x Янв 15 2016 - 06:35

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать в программе, чтобы при расчете Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении, программа регистрировала эти суммы как сторно начисление (чтобы НДФЛ считала минусом с удержания), а не относила к “обычному” удержанию.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 15 2016 - 13:54

      Здравствуйте!
      Специализированной настройки нет, чтобы это происходило в автоматическом режиме (как это было в предыдущей редакции ЗУП). Единственный вариант — это сделать специальный вид начисления для этого и по нему вводить минусовые суммы вручную, а сумму удержания обнулять.

  • Avatar

    kivik119 Янв 14 2016 - 07:51

    Добрый день, подскажите пожалуйста где можно ознакомиться с настройками ограничения прав доступа на уровне записей по организациям(обособленным подразделениям), а в частности при перемещении с одной организации(обособленного подразделения)в другое как данные по сотруднику отображаются в системе 1с ЗУП3

  • Avatar

    Виктория Лыкова Янв 10 2016 - 19:01

    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Ситуация следующая: в декабре 2014 года отправили сотрудника в ежегодный оплачиваемый отпуск на 66 дней. Выплатили отпускные, удержали НДФЛ, перечислили его в бюджет. В марте 2015 года пришлось отозвать его из отпуска раньше срока. Лишние отпускные удержали у него из заработной платы за март, разницу по НДФЛ тоже скорректировали в марте за счет НДФЛ с заработной платы. К моменту отзыва из отпуска отчетность по НДФЛ за 2014 год мы уже сдали и после корректировку не подали. Решили, что все эти изменения пойдут в отчетность по НДФЛ за 2015 год. Теперь сомневаемся правильно ли мы сделали. Дело еще в том, что в марте 2015 года у этого сотрудника не было дохода с “кодом дохода” 2012, только 2000. Получается, чтов марте корректирум суммы с разными кодами дохода.
    Вопрос: нужно ли было подавать корректировку по НДФЛ за 2014 год или нет? Если нужно было, то можно ли ее подать сейчас и какой за это будет штраф?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 15:17

      Здравствуйте, Виктор!
      Пришлите пожалуйста скрин документа “Отпуск”, которым было внесено исправление (вкладку “Основной отпуск”), также скрин исходного документа Отпуск с той же вкладкой.

  • Avatar

    nezabydka.09 Янв 2 2016 - 12:21

    Здравствуйте, помогите пожалуйста начать работать в 1С с ЕГАИС.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 4 2016 - 19:14

      Добрый вечер, Елена!
      Мы консультируем только по работе в типовых конфигурациях 1С:ЗУП, 1С:УТ, 1С:Бухгалтерия.
      По обмену с ЕГАИС вам нужно консультироваться с соответствующими специалистами 1С.
      Мы же только можем порекомендовать вам ссылку 1С, где есть некоторые рекомендации по теме: http://buh.ru/articles/documents/45658/

  • Avatar

    Светлана Лазарева Дек 28 2015 - 14:44

    Добрый день,мне нужна Ваша помощь.
    Салон красоты (юр.лицо) снимает помещение у физ.лица.Учредитель ООО и собственник помещения супруги.Салон на ЕНВД.
    Вопрос 1.Как правильно составить договор,чтобы арендную плату платить, как можно меньше или совсем не платить?
    Вопрос2.Коммунальные платежи на физ.лицо,как отражать в бух.учете ( на основании копий квитанций на расходы ООО или делать возмещение физ.лицу,тогда надо в договоре это как-то прописать,и 2НДФЛ за него отчитаться)?
    Вопрос3.Салон на ЕНВД,оплата от посетителей производится через терминал и бланки строгой отчетности.В салоне есть своя программа для учета посетителей,прихода и расхода материала.Разбивка по подразделениям в 1С не нужна.Как отразить приход материала в салон в 1С бухгалтерия и его списание,понимаю как но в 1С сделать не могу.1С версия 8.2,8.3.
    С уважением Светлана Лазарева

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 28 2015 - 15:26

      Светлана, добрый день!
      Вам лучше пройти наши курсы по Бухгалтерии Предприятия ред. 3.0 (есть и на 2.0), чтобы самим найти решение. Посмотрите все материалы, что есть в доступе: http://www.profbuh8.ru/katalog/
      1. У нас на сайте мы консультируем по работе в программах 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ. Вопросы “как можно меньше или совсем не платить” мы не решаем. И не имеем право давать “схем” ухода от оплаты. А ваш вопрос именно в этом и заключается.
      2. Коммунальные платежи при аренде в Бухгалтерии учитываются документами поступление ТУ (Услуги) на арендодателя (юр лицо или физ. лицо)
      У организации, которая арендует у физического лица (сотрудника) имущество, появляются обязанности налогового агента по налогу на доходы физических лиц (п. 1 ст. 226 НК РФ). Однако если арендодатель зарегистрирован в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя и предоставляет имущество в аренду в рамках предпринимательской деятельности, он самостоятельно исчисляет и уплачивает НДФЛ с доходов от сдачи имущества в аренду. Кроме того, он сдает декларацию в налоговый орган по месту жительства. Это установлено в пункте 2 статьи 226 и статье 227 Налогового кодекса. Но для уплаты налога в указанном порядке арендодатель должен предъявить организации-арендатору документы, подтверждающие его госрегистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и постановку на учет в налоговых органах. Это свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма № Р61001 утверждена постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 № 439) и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ. В зависимости от того, когда было выдано свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, оно может быть составлено по форме № 12-2-4 (приказ МНС России от 27.11.98 № ГБ-3-12/309), 09-2-2 (приказ МНС России от 03.03.2004 № БГ-3-09/178) либо 2-1-Учет (приказ ФНС России от 01.12.2006 № САЭ-3-09/826@).
      3. Оплату через терминал мы также рассматриваем в курсе Ольги Шерст: глава 17 – модуль 8 – раздел 8 “Поступление по пластиковой карте”.
      Оформление идет через документ Поступление на расчетный счет с видом операции “Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам”. Заведение договора эквайринга тоже показывается на примере.

  • Avatar

    Оксана Калюнина Дек 21 2015 - 17:01

    Здравствуйте! Оформила внутреннее совместительство в другое подразделение – новый сотрудник, прием на работу. При начислении зарплаты всю сумму НДФЛ считает по основному месту работы, а по подразделению нет. Соответственно, в справке 2-НДФЛ по подразделению тоже этих доходов и НДФЛ нет. Помогите, пожалуйста.

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Дек 21 2015 - 18:39

      Добрый день!
      Проверьте начисление, там разбивается на основного работника и совместителя.
      НДФЛ считается там, где лежит доход. Значит доход, который подлежит налогообложению НДФЛ, числится за основным работником.

  • Avatar
  • Avatar

    popy3105 Дек 21 2015 - 03:33

    Вот скрин, чтобы было наглядней.

  • Avatar

    Юлия Дек 19 2015 - 07:00

    Комиссионный доход ввожу документом “данные для расчета зарплаты”. Там не получается поставить сумму с копейками. Далее от этой суммы считается процент сотрудникам пропорционально отработанному времени. Приоритет настроен в “начислении”, т. е. Выбраны виды начислений, которые в приоритете. Но процент все равно считается за весь месяц полностью.

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Дек 21 2015 - 18:01

      Добрый день!
      Для начала, посмотрите настройки показателя, которым Вы задаете комиссионный доход, там была возможность указать “Точность”, т.е. количество знаков после запятой.
      Приведите пример правильного расчета и формулу, которую Вы задали в программе.

  • Avatar

    popy3105 Дек 18 2015 - 04:04

    Здравствуйте, не могу посчитать комиссионную оплату труда пропорционально отработанному времени. Как ни настраиваю, все равно начисляет за весь месяц, не уменьшает на время отпуска. Подскажите, что нужно сделать? И второй момент, для расчета у нас в фирме берется комиссионный доход с копейками, а в программе округляет. Может можно где то настроить?

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Дек 18 2015 - 16:35

      Добрый день!
      1. Если комиссионная оплата труда у Вас похожа на оклад, который тоже считается за отработанное время, то Вам нужно настроить Приоритет.
      2. Уточните пожалуйста что это за комиссионный доход и где в программе он округляется?

  • Avatar

    Светлана Чиликина Дек 10 2015 - 14:54

    Здравствуйте, коллеги! Сегодня полдня убила на то, чтобы правильно отразить в ЗУП.3 начисления по договору ГПХ. Вроде бы все правильно отразила, проводки прописала 20-76.09. В документе начисления зп этот договор попадает на нужную закладку. Выгружаю в 1С Бух. В документе “Отражения зп в учете” проводка 20-76.09 по данному физику., все правильно, но в оборотку почему-то этот физик приходит уже на 70 сч. Где-то что-то пропустила.?.. не могу понять. Я приобретала основной блок, там вроде нет ничего про начисления по договорам ГПХ.

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Дек 10 2015 - 18:42

      Добрый день!
      Тема договоров очень подробно раскрыта в VIP-блоке http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-vip/modul-11-01.html
      Отнесение начислений и выплат по договорам ГПХ на 76 счет пока не реализовано, в планах есть. Поэтому в сейчас рекомендуется отражать такие начисления документом “Прочие доходы” с указанием “Счет, субконто”.

      • Avatar

        Светлана Чиликина Дек 10 2015 - 22:13

        Спасибо, Ольга! Очень благодарна за ответ. Совсем ведь не у кого спросить – мои знакомые работают на 2.5, а ЗУП 3.0 боятся как огня.
        Вон оно как, жаль, что пока эта функция не реализована…попробую через Прочие доходы… хотя конечно, надо бы и ВИП-блок приобрести.

  • Avatar

    Ирина Полякова Ноя 29 2015 - 10:28

    В ЗУП 3.0 ведомость на выплату з/п как настроить сортировку, почему то формируется не по алфавиту?

  • Avatar

    Ирина Полякова Ноя 29 2015 - 09:07

    И еще один вопрос на сегодня, Сводная справка “2-НДФЛ” как сделать чтобы она формировалась по подразделениям?!

  • Avatar

    Ирина Полякова Ноя 29 2015 - 09:05

    И снова здравствуйте! Работа в ЗУП 3.0 продолжается, и также все больше возникает вопросов. Подскажите пожалуйста, у нас в Приморском крае государственные пособия за счет ФСС отличны, например пособие до 1,5 лет за 1 ребенком – 3262,01 р., за 2 – 6524 р. и т.д. В ЗУП 2.5 был справочник государственные пособия там можно было их изменить и все считалось красиво, сейчас не могу найти как , где и что установить что бы суммы считались правильно?

  • Avatar

    Ирина Полякова Ноя 26 2015 - 12:41

    Здравствуйте! В ЗУП 3.0 две организации, по одной организации формируются отчеты по воинскому учету, по второй нет. Подскажите в чем может быть причина?!

    • Avatar

      Ирина Полякова Ноя 26 2015 - 13:07

      Разобралась! По сотруднику было указано внешнее совместительство (это так и есть), поэтому отчеты не формировались, если исправить на основное место работы все отчеты формируются. Это правильно, что по совместителям не формируются отчеты? Наш военкомат считает что по совместителям мы должны сдавать сведения.

  • Avatar

    DRLBUH Ноя 19 2015 - 14:12

    Здравствуйте! А вы замечаете, что в ЗУП3,0 в отчетах по зарплате (расч.листок, расч.ведомость и т.д.) не выходит остаток на начало и нет выплаты сумм за прошлый период (н-р, декабрь) в данном периоде (н-р, январь)

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 24 2015 - 18:13

      Добрый день!
      Что значит не выходит остаток на начало? Можете скрин прислать.
      Все выплаты формируются в том месяце за какой месяц производится данная выплата. Если у Вас вся з/пл декабря выплачена, то выплаты пойдут в расчетку декабря, даже если на самом деле какая-то часть выплачивалась в январе и сальдо в расчетке декабря будет ноль.

      • Avatar

        DRLBUH Ноя 24 2015 - 20:46

        Добрый вечер!
        В том то и дело! В ЗУП 2,5 выплаты (пусть они за март, апрель или другой месяц) входили в расчетный лист, в ведомость именно в том месяце, в котором они были выплачены! И это, я считаю, правильно! В ЗУП 3,0 меняется остаток на начало месяца , в котором же и была выплата. Даже сверить в БП невозможно…

  • Avatar

    Надежда Ноя 19 2015 - 12:18

    Данный раздел вам недоступен! Зайдите под вашим Логином/Паролем в Личный кабинет Профбух8.ру.

    Если после входа в кабинет, раздел по-прежнему будет недоступен, значит ваша оплата ещё не поступила. Если Вы всё оплатили, напишите на адрес mail@profbuh8.ru

    Войти в Личный кабинет Профбух8.ру:

    Логин или email

    Пароль

    Войти

    ИНТЕРЕСНО, ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО ???
    ВЫ определитесь уже, бесплатно или “ПЛАТИ”

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Ноя 19 2015 - 16:21

      Надежда, если Вы хотите скачать бесплатные материалы, то тем не менее, нужно войти в личный кабинет под своими данными: http://www.profbuh8.ru/ ( опция “ВОЙТИ в Личный Кабинет”) , то есть ввести Логин =email +Пароль. Эти данные при регистрации Вы получили на свою почту. В этом случае, в столбце слева , в разделе “Бесплатно от Профбух” Вам будут доступны все материалы,которые Вы можете скачать.

  • Avatar

    Наталья Ноя 19 2015 - 12:14

    Не могу войти в личный кабинет, поменяла пароль, не принимает имя пользователя

  • Avatar

    Наталья Источкина Ноя 19 2015 - 11:50

    Елена, добрый день!
    Вопрос: у меня базовая версия 1С8.3
    Программа не давала закрыть месяц и мне пришлось перепроводить период за 2 года. А теперь при заполнении ведомости на зарплату выскакивает краснота (+ и -) и я еще оказалась должна сотрудникам. как мне исправить эту ошибку?
    Спасибо!!!
    С уважением, Наталья И.

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 19 2015 - 17:42

      Добрый день, Елена!
      Уточните в какой программе Вы работаете?
      Вам нужно проверить взаиморасчеты: сколько было начислено за месяц и сколько за этот месяц было выплачено. С начало должно идти начисление, а затем выплата и так каждый месяц. Из Вашей картинки видно, что программа нашло какие-то суммы за 2012 год, которые не были выплачены.

  • Avatar

    Julia.Beloglazova Ноя 6 2015 - 10:15

    Подскажите пожалуйста почему после проведения документа изменение окладов у меня задвоились в начислении сотрудники?, файлы прилагаю.

Добавить комментарий или вопрос: