[БУХ-ред.3 — классика 2014] Модуль 18. Возврат товаров, материалов

Дорогой Коллега ,

Очень интересная и свежая в программе тема сегодняшнего Модуля №18 «Возврат товаров, материалов», думаю, никого не оставит равнодушным!

Учимся виртуозно пользоваться возможностями программы в этом щекотливом вопросе :)) Удачи!


Задание модуля

Полностью выполнить все задания:

Модуль 18. Возврат товаров, материалов

Задание №1. Просмотреть все видеоуроки модуля

Глава 1. Методология учета

Глава 2. Возврат поставщику товаров, принятых на учет (у покупателя)

Глава 3. Возврат от покупателя товаров, не принятых на учет (у продавца)

Глава 4. Возврат товаров от покупателя товаров в рознице (у продавца)

Глава 5. Практика. Возврат ТМЦ поставщику

Глава 6. Практика. Возврат товаров, Не принятых на учет покупателем

Глава 7. Практика. Возврат товаров в рознице

Общая продолжительность — 1 час 13 минут

Задание №2. Выполнить практическое задание модуля согласно данным рабочей тетради курса.

Практическое Задание необходимо выполнить основываясь на видеоуроках модуля.

Задание №3. Прочитать вопросник модуля

После выполнения  всех заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО кликните ниже на кнопку «Отчитываюсь —  Все задания выполнены». Все дополнительные вопросы по теме модуля пишите в комментариях ниже.


Вопросник модуля


Мой отчёт по данному модулю (обязательно)

Дорогой Коллега ,

1. Если вы успешно выполнили все задания данного модуля, тогда чтобы перейти к следующему заданию (модулю) обязательно нажмите ниже на кнопку «Отчитываюсь —  Все задания выполнены».

Если на данной странице вы не видите кнопки  «Отчитываюсь — Все задания выполнены», значит вы ещё не подтвердили выполнение предыдущего задания. Перейдите в предыдущее задание и сначала сообщите о выполнение задания там.

Сертификат о прохождение курса вам будет предоставлен по факту подтверждения таким образом информации об выполнении всех заданий курса. 

2. Если у вас возникли какие-либо трудности с выполнением данного задания, тогда напишите об этом ниже в комментариях. Ответ поступит на ваш email автоматически. (после решения всех вопросов и выполнения задания также обязательно кликайте на кнопку «Отчитываюсь —  Все задания выполнены»)

3. Все дополнительные вопросы по теме модуля пишите в комментариях ниже. Ответ поступит на ваш email автоматически.

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (26)
  • Avatar

    v_yablochko296

    Здравствуйте, девушки. Все ничего… Но, было бы не плохо добавить — как отражаются подоббные операции (влияние га отражение в отчетности по НДС и прибыли (доходо/расходов), если возврат происходит в другие отчетные периоды (в разных кварталах).

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru

      Для этого есть специальный мастер-класс.
      Невозможно все полезное вместить в один курс, он будет просто очень тяжелым.
      Вот полный каталог предложений, посмотрите сами: http://www.profbuh8.ru/katalog/

      По исправлению технических ошибок, возвратах, обратных реализациях, забытых к отражению операций и прочих исправлений в программе мне лично очень нравится
      Мастер-класс №5. Исправление ошибок и корректировки в учете (особенно часть 3, Практика)
      http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
      15 часов уникальной информации.
      Рекомендуем! :)

  • Avatar

    Мария Бартенева

    Здравствуйте!
    При возврате товара в рознице в книге покупок регистрируется расходный кассовый ордер. А как быть в случае перечисления денежных средств через банк на платежную карту?

  • Avatar

    na1c

    Доброе утро! Я с этим то согласен, но скажу что в этом случае вовсе не рад!
    Это же касается перехода из 7.7 в 8.3, а не просто 8-ки. Надо ведь и обороты за все кварталы соблюсти «как в 7.7″.
    Механизм документа не позволяет установить сумму проводок нужную нам.
    Но что то надо делать?!
    Как в итоге можно поступить?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru

      Добрый день!
      Да, такую задачу я не рассматривала))
      Переадресую Ирине ваш вопрос. Вы друг друга поймете лучше :)

      • Avatar

        na1c

        Елена, а самый каверзный вопрос вот какой:
        т.к. «задолженность за поставщиком по Дт 76.02 будет именно в сумме уплаченных нами денег. И он нам должен их вернуть.» то как в этом случае закрыть сумму? Как выправить сумму взаимозачета надо?
        Какие средства для этого?
        Может я криво спрашиваю, но думаю вы меня понимаете!?

        • Avatar

          Елена Бобкова Profbuh8.ru

          Андрей Иванович, добрый вечер)
          Счет 76.02 по претензии закроется, когда поставщик вернет вам деньги на р/с. Документом «Поступление на р/с» Д 51 / К 76.02
          Это самый простой вариант.
          Либо документом «Корректировка долга», в случаях: взаимозачета, списания долга, зачета третьего лица в счет погашения долга поставщика….
          Вот о какой именно сумме взаимозачета вы спрашиваете, я не совсем поняла, простите)

          • Avatar

            na1c

            Доброе утро! Спрашиваю о той сумме, что нами была оплачена за товар, который возвращаем. На рисунке (приводил ранее) выделен красным.
            Ваш ответ понятен, он именно об этой ситуации.
            Я вдруг стал искать как может автоматически произойти такое закрытие. Ответ, ну никак!
            В моей ситуации, выравнивание данных поквартально в 1С8 с оригиналом 1С7 придётся дополнительно прописать операции, чтобы свестись с 1С7.
            Благодарю.

  • Avatar

    na1c

    Здраствуйте!
    Очень хочу получить ответ. Как быть, что делать?!
    Ситуация такова: сделан перенос остатков и документов из 7.7 Комплексная в Бух8.3.
    Когда стал «рихтовать» документы выяснил, что не полностью суммы в проводке документа «Возврат поставщику». На рисунке видны два дока, один (зелёным) с полной суммой, второй (красным) с неполной.
    Список документов по контрагенту тоже на рисунке виден.
    Конечно, понятно что в этом случае в проводке неоплаченная часть. Её мы «можем» вернуть! Но, как же быть с оплаченной частью?! Почему в 8.3 не признаётся претензия полностью? В 7.7 сумма выставляется полностью, а тут никак!
    Как исправить то? Таких доков достаточное количество, но что делать то?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru

      Добрый вечер, Андрей Иванович! Рады вам на головном сайте))
      А по-моему, в 1С 8 очень даже все логично и «правильно»:)
      Смотрите, во-первых, претензия признается в момент возврата. Т.е. товар мы поставщику вернули, а он остается нам должен деньги, КОТОРЫЕ МЫ ЕМУ УПЛАТИЛИ. Не больше!!!! Не сумму стоимости возвращенного товара!
      Во-вторых, таким образом мы ведем достоверный учет: задолженность за поставщиком по Дт 76.02 будет именно в сумме уплаченных нами денег. И он нам должен их вернуть.
      Поэтому, как бухгалтер, я очень благодарна разработчикам за такую «осмотрительность». Ведь если на счете 76.02 оставить всю сумму ВОЗВРАТА (а не претензии), а на счете 60.01 оставить нашу оплату по одной и той же поставке, то в отчетности эти цифры исказят истинную картину: 76 счет попадет в Дт задолженность, т.е. в активы, а 60 — в кредиторскую, т.е. в пассивы. Непорядок!!!

      • Avatar

        na1c

        Доброе утро! Я с этим то согласен, но скажу что в этом случае вовсе не рад!
        Это же касается перехода из 7.7 в 8.3, а не просто 8-ки. Надо ведь и обороты за все кварталы соблюсти «как в 7.7″.
        Механизм документа не позволяет установить сумму проводок нужную нам.
        Но что то надо делать?!
        Как в итоге можно поступить?

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru

          Андрей Иванович!
          Чудо Вы наше! Это как же Вы из Комплексной 7.7 перенесли в Бухгалтерию 3.0? Типовых правил конвертации нет для этой пары… Только в Бухгалтерию 1.6 и 2.0. Сами писали? Или «двойной» переход делали? Ну-ка делитесь! :)
          —————————
          Вообще перенос из 7.7 в 8 документами родился, как обычно, «по многочисленным просьбам трудящихся». :)
          Изначально его не было в принципе: обороты переносились сводными проводками и без проблем повторяли обороты в 7.7, документы так не умеют, поэтому при переносе документов возникает необходимость в правках, т.е. «возле» каждого документа придется лепить операцию вручную, или править движения установкой «Ручная корректировка» в документах, что по сути своей весьма напрягает, я согласна.

          PS: А почему не на начало года?
          Тогда перенесли бы справочники и остатки, было бы «красиво». Мы при переходе клиентам с 7.7 все-таки рекомендуем переходить с начала года. Под конец очень хлопотно выверять все разночтения по НДФЛ, НДС и прочему всему. На моей практике НИКОГДА перенос из 7.7 в 8-ку не проходил без правок. :(

          Даже из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8, не говоря уже о Комплексной 7.7 в 8-ку (сложнее по определению: + блок Торговли, + блок зарплаты, + блок склад, + блок кадры…)

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru

            PS: Есть спец. обработка на Инфостате для переноса именно Комплексной 7.7 в бухгалтерию 3.0
            Не пользовалась, но посмотрите, может быть там по документам взаимосвязь лучше прописана?
            http://infostart.ru/public/199679/
            Вот с Волшебного форума Миста: http://catalog.mista.ru/public/199679/

          • Avatar

            na1c

            Ирина, «Конвертация данных» сильно помогла.
            Удалось чего то достичь. Остатки легли как надо. Документы перенеслись не очень. Изменял далее обработками, где по ОЛЕ проводки из 7.7 брал и заполнял табличные части документов соответствующими счетами учета и расчетов, где хватало просто подстановки нужного счета. В общем, подход оказался таким неровным. Сейчас бы, зная сколько времени уйдёт на доводку документов, начал бы не с переноса реквизитов документов, а переносом данных именно по проводкам. Ну, это отдельный разговор. Где нибудь за кружечкой хорошего кофе и чего нибудь ещё. :)
            «Ручная корректировка» это вредное явление, хотя подошла бы для установления проводок как в 7.7, но не в моем случае. Как справедливо замечено, «трудяги» в лице бухгалтеров любят править документы за глубоко прошлые периоды.
            Видимо, придётся и мне операциями доводить проводки до абсурда, уничтожая многолетние методологические старания умных людей!
            В 7-ке много документов «Корректировка долга», которые тоже есть теперь в 8-ке, скорее всего в них как раз зарыта возможность Комплексной делать ВозвратПоставщику по сумме возврата, а не действующей на этот момент претензии.
            А на начало года, не захотели доблестные департаменты финансов! «Красота», в теперешнем понятии, это как данные за три с половиной квартала из 7.7 в 8.3 перебазировать и оставить 7-ный менталитет.

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru

              Знаете… и я открыла для себя новое.)
              Смотрела на правила конвертации для комплексной, там два варианта:
              — ATC45_ ACC16
              — ATC45_ACC20

              По расшифровке xml версия была указана 2.0

              • Avatar

                na1c

                Так вы жеж и говорили про эти правила выше?
                А нового что?

                • Avatar

                  Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                  Это я типовые правила 1с посмотрела.
                  Вы тоже можете загрузить, и подправить при желании.
                  Но документов там очень немного. :(

                  Я надеялась, что ссылки с Мисты и Инфостарта Вам помогут. Не смотрела их, но ребята там головастые.
                  Жалко. Тогда Вам продолжать свое дело по Ole. Хотя это довольно быстро пишется, главное, первый перенос создать, потом уже «штампуется» быстро.

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru

              Потом все-таки что-то «кольнуло» — посмотрела правила конвертации, загрузила, смотрю — для ред. 3.0!
              Так что понятно, что обновлялись Вы сразу, а я-то думала — как? :)
              ——————

              По переносу в конце года искренне Вам сочувствую. Один раз переносила ЗиК 7.7 в этот же период, да еще и доработанную, и получила отличную прививку на всю оставшуюся жизнь. Теперь только с начала года…
              Стою насмерть! :)

              Удачи Вам! Напишите по этой проблеме, если что-то интересное найдете в решении. По Com и Ole — это понятно, но не для всех. Вдруг, что-то проще найдете.

              И не пропадайте!
              Всегда очень рады Вас здесь видеть.

              • Avatar

                na1c

                Я думаю, что у вас изначально в базе «БухгалтерияПредприятия» была 3-ка, ещё до загрузки правил …
                Я не прав?

                • Avatar

                  Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                  Точно! :)
                  Создала новую конфигурацию Конвертации без правил обмена и загрузила правила с комплексной!
                  Все как в xml: 2.0.21.1))))

                  Ну, Слава Богу!
                  Значит, Вы обновляли на 2.0, а потом крутили на 3.0, да?

                  • Avatar

                    na1c

                    Где то так.
                    Повозился …

                  • Avatar

                    na1c

                    Меня интересует в конечном итоге по проводкам в «Возврате поставщику» остаётся сумма «задолженности за поставщиком по Дт 76.02 будет именно в сумме уплаченных нами денег. И он нам должен их вернуть.»
                    а как этот факт «возврата денег д.б. зафиксирован (документом? в конце периода? что вааще дальше происходит?)?
                    Примет поставщик нашу претензию или нет. Как отразить? Как закрыть счета на эту разницу?

                  • Avatar

                    Ирина Шаврова Profbuh8.ru

                    Андрей Иванович, я бы, наверно, в Вашем случае не разбиралась с тонкостями в новой редакции, а ручными проводками привела бы в соответствие с 7.7 и закрыла бы приведенный к тождеству и проверенный период для редактирования, чтобы не дай Бог, не перепровести что-то и не сломать имеющийся баланс.
                    А потом уже работала с тем, что позволяет делать 3.0.
                    Невероятно Вас жалко в этой ситуации, поскольку по опыту понимаю, что эхо такого перехода будет долгим и болезненным, ведь после правок 3-х кварталов и работы в 4-м, предстоит еще сдача отчетности в новой базе за 2015 год… Но раз уж обратной дороги нет, то — желаем Вам успеха!
                    Пусть все получится!

Добавить комментарий или вопрос: